质量管理体系内审问题清单汇总

质量管理体系内审问题清单汇总

2024-02-07
审计常见问题浅析

我对审计常见问题的一点浅析审计是国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监督,评价经济责任,鉴证经济业务,用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。内审是对组织中各类业务和控制进行

2024-02-07
内审问题汇总

办公室内审问题汇总1、条款编号:*01201 培训计划未签字,试卷有涂改(涂改液涂改不允许),有项不能空,试卷日期未签,未判分(卫永娜试卷),签到表未完成,无岗前培训试卷。2、条款编号:*01301 调整组织机构图,任命书无盖章(司机调为运输员),任命书中的具体措辞需要调整(最后一句去掉)。3、条款编号:*01801 杨莎、卫永娜毕业证原件没有,健康档案无目

2024-02-07
常见审计问题的总结

常见审计问题的总结关于带追索权与不带追索权应收债权的账务处理(本来属于会计问题但审计中常遇到)一、带追索权的应收账款和应收票据予以处置(出售或贴现)严格意义上来说,只是以债权质押贷款而已。1、处置债权时(账面应收款不动,收到款项同时增加借款)借:银行存款短期借款—利息调整贷:短期借款---成本2、应收账款和应收票据到期时若应收债权从债务人处收回(银行收到应收

2024-02-07
2015年度内审发现问题汇总

2015年度内审发现问题汇总

2024-02-07
内审存在问题及纠正措施跟踪

内审存在问题及纠正措施跟踪

2024-02-07
当前企业内审存在的问题与对策

当前企业内审存在的问题与对策[ 06-07-20 17:45:00 ] 作者:未知编辑:studa20一、关于提高对企业内部审计工作重要性和必要性的认识企业内部审计作为一种自律机制,在建立现代企业制度中起着重要的作用。这种重要性和必要性主要表现在以下四个方面:1、企业内部审计工作是促进企业建立健全内部约束机制,维护国家的财经法规和企业规章制度贯彻落实的必要保

2024-02-07
内审存在问题汇总

质量管理体系内部审核的重要性(上述四个支柱缺一不可!)(否则,资质证书将被暂停或撤销)注:内审和外审的依据:就是上述四项内容。《实验室资质认定评审准则》的管理要求和技术要求的关系《实验室资质认定评审准则》是由管理要求(4.1~4.11),技术要求(5.1~5.8),共十九个要素组成。好比人·······人体是由骨干和肌体组成:技术是骨干,管理就是其他部分--

2024-02-07
企业内审面试常见问题全

企业内审面试常见问题1、您对内部审计工作有什么认识?内部审计与外部审计有什么不同?答:内部审计是公司内部的组织机构,具有监督检查企业的财务管理方面的缺陷,更有效的帮助企业的各方面利益不受损失职能。我认为内部审计比外部审计的重点为1、本单位及下属单位内部控制制度(内部会计控制与内部管理控制)的完善程度评估与执行情况检查;2、对公司预算执行情况进行检查与监督;3

2024-02-07
国有企业内部审计工作中存在的两大问题(一)汇总

国有企业内部审计工作中存在的两大问题(一)[摘要]本文主要针对国有企业在审计工作方式的选择和人员使用中存在的一些问题阐述了自己的观点。[关键词]审计;事后审计;事前审计;人力资源管理;满意决策为了尽快在国有企业中建立现代企业制度,加强对国有企业的管理,我国从上个世纪九十年代初期开始,在一些省部级直属的国有大中型企业中建立内部审计部门,但是很多企业的审计处并没

2024-02-07
中小城市商业银行内审中存在的问题和解决对策

中小城市商业银行内审中存在的问题和解决对策[摘要]中小城市商业银行(以下简称中小城商行)是我国银行业第三梯队,这些年得到了快速的发展,为社会提供了优质的金融服务,在支持地方经济建设中发挥着越来越重要的作用。随着我国金融体制改革的不断深入,中小城商行业面临着巨大的机遇和挑战。中小城商行业务不断丰富和复杂化,经营风险逐步加大,这些都对中小城商行的风险管理和内部审

2024-02-07
内审检查问题汇总

建设一分综合部:发文,会议纪要台账没有明确的保存期限。人力资源部:环境因素、危险源未单独辨识。技术部、质量部:1.编制特定分项施工组织设计(深基坑施工专项方案、模板定型化施工方案等),但台账记录不完全;2.与总部签订目标责任书,但未包含生产工期方面职责;3.形成重大环境、危险因素清单。但并未将公司与项目部的识别分开。安全:1、环境、危害因素识别各科室未分开识

2024-02-07
审计存在问题整改措施

审计存在问题整改措施中山街道经济责任审计落实整改措施的方案各企事业单位、机关各科(室):根据区审计局对我街道开展经济责任审计的《审计报告》和《关于加强对审计结果整改落实的试行意见》的精神,街道办事处已召开专题会议,研究贯彻落实审计整改工作,现将落实整改的有关事项通知如下:(一)整改的内容1、健全和完善重大事项内控制度。(1)完善对外投资、担保、资产处置、大额

2024-02-07
基层反映:浅析基层内审工作存在的问题及对策

姓名:XXX 部门: XX部YOUR LOGO Your company name2 0 X X基层反映:浅析基层内审工作存在的问题及对策基层反映:浅析基层内审工作存在的问题及对策内部审计对于国家审计来说,是国家审计的重要补充,加强内部控制、完善权力制约和监督的重要手段及措施;对于部门单位来说,既是监督者又是间接的管理者,对于规范管理、改进公共服务质量、严肃

2024-02-07
当前企业内审存在的问题与对策(一)

当前企业内审存在的问题与对策(一)一、关于提高对企业内部审计工作重要性和必要性的认识企业内部审计作为一种自律机制,在建立现代企业制度中起着重要的作用。这种重要性和必要性主要表现在以下四个方面:1、企业内部审计工作是促进企业建立健全内部约束机制,维护国家的财经法规和企业规章制度贯彻落实的必要保证。处于市场经济中的企业,随时随地都在经受着来自市场无穷变数的考验,

2024-02-07
企业内审面试常见问题全

企业内审面试常见问题1、您对内部审计工作有什么认识?内部审计与外部审计有什么不同?答:内部审计是公司内部的组织机构,具有监督检查企业的财务管理方面的缺陷,更有效的帮助企业的各方面利益不受损失职能。我认为内部审计比外部审计的重点为1、本单位及下属单位内部控制制度(内部会计控制与内部管理控制)的完善程度评估与执行情况检查;2、对公司预算执行情况进行检查与监督;3

2024-02-07
内审存在问题汇总

质量管理体系内部审核的重要性(上述四个支柱缺一不可!)(否则,资质证书将被暂停或撤销)注:内审和外审的依据:就是上述四项内容。《实验室资质认定评审准则》的管理要求和技术要求的关系《实验室资质认定评审准则》是由管理要求(4.1~4.11),技术要求(5.1~5.8),共十九个要素组成。好比人·······人体是由骨干和肌体组成:技术是骨干,管理就是其他部分--

2024-02-07
质量管理体系内审问题清单汇总范文

质量管理体系内审问题清单汇总

2024-02-07
内审中常见问题解析

内审中常见问题解析

2024-02-07
浅谈我国内部审计工作中存在的问题及对策(一)

浅谈我国内部审计工作中存在的问题及对策(一)【摘要】文章从当前我国内部审计工作中存在的问题入手,阐述了内部审计在现代管理中的作用,并对如何加强内部审计工作发表了自己的见解。【关键词】财务管理;审计;内部审计内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,是审计监督体系的重要组成部分,也是单位内部管理控制的重要组成

2024-02-07