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政务服务中心2019年部门预算

政务服务中心2019年部门预算
政务服务中心2019年部门预算

县政务服务中心2019年部门预算

和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

1.部门职能职责

2.机构设置

3.部门收支概况

(1)收入预算

(2)支出预算

(3)机关运行经费安排情况

(4) 政府采购预算

(5) 国有资产占有情况说明

(6)预算绩效目标说明

(7)“三公”等经费预算说明

(8)其他事项

4.名词解释

5.部门预算公开表格目录

6.公开表格附件

一、部门职能职责(含2019年主要工作任务)

(一)贯彻执行国家、省、市有关行政许可、行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策,拟订全县综合政务服务体系发展规划和规范性文件;协助相关部门开展行政审批制度改革工作。

(二)负责组织县直和中央、省、市驻茶部门开展集中行政许可和政务服务工作;负责对入驻中心的部门、事项、人员的确定和调整。

(三)负责各部门进驻中心的行政许可、公共服务和收费事项的组织协调、监督管理和指导服务;负责组织、协调、监督联合审批及收费、流程优化等改革和创新工作;提供行政许可、公共服务和收费事项办理情况和结果的查询服务。

(四)负责制定并组织实施中心管理办法和规章制度;对进驻中心的各类工作人员进行管理培训、考核考评和组织推荐;受理对部门和个人有关服务质量和效能的投诉并及时调查处理。

(五)参与全县各部门(含中央、省、市驻茶部门)、各乡镇(街道)电子政务系统的应用、推广、维护等协调、监督和指导工作。

(六)负责全县网上审批和监察系统的建设、维护和监管;负责中心智能化、信息化建设和门户网站的建设、维护。

(七)负责对县政府特许设立的办事大厅(分中心)的指导和监督;负责对乡镇(街道)便民服务中心规范运作的协调和指导。

(八)负责为符合条件的行政许可相对人提供“绿色通道”服务,提供有关行政许可事项、公共服务事项的代办服务;负责

对进驻中心的中介服务机构进行管理、考评。

二、机构设置

我单位共有内设股室、单位4个(含0个副科级单位),分别为:综合办公室、电子政务股、政务服务股、业务协调股

三、部门收支概况

19年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全县分配的专项经费。

纳入我局19年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括(若无下属单位的,应单独注明“本部门无下属预算单位”):

1.本部门无下属预算单位

(一)收入预算:19年年初预算数225..18万元,其中,一般公共预算拨款225.18万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;上年结转0万元。(若上年结转数未最终确定,则可写明“因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字”。) (二)支出预算:19年年初预算数225.18万元,其中,一般公共服务支出225.18万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。

具体安排如下:

1.基本支出:19年年初预算数为225.18万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括

用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出:19年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明:2019年度本单位年初预算数为225.18万元,比上年增加77.65万元,主要原因是因人员增加,造成人员经费,电子政务外网维护费。

(三)机关运行经费安排情况:本部门19年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排106.81万元,比上年度预算增加69万元,增加的主要原因是:电子政务外网维护费。

(四)政府采购预算:19年年初预算数为21.6万元。包含:电器设备、家具15.24万元、公务用车6.36万元。

(五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房0 平方米(办公用房是借用);车辆1 辆,其中一般公务用车1 辆;单位价值200万以上大型设备0 套。2019年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0 套。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为225.18万元,其中,基本支出225.18 万元,项目支出0 万

元。

(七)“三公”等经费预算说明:

19年“三公”经费预算数12.96万元,其中:公务接待费6.6万元、公务用车购置及运行费6.36万元、因公出国(境)费0万元。会议费0万元;培训费0万元。

“三公”经费预算数增减变动说明:公务接待比上年度预算增加2.6万,主要原因1,是新政务大厅19年要投入使用。2,业务事项增多,上下业务交流较多。公务用车比上年度预算减少0.24万元,根据有关精神,减少公务用车开支。

(八)其他事项

本单位无单位门户网站,因此,仅在政府门户网站上予以公开。

四、名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定

期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表(总表)

表四、部门支出总表(分类)

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

2019年部门预算公开情况说明

2019年部门预算公开情况说明 河北省秦皇岛市抚宁区档案馆 2019年2月

2019年部门预算信息公开目录 一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责 2、机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项

一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责: 1、年初制定计划,对档案的立卷归档进行年检。 2、如有需要帮助指导的单位,随叫随到,确保档案质量。 3、鉴定应该向社会开放的档案资料,及时向社会开会,并免费提供利用。 4、应接收进馆的档案按照质量标准,及时接收进馆。 5、档案的编研的工作。 2、机构设置: 部门机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行全部预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市抚宁区档案馆的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2019年预算收入162.95万元,其中:一般公共预算收入153.27万元,基金预算收入9.68万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0

万元 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映秦皇岛市抚宁区档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算162.95万元,其中基本支出153.27万元,包括人员经费146.94万元和日常公用经费6.33万元;项目支出9.68万元,主要为单位的采暖煤和档案事业费支出。 3、比上年增减情况 2019年预算收支安排162.95万元,较2018年预算增加2.45万元,其中:基本支出增加2.45万元,主要是人员工资经费增加;项目支出和2018年相等,没有增加支出。 三、机关运行经费安排情况 2019年,机关运行经费共计安排6.33万元,其中:日常办公费0.54万元、公务接待费0.5万元、工会费1.99万元、福利费1.38万元、公务用车运行维护费1.05万元,其他商品和服务支出0.87万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年,财政拨款“三公”经费预算安排1.55万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费1.05万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费1.05万元);公务接待费0.5万元。

2019年政务服务工作自查报告-范文word版 (11页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 政务服务工作自查报告 第一篇:政务服务工作自查报告 xx县监察局: 根据xx县监察局关于转发四川省监察厅《关于对部分政务服务中心和单位巡查 暗访情况进行调查处理的函》的通知要求,我镇于1月26日召开了会议对文件进行了学习,并对政务服务工作进行了自查。目前,我镇便民服务中心及全体 机关干部能够根据文件要求开展工作,做到规范化、制度化,现将自查情况 总结汇报如下: 一、高度重视,加强干部管理 对干部管理,党委一直高度重视,有专门的干部上班签到制度、干部“八小时”外工作制度、干部值班制度等一套干部管理制度。还专门召开镇、村干部会议 对干部上班、值班纪律等方面进行了严格要求。经过自查,我镇无迟到、早退、离岗、脱岗的现象发生,无上班时间办理与公务活动无关的的事情发生。 二、严明纪律,提高便民服务效率 我镇便民服务中心按照统一的格式提供办事指南,公开了办事程序、申请条件、办理时限等,制作了规范性表册资料和文本样式,方便群众办事。按规定明确 了具有公务员身份的联络员进驻窗口,明确了工作要求,落实工作责任。目前,我镇便民服务中心工作运行正常,不存在“只挂号、不看病”和“两头受理、 两头办理”等现象。 三、突出重点,做好春节期间工作 对春节期间安全、维稳和值班等工作,我镇专门进行了安排布置。制定了春节 期间值班工作制度,安排布置了人员进行春节期间值守,要求人员到岗到位, 二十四小时保持通信畅通。要求安办认真开展安全隐患排查,发现隐患及时处 理并汇报,确保群众生命财产安全。要求综治办、村(居)掌握不稳定因素, 发现苗头及时化解,确保社会稳定。 在自查过程中,我们也清醒地认识到,政务服务工作是一项长期而艰巨的任务,面对出现的许多新问题需要处理,存在的许多不足需要整改。因此,在下一步 的工作中我们将继续以科学发展观为指导,建立完善政务服务工作新机制,正

仪陇县社会福利中心2019年部门预算编制说明

仪陇县社会福利中心 2019年部门预算编制说明 一、主要职能及主要工作 (一)仪陇县社会福利中心主要负责收养和管理孤老烈属、孤老残疾军人、孤老复员军人;对未成年无人照顾的烈士子女进行集中供养;负责收养全县境内城镇孤老、孤残、孤儿、弃婴;负责为家庭无力照顾的老人提供有偿托养服务等。 (二)社会福利中心2019年重点工作 1、抓管理,强服务,稳定入住率; 2、结合实际,丰富老人文娱生活; 3、长防长治,构建安全管理长效机制; 二、部门预算单位构成 仪陇县社会福利中心为县本级一级预算事业单位。总编制4名,其中行政编制0名,事业编制4名。实有在职人员总数4人,其中行政人员0人,事业人员4人。 三、收支预算总体情况 按照综合预算的原则,社会福利中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入59.8894万元;支出包括:一般公共服务支出59.8894万元,其中:社会保障和就业支出55.1846万元、卫生健康支出1.7643万元、住房保障支出2.9405万元。社会福利中心2019年收支总预算59.8894万元,

比2018年收支预算总数增加9.3111万元,主要原因是人员工资增资。 (一)收入预算情况 社会福利中心2019年收入预算59.8894万元,其中:一般公共预算拨款收入54.7629万元,占91%。 (二)支出预算情况 社会福利中心2019年支出预算59.8894万元,其中:基本支出59.8894万元,占100%;项目支出0万元,占0%。 四、财政拨款收支预算情况 社会福利中心2019年财政拨款收支总预算59.8894万元,比2018年财政拨款收支总预算增加9.3111万元,主要原因是人员工资增资。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入59.8894万元;支出包括:一般公共服务支出59.8894万元,其中:社会保障和就业支出55.1846万元、卫生健康支出1.7643万元、住房保障支出 2.9405万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 社会福利中心2019年一般公共预算当年拨款59.8894万元,比2018年预算数增加9.3111万元,主要原因是人员工资增资。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 社会福利中心2019年一般公共预算当年拨款支出59.8894万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出50.2838万元,占

2019年部门预算及“三公”经费预算目录2019年部门预算及“三公”经费预算.doc

南宁市公安局交通警察支队 2019年部门预算及“三公”经费预算 目录 第一部分:部门概况 一、南宁市公安局交通警察支队及所属单位主要职责和2019 年主要工作任务…………………………………………01页 二、机构设置和部门预算单位构成…………………………03页 三、编制现状和人员构成……………………………………03页 第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2019年部门收支预算总体情况…………………………04页 二、2019年部门财政拨款收支预算情况……………………08页 三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况…………09页 四、其他重要事项情况说明…………………………………11页 五、专业名词解释……………………………………………16页

南宁市公安局交通警察支队 2019年部门预算及“三公”经费预算 第一部分:部门概况 一、南宁市公安局交通警察支队主要职责和2019年主要工作任务 (一)主要职责 支队的主要职责是研究拟订地方道路交通管理法规、规章,分析掌握我市道路交通管理现状、特点并提出相应对策、措施;负责全市城乡道路交通安全管理和交通安全教育工作;维护全市交通秩序,保障交通安全畅通;处理交通事故;负责全市车辆安全检验、入户、发牌发证和驾驶员考试、管理;管理、规划、维护全市道路交通安全设施;参与道路建设,组织开展交通安全科学研究和应用工作;协同治安、警卫等业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序;指导辖县交通警察大队的工作。 (二)2019年主要工作任务 在市委、市政府和上级公安机关的正确领导下,我支队准确把握新时代公安交通管理工作面临的新形势新要求,紧紧围绕服务改革开放40周年和自治区成立60周年,忠诚履职、拼搏进取,统筹推进公路安全、城市畅通、改革服务、队伍建设等各项重点工作,为推动首府经济社会高质量发展

2019年政务服务行业工作总结

2019年政务服务行业工作总结 以下是整理的政务服务行业工作总结,希望您喜欢,上公文站,发现学习。 20XX年,我县政务服务中心建设按照“打服务牌、走创新路、全力提升政务服务质量”的工作思路,紧紧围绕年初确定的各项工作目标任务,积极开展“创先争优”及“文明单位”创建活动,大力推进政务服务基层网点建设工作,严格管理,规范服务,各项工作取得了新的进展。 一、业务办件量实现“双突破、一提升” 今年1月1日至11月20日,县政务服务中心共接待群众咨询480件,申请22110件,同比增加10632件;受理220XX件,同比增加10525件;办结21776件,同比增加10414件;当月办结率98.63%,平均日结率72.01%;月均办结1980件,月均办结件数与去年同期相比增加947件。进驻中心办理的行政审批服务事项平均对外承诺办理时限由法定20.6个工作日压缩为11.74个工作日,承诺件平均受理时间0.43天,承诺件平均办结时间4.04个工作日,承诺提速43.01%;实际办理提速74.21%。服务评价率达98.91%,满意率99.99%,连续16个月保持零超时件,投诉件为零。

今年县政务服务中心的业务量实现“双突破、一提升”。“双突破”:一是今年3月份我县月办件量首次突破2000件,二是今年全年办件量突破20000件大关,办件量再创历史新高。至20XX年10月,中心办件量已达20XX7件,预计至今年12月31日,业务办件量将达25000件,同比增长89.60%;“一提升”是指我县政务服务中心办件量在全区的排名较去年有了较大提升,去年我县办件量在全区的排名为42-47名,今年1-10月份的排名均在35-37之间,办件量排名提升了7至10名。 二、全面完成行政审批事项清理工作 县政务服务中心按照县政府办公室《关于开展行政审批事项清理工作的通知》(柳城政办〔20XX〕5号)文件要求,积极会同县级有关部门开展第二轮行政审批事项清理工作,根据现行法律法规及法律依据的调整,按照“该取消的一律取消、该调整的一律调整、能下放的一律下放”的原则,及时清理取消、精简调整行政许可、审批事项,杜绝了自行设定、变相设定行政许可、审批事项的行为,做好对区、市下放的项目的衔接工作,进一步规范行政审批目录,压缩审批时间,简化办事流程,提高工作效率。经全面清理,共审定全县39个行政机关(含区、市驻县单位)的行政许可、非行政许可事项483项,清理结果已于3月16日经柳城县第十五届人民政府第74次常务会议审议

大竹县第八小学2019年部门预算编制说明

大竹县第八小学 2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)职能简介: 基本职能:大竹第八小学是一所完全小学,单位性质:财政全额拨款事业单位。单位职能:在大竹县教育主管部门的领导下实施普通义务教育,完成上级交给的各项教育教学任务,依法办学。执行财务收支预算管理,负责编制单位年度收支预决算。 (二)2019年大竹县第八小学的主要工作: 1、加强党风廉政建设,不断强化拒腐防变能力。 2、按时完成“标准中心校”建设,打好安全生产脱贫攻坚战。 3、加强环保工作. 4、狠抓教学质量。 5、加强学校党建工作。 二、部门预算单位构成 大竹县第八小学为行政事业单位,财政一级预算。下设0个直属事业单位。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则,大竹县第八小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。大竹县第八小学

2019年收支总预算1371.8699万元。 (一)收入预算情况: 大竹县第八小学2019年收入预算1371.8699万元,其中:一般公共预算拨款收入1371.8699万元,占100%。 (二)支出预算情况: 大竹县第八小学2019年支出预算1371.8699万元。其中:工资福利支出1081.8391万元占78.85%、商品和服务支出198.566万元占 14.48%、对个人和家庭的补助91.4648万元占6.67%。 四、财政拨款收支预算情况说明 大竹县第八小学2019年财政拨款收支总预算1371.8699万元,比2018年财政拨款收支总预算增加149.38万元,主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入149.38万元。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入1371.8699万元;支出包括:小学教育支出1006.5764万元、事业单位离退休支出91.4648万、社会保障和就业支出140.6021万元、住房保障支出84.3612万元、事业单位医疗支出48.8654万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况: 大竹县第八小学2019年一般公共预算当年拨款1371.8699万元,比2018年预算数增加149.38万元。主要包括:增加在职人员工资费用和公用经费。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况:

2019年当前区政务服务中心的实际运作情况

20XX年当前区政务服务中心的实际运作情 况 在行政体制改革的进程中,行政审批制度改革推进的力度在逐步加大。全国各级行政机关对行政许可执法形式的积极有效探索,催生了一种普遍崇尚的新形式的诞生,那就是设立行政服务中心大厅。各地纷纷建立这样一个平台,其重要理念就是执法亦即服务,把行政许可执法以服务的方式送到广大人民群众身边。充分体现了党和政府执政理念的转变。2004年7月1日实施的《行政许可法》使这种做法和理念得以进一步规范和确认。在这种背景之下,江夏区委、区政府在经过几年探索之后,按照高效、便民的模式于2004年2月成立了江夏区政务服务中心,同年6月8日完成服务大厅筹建工作并正式将全区25个执法主体部门共33个具体承办单位纳入到中心实行集中统一受理行政审批业务,从而拉开了为公民、法人或其他组织提供一站式服务的序幕。近一年来,在区委、区政府和区直有关部门的支持、配合下,我们按照应进必进、与时俱进、注重实效、规范服务的要求,初步开创了政务服务中心的新局面。现就一年来的运行情况向各位领导和同志们作一汇报。 一、政务中心的主要职能及优势 政务服务中心是贯彻《依法行政实施纲要》和《行政许可法》的重要载体。《依法行政实施纲要》总的要求是按照执政为民的宗旨,把推进依法行政、建设法制政府作为建设社会主义政治文明的重要内容,既规范和约束行政权力,保护公民、法人和其他组织的合法权益,又

保障和督促行政机关严格依法履行职责,实施有效行政管理,维护公共利益和社会秩序,把推进依法行政与深化行政管理体制改革、转变政府职能有机地结合起来。 “行为规范,运转协调、放权便民、公正透明、廉洁高效”是建立法治政府的基本目标。《依法行政实施纲要》提出到18年建成法制政府。政务服务中心基本具有上述5个基本优势: (一)行为规范。在政务服务中心受理的所有行政审批事项都经过部门法制机构、政府法制机构、政务服务中心逐项审核,不仅法律依据充分,而且审批事项全部实行了服务内容、申报材料、办事程序、收费标准、法律依据、办结时间的“六公开”,基本做到了行为规范高效、公开便民,有效杜绝了“吃拿卡要”和乱收费行为的发生。另外,按照省委、省政府关于“有依据的行政审批事项必须纳入政务服务中心集中受理,没有依据的一律取消”的规定,我区经过4次清理保留了243项行政审批,一经公布,政务服务中心就立即严格对照,认真执行,凡属取消的一律停止,保障了政务服务中心行政审批行为的合法有效。 (二)运转协调。将所有面向社会行使行政审批职能的部门都集中到政务服务中心,在部门之间遇到职责和执行规定有冲突时,政务服务中心可以从中协调,这使得部门之间的工作运转协调,衔接更加便捷。区政务服务中心曾遇到此类问题,有些部门在办理审批事项时,都说须先办理其他部门的许可事项,以其他部门的许可为前置条件。当事人感到这是行政机关相互推诿扯皮,“神仙打仗,百姓遭殃”。这种

大竹县永胜镇中心小学2019年部门预算编制说明

大竹县永胜镇中心小学 2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)职能简介 大竹县永胜镇中心小学是一所农村九年一贯制普通中小学,单位性质:财政全额拨款事业单位。单位职能:在大竹县教育主管部门的领导下实施普通义务教育,完成上级交给的各项教育教学任务,依法办学。执行财务收支预算管理,负责编制单位年度收支预决算。依法管理单位资产。 (二)2019年重点工作 1、按时完成教育教学任务,打好脱贫攻坚战。 2、加强政治学习,不断强化自身能力。 3、增强环保意识,抓好五治工作。 4、加强学校党建工作。 二、部门预算单位构成 大竹县永胜镇中心小学为财政一级预算事业单位。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则,大竹县永胜镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:普通教育事业费支出、社会保障与就业支出、住房保障

支出。大竹县永胜镇中心小学2019年收支总预算1241.6721万元。 (一)收入预算情况 大竹永胜镇中心小学2019年收入预算1241.6721万元,其中:一般公共预算拨款收入1241.6721万元,占100%。 (二)支出预算情况 大竹永胜镇中心小学2019年支出预算1241.6721万元。其中:教育支出912.6099万元,占73.49%;事业单位离退休支出59.06万元,占4.8%;社会保障和就业支出138.9838万元,占11.12 %;卫生健康支出47.6281万元,占3.8%;住房保障支出 83.3903万元,占6.79%。 四、财政拨款收支预算情况说明 大竹永胜镇中心小学2019年财政拨款收支总预算1241.6721万元,比2018年财政拨款收支总预算增加106.29万元,主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入106.29万元。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入1241.6721万元;支出包括:教育支出912.6099万元,事业单位离退休支出59.06万元,社会保障和就业支出138.9838万元,卫生健康支出47.6281万元,住房保障支出83.3903万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 大竹永胜镇中心小学2019年一般公共预算当年拨款

2019年部门预算财政

2019年部门预算财政 扶贫资金预算安排 2019年部门预算安排扶贫资金4378.5万元,主要用于脱贫攻坚经费340万元、医疗保险补充9.12万元、贫困人口参合29.98万元、扶贫专项区级配套4520万元。 陕西省财政专项扶贫资金管理办法 第一章总则 第一条为贯彻落实省委、省政府《关于贯彻落实的实施意见》和精准扶贫、精准脱贫基本方略,强化资金管理,确保资金安全,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》、《中央财政专项扶贫资金管理办法》(财农〔2017〕8 号),结合我省近年来财政专项扶贫资金管理实际,制定本实施办法。 第二条本办法所指财政专项扶贫资金是指中央和省级财政预算安排用于支持农村贫困地区、少数民族地区、国有贫困农场、国有贫困林场加快经济社会发展,改善扶贫对象基本生产生活条件,增强其自我发展能力,帮助提高收入水平,促进消除农村贫困现象的专项资金。 本办法所指扶贫对象是指根据中央和省上扶贫标准识别认定的贫困村和农村贫困人口。

第三条中央和省级财政预算安排的财政专项扶贫资金按使用方向主要分为:发展资金、以工代赈资金、少数民族发展资金、国有贫困农场扶贫资金、国有贫困林场扶贫资金。 第四条财政专项扶贫资金使用要坚持精准扶贫的原则,在精准识别贫困人口的基础上,把资金使用与建档立卡结果相衔接,与脱贫成效相挂钩,重点投向贫困村和贫困户。用于补助或扶持到人到户的资金使用对象必须是农村建档立卡贫困人口;用于小型公益设施等不具备排他性项目的资金,以支持贫困村为主。 第五条开展统筹整合使用财政涉农资金试点的贫困县,由县级按照贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作有关文件要求,根据脱贫攻坚需求统筹安排中省财政专项扶贫资金。对于移民搬迁贴息等政策性、创新性支出项目,由省级扶贫开发领导小组确定管理方式。 第六条中、省财政专项扶贫资金实行绩效评价制度。绩效评价主要考评年度扶贫资金使用和管理情况。绩效评价结果以适当形式公布,并作为分配财政专项扶贫资金的重要依据。 第二章资金分配 第七条省级财政部门和有扶贫任务的市县财政部门要认真贯彻落实中省新阶段扶贫开发有关投入政策,根据本地脱贫攻坚需要和财力情况,每年预算安排一定规模的财政专项扶贫资金,并建立财政专项扶贫资金投入稳定增长机制,不断加大财政专项

2019年部门预算支出编制标准

2019年部门预算支出编制标准 一、基本支出预算编制。 1、工资福利(人员经费)支出预算的编制。人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、职工福利费等。人员经费按编制内实有人数和国家、省市区规定的标准及财政部门制定的定额编列。具体标准是: ①基本工资:包括基本工资。参加工资统发的单位,按财政局工资管理部门2018年11月份单位分类明细一览表应发金额计算全年数填列。未参加工资统发的全额事业单位和财政全额保工资差额事业单位,按单位的年工资标准核定填列;其余差额事业单位按照审定的财政补助标准填列。 ②津贴补贴:公务员津贴补贴按照核定的标准填列。 ③绩效工资:事业单位绩效工资按核定的标准填列。 2、商品服务支出预算的编制。日常公用经费包括:办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费和业务招待费。具体为全额行政单位600元/人/年,全额事业单位500元/人/年。人员审核统一以区编办编制数为准。公务用车标准23000元/车。 3、个人和家庭补助经费的编制。个人和家庭补助经费包括:离退休人员工资、60年代精简人员补助、抚恤费、医

疗费、住房公积金、取暖费、降温费,按照单位实际情况核定。 二、项目支出预算编制 根据事业发展计划和专项收入来源情况分项目编列,支出项目按轻重缓急顺序排列。项目支出预算结合单位工作职责、区委、区政府全年工作部署和上级有关政策规定,分为经常性项目支出、生产建设性项目支出和其它项目支出。对各类项目支出预算必须附区委、区政府相关会议决定、纪要或者上级政策规定的文件。 根据区政府2018年第五次常务会议纪要,各单位统一将职工健康体检费列入经常性项目支出,人均费用按1200元预算,行政单位列入(2101101行政单位医疗),事业单位列入(2101102事业单位医疗)。 注:2019年起,基本支出部分将严格按照年初预算编制数执行,之后将不再就此部分经费进行追加,项目支出部分将视项目具体实施情况而定,请大家在编制年初预算表时予以重视,认真填报。

2019年市政务服务中心现状、存在问题及今后动作方向

市政务服务中心现状、存在问题及今后动作 方向 市政务服务中心现状、存在问题及今后动作方向 为全面了解全市政务服务工作,深入分析政务服务工作方面取得的主要成绩、存在的主要问题及研判下步工作的主要方向,XX市政务服务中心安排专人,集中精力,对全市政务服务工作基本现状、存在的主要问题、下步工作方向做了深入调研和全面分析,形成本调研报告。 一、基本现状 (一)体系建设方面 1. 四级便民服务联动体系基本形成。近几年来,按照省、市统一部署,全市各级各部门围绕优化政务服务、创优发展环境的目标,立足服务发展、服务民生、服务基层,高度重视便民服务的建设工作,积极构建和完善便民服务体系,切实提高了政务服务水平,助推了全市经济社会持续健康发展。截至XX年12月底,全市4个县(市、区)均建立了政务服务中心,175个乡镇(街道)便民服务中心已全部建成,2952个村(社区)已建成便民服务代办点2811个(建成率95.22%),基本形成了“纵向到底、横向到边、覆盖全市”的市、县、乡、村四级便民服务联动体系。全市95%以上的地方能够实现“小事不出村(居),大事不出乡(镇)”,基本实现了“一站式办理,一条龙服务,让方便留给群众,把麻烦留给自己”的服务承诺。

2. 行政审批制度改革体系趋于完善。四川省从XX年10月开始实施“两集中、两到位”相对集中行政审批制度改革,目前,市、县(市、区)两级行政审批部门基本完成该项工作。XX年政府机构改革后,市本级具有行政审批职能的38个部门中有26个部门单独设立了行政审批科,其中12个行政审批事项较多的部门的行政审批科整体进驻政务服务中心,窗口工作人员由之前的不到100人增加到120余人,均比“两集中、两到位”改革前显著增加。市本级设行政审批窗口28个(含综合窗口和并联审批窗口各1个),医保、社保、机保、公积金中心等公共服务窗口4个,天然气、自来水、银行、商务中心等便民服务窗口4个,会计师事务所、印章中心等中介服务窗口2个。县(市、区)设行政审批窗口27个(含综合窗口暨并联审批窗口1个),医保、社保、机保、公积金中心、公证处、邮政局等公共服务窗口6个,中介服务窗口暂无。 3. 服务方式创新体系初步建立。全市政务服务中心始终紧紧围绕“创新服务方式、延伸服务触角、拓展服务领域”的原则,以“政策更优、门槛更低、审批更少、服务更好”为目标,创新开展上门服务、预约服务、延时服务、志愿服务队进园区服务等。此外,市农业局窗口创新服务机制,先后发出万余份信函,告知办理年检手续,极大地方便了XX籍异地拖拉机车主及时办理年检手续;市国税局窗口创新推出“免填单”服务,最大程度的简化了审批流程;市质监局窗口建成了全省第二个规模性“便民服务标准免费查询平台”,得到办事群众充分肯定。

2019年政务服务半年工作总结

2019年政务服务半年工作总结 随着服务业的飞速发展,服务补救已经成为理论界和企业界关注的重要课题。服务半年工作总结怎么写呢?下面是的服务半年工作总结资料,欢迎阅读。 这是一个阳光灿烂的日子,我坐在林改办里写总结。桌上两边是垒得高高的档案盒,面前是摊开着的待整理的材料,看起来就像堆满课本的中学生的书桌。大半年来,我就坐在这里上班。我只是说坐在这个座位上;事实上,我这一年的志愿者生涯都奉献给了“林改”工作,整整一年我都是在做林改材料的抄抄写写和整理工作中度过;只是中途(10到12月)曾转移阵地,抄写翻工搬到了大会议室。我在这一年中见证了乡里的林改工作所历经的三个阶段:整理,翻工,然后又推倒重来。……乡?林改?哦,忘了忘了,我应该从头写来。 仍记得一年前的那个炎热的夏天,仍记得我当初成为志愿者的那些日子那些细节,说到底一年的时光并不遥远。一零年的七月下旬,我们这一批开赴广西的广东大学生志愿者在广州集体乘上火车到南宁,在西大培训了四五天;八月的第一天,我们一行22个西部志愿者坐上汽车,从南宁奔赴田阳。路上我们打打闹闹有说有笑,某个家伙甚至领头唱起了西部志愿者的主题曲《到西部去》,大家跟着唱,很是疯狂。汽车行驶在荒野唯一的公路上。我坐在汽车最后排的角落,一路上我总是往外望。公路的两边,不时会看见开阔的葱郁的田野,

随风起伏的绿油油的稻田,大-片大-片的香蕉林和玉米地,在田野边,偶尔看得见由几座齐整的小楼房构成的宁静的小村落。田野的尽头,苍莽的山岗连绵起伏。在大毒日头的照耀下,目光所及的一切,恬静、耀眼、杳无人迹。 汽车进入田州城区,我看见法院附近一段马路两边晒着稻谷,薄薄的一层金黄铺在路面上。转弯经过加油站,沿着马路看去,楼房不高,店面萧条。那一天相当炎热。或许是正当中午的关系,路人看上去都显得十分慵懒;只是炎热,一切都毫无生气。那时候主街道还没有扩展,地王国际还没建起来,红绿灯一带还没有拆建。想到会跟这个县城发生关系,连自己都觉得讶异,然而又兴奋莫名。在田阳宾馆住了一晚,第二天中午组委来接我(我被分配到巴别乡),组委他只介绍自己的名字,我不懂如何称呼,便喊他“黄先生”。这在日后酒会上被组委拿来调侃佐酒。车出了城区下了高速,便是山路(二级路)。路沿着山势蜿蜒起伏。在那坡接近坡洪的一段,汽车盘旋上升,两个大转弯以后,海拔陡然升高一两百米,到上面崖边往下看去,山路、平川收于眼底,何其壮观。每次路过那地方,我都会望出去。 到巴别的56公里路比我想象的要远。从田州到巴别,坐班车一般要两个到两个半小时。人在车上,车在路上,明知路通向何方,却总是还不到,车越坐越寂寞。在车上坐着只能发呆,什么也想不成。路面高低起伏,加上偶尔会有个坑洼的地方,一路颠簸,不会好受。

厦门大学2019年部门预算.pdf

厦门大学2019年部门预算 二〇一九年四月

一、学校基本情况 厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU),由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。2017年,厦门大学入选国家公布的A类世界一流大学建设高校名单。 建校以来,学校秉承“自强不息,止于至善”的校训,积累了丰富的办学经验,形成了鲜明的办学特色,成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、居国内一流、在国际上有广泛影响的综合性大学。建校迄今,已先后为国家培养了40多万名本科生和研究生,在厦大学习、工作过的两院院士达60多人。 学校设有研究生院、6个学部以及29个学院和15个研究院,形成了包括人文科学、社会科学、自然科学、工程与技术科学、管理科学、艺术科学、医学科学等学科门类在内的完备学科体系。学校现有16个学科进入ESI全球前1%,拥有5个一级学科国家重点学科、9个二级学科国家重点学科、17个一级学科福建省特色重点学科、46个福建省一级学科重点学科。拥有31个博士后流动站;33个博士学位授权一级学科,3个博士学位授权二级学科;52个硕士学位授权一级学科,3个硕士学位授权二级学科;9个交叉学科;1个博士专业学位学科授权,24个硕士专业学位学科授权。2017年,化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学5个学科入选国家公布的世界一流学科建设名单。 - 1 -

学校现有专任教师2662人,其中,教授、副教授1913人,占专任教师总数的71.9%(下同),拥有博士学位的2206人,占82.9%。学校共有两院院士22人(含双聘院士9人),文科资深教授2人,国家重点基础研究发展计划(简称973计划,含重大科学研究计划)首席科学家10人次,“长江学者奖励计划”特聘教授24人、青年学者6人,国家杰出青年科学基金获得者40人,国家级教学名师6人,国家高层次人才特殊支持计划(简称“万人计划”)科技创新领军人才23人、哲学社会科学领军人才5人、教学名师1人、百千万工程领军人才2人、青年拔尖人才12人,国家“百千万人才工程”入选者22人,中宣部“四个一批”人才工程入选者5人,教育部“新(跨)世纪优秀人才培养计划”入选者133人,国家优秀青年科学基金获得者34人;国家创新研究群体8个、教育部创新团队9个。 学校现有在校学生40000余人(含外国学历留学生1177人),其中本科生20077人、硕士研究生16232人、博士研究生3993人,本研比约为1:1。学校内部质量保障体系(IQA)入选联合国科教文组织所发起的“高等教育内部质量保障优秀原则和创新实践研究典型案例”,是中国也是东亚地区唯一入选高校。学校获第六、七、八届国家级高等教育教学成果一等奖1项、二等奖15项。3个专业入选国家“基础学科拔尖学生培养试验计划”,11专业(13个项目)入选国家卓越教育计划。29门课程入选国家级精品课程、15门课程入选国家级精品在线开放课程,20门课程入选教 - 2 -

行政服务中心大厅2019年工作总结及2020年工作思路

行政事务服务中心2019年工作总结及2020年工作思路 2019年,随着机构主体正式落地,**区行政事务服务中心凝心聚力、奋力实干,在新的起点开启新征程,展现新面貌,实现新作为。一年来,区中心紧紧围绕**区发展战略,聚焦“最多跑一次”改革目标,有效提升政务服务水平,各项工作都取得了积极成效,现总结如下: 一、2019年主要工作开展情况 (一)线上线下“两厅”融合发展助推景区“最多跑一次”改革 2019年,中心着力打破原来单一化的供给模式,努力实现线上线下“两厅”双轮驱动,构建多维度服务平台,形成多元化、个性化、便捷化的景区政务服务形态。 一是打造“精准化、智能化、亲民化”的指尖政务平台。推出“西湖景区行政服务”掌上政务平台,实现预约取号、事项指南、便民服务、政务公开等功能,群众了解景区政务信息更及时,动动手指即可完成办事。截至12月,共计推文113篇。打造“小西”智能客服,建立健全知识库,实现对话中处理业务,智能客服系统让服务更加精准。投放10台政务自助机,实现200余项业务自助可办。自主开发应用政务服务一体机,通过对受理量、办件时长、满意度等数据构建模型并展示分析,为群众办事引导及大厅优化决策提供可量化、可视化、科学化支撑。 二是打造“一站式、自助式、管家式”的高效服务大厅。服

务“一窗式”。根据景区体制机制特色,创新建成公安执法、商事服务、民生保障“三通”服务体系,打破按部门分设办事窗口格局,将原有18个窗口整合成三大功能区,促成跨部门、跨业务的协同管理和服务,让办事群众从跑多窗为跑一窗。服务“全天候”。“7×24h”自助厅建成启用,它与双休日开放服务、延时服务、上门服务一起,将政务服务触角延展到“八小时”工作时间以外,实现景区全天候全方位服务网。服务“大升级”。设立专职管家“零号窗口”,将原有服务端口前移,提供便捷的办事导航,形成全流程贴心服务。推出商事“一网通”自助区,提供一站式管家服务,分流窗口业务,缩短群众办事时间,营造景区良好的营商环境。 三是打造“标准化、科学化、便民化”的政务服务环境。在标准化建设上下功夫。根据“八统一”标准,完成事项梳理维护,形成办事指南动态调整机制。根据“应尽则进”原则,顺利完成7个部门(单位)118项事项集中进驻工作,确保“两集中两到位”工作顺利完成。在科学管理上下功夫。全年组织窗口人员开展服务技巧、职业素养、团队建设、情绪管理和业务能力五个专题培训共计5场202人次。不断优化全流程绩效管理,建立部门首席代表机制,组织日常管理巡查千余次,效能考评组检查12次,评选流动红旗窗口8个、年度红旗窗口2个。在便民利民上下功夫。推动建立景区三级服务体系,统一开放时间,统一事项梳理,统一开展培训,中心和街道服务中心通过“三统一”加强

合江县人民医院2019年部门预算编制说明

合江县人民医院2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。 事业单位,主要从事医疗服务。 (二)2019年重点工作。 1个目标,以“三甲”医院为目标规范管理,提升医疗水平,改善医疗服务;2大重点,提升学科内涵建设为重点,狠抓医疗服务质量为重点;3个步骤,实现信息系统的升级改造,实现县医院“三中心”的建立和运行,实现省级重点学科的打造;4个抓手,以人才培养为抓手促进学科的发展,以制度建设为抓手实现科学化管理,以绩效改革为抓手激发员工积极性,以文化建设为抓手凝聚正气和合力;实现2个飞跃,科学的现代化管理,能力的可持续提高。 二、部门概况 合江县人民医院下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 三、收支预算总体情况 (一)收入预算情况 2019年收入预算36732.10万元,其中:基本支出36654.10万元,占99.79%;项目支出78万元,占0.21%。比2018年增加3432.10万元,增幅为10.31%。

(二)支出预算情况 2019年支出预算36732.10万元,其中:基本支出36654.10万元,占99.79%;项目支出78万元,占0.21%%。比2018年增加3482.10万元,增减10.42%。 四、财政拨款收支预算情况 2019年度财政拨款收支总预算632.10万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少358.39万元,下降36.18%,主要是因为药品加成收入补助减少,省级、国家级财政专项补助款具有不定因素,无法预估,如贫困县重点专科专项补助等。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入632.10万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出3.86万元、卫生健康支出628.24万元。 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 (一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 合江县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出632.10万元,占本年支出合计的1.72%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少358.39万元,下降36.18%,主要是因为药品加成收入补助减少,省级、国家级财政专项补助款具有不定因素,无法预估,如贫困县重点专科专项补助等。 (二)一般公共预算财政拨款支出结构情况 社会保障和就业支出3.86万元、占比0.61%,卫生健康

2019年部门预算编制说明

2019年部门预算编制说明 一、主要职责 审计局是县政府组成部门(直属机构),主要职责是: (一)组织、领导全县的审计工作,贯彻执行《中华人民共和国审计法》等相关审计工作的方针、政策和法律法规;参与制定全县地方性审计、财经方面的法规制度;制定审计规章制度并监督执行情况。 (二)向县政府、市审计局、省审计厅报告和向县政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。 (三)依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计: 1、县级财政预算执行情况和其他财政收支; 2、县直各部门、事业单位及其下属单位的预算执行情况和财政财务收支; 3、乡镇政府财政预算的执行情况和决算; 4、县属国有企业和国有控股企业的财务收支及资产、负债、损益状况; 5、县属国有金融机构的资产、负债和损益状况,以及非银行金融机构的财务收支及资产、负债、损益状况; 6、县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支; 7、国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财

务收支; 8、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支; 9、以财政资金、政府设立的专项建设资金、政府统一借贷的资金等主要资金来源,或者以政府及其部门为投资主体的建设项目工程决算; 10、省审计厅、市审计局授权的中央、省、市驻县部门及其企业、事业单位财务收支; 11、其他法律法规规定应由县审计局进行的审计; (四)向县长提交县级财政预算执行情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出县级财政预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。 (五)组织实施对党政领导干部和国有企业及国有控股企业的法定代表人进行任期经济责任审计。 (六)组织实施对贯彻执行财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查; (七)指导与监督内部审计;监督社会审计组织的审计业务质量。 (八)承办省审计厅、市审计局、县政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 兴国县审计局编制数28人,其中:行政编制16人、全额事业编制12人;实有人数38人,其中:在职人数26人,包括行政人员14人、全额事业12人;退休人员12人。 三、2019年部门预算收支情况说明

2019年度八大关街道办事处部门预算有关情况的说明

2019年度八大关街道办事处部门预算有关情况的说明

目录 第一部分部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第三部分名词解释

第一部分 部门概况 一、主要职能 市南区人民政府八大关街道办事处主要职责: (一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进城市基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。 (二)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,做好统计调查及税收保障等工作,推动辖区健康、有序、可持续发展。 (三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生计生等领域相关政策法规。 (四)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。 (五)监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。 (六)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(七)指导社区自治。指导社区居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 (八)维护社区平安。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理及安全生产应急管理等工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护辖区社会稳定等。 二、机构设置 根据以上职责,街道共设6个科室:综合办公室、党建工 作办公室、社会事务办公室、公共安全办公室、城区发展办公室、公共服务中心。 三、部门预算单位构成 市南区人民政府八大关街道办事处部门预算包括:市南区人民政府八大关街道办事处本级预算。 纳入市南区人民政府八大关街道办事处2019年部门预算编制范围的单位共1个,包括: 1、青岛市市南区八大关街道办事处

政务服务中心2019年工作总结及2020年计划

政务服务中心2019年工作总结及2020 年计划 2019年,县政务服务中心认真贯彻十九大、二中、三中全会精神,紧紧围绕县委县政府工作重心,按照2019年中心工作总体部署,在便民上抓落实,在服务上抓创新,在作风上抓整顿,以优化投资发展环境推进“放管服”为重点,以推进“互联网+政务服务­”工作为主线,以转变作风,提高效能为目标,狠抓政务公开、三级为民服务体系标准化建设,努力为公众提供优质、高效、便捷的政务服务。 目前,中心进驻38个,设有72个窗口,窗口工作人员132名,进驻中心各类行政审批和服务项目567项。截止到10月31日受理办理各类项目27.3468万件,办结27.3411万件,办结率达99.9%。收缴各类规费4.8696亿元,日办件1500多件,日接待群众2000多人,被群众称为“政府大超市”。 一、2019年主要工作。 【加快“放管服”行政审批改革,提升为政务服务水平】 (一)清理精简行政审批项目。政务服务中心结合我县“3+2”清单(权力清单、责任清单、收费清单、中介清单、公共服务清单),对进驻中心的项目进行了清理,行政许可180项精简合并了62项,减少34%,非行政许可30项全部取消,取消的县级审批项目8项,转变管理方式的县级行政审批项目11项,合并的县级行政审批项目12项,冻结的县级行政审批项目4项,转报上级部门的行政审批项目5

项,承接省、市级下放的行政审批项目38项,收费项目调整10项,公共服务类项目调整18项。目前,我县梳理政务服务事项1462项, “最多跑一次事项”543项,占比95.8%。其中进驻政务服务中心567项, 并实现目录管理,确保省、市、县三级行政审批项目名称和内容规范统一,实现“清单之外无审批”。同时,建立动态调整机制,有效承接落实省市下放行政审批事项和管理权限,全部做到了无缝对接,落实对位。 (二)精简审批环节,深化审批流程再造。针对办事群众、企业反映的审批难、审批烦的问题,以清理审批项目、减少审批材料、简化审批手续、压缩审批时间、降低收费标准、提高审批效率为目标,采取各项举措根治这一个久治不愈的顽症。今年以来,工商注册类企业全部实现并联审批。对保留的审批项目实行流程再造,能办结的当场办结,有近三分之一的承诺件已转为即办件。通过流程再造,办理环节减少416个,申报材料减少373个,比流程再造前减少22.6%,减少时限3178个工作日,比法定时限压缩46.7%。使申报材料减少五分之一,办事环节压缩四分之一,办事时限压缩三分之一。我县政务服务事项平均承诺时限6.76个工作日,平均提交材料3.2个。通过实行“减少环节、并联审批、限时办结、压缩时限”四个重点的优化,达到增速提效目的。全年召开并联审批会议11次,为24个项目提供并联审批服务,为6家企业提供全程代理服务,为10家企业提供送证上门服务。 (三) 优化行政审批流程。一是完善并联审批制。由县市场监督

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