内部审计通知书

内部审计通知书审通字(2007)第2号…………………………………………………………………………关于对宾馆经理夏尊江同志离任经济责任审计的通知宾馆:根据审计工作计划的安排和厂长的决定,自2007年8月13日起派审计组,对宾馆经理夏尊江同志2004年5月至2007年8月任职期间经济责任情况进行审计,必要时将追溯到其他年度或延伸审计有关单位。请积极配合,并提出有关

2020-02-01
企业内部质量审核通知单

内部质量审核通知单内部质量审核通知单内部质量审核计划表QB15- 02 编号:2011-01管理者代表:审核组长:计划编制:内部质量审核实施计划编号:2011—01批准:编制:时间:内部质量审核检查表内审员:不合格项报告表QB15- 04 编号:内部质量审核报告表QB15- 05 编号:管理者代表:审核组长:报告编制:年月日不合格项分布表

2020-06-24
内部审核程序 表格 格式

中建二局年度内部质量审核计划QS.02.12—01批准:编制:日期:日期:年第次内部方案审核时间:审核目的:审核范围:审核依据:审核组长:组员:审核日程安排QS.02.12—02审核组长:批准人:检查清单受审核方:年第次内审审核组长:审核员:QS.02.12—03不符合项通知单QS.02.12—04 年( )次内部审核编号:内部审核报告QS.02.12—05

2021-04-11
年度内部审核通知书

年度内部审核通知书

2020-05-09
内部审核通知单

内部审核通知单第1 页共1 页

2021-02-02
内部审计通知书

内部审计通知书穗XX审字()号—————————:集团公司决定于****年***月***日起指派*******等对你公司进行内部财务审计,请做好有关资料的准备工作并给予积极配合。特此通知XX地产集团首席财务官——————————年月日

2020-06-15
内审通知书模板

索引:S0-01XX有限公司审字〔2018年〕00X号签发人:内部审计通知书XX有限公司:根据公司下发的年度审计计划,审计部计划于2018年XX月XX日-2018年XX月XX日,对你公司进行常规审计,请给予协助配合(落实专人负责)并在2018年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。现将审计事项通知如下:一、审计范围:2014年06月18日-2017年12月31

2019-12-15
内审问题整改通知单 模板

内审问题整改通知单项目名称:日期:编号:

2021-01-02
内部审核检查表填写

内部审核检查表填写

2021-03-25
质量环境管理体系内审通知书范例

好好学习社区年度质量、环境管理体系内审通知书(ISO9001:2015&ISO14001:2015质量环境管理体系)一、审核目的:检查、验证本公司质量管理体系、环境管理体系的适宜性、充分性和符合性,藉此能及时发现问题,为持续改进提供依据。二、审核范围:质量、环境管理体系所覆盖的所有标准条款、部门与区域。三、审核依据:3.1 ISO9001:2015&ISO1

2024-03-10
内部审计通知书模版

^从***** 项目组负责人: ******************公司 ***************公司(审计部)审计通知书 (****** )审^字[2015] j 第**** .号*********.根据********** 公司董事会批准的年度审计计划;公司审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计组于 ****年**

2024-02-07
SUB-MRP004-003A内部审核通知单

3技术部4制造部M1、M2、S3S4、S2、M4、M5、S9、S10、 M3、M6、C7C5、S7、 C6、S15销售部C2、S1、S66财务部M57 人力资源部C1、S8、C6、

2024-02-07
内部审计通知书模版

精品文档***************公司(审计部)审计通知书(******)审字[2015]第****号*********:根据**********公司董事会批准的年度审计计划;公司审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计组于****年**月**日—**月**日对公司****年**月**日的资产负债表和合并资产负债表,***

2024-02-07
内部审计通知书通知.doc

内部审计通知书通知根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全

2024-02-07
内部审计通知书

附件:内部审计通知书内部审计通知书内审[ ]字签发:______部/项目部:根据公司总经理批准,公司审计监察部将于近期派员内对你部门进行内部审计工作,请在接到审计监察部通知的工作日后,尽快完成相关资料准备工作。请各有关部门对审计工作予以协助。审计监察部年月日

2024-02-07
内部审核不符合项通知单

内部审核不符合项通知单现场检查记录安全隐患和存在问题整改通知单

2024-02-07
内部审核通知单

内部审核通知单

2024-03-10
内部审核报告

宝鸡市千渭机动车检测服务有限公司2012年内部审核报告编制:张跃香审核:霍亚刚批准:吕亚庆二零一二年一月三日目录一 2012年度内审计划二 2012年度内审实施三内部审核不符合通知单四内审改进措施及实施验证表五内审报告内审组组长:质量负责人:年月日年月日三、内部审核不符合通知单2页第2页共2页四、内审改进措施及实施验证表页页五、2012年度内审报告共2页第1

2024-02-07
内部审计通知书格式

内部审计通知书格式【篇一:审计通知书参考格式】福建省第五建筑工程公司审计监察室审计通知书审通〔〕号福建省第五建筑工程公司审计监察室对进行审计的通知根据《审计署关于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20 年月日起,对你单位进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电

2024-02-07
内部审核通知书_0

内部审核通知书篇一:内部审核通知书内部审核通知书篇二:内部审核通知单文档UcdPc/cHX11-03办公室:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员谢晋、杨浩峰、沈园、郭亚东到你部对4.1组织;4.2管理体系;4.3文件控制;4.6服务和供应品的采购;5.2人员;5.4检测方法确认;5

2024-02-07