一个经典审计案例

分享一个经典审计案例我们的故事在一个家庭小作坊里肇始,而以主人公锒铛入狱十七年剧终。在这两座人生的里程碑之间,逝者如斯,时光见证了意大利最大的奶制品公司以及它赞助的帕尔玛俱乐部的波折起伏:眼见他起高楼,眼见他宴宾客,眼见他楼塌了……帕玛拉特事件被称为欧洲版的安然事件。帕玛拉特是欧洲大陆国家家族企业的典型。帕玛拉特丑闻金额之大、时问之长都是非常罕见的。帕玛拉特

2020-06-01
风险导向的内部审计案例分析

风险导向的内部审计案例分析

2020-01-19
通用公司内部审计成功案例分析

通用公司内部审计成功案例分析财务中的内部审计是指企业内部对各个业务、控制进行遵循方针、有效使用资源等方面的评价,下面的这篇文章是关于通用公司内部审计成功案例分析!一、美国通用电气公司(GE)的内部审计GE公司是美国最大的产业公司之一,也是世界上最大的电气公司。该公司有12大类产品和服务项目,包括家用电器、广播设备、航空机械、科技新产品开发、销售服务等。(一)

2024-02-23
典型审计案例列举

审计案例1.国美的控制权之争———公司治理与审计委员会的作用;2.外高桥诉普华永道———银行存款余额的询证风险;3.无中生有———银广夏收入造假审计失败案例;4.TCL年报为什么被安永出具无法表示意见审计报告;5.第一份否定意见审计报告———渝太白案;6.张冠李戴———东方电子的收入操纵行为;7.针对“认真”造假的黎明股份———凭证检查能提供有效的审计证据吗

2024-02-07
企业审计 经典案例参考

关于企业内部审计内部审计是企业内部一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查与评价本企业及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实性、合法性及有效性,促进企业加强经济管理,实现经济目标。目前,我国大部分国有企业、上市公司及部分集体企业和民营企业都设置了内部审计机构,但内部审计现状不容乐观,尚存在一些突出问题,主要表现在:1、内部审计机构和人员设置不合理,独立

2024-02-07
企业内部审计_经典案例参考

关于企业内部审计内部审计是企业内部一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查与评价本企业及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实性、合法性及有效性,促进企业加强经济管理,实现经济目标。目前,我国大部分国有企业、上市公司及部分集体企业和民营企业都设置了内部审计机构,但内部审计现状不容乐观,尚存在一些突出问题,主要表现在:1、内部审计机构和人员设置不合理,独立

2024-02-07
内部审计成功案例分析详细版.ppt

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2024-02-07
企业内部审计-经典案例参考

关于企业内部审计内部审计是企业内部一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查与评价本企业及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实性、合法性及有效性,促进企业加强经济管理,实现经济目标。目前,我国大部分国有企业、上市公司及部分集体企业和民营企业都设置了内部审计机构,但内部审计现状不容乐观,尚存在一些突出问题,主要表现在:1、内部审计机构和人员设置不合理,独立

2024-02-07
内部审计经典案例库

内部审计经典案例库

2024-02-07
2019-2020年人教统编内部审计经典案例库幻灯片

2019-2020年人教统编内部审计经典案例库幻灯片

2024-02-07
内部审计实务和案例解析讲稿-来自一位资深审计前辈的分享

内部审计实务和案例讲稿一、内部审计与管理层的关系许多内部审计人员希望内部审计机构的规格要高,希望一把手管审计,其实往往作不到。现在大部分单位的领导口头上没有“不重视”审计的,但实际上真正重视的还是少数,不要寄予过高的期望。往往名义上是一把手管审计,实际上,有分管﹑协管。其实在国际上也不是所有的公司都是由CEO直接管审计,由CFO管的也不少。为此国际内部审计师

2024-02-07
企业内部审计-经典案例参考

关于企业内部审计内部审计是企业内部一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查与评价本企业及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实性、合法性及有效性,促进企业加强经济管理,实现经济目标。目前,我国大部分国有企业、上市公司及部分集体企业和民营企业都设置了内部审计机构,但内部审计现状不容乐观,尚存在一些突出问题,主要表现在:1、内部审计机构和人员设置不合理,独立

2024-02-07
分享一个经典审计案例

分享一个经典审计案例我们的故事在一个家庭小作坊里肇始,而以主人公锒铛入狱十七年剧终。在这两座人生的里程碑之间,逝者如斯,时光见证了意大利最大的奶制品公司以及它赞助的帕尔玛俱乐部的波折起伏:眼见他起高楼,眼见他宴宾客,眼见他楼塌了……帕玛拉特事件被称为欧洲版的安然事件。帕玛拉特是欧洲大陆国家家族企业的典型。帕玛拉特丑闻金额之大、时问之长都是非常罕见的。帕玛拉特

2020-12-16
企业内部审计 经典案例参考

关于企业内部审计内部审计是企业内部一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查与评价本企业及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实性、合法性及有效性,促进企业加强经济管理,实现经济目标。目前,我国大部分国有企业、上市公司及部分集体企业和民营企业都设置了内部审计机构,但内部审计现状不容乐观,尚存在一些突出问题,主要表现在:1、内部审计机构和人员设置不合理,独立

2024-02-07
企业内部审计经典案例参考

关于企业内部审计内部审计是企业内部一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查与评价本企业及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实性、合法性及有效性,促进企业加强经济管理,实现经济目标。目前,我国大部分国有企业、上市公司及部分集体企业和民营企业都设置了内部审计机构,但内部审计现状不容乐观,尚存在一些突出问题,主要表现在:1、内部审计机构和人员设置不合理,独立

2024-02-07
我的内审案例(1)——存货舞弊

我的内审案例(1)——存货舞弊看到这个论坛里的有不少朋友在分享自己的内审经验,从中我也有不少收获。论坛本来就是大家相互交流,互相提高的场所,因此我也打算逐步发表一些自己亲身经历的案例,与大家分享,也希望大家能提出自己的意见,尤其是我当时没注意到的一些方面,一起学习。三人行必有我师。我一直相信事理越辩越明。我的职业生涯开始于某4大会计师事务所,从事了一些年的外

2024-02-07
【内审】 超复杂经典集体舞弊审计案例(制造业)

一、前提:可能有些朋友看过本人此案例ppt,既然已经有所传播,就特把此案例略作改编加工特做个分享,请不要再传播ppt,请各位仅就案例内容作讨论,谢谢!该案例是团队成果,案例中近以第一人称我代替。二、背景:大概是2009年底案例,时值2008年四万亿的大背景下,国家投资了一些产业,被审计单位X为这个产业的上游供应商。该被审单位X的利润连续几年下滑,老板发布调整

2024-02-07
内部审计经典案例库讲解22页PPT

内部审计经典案例库讲解22页PPT

2024-02-07
{财务管理内部审计}审计案例研究作业经典点评

{财务管理内部审计}审计案例研究作业经典点评审计案例研究作业点评作业一一、判断正误并说明理由1.在接受审计业务之前,后任审计人员可向前任审计人员了解审计重要性水平。A答案:错理由:在接受审计业务之前,审计人员需对被审单位的情况进行全面的了解,以评价审计风险及确定可审性。B答案:不对理由:审计重要性水平是经过审计人员认真了解有关情况而确定的,不是向前任审计人员

2024-02-07
【内审】采购比价审计经典案例

导语采购比价是制造业公司较为基本和常态的采购行为,当前行业比较常用的采购定价是按五金产品主要原材料的市场价格加加工费之模式,因此原材料的市场价格取数是否准确、采购定价是否准确,属于内部审计必须关注的内控风险点。本案例以某公司铜件五金采购为例进行详细描述,请大家细细琢磨,对采购比价审计项目具有非常大的借鉴意义。铜件是被审计单位重要的采购物资,年采购量在6000

2024-02-07