[体系内审]内审表格

[体系内审]内审表格*****电器有限公司内审记录二零一一年四月九日*****电器有限公司年度内审计划QR/***—8.2.2B—01NO.计划人:批准人:计划日期:批准日期:*****电器有限公司内审实施计划QR/***–8.2.2B–021审核目的:验证质量管理体系的有效性和符合性以及认证产品的一致性。2审核依据:ISO9001:2008标准、强制性产品

2021-03-21
内部审计常用表格文书

编号:审计立项书审字[ ]第号审计方案为进一步,对下属家单位拟开展审计。为做好此次审计工作,结合内审机构基本情况,特制定如下实施方案。一、审计对象及范围:本次审计对象为:审计范围:二、审计小组名单:审计一组:审计二组:审计组其他成员:三、时间安排:20 年月- 月四、审计内容:五、工作要求:内审部年月日进场时间安排表备注:进场时间可能因工作安排做出调整,以书

2020-09-09
内部审计表格

第六章:内部审计的文书表格表格1:山东鑫旭集团有限公司审计通知书XXXX审字第xx号关于对XXXXX进行审计的通知XXXXX公司(被审计单位名称):根据集团公司的安排,决定派出审计组,自X年X月X日起对你单位(审计范围、内容)进行审计。请予以积极配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。审计组组长:审计专员:附件:1.XXXXXX(应提供的材

2024-02-07
内部审计常用表格文书(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】编号:审计立项书审字[ ]第号审计方案本次审计对象为:审计范围:二、审计小组名单:审计一组:审计二组:审计组其他成员:三、时间安排:20 年月- 月四、审计内容:五、工作要求:内审部年月日进场时间安排表备注:进场时间可能因工作安排做出调整,以书面内审通知(提前三天发出)为准。审计部审计通知书字第号—————————————————

2024-02-07
企业内部审计-报告范文

企业内部审计报告范文一、导言日期:2003年10月26日接受者:公司总经理***引言:经公司2003年度内部审计的计划安排,我们对公司计划物控部业务管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统等事项进行就地审计,涉及的期间是从2002年1月1日至2003年月9 月30日。审计范围和目标:本次审计的期间范围涉及计划物控部从2002年1月1日

2024-02-07
内审系列表格

内审系列表格

2024-02-07
内审系列表格

内审系列表格

2024-02-07
内部审计表格

第六章:内部审计的文书表格表格1: xxxx集团有限公司审计通知书XXXX审字第xx号关于对XXXXX进行审计的通知XXXXX公司(被审计单位名称):根据集团公司的安排,决定派出审计组,自X年X月X日起对你单位(审计范围、内容)进行审计。请予以积极配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。审计组组长:审计专员:附件:1.XXXXXX(应提供的

2024-02-07
2018内部审计工作计划表格【最新版】

【仅供参考】2018内部审计工作计划表格部门:_________姓名:_____________年___月___日(此文内容仅供参考,可自行修改)第1 页共6 页2018内部审计工作计划表格一、集团公司内部审计工作总体思路:1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。2、20xx年审计工作重

2024-02-07
内部审计常用表格文书.doc

编号: ________________ 审计立项书审字[]第号________________ 审计方案为进一步_________________________ , _________ 对下属_____ 家单位拟开展____________ 审计。为做好此次审计工作,结合内审机构基本情况,特制定如下实施方案。一、审计对象及范围:本次审计对象为:审计范围:

2024-02-07
2021内部审计工作计划表格(新编版)

( 工作计划)单位:____________________姓名:____________________日期:____________________编号:JH-XK-05662021内部审计工作计划表格2020 internal audit work plan form2021内部审计工作计划表格(新编版)一、集团公司内部审计工作总体思路:1、今后5年公

2024-02-07
银行内部审计工作计划表格

( 工作计划 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改银行内部审计工作计划表格Bank internal audit work plan form银行内部审计工作计划表格一是加强业务培训,提

2024-02-07
内部审计表格

内部审计表格第六章:内部审计的文书表格表格1:山东鑫旭集团有限公司审计通知书XXXX审字第xx号关于对XXXXX进行审计的通知XXXXX公司(被审计单位名称):根据集团公司的安排,决定派出审计组,自X年X月X日起对你单位(审计范围、内容)进行审计。请予以积极配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。审计组组长:审计专员:附件:1.XXXXXX

2024-02-07
内部审计常用表格文书

编号:审计立项书审字[ ]第号审计项目被审计单位或人立项依据审计的主要内容:机构负责人:年月日分管领导审核意见签名:年月日主管领导审批意见签名:年月日审计方案为进一步,对下属家单位拟开展审计。为做好此次审计工作,结合内审机构基本情况,特制定如下实施方案。一、审计对象及范围:本次审计对象为:审计范围:二、审计小组名单:审计一组:审计二组:审计组其他成员:三、时

2024-02-07
(完整版)RBT214-2017新版内审表格资料

2018年内部审核记录**********公司实验室2018年**月**~**日目录2018年度内部审核计划............................................ 1份2018年度内部审核实施计划表...................................... 1份2018年度内部审核首次会议记录.......

2024-02-07
内部审计情况报表

内部审计情况报表

2024-02-07
年度内部审计报告模板

XX XX(集团)有限公司审计报告审财字第[2000] 号公司领导:根据集团安排,审计部于*年*月*日至*月*日对(被审计单位)**年*月*日至*年*月*日的经营成果、财务状况、内部控制制度的建立和执行情况进行全面审计(审计目的)。**公司分系集团全资子公司(控股子公司),审计组是在确保公司管理层提供真实、完整的资料基础上,依据企业会计准则和《企业会计制度》

2024-02-07
内审表格标准格式

内审表格标准格式

2024-02-07
内部审计资料清单

内部审计资料清单账务资料1、审计期间会计报表及附注(含分公司)说明:含年报主表、附表和报表附注以及季报、月报表2、全部账目说明:内审期间3、全部会计凭证说明:内审期间4、科目余额表说明:内审期间各年1级至末级的期初、期末和累计发生额5、银行存款对账单、余额调节表说明:内审期间各年所有帐户全部银行存款对账单和审计期末银行存款余额调节表6、房屋、车辆等固定资产及

2024-02-07
2016年度内部审计应用表格式

2016年度内部审计应用表格式

2024-02-07