2018年项目申报表(武汉市财政局)
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2018年部门预算编制说明根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等财政财务法规政策,以及市委市政府相关决策部署,编制2018年部门预算。
现将2018年部门预算(草案)编制的相关情况说明如下:一、2018年预算编制的指导思想和基本原则(一)指导思想以科学发展观为指导,深入贯彻党的十九大精神,按照中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求,紧紧围绕市委、市政府的决策部署,紧扣稳中求进的总基调,在紧密结合当前和今后一段时期财政收支形势的基础上,以现代财政管理理念深化预算改革,推进全口径预算,加强预算管理,坚持依法理财,统筹兼顾,厉行节约,量入为出。
盘活存量,用好增量,进一步完善预算决策和分配机制,提高预算编制的科学性和准确性;进一步健全预算约束和激励机制,增强预算执行的严肃性和有效性;进一步强化绩效评价和结果应用,提升预算资金的效益性和规范性。
(二)基本原则1、量入为出,勤俭节约。
部门预算的编制与部门履行行政职能及事业发展计划相协调,与市级财力相适应。
认真落实中央“八项规定”和省委、湘潭市委“九项规定”,勤俭办事,将厉行节约,真实准确的总体要求贯穿于预算编制的各个环节,压缩一般性支出,从严从紧编制预算。
2、保障重点,提升绩效。
预算编制紧密结合我市国民经济和社会发展规划,聚焦全市工作重点,切实保障经济建设和社会事业发展需要,保障市委、市政府明确的重大民生政策。
强化资金绩效意识,努力做到预算完成有评价、评价结果有应用,提升财政资金配置和使用效益。
3、科学规范,强化约束。
预算编制严格执行有关法律、政策规定,科学合理、真实完整地编制预算,履行规范的预算审核程序,确保预算质量,为预算公开夯实基础。
将预算执行放在更加突出的位置,加强预算执行管控,必须以经批准的预算为执行依据,未列入预算的坚决不得支出,维护预算的严肃性。
二、2018年预算编制的工作重点(一)明确责任主体,扎实做好预算编制工作。
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==财政支出进度表态发言篇一:在全县争项目争资金工作会上的表态发言在全县争项目争资金工作会上的表态发言各位领导、同志们:按照会议安排,我就1-5月分预算执行情况及今后财政工作打算作以简要汇报,不妥之处,请指正。
一、1-5月份财政预算执行情况(一)财政收支完成情况201X年,我县财政工作的奋斗目标是:力争财政一般预算收入突破2500万元,财政支出突破6亿元,争取上级各类项目资金7000万元以上。
截至5月底,全县地方财政总收入完成2099万元,为年度预算的78.32,同比增加797万元,增长61%。
其中:地方财政一般预算收入完成900万元,为年度预算的37%,比上年同期增长8%,增收了67万元;基金预算收入完成109万元,为年度预算的52.9%,比上年同期下降75% ,减收329万元。
地方财政总支出完成12556万元,为变动预算的40.9%,同比增加1181万元,增长10.4%。
其中一般预算支出完成11992万元,比上年同期增长6%,增支659万元。
(二)预算执行的特点一是财政增收空间小,收入增长乏力。
1-5月,全县地方财政一般预算收入完成900万元,为年度预算的37%,比上年同期增长8%,从部门收入情况看,县国税局完成556万元,为年度预算进度的37.6%,同比增长3.9%,县财政非税收入完成344万元,为年度预算进度的35.7%,同比增长15.4%。
从主体税种看,增值税大幅下降,累计收入48万元,同比下降41%,减收21万元。
营业税增幅较大,累计收入393万元,同比增长19.5%,增收64 万元。
企业所得税下降17.7%,个人所得税同比下降38.7%,减收12万元,其他小税种累计完成68万元,同比增长15.2%,增收9万元。
二是财政支出进度慢,资金带动作用不明显。
项目支出绩效自评表中方县湘商产业园2023年项目支出绩效自评报告一、基本情况(一)项目概况。
1、项目背景:中方县湘商文化科技产业园是2009年湖南“湘商寻祖”活动的重要成果之一,于2009年5月29日奠基开工,同年9月28日在2009'湖南省经贸洽谈会暨第三届湘商大会上由省领导亲自授牌。
园区规划面积3平方公里,计划总投资50亿元。
重点培育先进装备制造、印刷包装、食品加工和现代商贸物流等产业。
目前已有恒裕实业、五新机械、宇隆超微漆包线等82家企业入驻,其中:规模企业达30家,园区企业拥有60余项国际国内领先专利技术,获批高新技术企业13家,高新技术企业占比40%。
按照县委、县政府“两极一圈”战略部署,园区大力实施“三高四新”战略和专业化园区发展,并取得显著成效,成为产业转型升级的示范区和县域经济发展的核心增长极。
2、主要内容及实施情况:依据《中方县产业及产业园区发展三年提升行动方案(2018—2023年)》、《中共中方县委中方县人民政府关于大力实施产业及产业园区发展三年提升行动的意见》(中方发(2011)17号)。
主要项目支出内容为:(1)园区体制结算154.5万元:用于湘商产业园园区体制结算;(2)2023年重点工作绩效评估考评优秀单位奖励19万元;用于单位机关运转支出;(3)2023年度财源税收综合治理考核奖5万元:根据县考核结果用于单位源税收综合治理考核奖金发放。
(4)第二批次建设用地林地报批相关费用。
3、资金投入和使用情况2023年先后申报上述项目资金共计166.1万元,县财政局及时拨付到位,资金管理经县财经领导小组等层层把关,使用符合支出程序。
(1)园区体制结算资金主要用于园区安全生产、客商接待、会议出差、宣传印刷、办公水电、工会福利等支出以及2023年绩效考核工资发放。
(2)2023年重点工作绩效评估考评优秀单位奖励用于单位机关运转支出。
(3)源税收综合治理考核奖金已经发放到位。
2018年度武汉市科技成果转化项目中期绩效自评报告项目名称:项目编号:项目承担单位:项目实施地址:项目负责人:联系电话:项目联系人:联系电话:起止年限:年月至年月填报日期:年月日武汉市科学技术局制二○一九年七月填写说明1、2018年度武汉市科技成果转化项目中期绩效自评报告的时间段为项目立项以来至2019年6月30日。
2、填报信息、数据须真实、准确,无虚假隐瞒,涉及外文缩写请注明中文全称。
3、相关附件材料须真实、完备、有效,能够充分反映项目实施进展情况。
4、本报告正文及附件以A4纸复印装订,要求文字图片清晰,印鉴齐全,装订简洁,一式四份。
填报承诺一、项目研究内容二、项目实施进展(一)项目实施整体进展概述(二)科技成果转化进展情况(包括项目立项以来开展的主要工作、采取的技术路线、解决的关键技术和难点等)(三)项目立项以来取得的阶段性成果(包括技术成果、产业化成果、经济效益与社会效益等)(四)项目组织管理情况(五)项目实施过程中存在的主要问题三、阶段目标完成情况四、项目后续实施的主要措施(一)项目后续实施计划(包括研究开发、产业化建设与市场开发计划等)(二)主要风险分析及应对措施(三)完成情况自评五、项目经费情况(一)项目经费管理情况(包括财务制度建设与执行情况、财务管理的合法合规性、专款专用情况等)(二)项目经费实际到位情况(三)项目经费使用情况武汉市科技计划项目经费支出情况表单位:万元六、附件材料(一)《武汉市科技计划项目任务书》(二)项目经费相关材料1、项目承担单位从会计核算系统打印输出的、未经任何加工的项目经费核算账簿。
2、采购价格10万元以上设备的会计凭证复印件(包括记账凭证及其后附的原始凭证)。
3、项目承担单位2018年度财务审计报告、2019年6月会计报表(资产负债表、损益表、现金流量表,须加盖单位财务章)。
(三)阶段性成果相关材料项目立项以来取得的、与项目相关的检验检测报告、用户报告、专利证书、专利受理通知书、新药证书、软件著作权证书、标准、论文、产学研合作协议、奖励证书、销售合同、经济效益材料等。
附件1:
项目申报材料真实性声明(样本)
省工信委、省财政厅:我公司声明:此次申报省非公有制经济暨中小企业发展专项资金扶持项目——“ ”,所提交的项目建设内容和申报材料均真实、合法。
如有不实之处,愿负相应的法律责任,并承担由此产生的一切后果。
特此声明!
单位法定代表人(签字)单位(盖章)
附件 2 :
云南省非公有制企业项目申报表
申报企业:(盖章)
报送日期:年月日
云南省财政厅
制
云南省工业和信息化委员会
说明:1、企业有关数据以上一年度经审计的财务报表数据填写
2、本表格不便表述内容,请附单项材料
附件3 :
银行贷款核实情况表
可编辑
银行贷款核实情况表二
说明:办理展期贷款的填写此表
可编辑
附件4 :
云南省2011年非公有制经济发展专项资金申报汇总表填报州市单位:万元
说明:1、此表作为州市工信委(非公办)和财政局联合行文的附件;
2、项目主要建设内容包括新增厂房、仓储设施等场地建设面积,新增主要设备采购、安装、改造的台
可编辑。
2018年度项目支出绩效自评报告根据《洪山区财政局开展2019年区级财政支出绩效评价工作方案》(洪财【2019】4号)的要求,我单位对委机关2018年度一般公共预算项目开展绩效自评。
现将自评情况报告如下:一、项目概况(一)单位职能:洪山区卫生和计划生育委员会(以下简称区卫计委)的主要职能:贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、计生等方面的法律、法规、规章和政策;结合我区实际,参与起草区委、区政府卫生计委规范性文件;负责卫生计生行政执法;拟定卫生和计生事业长期发展规划,并组织实施;编制区级卫生计生部门预算、决算,负责区级卫生计生经费的管理工作;领导、组织、指导直属单位和民营医疗机构党建、群团经及全区卫生计生系统的行业作风建设。
推进医药卫生体制改革。
组织推进卫生计生服务网络建设。
负责全区卫生计委应急工作的综合协调,等等。
(二)单位项目资金管理:严格按照当年批复的财政预算、《洪山区行政事业单位财务票据报销制度管理实施细则》(洪财(2018)26号)以及《洪山区卫生计生委机关经费支出实施细则》执行。
(三)单位项目支出绩效自评遵循的基本原则:科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则(四)单位项目支出绩效自评方式:我委成立了以主任为组长、财务分管副主任为副组长、各科办负责人为成员的自评工作领导小组,对照项目申报目标逐条逐项进行自评。
二、项目资金申报及使用情况(一)项目资金申报及执行总体情况2018年度共申报项目支出部门预算29项,预算金额为7153.73万元,项目支出执行7075.79万元,项目支出执行率为98.91%。
其中:区卫计委机关2018年度共申报项目支出部门预算24项,预算金额为3370.47万元,项目支出执行3357.34万元,项目支出执行率为99.61%;区卫计委本级2018年度共申报项目支出部门预算5项,预算金额为3783.26万元,项目支出执行3718.45万元,项目支出执行率为98.29%。
附件5
2018年项目申报表
资金单位:万元
项目名称 项目代码
项目主管部门 项目执行单位
项目负责人 联系电话
项目类型 1.部门项目 □ 2.公共项目 □
项目申请理由
1.项目的政策依据;
2.项目与部门职能的相关性;
3.项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题;
……
项目主要内容 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. ; 2. ;
3. ;
……
项目总预算 项目当年预算
项目前两年预算
及当年预算变动
情况
1.前两年预算安排情况;
2.当年预算变动情况及理由;
项目资金来源 资金来源项目 金额 合计 1.一般公共预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 2.政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 3.事业收入 4.上级补助收入
5.附属单位上缴收入
6.事业单位经营收入
7.其他收入
8.用事业基金弥补收支差额
9.上年结转
其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转
其中:使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转
项
目
支
出
预
算
及
测
算
数
据
项
目
支
出
明
细
预
算
项目支出明细 金额
合计
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
测算依据
及说明
项目绩效总目标
项目年度绩效指
标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
产出指标 数量指标 质量指标 时效指标
成本指标
……
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
环境效益指标
可持续影响指标
社会公众或服务
对象满意度指标
……