内部审计通知书
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第2102号内部审计具体准则——审计通知书
2013-08-26 21:54:42
第一章总则
第一条为了规范审计通知书的编制与送达,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。
第二条本准则所称审计通知书,是指内部审计机构在实施审计之前,告知被审计单位或者人员接受审计的书面文件。
第三条本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。
其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与的内部审计业务,也应当遵守本准则。
第二章审计通知书的编制与送达
第四条审计通知书应当包括下列内容:
(一)审计项目名称;
(二)被审计单位名称或者被审计人员姓名;
(三)审计范围和审计内容;
(四)审计时间;
(五)需要被审计单位提供的资料及其他必要的协助要求;
(六)审计组组长及审计组成员名单;
(七)内部审计机构的印章和签发日期。
第五条内部审计机构应当根据经过批准后的年度审计计划和其他授权或者委托文件编制审计通知书。
第六条内部审计机构应当在实施审计三日前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。
特殊审计业务的审计通知书可以在
实施审计时送达。
第七条审计通知书送达被审计单位,必要时可以抄送组织内部相关部门。
经济责任审计项目的审计通知书送达被审计人员及其所在单位,并抄送有关部门。
第三章附则
第八条本准则由中国内部审计协会发布并负责解释。
第九条本准则自2014年1月1日起施行。
xxxxxx公司xxxx【201x】通(内审)字第xxx号内控审计通知书xx部门:根据公司经营管理目标和内审部工作安排,经公司领导批准,决定对贵部门进行审计。
现将审计有关事宜通知如下:审计时间范围:201x年x月x日至201x年x月x日审计内容:xxx。
审计时间:从201x年x月x日开始,预计x天。
审计组组长:xxx审计项目组员:xxx请予以积极配合,提供审计所需资料(含电子资料)和必要的工作条件。
xxxxxx内审部201x年x月x日审计要求1.被审计对象接到审计通知书后,应做好接受审计的各项准备工作。
包括为内部审计人员提供必要的工作条件、提供审计所需的资料等;2.被审计对象对本部门、本人提供的会计凭证、账簿、报表、函件、计算机信息等资料以及资产的真实性和完整性负责;3.被审计对象要及时、全面提供审计所需的财务会计、业务和管理等资料,不得制定限制向内审部提供资料和开放计算机信息系统查询权限的规定或明示、暗示限制向内审部提供资料和开放计算机信息系统查询权限;4.被审计对象应当支持、协助内审部工作,及时、如实向内审部反映情况并提供有关证明材料,必要时应协助内审部进行调查并签字确认,不得拒绝、拖延、谎报提供审计的资料、资产;5.内审部有权检查、复印、拷贝、拍摄被审计部门和个人的会计凭证、账簿、报表、计算机信息及相关IT系统、和经营管理相关资料及现场勘察相关资产,有权查阅、复印、拷贝、拍摄有关制度、文件、合同、表单、工作记录、会议记录等资料,被审计部门和个人应当积极配合;6.对正在进行的严重违法违规和严重损失浪费行为,内审部有权做出临时制止决定,并及时向董事会或公司主要负责人报告,被审计部门和个人应当立即停止违法违规和损失浪费行为。
被审计对象须协助提供的审计清单1.xxxxxxx2.xxxxxxxx烦请xx部同事能在接到通知书后的x天内分批将审计资料提供给我们,以更好的提升审计项目的工作效率。
同时在审计过程中,我们也会根据实际审计需求,对审计项目涉及的各项制度、流程等进行相应的咨询和审计资料的补充提供,还望得到xxx部门的支持和配合。
****关于对**公司进行审计的通知**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日审计承诺书**单位:为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。
2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。
3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。
4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。
5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。
6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。
企业负责人(签章):财务负责人(签章):企业:年月日审前准备事项1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:(1)企业概况、机构设置;(2)经营范围、规模、模式;(3)会计核算情况;(4)年度经营情况;(5)其他需说明的情况。
2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证;3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;4、近两个年度工作总结;5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;7、有关部门对单位的检查报告及下达的处理意见;8、内部控制制度及其他需要提供的资料。
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xxxx关于对xx公司进行审计的通知xx公司:依据年度工作安排,xxxx决定派出审计组,自20xx年xx 月xx日起,对你公司20xx—20xx年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料〔包含电子数据资料〕和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前打算事项二○年月日审计承诺书xx单位:为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:1、本企业所提供的资料是完整、真实、精确的。
2、依据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计X符合国家有关规定。
3、我们已提供了全部的会计记录、资料及其他法定文件。
4、全部报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。
5、全部年度内发生的收入和损失(费用)均已表达在财务报表中。
6、报表日不存在重大的或有负债或承当,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。
企业负责人〔签章〕:财务负责人〔签章〕:企业:年月日审前打算事项1、企业领导汇报企业总体情况〔形成书面材料,审计进点时汇报〕,包含:〔1〕企业概况、机构设置;〔2〕经营范围、规模、模式;〔3〕会计核算情况;〔4〕年度经营情况;〔5〕其他需说明的情况。
2、近两个年度财务资料,包含财务报表、会计账册、凭证;3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;4、近两个年度工作总结;5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合约、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;7、有关部门对单位的检查汇报及下达的处理意见;8、内部操纵制度及其他需要提供的资料。
审计整改通知书_内部审计整改通知书
审计项目:
整改通知书的分发对象:
审计发现需整改的事项:
集团
审计科
××公司一厂:
经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下:
审计项目:产品成本审计
审计目标:产品成本的真实性和效益性
审计内容:××××年上半年生产费用,成本分配和成本核算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。
审计人员:项目负责人为高级审计师×××
组员:审计师×××、×××;助理审计师×××、×××
审计时间:××××年×月×日—×月×日
其他事项:提供产量核算统计资料和产品成本支出和成本核算的有关资料和情况。
××公司审计处(公章)
××××年×月×日
(被审计单位/部门名称):
集团审计监察部已于20××年×月×日完成了对你单位(审计范围)
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下面店铺给大家带来审计通知书,供大家参考!审计通知书范文篇一×××××公司:根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。
请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。
审计组长:×××职务(职称)×××审计组员×××、×××、×××特此通知。
×××市审计局(印)20××年×月X日审计通知书范文篇二**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项年月日审计通知书范文篇三*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日。
内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
下面给大家带来内部审计通知书范文,供大家参考!内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
审计通知范文
审计通知。
尊敬的各位领导、各位同事:
根据公司内部管理要求,为了确保公司财务数据的真实性、完整性和准确性,我们决定对公司的财务状况进行审计。
现将审计事宜通知如下:
一、审计目的。
本次审计旨在对公司财务状况进行全面审查,发现并解决存在的财务风险和问题,确保公司财务数据的合规性和安全性。
二、审计范围。
本次审计范围包括公司的资产、负债、权益、收入、成本、费用等各项财务数据,以及相关的财务管理制度、流程和内部控制。
三、审计时间。
本次审计将于(具体时间)开始,预计持续(具体时间),具体时间安排将由审计人员与相关部门负责人协商确定。
四、审计人员。
本次审计将由(审计机构或审计人员姓名)负责,审计人员将严格遵守保密协议,对审计过程中获取的任何信息进行保密。
五、配合事项。
为了保证审计工作的顺利进行,各部门需全力配合审计人员的工作,提供所需的财务数据和相关文件,并积极协助审计人员开展审计工作。
六、审计报告。
审计结束后,审计人员将根据实际情况编制审计报告,并向公司领导和相关部门负责人汇报审计结果,提出改进建议和意见。
七、其他事项。
如在审计过程中发现任何财务问题或风险,各部门需及时报告,配合审计人员进行调查和处理。
希望各部门领导和同事们能够充分理解和支持本次审计工作,
共同努力,确保审计工作的顺利进行,为公司的发展和稳定做出积
极贡献。
特此通知。
公司财务部。
日期,XXXX年XX月XX日。
以上是一份审计通知范文,希望对您有所帮助。
审计通知书格式范文审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
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请予以积极配合和提供必要的工作条件。
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附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日审计通知书范文二**:根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:一、审计时间:……二、审计方式:……三、审计内容:1、……2、……3、……四、审计组成员:审计组组长:审计组成员:五、审计要求:1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。
2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。
附:1、承诺书;2、……3、……**市审计局年月日审计通知书范文三×××××公司:根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。
请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。
审计组长:×××职务(职称)×××审计组员×××、×××、×××特此通知。
内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
下面我给大家带来内部审计通知书范文,供大家参考!内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX 年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX 年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
****关于对**公司进行审计的通知**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件1、审计承诺书2、审前准备事项二○____年__月__日审计承诺书**单位:为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。
2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。
3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。
4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。
5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。
6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。
企业负责人(签章):财务负责人(签章):企业:____年__月__日审前准备事项1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:(1)企业概况、机构设置;(2)经营范围、规模、模式;(3)会计核算情况;(4)年度经营情况;(5)其他需说明的情况。
2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证;3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;4、近两个年度工作总结;5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;7、有关部门对单位的检查报告及下达的处理意见;8、内部控制制度及其他需要提供的资料。
内部审计通知书内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[2011]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。
审计通知书范文【篇一:审计通知书(范本)】****对于对**公司进行审计的通知**公司:依据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务进出合法性、合规性进行审计,必需时将追忆从前年度或延长审计有关单位。
请予以配合,并供给有关资料(包含电子数据资料)和必需的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年代日审计承诺书**单位:为配合实行对本公司的内部审计工作,我们谨对所供给的资料作出以下承诺:1、本公司所供给的资料是完好、真切、正确的。
2、依据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成就与财务状况的改动的真切性、合法性和完好性负责,所执行的会计政策切合国家有关规定。
3、我们已供给了全部的会计记录、资料及其余法定文件。
4、全部报表日存在的已知财产和欠债均已入账,且没有高估或低估的状况存在。
5、全部年度内发生的收入和损失(花费)均已表此刻财务报表中。
6、报表日不存在重要的或有欠债或肩负,也没有其余未决诉讼或对公司有潜伏威迫的事件存在。
公司负责人(签章):财务负责人(签章):公司:年代日审前准备事项1、公司领导报告公司整体状况(形成书面资料,审计进点时汇报),包含:(1)公司概略、机构设置;(2)经营范围、规模、模式;(3)会计核算状况;(4)年度经营状况;(5)其余需说明的状况。
2、近两个年度财务资料,包含财务报表、会计账册、凭据;3、市国资委下达的业绩查核指标及查核状况;4、近两个年度工作总结;5、公司重要议事规则及重要经济决议事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期财产清点资料、债权债务状况说明;7、有关部门对单位的检查报告及下达的办理建议;8、内部控制制度及其余需要供给的资料。
【篇二:审计通知书参照格式】福建省第五建筑工程公司审计督查室审计通知书审通〔〕号福建省第五建筑工程公司审计督查室对进行审计的通知依据《审计署对于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20年代日起,对你单位进行审计(专项审计检查),必需时将追忆到有关年度或许延长审计(检查)有关单位。
审计通知书范文尊敬的某某公司:根据我司的授权委托,我们将为贵公司进行年度审计,并向贵公司出具审计报告。
为了方便您的了解和配合我们进行审计工作,特向您发出本审计通知书。
一、审计目的我们的审计旨在评估贵公司财务报表的真实性、公平性和准确性,确保其按照相关的财务会计准则编制,并对公司内部控制的有效性和合规性进行评估。
二、审计范围本次审计将覆盖贵公司201X年度的全部财务报表,包括资产负债表、利润表以及现金流量表等,审计程序将根据实际情况确定。
三、审计工作安排1. 需要贵公司提供的文件和资料:(1)201X年度财务报表;(2)财务会计准则;(3)财务报表编制的相关制度和规定;(4)公司内部控制制度和流程等。
2. 审计人员进入贵公司进行实地检查和核实财务数据;3. 进行内部控制评估,包括评估贵公司内部控制体系的完善性、有效性和合规性等;4. 对贵公司的核心业务、重要财务交易和关键账户进行详细审计;5. 与贵公司管理层进行沟通,获取必要的信息和解答疑问;6. 与贵公司会计和财务人员合作,共同落实审计工作。
四、配合要求1. 贵公司需为审计人员提供必要的工作场所和工作条件,包括审计工作场所、办公设备、财务数据的获取和解答问题的配合等;2. 贵公司需提供所有要求的文件、资料和凭证,并确保其真实、合规和完整,如对数据进行调整和更正,请提供相关说明和依据。
五、报告出具和保密根据审计的相关准则和规定,我们将在审计工作完成后及时向贵公司出具审计报告,并按要求向相关政府机构提交报告副本。
同时,我们将严格保护您的商业秘密,确保审计过程中的保密工作。
希望贵公司能够充分理解和配合我们的审计工作。
如有任何问题或需要进一步了解的事项,请随时与我们联系。
谢谢您的合作与支持!此致敬礼XXX审计师事务所日期:。
内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
下面小编给大家带来内部审计范文,供大家参考!内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,决定派出审计组,自20xx年**月**日起,对你公司20xx—20xx年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计等),(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(被审计人)**年度(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX 月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:XX公司 XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。
内控审计通知书篇一:1-内控审计通知书-各部门档案管理情况审计内控监查通知书――各部门档案管理情况审计公司各直属部门、专业公司:根据20XX年度公司内部监查审计计划,经总裁批准,现定于20XX 年9月12日至23日进行各部门档案管理情况审计,请提前做好准备和提供支持,特此通知。
一、审计时间:20XX年9月12日——9月23日二、审计地点:观湖十层小会议室、公司档案室、各部门档案存放地三、监查实施人:徐双林四、监查项目:1.检查各部门对公司档案管理制度的执行情况,检查各部门实际档案管理情况。
2.核实节能业务整合重组档案移交相关工作任务完成结果。
五、监查目的:1.确定档案管理制度是否得到有效执行。
2.了解各部门档案管理实际状况,确定是否存在需公司统一解决的问题。
3.评估档案管理制度是否存在需改进或完善的情况。
六、审计依据:1.《档案管理办法》2.《电子文件归档管理实施细则》3.《科技档案管理实施细则》4.《会计档案管理实施细则》七、审计安排:1/3八、接受审计人员:总裁工作部档案员、各直属部门部长、专业公司综合管理部经理。
本部门内配合人员请各部门自行安排。
节能业务整合重组档案移交工作涉及的人员,内控部将根据审计情况临时沟通。
2/3请以上人员根据审计安排时间表安排好工作时间,按时配合审计。
九、需提前准备的资料及要求:1.本次审计以现场询问和查验实物为主,各部门请按档案管理制度和本部门实际情况整理好相关资料,以便于高效完成审计。
2.若因特殊情况,确需调整审计安排时间表中的具体时间,请务必提前一天与内控部沟通。
3.《文件材料归档情况调查表》随本通知下发,请各部门、专业公司按填报说明填写,于20XX年9月12日(周一)下班前将书面版报送内控部,同时将电子版发送到邮箱:*******************。
联系人:徐双林电话:9085附件:《文件材料归档情况调查表》内控部20XX年9月1日3/3篇二:内部审计通知书。
内部审计具体规范第2号
──审计通知书
第一章总则
第一条为了规范内部审计通知书的编制与发送,明确审计通知书的内容,根据中国内部审计协会发布的《内部审计具体准则第1号—审计计划》和《玉林市烟草专卖局(公司)内部审计工作规定》,制定本规范。
第二条本规范所称审计通知书,是指审计科在实施审计前,通知被审计单位或个人接受审计的书面文书。
第二章审计通知书的编制与发送
第三条审计小组负责人负责依据批准后的年度和项目审计计划,制定审计通知书。
第四条审计通知书由审计科负责人签发。
第五条审计小组必须在实施审计七天前向被审计单位送达审计通知书;采取突击审计时,由内部审计人员在实施审计时,现场向被审计单位出示审计通知书。
第六条审计通知书主送被审计单位,必要时可抄送本单位内相关部门。
凡是有涉及个人责任的审计项目,应抄送被审计者本人。
第七条审计通知书可以采取电子邮件、传真、邮寄、自送、自取等方式送达,收文单位必须办理签收手续。
第八条审计通知书应当包括以下基本内容:
(一)标题;
(二)被审计单位及审计项目名称;
(三)审计目的及审计范围;
(四)审计时间;
(五)对被审计单位应提供的具体资料和其他必要的协助;(六)审计小组名单;
(七)审计科及其负责人的签章和签发日期;
(八)其他应当写明的事项。
第九条审计小组应当将审计通知书归入审计档案。
第三章附则
第十条本规范由审计科负责解释和修改。
第十一条本规范自2006年1月1日起施行。