管理评审报告模板
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管理评审报告(范本)(含5篇)第一篇:管理评审报告(范本)上海*****有限公司二零零五年管理评审报告一、评审准备工作在体系正常运行每年一度对本公司质量/环境方针、质量/环境目标、产品质量、客户满意度、质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性及组织机构、职责分配、资源配置等性况的评审,以保证质量/环境方针和目标指标的实现。
2005年8月18日,公司已将管理评审通知和评审计划发至公司各相关部门并张贴,各部门均按要求认真准备了本部门的管理评审工作报告,为2005年9月6日的管理评审会议的顺利召开提供了保证。
二、评审时间、地点、参加人员及评审方法1.评审时间:2005年9月6日,下午14:00—16:002.评审地点:公司会议室3.参加人员:最高管理者、管理者代表、各部门主要负责人、各课课长、本次内审执行内审员三、管理评审内容(详见二零零五年度管理评审计划)四、管理评审结果1.质量/环境方针、目标的适宜性评审质量、环境方针:“四高一低,回报社会。
”评审认为,公司制定的质量方针与公司的经营理念(提供优质产品,满足顾客需要,发展壮大公司,为社会作贡献)相适应,并为公司提供了制定质量目标的框架,是公司追求和努力的方向,并在公司全体员工中得到沟通和理解。
2005年在公司领导的正确领导和各部门员工的共同努力下,以满足产品标准、顾客需求和法律法规要求的工作质量来保证产品质量和服务质量,本期共生产成品3061.2T(BMC)。
2005年公司的质量目标:“顾客满意度≥95%,BMC VE EM成品不良率≤1.5%,含重大环境因素的废弃物专业处置率达100%,BMC VE EM各车间单位能耗年削减0.5%。
”共四项。
针对公司的目标,各职能部门还做了相应的目标分解,对产品实现过程的各工序建立了明确的目标,并以过程中的统计数据按规定的计算方法进行计算及评价,公司制定的质量目标以满足客户需求为宗旨,体现出产品要求所需的具体内容,与公司的质量方针保持一致。
管理评审报告(范本)评审报告项目名称: XXX项目评审日期: XX年XX月XX日评审小组: XXX1. 项目概述在本次评审中,我们对XXX项目进行了综合性的评审。
该项目的目标是XXX,计划完成时间为XXX。
项目的主要成果包括XXX。
在评审中,我们对项目的整体规划、目标明确性、工作分配、进度安排等方面进行了评估。
2. 评审结果经过评审,我们得出以下评审结果:2.1 项目规划项目的整体规划确切明确,包括项目目标、范围、时间计划等。
项目团队充分了解项目的要求和目标,并提供了合理的规划。
2.2 目标明确性项目的目标非常明确,能够明确指导项目团队的工作。
目标对项目的成功起到了关键作用。
2.3 工作分配项目团队在工作分配方面表现出色。
团队成员的职责和任务分配合理,每个人都清楚自己的工作内容和责任。
2.4 进度安排项目的进度安排合理有效。
项目团队能够合理安排自己的工作时间,并在规定的时间内完成任务。
3. 评审结论综上所述,XXX项目在规划、目标明确性、工作分配、进度安排等方面表现出色,具备顺利推进的基础。
我们鼓励项目团队继续保持良好的工作态度,按照规划进一步推进项目。
4. 建议基于对项目的评审和分析,我们提出以下建议:- 在执行过程中,要保持良好的沟通和协作,确保项目能够按计划顺利进行。
- 注意风险管理,及时识别和应对项目可能面临的风险。
- 定期进行项目进度汇报,并及时调整项目计划,以保证项目按时交付。
评审小组成员: XXX, XXX, XXX评审报告编制人: XXX评审报告日期: XX年XX月XX日。
管理评审报告(通用4篇)在经济发展快速的今日,报告有着举足轻重的地位,报告依据用途的不同也有着不同的类型。
那么一般报告是怎么写的呢?下面是为大伙儿带来的4篇《管理评审报告》,亲确实定与共享是对我们最大的鼓舞。
管理评审报告篇一题目:供应链风险形成机理及防范对策研究评价内容评价指标能独立查阅文献和从事其他调研;能正确翻译外文资料;能较好提出课题的开题报告;综合分析的正确性和设计、计算的正确性;论证的充分性。
有坚固结实的基础理论知识和专业知识;能正确设计试验方案(或正确建立数学模型、机械结构方案);独立进行试验工作;能运用所学知识和技能去发现与解决实际问题;能正确处理试验数据;能对课题进行理论分析,得出有价值的结论;有较好的专业外语水平。
综述简练完整,有见解;立论正确,论述充分,结论严谨合理;试验正确,分析处理科学;文字通顺,技术用语准确,符号统一,编号齐全,书写工整规范,图表完备、乾净、正确;论文结果有应用价值;计算及测试结果准确;工作中有创新意识;对前人工作有改进或突破,或有独特见解;定期完成规定的任务,工作量饱满,难度较大;工作努力,遵守纪律;工作作风严谨务实。
该生论文选题新奇,条理清楚,结构明确,重点突出论文。
文章在对国内外有关供应链风险管理的研究近况进行评述的基础上,分析了供应链风险产生的机理并对其分类,最终针对供应链风险提出了几点防备和掌控措施。
在论文撰写期间,该生能够认真遵守学院的各项规章制度,定时提交论文初稿,虚心听取引导老师的看法和建议,并及时认真修改。
态度端正,表现良好。
管理评审报告篇二本报告依据20xx年管理审查会议记录、20xx年管理审查计划和会议发表声明进行整理,构成今年的管理审查报告。
1、会议目的:讨论评价一年内管理体系的适用性、适用性和有效性。
一、评价标准:1)《试验室资质认定评审准则》2)质量管理方案、资源配置方案报告、质量管理系统运营方案报告、内部审计报告、监督人报告二、评价包含以下信息:a)过去经营审查中采取的措施的方案;b)与管理系统相关的内部和外部因素的更改;c)客户满意度、投诉及相关当事人的反馈;d)实现质量目标的程度;e)政策和程序的适用性;f)管理和监督工作人员的报告;g)内部和外部审计结果;h)矫正措施和防备措施;D检查检查机构间比较或本领验证的结果。
管理评审报告范文管理评审报告范文2022【最新13篇】(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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评审主持人、参加人员、时间及地点:1、由总经理主持管理评审2、参加人员:总经理、各部门负责人及相关人员3、评审时间:2024年11月1号4、评审地点:会议室公司于2024年11月1号根据ISO45001:2018/ISO9001:2015/ISO14001:2015国际质量环境职业健康安全管理标准的要求,完成内部审核后,进行了管理评审活动,以确保质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性,并与组织的战略方向一致。
现将管理评审情况报告如下:一、评审的目的、内容:1、评审目的:由总经理对质量环境职业健康安全管理体系现状进行评审,对所选定的质量环境职业健康安全管理体系持续的适宜性、有效性及充分性做出综合评价,并与组织的战略方向一致,以保证标准的要求以及实现规定的质量环境职业健康安全管理管理方针和目标。
2、评审内容:管理评审输入:质量环境职业健康安全管理方面:a)本公司职业健康安全方针的适宜性;b)职业健康安全目标、指标的完成情况及合理性;c)职业健康安全管理方案的实施情况;d)法律法规的符合性;e)职业健康安全职责划分的合理性及资源保障条件的充分性;f)职业健康安全管理体系的适用性、充分性、有效性的综合评价;g)相关方的要需求和期望(包括相关方的沟通);h)体系是否需要整体的调整和修改;i)纠正与预防措施实施情况j)内部审核和合规性评价的结果k)组织的职业健康安全绩效l)应对风险和机遇所采取措施的有效性m)事件、不符合、纠正措施和持续改进;n)监视和测量的结果;o)员工参与和协商的输出;p)持续改进的机会q)对QEHS管理体系运行三个月以来采取措施的实施情况输出关闭(如果有)r)对第三方审核的不符合项关闭质量管理体系方面:1. 以往管理评审所采取措施的实施情况2. 与质量管理体系相关的内外部因素的变化3. 有关质量管理体系绩效和有效性的信息、包括下列趋势性的信息A 顾客满意和相关方的反馈B. 质量目标的实现程度C. 过程绩效以及产品和服务的符合性D. 不合格以及纠正措施.E. 监视和测量结果F. 审核结果G. 外部供方的绩效4. 资源的充分性5. 应对风险和机遇所采取措施的有效性6. 改进的机会环境管理体系方面:1. 以往管理评审所采取措施的实施情况2. 与环境管理体系相关的内外部因素的变化A. 相关方的反馈B. 环境目标指标的实现程度C. 环境绩效以及的符合性D. 不合格以及纠正措施.E. 监视和测量结果F. 审核结果G. 外部供方的绩效3. 资源的充分性4. 应对风险和机遇所采取措施的有效性5. 改进的机会二、评审方式:评审采用讨论会的形式进行。
2024年度管理评审报告模板1. 引言本报告旨在对2024年度的管理实践进行评审和总结,以便提供有关公司管理绩效的信息和建议。
本报告将回顾2024年度的管理目标、策略和实施情况,并提供对未来管理方向的展望。
2. 管理目标回顾在2024年度,公司设定了一系列管理目标,包括但不限于:- 提高生产效率- 降低成本- 增加市场份额- 提升员工满意度- 加强企业社会责任3. 管理策略评估针对每个管理目标,公司制定了相应的管理策略。
以下是对各个管理策略的评估:3.1 提高生产效率公司通过引入自动化设备和流程优化来提高生产效率。
经过评估,这些措施在一定程度上取得了成功,生产效率有所提升。
然而,仍有进一步改进的空间,可以考虑加强培训和技能提升,以提高员工的技术水平。
3.2 降低成本公司采取了一系列措施来降低成本,包括优化供应链、减少浪费和节约能源。
这些措施在一定程度上降低了成本,但仍需要进一步的分析和改进,以找到更多降低成本的机会。
3.3 增加市场份额公司通过市场调研和产品创新来增加市场份额。
尽管市场竞争激烈,但公司在2024年度成功地推出了新产品,并获得了一定的市场份额增长。
然而,公司需要继续关注市场变化,加强营销和销售策略,以进一步提高市场份额。
3.4 提升员工满意度公司采取了一系列措施来提升员工满意度,包括提供培训机会、改善工作环境和加强沟通。
这些措施在一定程度上改善了员工满意度,但公司还可以进一步加强员工参与和反馈机制,以满足员工的需求和期望。
3.5 加强企业社会责任公司积极履行企业社会责任,参与慈善活动、环境保护和社区发展等方面。
在2024年度,公司取得了一定的成绩,但仍需要加强与利益相关者的合作,形成更可持续的企业社会责任战略。
4. 未来管理展望基于对2024年度管理实践的评估,我们提出以下未来管理展望:- 进一步提高生产效率,加强员工培训和技能提升- 持续降低成本,找到更多降低成本的机会- 加强市场营销和销售策略,进一步增加市场份额- 持续关注员工需求,提升员工满意度- 加强企业社会责任,与利益相关者合作,实现可持续发展5. 结论通过对2024年度的管理实践进行评审,我们得出结论:公司在大部分管理目标上取得了一定的成绩,但仍面临挑战和改进的空间。
管理评审报告(优秀6篇)管理评审报告篇一管理评审报告**客运有限公司于**月**日下午在**1分公司会议室召开管理评审会议。
出席本次会议的有总经理、管理者代表、各分公司经理、各部门负责人,公司总经理刘建远主持了本次会议。
会上,各位与会者依据事先准备的管理评审输入材料作了踊跃发言,对前1阶段工作进行了总结回顾,对本公司自上次监审以来质量管理体系的适宜性、有效性及充分性和方针、目标的适宜性进行了评价,对于存在问题进行了反思和研究,对于经营方面1些新的建议进行了交流和探讨。
大家畅所欲言,充分发表意见,本次会议集思广益,取得了预期效果。
与会者1致认为:自本公司质量管理体系建立以来,公司已经纳入正轨,全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高,质量目标已部分实现,这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况,具有较好的适宜性,可操作性强。
从内审结果来看,各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作,未见到系统性不合格或区域性不合格。
这说明本公司质量管理目标具有较高的有效性,同时本公司质量目标在同行业中处于先进行列,也说明了本公司质量管理体系具有1定的充分性。
此外,本公司质量管理体系自wo完善机制的确定,也为wo公司确保质量管理体系的有效性和充分性起到有力的。
QG-5.6-06 受控状态:受控号:11月25日,在公司办公楼二楼会议室,AA总经理主持召开了管理评审大会,BB CC DD FF 及全体内审员参加了会议。
管理评审报告如下:一、管理评审目的确保质量方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,以满足标准和相关方期望,提高公司竞争力和适应力。
二、管理评审输入由企管部、生产部、供应组、煤炭管理科、销售科等部门为20管理评审输入评审材料。
三、管理评审综述AA总经理总结了2008年我公司质量管理体系运行情况,并根据评审输入材料做出如下评审意见及要求:(一)、审核结果:1、2008年对AA产品涉及到的诸过程、部门和场所进行了两次内部质量体系审核。
管理评审报告(2篇)第一篇:提升组织绩效的管理评审报告一、背景介绍随着市场竞争的日益激烈,企业需要不断提升自身的绩效,以保持竞争优势。
作为管理者和决策者,我们深知管理在组织绩效中的重要性。
为此,我们进行了一项全面的管理评审,以评估当前管理措施的有效性,并提出改进建议。
二、管理评审结论经过详细分析和评估,我们得出以下结论:1.组织目标明确,但缺乏具体落地的执行计划。
2.管理层对人员培养和团队建设的投入不足,导致员工士气和工作效率低下。
3.决策过程冗长且缺乏有效的沟通和合作机制,影响了工作的高效进行。
4.对关键绩效指标的监控和反馈体系不完善,导致无法及时发现和纠正问题。
三、改进建议基于我们的评估和分析,我们提出以下改进建议:1.明确目标并制定具体的执行计划,确保每个团队成员都清楚自己的角色和职责。
2.加大对人员培训和团队建设的投入,提高员工的技能水平和士气,激发他们的工作热情。
3.优化决策流程,建立高效的沟通和合作机制,促进交流和协作,提高决策的质量和速度。
4.建立完善的绩效监控和反馈体系,及时发现和纠正问题,确保组织的目标得以实现。
四、预期成果通过执行以上改进建议,我们预计能够实现以下成果:1.组织目标的达成率将大幅提高,为企业的长期发展奠定基础。
2.员工的工作效率和士气将显著提升,为组织创造更大的价值。
3.决策过程的效率和质量将得到显著提高,为组织的快速反应能力提供支持。
4.绩效监控和反馈体系的建立将使问题得到及时解决,为组织的持续改进提供动力。
五、总结管理评审是组织不断提升绩效的关键步骤,通过评估当前管理措施的有效性,我们能够及时发现问题并提出改进建议。
我们相信,通过执行上述改进建议,我们的组织绩效将得到显著提升,为持续发展打下坚实基础。
第二篇:打造高效团队的管理评审报告一、背景介绍作为一家重视团队合作的企业,我们非常重视团队的效能和协作能力。
为了进一步提升团队的工作效率和凝聚力,我们进行了一次深入的管理评审,以评估当前的团队管理措施并提出改进建议。
实验室管理评审报告模板范文大全集
评审报告模板一:实验室设备管理
1. 设备台账管理
•评审结论:实验室设备台账齐全,更新及时,符合管理要求。
2. 设备维护维修
•评审结论:设备维护维修记录完整,维修及时,保障实验室设备正常运转。
评审报告模板二:实验室安全管理
1. 安全生产管理
•评审结论:实验室安全生产管理规范,安全意识良好,安全事故发生率低。
2. 应急预案
•评审结论:应急预案健全,能有效应对各类突发情况,保障实验室安全。
评审报告模板三:实验室人员管理
1. 培训管理
•评审结论:人员培训计划合理,培训内容丰富多样,人员素质得到有效提升。
2. 岗位责任
•评审结论:岗位责任明确,人员分工协作良好,保证实验室工作顺利运行。
评审报告模板四:实验室质量管理
1. 质量控制
•评审结论:实验室质量控制严格,各项实验数据可靠准确,符合规定标准。
2. 实验室管理台账
•评审结论:实验室管理台账完整,记录规范,管理有据可查,管理水平较高。
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iso9001-2015管理评审报告(5篇范例)第一篇:iso9001-2015管理评审报告管理评审报告(ISO9001-2015)一、目的:通报及总结公司2016年ISO9001:2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况,检查文件化的质量管理体系运行后的工作,评估公司ISO9001:2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容:1、内部、外部审核情况;2、上次管理评审的追踪;3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论;4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析;5、产品质量状况及过程业绩的讨论;6、预防及纠正措施实施情况及其效果性;7、资源的充分性。
8、风险和机遇措施的有效性。
9、企业内外部环境变化影响。
10、体系的变更及任何改进的建议等。
三、时间和地点:时间:2016年12月30日15:00-17:00时;地点:茶水间会议室。
四、参加人员:副总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。
五、具体内容:内部审核情况。
内审小组于2016年11月对公司进行了内审,内审过程发现的各项不符合项(共15项),均已采取了相应的纠正及预防措施,纠正措施已经验证,并取得了较好的效果。
本次内审,存在的主要问题如下:1.文件管理制度不到位。
如:工程课在发放设变图纸时,未能及时对作废文件回收。
2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。
3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时,没有及时更换作业指导书,导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。
4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。
6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。
7.生产,采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。
8.采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商,需重新整理9.XXX新增为供应商,无相关管理评审信息;供应商管理评审表无调查日期,无品管、工程签字(泰琛实业)10.采购课质量目标不完善 11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录12.仓管课退料单版本有2种,正确表单编号FM-ZC-001;领料单1500634无仓管员、领料员签字 13.生管课文件未归档、整理14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15.品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。
新版管理评审报告范本第1篇:根据管理评审计划和管理评审实施计划的安排,中心于××年××月××日在四楼会议室××主任主持召开了由中心领导、各部门负责人参加管理评审会议。
本报告根据20XX年度管理评审会议记录、20XX年管理评审计划及会议发言稿进行整理,构成本年度新版管理评审报告范本。
一、会议的目的:讨论评价××××××××一年内管理体系的适宜性、充分性、有效性。
二、评审依据:1)《实验室资质认定评审准则》2)质量控制情景、资源配置情景报告、质量管理体系运行情景报告、内审报告、监督员报告。
三、评审包括下列资料:a)以往管理评审所采取措施的情景;b)与管理体系相关的内外部因素的变化;c)客户满意度、投诉和相关方的反馈;d)质量目标实现程度;e)政策和程序的适用性;f)管理和监督人员的报告;g)内外部审核的结果;h)纠正措施和预防措施;i)检验检测机构间比对或本事验证的结果;j)工作量和工作类型的变化;k)资源的充分性;l)应对风险和机遇所采取措施的有效性;m)改善提议;n)其相关因素,如质量控制活动、员工培训。
四、评审方法:会议讨论形式五、评审参加人员:见管理评审会议签到表。
六、评审过程:××主任首先分析了××年××月-××年××月××××××××(中心名称)组织结构、管理方式、管理办法等对目前管理体系的适应性,传达××××××(上级主管单位名称)对中心发展规划,拟给中心的资源配置情景,强调中心下一步的工作资料。
管理评审总结报告篇1时间:xxx年12月31日地点:xx市计量所会议室主持人:记录人:参加评审人员:所长、副所长、质量负责人、技术负责人、各科负责人会议内容记录:一.由所长报告本次管理评审会议的目的、依据、评审内容。
二.监督员汇报xxx年监督情况。
三.由质量负责人向与会人员汇报:年内部审核情况:共发现11项不符合项,这些不符合项没有对质量体系的正常运行造成不良后果。
2.对内审中发现的不符合项的纠正情况:内审员在规定的期限内跟踪审核,并对纠正措施进行验证。
对审核过程中一些小问题,现场进行了纠正,所有纠正措施均验证有效。
本次内审以抽查为主,所以带有一定的偶然性,为此要求各部门在纠正整改时,要举一反三,找出相关的不合格,并予以纠正整改。
各部门负责人应进一步加强对标准、质量手册、程序文件的学习,认真理解和掌握文件的精神内容,明确自己的职责,严格按照文件的规定要求确保质量体系持续有效的运行。
通过此次内部质量体系审核,验证了所按照JJF1069-《法定计量检定机构考核规范》、CNAS-CL01:xxx《检测和校准实验室的认可准则》(等同ISO/IEC17025:xx)、(国认实函[xxx ]141号)《实验室资质认定评审准则》建立的质量管理体系,运行是基本符合的、是基本有效的。
四.技术负责人向与会人员汇报质量方针、质量目标等的实施情况:1、质量方针全体员工认真学习方针,并在体系运行过程中把方针要求作为指导,取得了一定的进步。
经管理评审会议的讨论,认为方针是适合实验室的,并体现了持续改进及预防的思想,今后应在此方针指导下,进一步落实,取得更大的成效。
2、对体系持续适用性、充分性和有效性的评估:(1)、适用性:在管理评审会议中未提出对体系文件、方针政策的修改意见,确定体系目前无需修改。
(2)、充分性:体系文件全面覆盖了标准各要素要求,并针法律、法规和标准,结合本实验室情况制定了相应的目标、程序、管理措施等,体系策划建立较充分。
管理评审报告5篇完美版-管理评审管理评审报告(一):评审时间:年月日评审依据:评审目的:对本公司的质量管理体系运行方面进行系统评价,提出改善机会和变更需要,确保质量管理体系持续适宜、充分和有效。
评审范围及评审重点:对全公司生产运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。
参加人员:公司领导及相关部门和个人。
评审资料:按照2000版GB/T标准和公司管理评审程序文件的要求,对审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品贴合性、预防和纠正措施状况进行评审。
XXX总经理根据大家的评价意见,做出了本次评审的决定和措施。
管理者代表xx作了关于质量管理体系运行状况的报告,包括内部质量管理体系审核状况、质量方针和质量目标的实施状况及适宜性、质量管理体系过程的运行状况、上次质量管理评审所确定的措施实施状况及有效性、有关质量管理体系改善的推荐。
各相关部门负责人作了关于物业管理处、质检部、采购部等质量管理体系运行状况的报告。
与会人员就我司的质量方针和质量目标的适宜性、质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。
总经理XXX认真听取了大家的意见,并就大家提出的问题,当场落实到具体部门和人员。
本次评审的决定和措施如下:1.本次管理评审基本达到了预期的目的,为持续改善公司质量的稳定和提高,促进各部门提高工作质量,以顾客为关注焦点,不断满足顾客要求,增强顾客满意,起到了积极作用。
同时为公司透过2000版/T标准质量管理体系认证,创造了有利条件。
二、经过本次评审,我们认为公司的管理体系已经提升到了新的水平,为整个管理体系奠定了良好的基础。
我们对公司的内部质量体系审核、最终产品检验和用户服务的情况进行了分析,发现公司的质量方针和质量目标是合适的,质量管理体系符合三、在调查期间,我们对公司的顾客进行了满意度调查,发现目前顾客满意率为***,离公司的质量目标还有差距。
因此,我们要求XXX部门分析原因,制定相应的纠正预防措施,并由**部门监督实施。
质量管理体系管理评审报告(共10篇) 惠州培训网 质量管理体系管理评审报告 管理评审计划 一、评审时间二、评审的目的 安策划的时间间隔对质量管理体系进行系统的评价,提出并确定改进的机会和变更的机会和变更的需要,以确保其持续的适宜性和有效性,为迎接第三方审核做好准备。
三、参加人员四、评审内容1、公司组织机构、资源配置的适宜性;2、质量管理体系的运行状况;3、质量方针、目标的适宜性和有效性,实施情况;4、体系出现或遇到新情况和需求;5、顾客意见反馈、抱怨处理情况;6、内审及纠正预防措施信息。
五、评审要求 1、各部门负责人参加评审,提出改进意见; 2、管理者代表负责管理评审的准备工作,办公室具体实施,质检部配合。
六、评审准备工作要求 以下各部门负责人提供专题报告 更多免费资料下载请进: 好好学习社区 七、评审报告预计发放日期: 制表人:批准人:日期: 更多免费资料下载请进:好好学习社区 XX水泥有限公司 XX年质量管理体系 管理评审报告 XX年月 一.审会召开日期:XX年月日二.评审会议地点:三.评审会议主持人:四.参加会议人员: 管理者代表:副总经理:厂工会主席:及其他相关人员:五.评审目的: 全面评审公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
六.评审依据: GB/T19001-XX标准、我公司管理体系文件及相关国家标准、规定。
七.评审内容 1.体系的适宜性:方针和目标的适宜性 组织机构和手册及程序文件的适宜性2.质量体系的充分性能否充分满足顾客需求资源提供的充分性3.体系的有效性:各部门质量目标完成情况 产品的符合性 各职能部门主要管理活动的有效性八.评审综述 、质量管理体系的适宜性1、方针和总体目标的适宜性 体系运行过程中,品质部按照标准和手册中“内部沟通”要素的要求与体系各部门保持沟通和联系,向各相关部门了解对方针和目标的意见,各部门均认为现行方针和目标能够满足要求和持续改进的承诺,提供了指定和评审目标的框架。
实验室管理评审报告模板
1. 评审背景
本次实验室管理评审旨在对实验室的运行情况、管理制度、安全措施等方面进
行全面评估,发现问题,提出改进意见,促进实验室的持续发展。
2. 评审对象
本次评审的对象为XXX实验室,涉及实验室主任、实验室员工、实验室设备、实验室管理制度等方面。
3. 评审内容
3.1 实验室管理制度
•制度完善情况:
–制度覆盖范围是否全面
–制度执行情况如何
•制度存在问题:
–制度缺陷是否影响实验室工作
3.2 实验室安全管理
•安全设施完善程度:
–安全设施是否齐全
–安全警示标识是否清晰
•安全意识培养:
–员工安全意识是否到位
–安全培训计划执行情况如何
3.3 实验室规范运行
•实验室设备维护:
–设备维护保养情况
–设备故障处理反应速度
•实验室卫生状况:
–实验室卫生保洁情况
–废弃物处理是否规范
4. 评审结论
鉴于本次实验室管理评审,评审组认为XXX实验室在各方面表现出色,但仍有一些问题亟待解决和改进。
建议实验室管理部门加强制度建设、安全管理、设备维护等方面,在实践中不断完善和提高实验室管理水平。
5. 改进建议
•制定更加完善的实验室管理制度,强化执行力度
•定期开展安全培训,提高员工安全意识
•加强设备维护管理,减少故障发生频率
•加强实验室卫生管理,保持实验室整洁
6. 评审日期
本次实验室管理评审日期:XXXX年XX月XX日
评审组成员:XXX、XXX、XXX
以上为实验室管理评审报告模板内容,感谢各位参与评审的专家及实验室相关人员对本次评审工作的支持与配合。
XXXXXXXXX有限公司2018年管理评审报告
编制:
审核:
批准:
2018年7月
一、评审时间
2018年7月23日13:00,公司在行政议室召开管理评审会议。
二、评审人员
总经理XXXX、管理者代表XXXX及各部门/分厂负责人和其他指定人员。
三、评审目的
评审的目的是对本公司质量管理体系运行情况进行评审,确保体系持续的适宜性、有效性和充分性;为体系的改进提供机会,包括方针和目标。
四、评审依据
ISO9001:2015标准、IATF16949:2016、质量管理体系文件(包括手册、程序文件、作业指导书等)、顾客要求、法律法规及相关方的要求和意见。
五、评审综述
(一)2017年管理评审提出4项改进建议,完成情况如下:
(二)与质量管理体系相关的内外部因素变化情况
从质量管理体系运行以来,针对质量管理,公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都符合质量管理体系要,进行了有效的控制,并不断地采取预防性与可行性相关评估,对风险评估运作可行有效性,应对风险和机遇采取措施有效性,从质量管理体系运行情况措施是有效的,各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求,并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。
另外,从内部环境上看:为顺应市场变化,提高生产效率和效益,公司需不断开发新产品、做好内部管理,以适应较为复杂的环境因素变化。
从外部环境上看:公司应紧紧抓住轨交轴承造修市场机遇,同时应取得铁路货车轴承一般检修
资质,并在汽车轴承,特别是重卡轴承方面有所突破,以适应市场发展需求;公司质量体系管理能否顺应外部变化,不断利用持续改进达到法律法规要求,并满足相关方需求,同时,符合自身经营发展方向,进而不被市场竞争规则所淘汰,达到或超越主要客户要求,将成为影响公司未来体系运行的主要因素。
(三)质量管理体系绩效和有效性情况
1、顾客满意及相关方的反馈
上半年,市场营销部对顾客满意情况进行问卷调查,并编制了顾客满意度调查报告,顾客满意度总得分为95.3,详见顾客满意度报告。
顾客抱怨共7起,主要是铁路轴承热轴问题,汽车轴承无客户投诉。
2、质量目标实现程度
上半年,各项质量目标已达标,未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。
详见(2018质量目标及过程绩效统计)
3、过程绩效以及产品和服务的符合性
上半年,公司过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态,其中:
产品交付合格率为99.8%,其中汽车产品为100%;
成品一次交验合格率为100;
零件一次交验合格为98.4%;
交付及时率为98.2%,其中汽车产品为100%;
生产计划完成率为107.6%;
内部废品损失为0.18%;
外部不良损失占制造成本为0.13%;
质量成本占制造成本为5.63%
详见(2018上半年质量目标及过程绩效统计、质量成本分析报告)
4、不合格及纠正措施
a)体系运行以来,对日常工作中发现的问题,基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行,2018年内审共开出了15项不符合报告及纠正和预防措施单据,全部完成整改。
通过纠正预防措施的实施,使体系得到了改进和提高。
b)外部客户投诉7起,均进行了相应回复和改善。
见外部质量信息汇总表
5、监视和测量结果
a)公司上半年度经营目标已达成,销售额为1.7亿元,净利润1200万元。
b)根据各部门KPI指标监视测量情况,公司KPI已达成。
c)仪器校验管理也处于良好的状态,管理有效。
公司品质部定期收集各部门绩效达成资料,并对结果进行分析,未达标的部门,需提交分析报告进行改善,品质部跟进改善措施的执行且有效,直至关闭。
6、审核结果
2018年6月11日-13日进行了公司质量体系内审,涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程,审核工作得到了各部门的大力支持,顺利的完成了审核计划。
本次内审共开出一般不合格项8项,无严重不符合项。
详见(内审报告和内审问题清单)
2017年9月4日-6日进行了公司ISO9001质量管理体系外审,发现2项一般不符合和1项观察项。
2017年11月14日-15日进行铁路新造轴承产品认证审核,未发现不符合。
2018年5月4日通过铁路轴承大修资质审查,发现2项一般不符合。
通过各相关部门的积极整改,上述不符合项已完成整改。
7、外部供方的绩效
2018年7月10日生产保障部已完成对供方业绩评定工作,外协件入厂检验合格率99.1%,外购件入厂检验合格率98.4%,原材料入厂检验合格率100%,供方及时到货率99%。
供应商综合业绩评价合格率为100%。
(四)新产品开发
1、铁路快速运输货车轴承已通过验证;
2、轨道交通轴承已完成样件制造,台架试验中。
(五)潜在使用失效标识和实际使用现场失效及其对安全和环境的影响情况在设计开发过程阶段,公司技术部门对产品加工、使用等过程可能存在的风险进行了分析,并采取了预防措施。
目前产品在市场上反映良好,上半年未发生产品使用失效情况,也未有潜在失效表现的迹象,未造成对质量安全和环境的影
(六)资源的充分性
本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求,本公司生产设备目前也能符合生产的要求,因此,本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。
(七)应对风险和机遇所采取措施的有效性
公司已识别质量风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施,对控制措施效果的评价的结果是总体来看,公司生产经营正常,风险可控。
(八)改进的机会
体系运行中,暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。
今后,根据公司体系运行情况,以及外审/内审/管理评审中发现的问题点,涉及指导文件欠完善的地方,立即修订、更新。
合规义务遵守情况,对公司法律法规符合性进行评价,结果为公司产品、活动及服务行为100%符合国家法律法规要求,并在实际工作中得到遵守。
六、评审结论
通过评审,认为公司的质量管理体系现状对变化的内、外部环境具备了一定的适宜性,在运行过程中起到了良好的效果和指导作用,证明体系运行是充分、有效的。
希望公司全体员工继续努力,实现公司质量管理体系得持续改进。
尽管体系运行取得了一定效果,但相对要求还存在差距,需要在今后的运行过程中逐步完善,加以改进。
七、改进措施建议
1、工厂搬迁,配合上级公司完成新厂选址、规划落实、工艺布局。
2、开展轨交新造、检修轴承研发。
3、通用轴承分厂生产推行SKF通道生产管理模式。
4、通过铁路货车轴承一般修资质审查,取得CRCC证书。
分发单位:总经理、副总经理、管理者代表、公司办公室、人力资源部、市场营销部、技术管理部、生产保障部、产品检验部、资产财务部、动力设备部、安全环境保障部、各分厂。