不合格品处置单
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所属项目代号:所属项目阶段:□量产 □试产 □样件
不合格品名称:不合格品图号:
批 次 号:批次总数量:
抽 样 数 量:不 良 数 量:
缺 陷 等 级:
发生地点/工序:发 生 日 期:
备注:
1、本处置单一式三联,第一联随产品流动卡,第二联由质管部保存,三联检验保存(若涉及供应商质量问题,交采购
部)。
2、如该不合格品为新品且会交付到客户,同时处置方案为让步放行、接收时,需经过产品开发部项目主管或开发主管
的会签确认。
不合格品处置单
□ A □ B □ C
□1.尺寸不合格 □2.热处理不合格 □3.外观不合格 □4.漏工序
□5.混料 □6.性能不合格 □ 7.其它 。
不合格状况详细描述:(描述清楚不合格特征,技术要求是什么,实际检查结果是什么,最大超差多少)
品控员签章: 日 期:
由
现
场
品
控
员
填
写
质
量
工
程
师
填
写
由
品
控
员
填
写
品控员签章: 日 期:
不合格类型
应急处置方案
□1.让步放行、接收 □2.返工返修 □3.挑选使用 □4.退货、拒收
□5.试加工 □6.报废 □7.隔离 □8.其它 。
应急方案描述:(要求规定时间由谁来进行,使用什么工具,完成什么内容、用什么方法、注意事项是什
么、达到什么目的)
处 置 人: 日 期:
产品开发部(适用时): 日 期:
处置方案实施确认:(是否完全按应急方案执行、效果是否达到、具体批次数量)