不合格品处置记录

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精选范本

不合格品处置记录

JL-8.3-01 年

月 日

工作单位 小组 工作者 责任单位及工序 工作令号 产品名称 规格 交检

数量 不合格品数量

不合格事实:

质检员: 日期:

事实确认及原因分析:

责任单位领导:

处置意见:( )返工、( )返修、( )让步接收、( )报废

具体措施:

责任单位领导: 日期:

返工、返修验证记录:

质检员: 日期:

让步接收或报废审查

技术部门意见:

签字: 日期: 质检部意见:

签字: 日期:

让步接收或报废批准:

主管副总: 日期:

报废品接收单位签字: .

精选范本 说明:1、返工、返修由责任单位提出意见及措施,质检员验证认可;

2、让步接收或报废需经工艺、质检部门审查,主管副总批准;

3、如返工、返修后仍出现不合格,则重新填写不合格品处置单,仍按本程序执行;

4、本表一式两份,责任单位、质检部各一份,由责任单位负责传递。

紧急放行申请表

JL-8.3-03

工程(产品名称)

申请人 申请日期

紧急放行申请理由:

申请部门负责人: 日期: .

精选范本 批准意见:

批准人:

跟踪记录:

检验员: 日期: