2018年管理评审分析报告

  • 格式:doc
  • 大小:114.50 KB
  • 文档页数:7

下载文档原格式

  / 7
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2018年管理评审报告

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

2

管理评审总结报告

2018年度经各部门全体同仁共同努力,顺利通过本年度内部审核,公司正全力推行一体化管理体系,始终坚持“以市场、技术为先导,以生产、服务为根基;以法为遵、预防污染、节能降耗”,使管理方针在企业内得到沟通和理解,不断深化管理方针的理解和实施,加强评审,使公司质量、环境管理体系得到持续改进,始终紧紧围绕管理方针实施。

一、评审目的:

通报公司内部审核和纠正实施情况,总结体系全面运行以来的工作,系统评估公司质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性,确定公司质量、环境管理体系建设的下一步工作。

二、评审内容:

1.以往管理评审所采取措施的实施情况

2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化

3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息

4.顾客满意和相关方的反馈

5.质量目标的实现程度

6.过程绩效以及生产服务的符合性

7.不合格以及纠正措施

8.监视和测量结果

9.内外部审核结果

10.外部供方的绩效

11.资源的充分性

12.应对风险和机遇所采取措施的有效性

13、过程的业绩和产品的符合性

14、相关方关注的问题,如对周边环境的新要求、地方政府的要求

15、客户的要求等、客户反馈的意见

16、体系的适宜性、充分性、有效性和绩效分析

17、影响体系运作的变更

18、纠正预防措施完成情况

19、管理方针和目标的达成情况

20、改进的建议

21、合规性评价

22、事故调查、处理情况

23、体系运作中需改进的机会。

三、评审时间、地点及会议议程

详见“管理评审计划”

四、评审情况概述

本次管理评审是公司按照ISO9001:2015、标准要求建立质量、环境管理体系后复评的管理评审。通过对内部质量审核和公司质量、环境管理体系实施情况的分析评价,肯定了体系建立以来的成绩,也看到了需要改进的方面,为体系建设的下一步工作指明了方向。

本次管理评审,按照会议议程完成了即定的各项事宜,评审和通过了内审报告、内审不符合项纠正实施情况报告、质量、环境管理体系的建立和实施情况报

告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告,讨论了各个部门提交的有关问题并形成相应决议,批准了重要的纠正和预防措施,并一致通过了对公司质量、环境管理体系运行状态的决议。整个过程是规范的,达到了预定的评审目的。

五、质量、环境管理体系运行状况的评审决议

本次管理评审,通过对质2018年10月30日, 为期1天的内部审核符合要求量、环境管理体系符合性、有效性和适宜性的全面分析和评价,一致确认:

1、审核结果:

2018年10月30日, 为期1天的内部审核符合要求,

2、客户反馈评估、客户投诉处理的有效性:

通过业务部对近4个月有交易的客户进行满意度调查、统计,及客户的评估或到访, 没有发现严重的不符合事项。

客户投诉处理的有效性:

从2017年10~2018年10月份收到客户严重投诉1份, 发出《客诉处理单》给相关部门分析,处理,通过营销中心对纠正,预防措施的验证,已全部满足客户要求。不足之处是对投诉的分析未从系统的高处着眼,从而预防措施的深度不够,各部门有扯皮、推委现象。客户投诉由营销中心进行分析,提出预防措施并督促执行,预防措施要反映体系中的不足及如何完善,并做到同样的错误以后不再犯。并加强教育,树立客户就是上帝的观念,只要接到客户的投诉,各部门不要互相推脱,要出于公心搞好质量,勇于承担责任,相互协调帮助,要站在企业生存发展的高度搞好质量.

3、体系的适宜性、充分性、有效性和环境绩效分析:

体系文件自发行以来,在贯彻中已产生良好效果,各项工作已有章可循,有法可依,证明体系文件是有效,适宜的,高效的,并形成了持续改善的状态。各部门在文件使用过程中,如发现有不适用或有文件冲突部分,可提出文件修订申请,经各部门会签、审核后,方可修订。

公司相关部门根据实际工作,不定期的对相关文件进行正式或不正式的评审,以保证体系运作的可操作性、有效性和满足质量、环境管理工作的持续改进。评审认为,公司以文件(管理手册、程序文件、支持性文件)支持的管理体系符合标准的要求,可以保证公司质量、环境管理工作的有效推进。

电力资源的节约、纸箱回收的利用、生活污水的处理、固体废物处理上需大力完善,发出《纠正预防措施通知单》。

4、管理方针、目标的贯彻和实施情况:

公司制定的管理方针已得到相关方的认可,管理方针符合标准要求,适合于公司的性质、规模和影响。目标指标均已达标。

5、纠正、预防措施的有效性:

品质部对问题进行分析,协助相关部门提出纠正预防措施,并督促执行。品质中心对于查出来的问题要一查到底,追究责任人的责任,要严格按规章制度处理,不要做老好人,讲人情,要铁面无私,把小问题解决好就不会出现大问题。

6、上次管理评审及质量、环境管理体系外部审核问题追踪:

公司第一次进行管理评审。

7、公司管理体系变更的说明:

组织结构产品、工艺等均没有变化,仅在管理体系的基础上有可能增加销售网络,会对管理体系带来新的变化。

8、建议改善事项:

1. 通过此次管理评审,证明所订的方针,目标是适宜的;体系文件与标准是符合的;执行情况基本有效,已为第三方审核做好了准备。

2. 体系的执行是一个长期的工作,不能搞形式,走过场,一定要严谨、求实、认真实施,企业才能上台阶,认证不是目的,重要的是要有效,使企业形成持续改进型、良性循环的企业,使产品质量上一个新台阶,并能不断得到改善。

3.这次管理评审是在管理体系认证前进行,质量体系能保持稳定性,车间环境卫生大为改善,证明管理体系己深入人心,应继续保持,向前发展。

4.公司各级主管对ISO9001、条款要求的理解还不是特别深刻,企业管理中心应以近期对各部门负责人进行ISO9001:2015标准条款的培训。

9、相关方关注的问题,如对周边环境的新要求、地方政府的要求、客户的要求等:

公司在满足相关方愿望的基础上,超越相关方的期望,持续改进环境和环境工作。

10、合规性评价:

通过企业管理中心组成合规性评价小组,根据法律、法规和其它要求,逐项核实