EI-ADM-2-007-001_A 过度体力风险识别评价估表
- 格式:xls
- 大小:214.00 KB
- 文档页数:1
EI-ADM-2-007-001A
核准:审核:制定:
计划完成日期备注过度体力风险识别评估表总分风险等级控制措施责任人评价分数序
号
部门工种
工作时间行走距离物理因素姿势动作重量持续
性
信音电子(中国)股份有限公司
SINGATRON ELECTRONIC (CHINA) CO.,LTD.
EI-ADM-2-007-001A
核准:审核:制定:
计划完成日期备注过度体力风险识别评估表总分风险等级控制措施责任人评价分数序
号
部门工种
工作时间行走距离物理因素姿势动作重量持续
性
信音电子(中国)股份有限公司
SINGATRON ELECTRONIC (CHINA) CO.,LTD.
危险源辨识与风险评价记录表
危险源辨识与风险评价记录表
危险源辨识与风险评价记录表
危险源辨识与风险评价记录表
危险源辨识与风险评价记录表
危险源辨识与风险评价记录表
危险源辨识与风险评价记录表
危险源辨识与风险评价记录表
危险源辨识与风险评价记录表
危险源辨识与风险评价记录表
危险源辨识与风险评价记录表
危险源辨识与风险评价记录表
危险源辨识与风险评价记录表
危险源辨识与风险评价记录表
危险源辨识与风险评价记录表
危险源辨识与风险评价记录表
危险源辨识与风险评价记录表
危险源辨识与风险评价记录表
危险源辨识与风险评价记录表
危险源辨识与风险评价记录表
危险源辨识与风险评价记录表。
一、识别评价说明:1、本表根据公司生产过程及危险危害的根源来排查本公司活动、产品和服务中的危险源,即物的不安全状态,人的不安全行动,环境因素,管理缺陷。
填制本表建议根据各部门过程的划分来识别,如可根据:生产过程、辅助生产过程、设备管理和仓库管理等来逐一识别,以尽全面 6、 定性判断法原则如下:6.1 最高管理层特别关注的危害事件,评价为不可容许危险。
6.2 违反法律、法规,预计可能导致的事故结果在重伤或重伤以上的,评价为不可容许危险。
6.3 曾经发生过且无良好控制措施的事故或危害事件,评价为不可容许危险。
2、 危险源栏的填写可参考例表。
描述如:消防标志不规范;高空作业不带安全带;梯子或作业台不牢固等3、 危害状态分三种:A、正常 (作业活动、系统或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态);B、异常(作业活动、系统或设备等临时性进行工作的状态,如设备的开启、停止、检修等);C、紧急情况(如发生火灾、坍塌,倒塌等状态)。
在表中填入字母代号即可。
时态分三种:1、过去2、现在3、将来。
4、 风险因素危害类别分六种:A:物理性风险因素,其中包括:设备设施缺陷、防护缺陷、电危险源、噪声危险源、明火、粉尘、作业环境不良、标志缺陷等;B:化学性风险因素,其中包括:易燃、易爆物质、自燃性物质、有毒物质、腐蚀性物质等;C:生物性风险因素,其中包括:致病微生物、致害动、植物、传染病媒介物等;D:心理、生理风险因素,其中包括:负荷超限、健康状况异常等;E:行为性风险因素,其中包括:指挥错误、操作失误、监护失误等;F:其他风险因素:如管理缺陷、制度不健全等。
在表中填入字母代号即可(注:填表时可参考本说5、 现状栏:1、管理制度、规章及执行情况良好; 2、安全防护装置及运行情况良好。
二者均有填a;有1或有2填1或2;二者均无填b。
定性判断危险等级栏:Ⅰ、不可容许危险;Ⅱ、重大危险;Ⅲ、介于重大和一般之间;Ⅳ、一般危险。
淮南力达电气设备有限公司
危险源识风险评价表
Q/HNLD·C-29-2016/B
编制:
审核:
批准:
发布日期:实施日期:目录
1.办公室危险源辨识风险评价表
2.财务科危险源辨识风险评价表
3.安质科危险源辨识风险评价表
4.材料科危险源辨识风险评价表
5.销售科危险源辨识风险评价表
6.生产科(含生产车间)危险源辨识风险评价表
7.文件修订状态履历表
危险源识别风险评价表
危险源识别风险评价表
危险源识别风险评价表
危险源识别风险评价表
危险源识别风险评价表部门:安质科
危险源识别风险评价表部门:安质科
危险源识别风险评价表部门:安质科
危险源识别风险评价表部门:材料科
危险源识别风险评价表部门:材料科
危险源识别风险评价表部门:销售科
危险源识别风险评价表部门:销售科
危险源识别风险评价表部门:生产科(含生产车间)
危险源识别风险评价表
危险源识别风险评价表
危险源识别风险评价表
危险源识别风险评价表
危险源识别风险评价表
危险源识别风险评价表部门:生产科(含生产车间)
危险源识别风险评价表
危险源识别风险评价表
危险源识别风险评价表
危险源识别风险评价表部门:生产科(含生产车间)
危险源识别风险评价表部门:生产科(含生产车间)
附录文件修订状态履历表。
CSR Health & SafetyEach Departmental Manager is responsible for the Health & Safety of the department.各部門主管需負責該部門的健康與安全Responsibility cannot be delegated.職責是無法交付予他人Only authority can be delegated.只有權力可以授權給他人代理Each Departmental Manager must undertake as many risk assessments as needed to ensure the department is health & safe.各部門主管須盡可能進行風險評估,以確保該部門的健康與安全Each risk found must be rated as per page 2 & 3.各項發現的風險必須按照第2, 3頁的等級來區分Page 5 is the check list to be used第5頁是檢查表Page 6 is the risk assessment form to be used第6頁是風險評估表Page 7 is to be used if additional controls are required.第7 頁是若要需要更多的管制時需填寫的LIKELIHOOD可能性SEVERITY嚴重性HIGH –Expected HIGH - Fatality/disabling高- 預期會發生的高- i njury致命/傷殘, 受傷MEDIUM –Possible it will happen sometime MEDIUM – A period of absence 中等- 可能會發生的中等- with full recovery缺席一段期間, 充分的恢復LOW –Improbable (rarely/never) LOW –Minor injury allowing低- 不大可能(很少/沒有)低-people to stay at work小傷, 人員還可以工作RISK RATING 風險評級L* = Likelihood S* = Severity R* = Risk EstimateThis is the first part of the Risk assessment.When considering the hazards at this stage you must mentally remove the controls that are in place, as it is easy to consider that a task is of low likelihood or severity because the risk is already being controlled.The danger of this is that this incidental control may not be appreciated and may be removed by changing operators.Hazards with a risk rating of HIGH or MEDIUM are considered to be significant findings and require transferring onto the risk assessment record, to be re-assessed taking into account persons at risk and control measures put into place.If no significant findings are identified i.e. all hazards have a risk rating of LOW the risk assessment need proceed no further and the record kept for reference purposes.這是風險評估的第一部分,在這階段當有發現任何危險,必須適當的移除裝置,因為可以將它視為不太可能發生或嚴重性較低的風險,因為風險已經先控制。