不合格品处置记录
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精选范本
不合格品处置记录
JL-8.3-01 年
月 日
工作单位 小组 工作者 责任单位及工序 工作令号 产品名称 规格 交检
数量 不合格品数量
不合格事实:
质检员: 日期:
事实确认及原因分析:
责任单位领导:
处置意见:( )返工、( )返修、( )让步接收、( )报废
具体措施:
责任单位领导: 日期:
返工、返修验证记录:
质检员: 日期:
让步接收或报废审查
技术部门意见:
签字: 日期: 质检部意见:
签字: 日期:
让步接收或报废批准:
主管副总: 日期:
报废品接收单位签字: .
精选范本 说明:1、返工、返修由责任单位提出意见及措施,质检员验证认可;
2、让步接收或报废需经工艺、质检部门审查,主管副总批准;
3、如返工、返修后仍出现不合格,则重新填写不合格品处置单,仍按本程序执行;
4、本表一式两份,责任单位、质检部各一份,由责任单位负责传递。
紧急放行申请表
JL-8.3-03
工程(产品名称)
申请人 申请日期
紧急放行申请理由:
申请部门负责人: 日期: .
精选范本 批准意见:
批准人:
跟踪记录:
检验员: 日期: