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文具管理办法

文具管理办法
文具管理办法

文具管理办法

规章编号

修订日期:2006 年9月1日

一、总则:

1.为使办公文具用品管理统一及合理,避免文具用品领用浮滥及浪费,以达撙节费

用之目的,特订定本办法。

2.向公司领用之文具,应限于办公或营业场所公务使用。

3.本公司文具用品一律向总务单位领用或申购,各单位不得自行采购。

二、文具申请程序:

1.各单位申请文具时,须依文具备品一览表(如附件一)填妥「用品具领单」,经服

务单位主管签章后,即可向总务单位领取文具。

2.新进员工报到后,依新进员工初次领用基准数量申请,配赋基准如下:

剪刀一枝、美工刀一枝、订书机一枝、计算器一台、红、蓝、黑原子笔各一枝、铅笔一枝、橡皮擦一个、胶水一瓶、回形针一盒、压克力尺一枝、修正液一瓶、订书针一盒;并填写「新进人员文具配备表」(如附件二)于总务单位留存。

3.总务单位对常用文具应建立备品库存量,以供各单位领用。

4.文具备品表内,标示「以旧品换新品」项目,自第二次领用时,必须以不堪用之

旧品换领新(堪用)品,如有遗失者,自行负担赔偿责任,否则不得要求再领文具。

5.文具备品表内,标示「以旧品换新品」及「离职或留职停薪缴回」项目,各单位

不得以采购方式申请,均须径向总务课领用,以达管制之效果。

6.文具备品表内,未标示「以旧品换新品」项目及未标示「离职或留职停薪缴回」

项目,一次以十个为限,如申请数量超过限额时,得以采购方式申请,以避免造成备品库存量不敷供应。

7未列入文具备品表内项目,均以采购方式申请。

8.文具领用时,可视备品存量状况,以堪用文具拨发申请人使用,申请人不得要求

领用全新文具。

9.总务单位每月需统计各单位文具申请及领用之数量与金额,列表送各单位检讨文

具支出费用情形。

三、离职或留职停薪文具缴回程序:

1.员工离职或留职停薪时,应将文具备品表内标示「离职或留职停薪缴回」列管文

具及其它剩余文具,一并缴回总务单位。

2.列管文具如有遗失者,须照市价由薪资中扣缴赔偿。

四、文具发放及盘点作业时间:

1.文具发放作业时间为每周一、四下午1:00~5:00为文具领用时段。

2.每季盘点文具备品乙次,但以不影响文具发放作业时间为原则,并制作「文具用

品进销存盘点表」呈单位主管核阅。

五、本办法经呈总经理核准后,自公布日起施行,修订时亦同。

文具备品一览表

管制项目=======计算机编号

=========

品名

=============================================

单位

===

★★★★★★★★★★★★★★★★★★文件框四合一9834

夹子5301

p 40页5040

文件夹 p 30页5030

p 20页5020

p 10页5010

骨夹 5331

L夹 5706

名片

名片册 180页

软面抄 60页

告示贴 654

笔记本

胸卡

考勤卡

订书机大177045

定书针大8211

订书机小101

订书针小8311

长尾夹大2号

中3号

小4号

剪刀 603

美工刀小205-1

美工刀片小2012

美工刀大206-1

美工刀片大2011

回形针

大头针

活动铅笔 0.5

铅笔芯 0.5

MARK笔 12色彩色

中性笔乐美红黑

荧光笔 sp-25

彩色水笔 72812

※1.以上个人文具有标示★项目须以旧品换新品,请填写用品具领单及单位文具记录卡。

2.以上个人文具有标示※项目为离职或留职停薪人员需缴回项目。

3.以上文具未标示★※之项目,申请数量乙次超过10个(枝、瓶.....)得以采购方式

申请。

附件一

文具备品一览表

管制项目=======计算机编号

=========

品名

=============================================

单位

===

★★★

★★★★

★★★★★★★★★★★★★※

圆珠笔 505

卷笔刀 617

修正液 7283

橡皮 E 1131

直尺 15cm 透明

笔筒 906

铅笔 HB

双面胶 1.8

泡棉胶 2.4

封箱带 60*45

软盘 3.5

光盘清华同方

光盘盒

计算机

固体胶 7103

封面复印纸 A3

纸 A3

复印纸 70GA3

70GA4

便条纸大7702

小7701

传真纸 210*30

胶台 8985

文件袋牛皮纸

文件架三层式

皮纹纸 160克A4

BCI-3BK S6300 黑

3C、M、Y 彩

墨盒 HP 9300 HP51645

HP 845C HP6615

HP6625

粉盒 HP1010

HP7115A

佳能1600 NPG-20

彩喷打印纸 A3

※1.以上个人文具有标示★项目须以旧品换新品,请填写用品具领单及单位文具记录卡。

2.以上个人文具有标示※项目为离职或留职停薪人员需缴回项目。

3.以上文具未标示★※之项目,申请数量乙次超过10个(枝、瓶.....)得以采购方式

申请。

文具备品一览表

管制项目=======计算机编号

=========

品名

=============================================

单位

===

★★★★

★★★★彩喷打印纸 A3

A4

A4

圆珠笔芯 106A

中性笔芯 909

※1.以上个人文具有标示★项目须以旧品换新品,请填写用品具领单及单位文具记录卡。

2.以上个人文具有标示※项目为离职或留职停薪人员需缴回项目。

3.以上文具未标示★※之项目,申请数量乙次超过10个(枝、瓶.....)得以采购方式

申请。

文具用品管理办法(标准范本)

绩效考核绩效管理企业建设企业管理招聘配置薪酬待遇薪酬管理培训开发培训与开发员工关系人事管理行政后勤行政管理制度规范招聘与配置实用表格规章制度管理制度建设方案方案书员工培训培训计划入职培训团队建设考核方法员工考核工资待遇工作计划工作计划表签到表考勤表工资表考核表申请表登记表检查表计划表报告表通知单日报表记录表审批表报销单绩效考核企业管理招聘配置薪酬待遇培训开发员工关系行政后勤实用表格行政表格办公常用人事报表财务报表 文具用品管理办法 (2019-2020年版) 内部资料注意保管

文具用品管理办法 1.总则 1.1.制定目的 将本公司内各种办公文具用品管理制度化、合理化,使文具用品的使用不产生 浪费。 1.2.适用范围 隶属本公司内各部门职工领用之文具用品。 1.3.权责单位 1)管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2.文具用品管理 2.1.文具用品分类 本公司文具用品分为消耗品、管制消耗品、管制品等三种。 1)消耗品 刀片、胶水、胶带、大头针、回型针、橡皮盘、笔记本、复写纸、标贴、 便用笺、各类印刷表单、橡皮擦、铅笔、圆珠笔、钉书针、直尺等称之。 2)管制消耗品 名片、签字笔、钢笔、白板笔、荧光笔、修正液、电池、印泥、卷宗夹、 文件夹、美工刀、邮票、笔筒等称之。 3)管制品 订书机、打孔机、打码机、会计章、日期戳、职章、公司章、计算机、卷 尺等称之。 2.2.文具用品领用区分 文具用品之领用区分为个人领及单位领用两种。 1)个人领用 系个人使用保管之用品,如圆珠笔、橡皮擦、直尺等。 2)单位领用 系单位内部共同使用之用品,如打孔机、大型订书机、打码机等。 2.3.管理原则 2.3.1.管理原则依文具用品之分类不同而异 1)消耗品 消耗品可依据历史记录(如过去半年耗用平均数)、经验法则(估计消消耗 时间)设定领用管制基准(如圆珠笔每人每月发一支)。 2)管制消耗品 管制消耗品得限定人员使用,很必要时可依部门或人员之工作状况调整发 放。 3)管制品 管制性文具应列入移交项目,如自然损坏无法修复时,应以旧品换新品, 如遗失或使用之不当则须由个人或单位赔偿。 2.4.领用申请 2.4.1.一般文具 文具申请应于每月二十五日前,由各部门填写《文具领用申请单》,交总务部统

办公用品管理办法细则【办公用品管理办法范文】

办公用品管理办法细则【办公用品管理办法范文】 1.目的?为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废(更换)、盘存、交接程序,使之管理有序,责任明确,合理使用,节俭节约、避免浪费,特制定本规定。 2.适用范围本规定适用于公司各平台、专线、物流中心等部门。 3.办公用品分类: 3.1低值易耗品:办公文具类圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸、打印纸、笔记本、u盘、信封、笔筒、白板笔、白板笔水、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、图钉、票夹、**(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘、面巾纸、纸球、垃圾袋、布片(清洁用擦布)等; 3.2控制品:订书机、剪刀、钢笔、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、名片、文件夹、挂衣架、文件架、计算器、茶具、手套、电话机、电风扇、饮水机等; 3.3特批品(不列入办公用品费用考核):印刷品(各类宣传单、宣传册、海报等),财务帐本、凭证、有固定模板的协议和合同等。 4.办公用品使用对象公司各部门办公室行政人员、管理人员、职能和业务部门员工,具体由公司进行核定。 5.办公用品的的管理部门??5.1办公用品管理统一归口到人力资源部人事行政部门。人力资源部依据各部门办公用品使用情况在各部门提报的月度计划基础上确定月度和年度预算并分解到各部门,并由公司财务部负责监督和费用的整体管控,无特殊事宜不得超越月度和年度费用预算。 5.2办公用品采购以月度(每月5号)为单位进行,采购前各部门需提报下月办公用品计划至人力资源部,未按时提报的部门,其办公用品将不列入采购计划。人力资源部负责将各部门的办公用品计划进行收集汇总和统计,并作出合理采购计划进行采购,并在每月15号之前(高值耐用品除外)完成采购任务和入库,并通知相关部门领用办公用品。公司常用办公用品提倡批量采购,并留有一定库存,以保证正常办公的需要。 6.办公用品的入库管理及申领流程?6.1入库管理:由人力资源部自行采购或由供应商送来的办公用品,由人事行政部门统一进行签收、登记、入库保管和发放。人事行政部应当将编制的(或供应商提供的)办公用品价格表提交财务部保管,财务部在接到相应付款单据以后应当再次核对相应品种的单价和总金额以及签收人,确认无误的准予付款。如有发现与账目不符的应及时进行追查并核实,并落实到责任人。对于情节特别严重的按公司相关规定执行。 ?6.2申领流程?6.2.1低值易耗品和控制品类:各部门填写《办公用品领用单》、部门经理审批、人事行政部门经理审批后到仓库领取; ??6.2.2特批品:各部门填写《办公用品领用单》、部门经理审批、人事行政部门经理审批、总经理审批后到仓库领取; 7.办公用品的保管、使用及报废7.1各办公室及相关业务人员要本着节俭节约的原则进行使用,除需存档的标准文件外,一切内部内文件的复印、打印纸提

办公文具管理办法

x x x x事业群文件 飞集生活字[2018]002号签发人: 办公文具管理办法 第一章总则 第1条目的 为了健全办公用品管理制度,加强办公用品管理,控制办公费用开支,以合理高效、有序管理、统一控制为原则,结合公司的实际情况,特制定本制度。第2条适用范围 本文件适用于德尔玛公司各职能部门及各工厂。 第3条术语和定义 本文件所指办公用品包括:一般办公用品、文具类等。 第4条管理职责 4.1公司行政部负责通过公开招标指定办公用品供应商,并负责德尔玛事业部办公用品的日常管理工作; 4.2各职能部门及工厂负责对本部门办公用品的日常管理工作 第二章文具类办公用品管理 第5条文具类办公用品明细 5.1文具用品包括但不限于复印纸、传真纸、电脑纸、复写纸、便笺、信封、资料袋、笔记本、名片、打孔机、订书机、笔、墨、剪刀、裁纸刀、胶水、涂改液、起订机、订书针、回形针、大头针、图钉、电池、直尺、橡皮、印台、印章、印油、文件夹、文件袋、文件架、文具盒、笔筒、资料架、报纸架等各种办公用文具用品。 5.2办公文具用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种,其中: 5.2.1消耗品:指用过以后不能回收,更不可能重复使用的办公用品。包括

复印纸、传真纸、电脑纸、复写纸、便笺、信封、笔记本、名片、铅笔、刀片、胶水、透明胶、大头针、回形针、橡皮、橡皮筋、标签、铁夹、反尾夹、墨水、过塑纸、双面胶、帐簿、钉书针、印油、等。 5.2.2管理消耗品:指能把握在正常情况下每月平均消耗量的办公用品。如需重新领取应以旧品换新品,包括签字笔、白板笔、记号笔、萤光笔、涂改液等。 5.2.3管理品:指需列入移交的办公用品,即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如有故障或损坏,应以旧品换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购。包括笔筒、印章、纸箩、文件架、文件夹、卷尺、直尺等。剪刀、钉书机、起订机、计算机、打孔机等。 第6条办公用品购置方式以及费用报销 6.1 所有办公用品原则上均由公司行政部集中统一进行招投标以确定价格,特殊物品如仪器、专用工具、晒图纸及其他专用物品可由专业部门购买(价格及供应商情况要报行政部备案). 6.2 各部门指定申购人员汇总本部门人员当月办公用品需求后原则上,每个月定期(25日前)提交一次OA申购审批流程,由公司行政部汇总后统一进行定点采购(临时急需申请例外)。 6.3办公文具的费用报销由各个部门申购人员自行报销,各个部门办公用品申购人员每月做好费用预算。办公用品申购回来后由申购人员根据申购单以及费用发票走付款申请,做费用结算。

某公司办公用品管理办法

某公司办公用品管理办法 XX公司办公用品管理办法 (修订版) 第一章总则 第一条为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理,特制定本办法。 第二条本办法适用于XX公司各部门。 第三条管理部是公司办公用品的归口管理部门,负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况,负责办公用品的验收、发放和管理等工作。 第四条财务部负责办公用品费用的监控。 第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。 第六条本办法所指办公用品包括: 1.耐用品: 第一类:办公家俱,如:各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。 第二类:办公设备类,如:电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。 2.低值易耗品: 第三类:办公文具类,如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 第四类:生活用品,如:面巾纸、纸球、布碎、茶具等。 第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。 第二章办公用品的费用控制及申领流程 第八条办公用品申购实行费用预算制度,各部门本着实事求是,节约经营成本的原则,于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批,每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。

第九条第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购,具体流程如下: 填写”办公用品购置需求表” 部门负责人审核归口管理部门财务部总经理审批购置使用 第十条第三、四类办公用品的申领流程: 填写”办公/生活用品申领计划表”(各部门,每月2日前) 部门负责人审核归口管理部门审批汇总(管理部,每月4日前) 财务部审核归口管理部门审批营运发展部行政领取发放(每月10日后) 第三章办公用品的使用、保养、维修和报废 第十一条各类办公用品应爱惜使用、厉行节约,打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用,不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。 第十二条类办公用品的保养,主要由各部门自行负责,归口管理部门将进行不定期检查。 第十三条各部门办公用品在日常使用中,发现有故障或损坏,应及时通知归口管理部门安排维修(主指第一、二类办公用品)。 第十四条价值低于2000元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程: 填写”办公用品报废单” 部门负责人审核专业维修人员鉴定归口管理部门复核总经理审批废品公司回收 第四章附则 第十五条属固定资产范围(价值2000元以上)的办公用品的购置、维护、报废等,按事业部相关制度执行。 第十六条个人使用的办公用品,因调动或辞职时,须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。 第十七条归口管理部门负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。 第十八条本办法由管理部修订并解释。 第十九条本办法自下发之日起实施,原《办公用品管理办法》(美商用字[2000]003号)作废。

公司办公用品的管理办法

公司办公用品的管理办法 1、目的 为使公司的办公用品得到合理、有效的利用,避免浪费发生,特制定本制度。 2、适用范围 公司全体部门。 3、分类定义 3.1固定资产类办公用品,如:传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。 3.2非消耗性办公用品,如:办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。 3.3消耗性办公用品,如:笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。 4、职责 4.1公司行政部负责办公用品的全面管理。 4.2公司行政部人员具体负责执行。 5、具体规定 5.1、办公用品的发放 5.1.1固定资产类办公用品的申购,要由申请部门先书面申请,由所在部门经理审核,并经总经理审批后,交行政部进行统一采购。 5.1.2非消耗性办公用品一般以部门为单位发放,部门内共同使用,个别办公必需品须经部门主管同意后可以个人为单位发放; 5.1.3消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。 5.2用品的管理 5.2.1固定资产类办公用品 A、进行编号管理,由财务部统一登记用品,并计算其剩余价值。 B、日常的管理由使用部门或使用者进行;公司公用品由行政部进行管理。 C、出现损坏或故障根据实际情况由行政部统一安排修理。 5.2.2非消耗和消耗性办公用品。 A、由各使用部门或使用者管理。 B、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品,如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。 C、消耗性办公用品 设立《办公用品领用表》,由行政部统一保管,以便于掌握办公用品的领用状况。 D、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品,由行政部确认。 6、惩罚 6.1公司办公用品应本着节约的原则,如有浪费者一经发现将进行批评。 6.2员工应自觉爱护各类办公用品,如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。 7、相关表格 《办公用品采购申请表》、《办公用品领用表》 8、相关流程 《办公用品采购流程》、《办公用品领用流程》 9、附则 本制度于2012年1月1日开始生效执行。

办公文具用品管理办法

办公文具用品管理办法 1.为使办公文具用品管理合理化,特制订本办法。 2.本办法所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。 2.1 消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、钉书针……等。 2.2 管理消耗品:复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、色带、墨盒……等。 2.3 管理品:剪刀、美工刀、钉书机、钢笔、计算器、尺子、胶带台、日期章、塑料文件盒、文件夹、名片册……等。 3.文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用 保管用品,如铅笔、圆珠笔、橡皮擦……等。“部门领用”系公 司或部门共同使用用品,如钉书机等。 4.消耗品可依据历史记录(如过去一段时间的耗用平均数)、经验法 则(估计消耗时间)设定领用管理基准,并可随部门或人员的工 作状况调整发放基准。 5.管理消耗品应限定人员使用,必须以旧品替换新品,但纯消耗品(如复印纸、传真纸)不在此限。 6.管理品列入移交,即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如 有故障或损坏,应以旧品换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自 购。 7、办公用品的申请应于每月25日由各部门提出《办公用品申请单》交办公室汇总报副总经理以上主管审核,由办公室统一填写《请购单》交采购员购买,次月一日发放。但管理品的请领不受上述时间限制。 8.每人及每部门设立《办公用品领用记录表》,由办公室发放、公司办公用品保管员统一保管,于领用时登记并经副总以上主管批准,严格控制办公用品领用。各部门另设专人负责领用及保管部门共用品。 9.个人领用办公用品只限于业务及管理部门,车间作业人员如需使用办公用品,则统一由部门领用。 10.保管员另设《办公用品保管帐簿》,对办公用品库存、领用进行管理,并于每月底将《办公用品领用月报表》交办公室,以便统计消耗情况。 10.办公用品严禁取回家私用。 11.办公用品如属必需品、采购不易或耗用量大者,应酌量库存,如 办公室无法采购的特殊品,可经副总以上主管同意后授权使用部门自行购买。 12.新进人员如需领用办公用品的,在符合领用条件的情况下,先到办公室领取《个人办公用品领用记录表》,再办理领用。人员岗位调动或离职时,应将剩余及列管办公用品一并缴回保管员处。 13.印刷品(如信笺、信封、表格等)除各单位特殊表单外,其印刷、保管均由办公室统一管理。 12 回答者:小大侠1234 - 七级

办公用品管理办法

公司办公用品用具管理办法 1. 主题内容与适用范围 1.1本办法规定了办公用品的管理范围、发放原则以及配备标准。 1.2本办法适用于公司各部门、分厂及全体员工。 2. 术语 2.1办公用品是指公司各单位申购的文具用品、印刷品、复印机耗材、油印机耗材及计算机耗材、办公家具(设备)、接待用品等。 2.1.1文具用品:笔、墨、尺、胶水、文件袋、文件夹、文件盒、笔记本、橡皮、订书机、起钉器、打孔机、剪刀、涂改液等。 2.1.2印刷品:各种信笺、信封等。 2.1.3复印机、油印机耗材:碳粉、油墨、蜡纸、纸张等。 2.1.4计算机耗材:墨盒、硒鼓、光盘、色带、照片打印纸等。 2.1.5办公家具(设备):桌、椅、凳、柜等;会议、培训(非电子类的白板等)用品用具。 2.1.6接待用品:接待用的茶叶、咖啡、鲜花等以及馈赠的礼品。 3. 职责 3.1办公文具、印刷品、复印机和油印机耗材按需制定月计划,由总裁办负责审核、汇总,计算机耗材由计算机中心负责审核、汇总,物资采购中心负责采购,物流配送中心负责办公用品的管理和发放。办公用品管理以节约为原则,严格控制费用的开支。 3.2各单位资料员于每月25日前报下月办公用品计划,计划须经部门领导签字认可并交总裁办备案,逾期不报,视为自动放弃领用下月的办公用品,除特殊需要可进入零星采购系统进行申购外,不予另行购买。每月10日—20日将本单位申购办公用品领用完毕,25日以后为物流配送中心清点盘库时间。 3.3对超出购买标准的办公用品,必须做出使用计划,严格履行审批手续,

经主管领导批准后,方可购置。 3.4 属计划外急用的办公用品,可按电子申购流程申请零星采购,各审核单位严格履行审批手续,产生的费用计入申购单位的办公费用指标。 3.4.1接待用的茶叶、咖啡、鲜花等以及馈赠的礼品,由需求单位填写申购单“附表2:接待用品申购表”,交总裁办负责采购,总裁办采购回来后直接通知申购单位领取,并建立领用交接登记。 3.4.2办公用章的刻制,由用章单位填写“附表3:刻章申请表”,申请单位领导批准后,由总裁办统一刻制。活字章等成品章可直接走办公用品电子申购流程申购。 3.4.3名片申请填写“附表4:名片印制申请表”,经申请单位领导批准后,由总裁办统一印制。 3.4.4各类牌匾的申购,由申请单位填写“附表5:牌匾申请表”,经申请单位领导批准后,由总裁办统一制作。 4. 办公用品配备原则与标准 4.1文具用品 4.1.1各单位文具用品费用指标,每年初由审计部根据各单位在册人员情况、文具发放范围及标准统一下达,无特殊情况,原则上不得变动,特殊情况需要增加时,由申请单位填写“附表1:申报或增加办公用品限额申请表”,经审计部批准,方可增加费用指标。 4.2印刷品 4.2.1公司通用的信笺、信封,由总裁办统一申购,交物资采购中心批量印刷。为保证库存量,物流配送中心每月25日前向总裁办档案室反馈库存数量。 4.2.2各单位需要印刷的表格、资料等,若印刷量超过5000张/版面,要提出计划由对口部门审批,物资采购中心安排印刷;5000张/版面以下的,由总裁办档案室负责印刷。 4.2.3为不影响工作,各单位于每月25日前把需油印的资料(超过2000张/版面)经所在单位领导批准,报总裁办档案室,做好油印机耗材的准

办公用品管理办法细则范本

办公用品管理制度 一、宗旨 为规范公司办公用品的采购与使用,使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费,特制定本办法。 二、适用范围 公司内部所有部门及分公司办公用品的采购。 三、管理部门 办公用品的管理部门是人力资源部 四、日常管理 1、办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。非消耗性办公用品包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等,同时遵守固定资产管理制度。 2、办公用品如分配为个人使用的,由个人自己负责管理,如计算机、笔类、尺类、橡皮等;如为部门业务共同使用的,由部门负责人指定专人管理,如打印机、复印机等。 3、公共财产发生损坏时,使用人或责任人需负相应的责任。 4、员工要爱护所有公司的公共设备,离开办公室,要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具,保证安全。 5、任何人未经领导批准,不能将专用办公设备带出办公地点,否则一切后果自负。 五、采购管理 1、办公室所有办公用品的采购工作,统一由后勤保障部办公室进行。 2、各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由企管办助理填写《物品采购申请单》,交后勤保障部进行审核及采购,具体物品发放依据实际采购情况而定。 3、办公用品采购的一般程序为: A、后勤保障部确认库存无可用或可替代的物品后,按照规定权限办理审批,填写《物品采购计划表》(附表二),并报告办公室采购人员;超出办理权限(即大件物品),即由后勤保障部上报企管办审批;

b、得到采购许可签字后,一般办公用品由公司制定配送公司送货上门,验收完毕后签字确认,即可在财务部核销账目;大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序,购买后凭签字签呈核销费用。 c、仓库管理员将物品发放给所需部门,部门负责人在《物品领用登记表》(附表三)签字确认; d、相关领导按规定进行批准权限审签,后由财务部核销费用。 4、各部门若需采购临时急用的办公用品,由部门主管填写《物品采购申请单》(附表一),并在备注栏内注明急需采购的原因,经财务部审核后报总经理批准,后由采购部实施采购任务。 5、公司车辆要严格执行定点加油和定点维修制度,并接受后勤保障部的监督指导。 6、对单价大于100元以上物品的采购,应先进行询价、比价、议价,并将最终议定价格呈报企管办,经同意后方可实施采购任务。 六、用品入库 1、办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由企管办助理登记入库;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。 2、物品采购发票应由企管办助理签字确认入库后,方可报销。 3、企管办助理须对办公用品做到分类存放,码放整齐,清洁有序。 4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,要建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、发放有登记。 七、办公用品的领用 1、一般办公用品的发放,由企管办助理依据《办公用品领用标准表》(附表四),在登记好《办公用品领用登记表》(附表三)后,直接发放给使用部门或个人。 2、领取时,领取人须在《办公用品领取登记表》(附表三)上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时,领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、烟、茶、纸杯等)时应由接待承办部门或接收此物的人员在购物发票或《办公用品领用登记表》(附表三)上签字。

文具用品管理办法(第一版)

文具用品管理办法 一、目的 为加强公司文具用品的管理,有效控制行政办公费用,本着满足工作需求及节约开支的原则,根据公司目前实际,制定本办法。 二、适用范围 文具用品是指购买单价在800元(不含)以下,用于公司日常办公的各类易耗品,包括消耗类文具用品、管理类文具用品、耗材类文具用品等。 (一)消耗类文具用品:中性笔、圆珠笔、铅笔、荧光笔、油性笔、白板笔、各类可配笔芯、刀片、胶棒、大头针、回形针、复写纸、印油、订书钉、档案袋、文件袋与盒、橡皮、透明胶带、双面贴、标签、告示贴、别针、修正液、电池、茶包、纸杯、抹布、毛笔、墨水、签到簿、橡皮筋、长尾夹、文件夹、拉杆夹、档案袋、档案盒等; (二)管理类文具用品:笔记本、剪刀、钉书器、起钉器、打孔机、计算器、印泥、印台、尺子、名片夹、笔筒、文件框、裁纸刀、纸篓等; (三)耗材类文具用品:色带、白板纸、复印打印纸、传真纸、墨盒(墨水)等打印机(复印机、传真机)相关耗材。 三、文具用品的申请、购置、领用和发放 (一)申请 1.除新入职人员外,其他员工的文具用品按月度申领。耗材类文具用品由总务部统一配 置; 2.新入职人员文具用品申领实行标配制。总务部根据人力资源部出具的《员工入职登记 表》,配发标准文具用品,并列入领用登记表。标配文具用品为:签字笔、笔记本、告示贴、计算器、订书机、回形针、订书针、胶棒、剪刀、纸篓;特殊需要,由本人申请,成本中心负责人批准后方可申领; 3.每月末,各成本中心填报月度《部门文具用品领用计划表》,经成本中心负责人签字确 认后,于每月25日前报至公司总务部,总务部形成采购计划表; 4.当月28日前,总务部根据各成本中心月度文具用品领用计划表和库存盘点表,汇总需

办公用品管理办法规定范本

工作行为规范系列 办公用品管理办法规定(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-39611办公用品管理办法规定 Regulations on the management of office supplies 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 办公用品管理办法 QG/XX-2004 1范围 1.1本标准所指办公用品为(以下简称:股份公司)员工日常办公所用文具(以采购部《办公用品价目表》为准)、办公自动化所需用的耗材(含磁盘、色带、墨盒等)以及其它特殊物品(柜、台、凳、特殊文具等)。 1.2本标准适用于股份公司本部,股份公司下属全资、控股公司可参照执行。 2职责 2.1秘书室负责办公用品的归口管理,每半年核定一次办公用品费用定额,实施定额管理。 2.2采购部负责外购办公用品的采购。

2.3股份公司设立文具仓,负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。 2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门(厂)应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数,报送秘书室和相关部门(厂)。 3规定 3.1办公用品由部门(厂)统一领用,其费用按秘书室核定定额标准执行。部门(厂)管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元;其他特殊用品费用另计(用于印制生产报表所用的纸张,不列入办公用品定额内)。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的,需经总经理批准。 3.2办公用品费用(其他特殊物品除外)可月度间调剂使用,年底结算、考核。 3.3特殊物品需专题报告,经股份公司主管领导批准后,方可购买,不受定额限制。 3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划,由秘书室审核,纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支,报股份公司主管领导审批。

办公用品及设备管理办法.docx

办公用品及设备管理办法 第一章总则 第1条为规范办公用品及设备的采购、领取、使用、保管与维修,使之管理有序,责任明确,以便更好地服务于公司各项工作和降低办公用品及设备的使用经费,特制定本办法。 第2条本办法适用于公司办公用品及设备的管理。所指办公用品及设备包括:文具、纸张、文件夹等文案用品,办公桌椅、档案柜等办公用具,电话、传真机、电脑、打印机、复印机等办公器具设备,电视、空调、风扇、取暖器等家电设备。 第3条主要职责。 1.集团行政管理中心主任:审核采购预算计划;监督指导集团总部物资用品的发放、保管和使用;审批、控制物资的采购、报废,确保符合采购流程与标准。 2.集团采购主管:组织实施日常办公用品的采购及预算计划;采购总部打印机、复印机耗材等各类办公用品。 3.集团前台/后勤管理员:负责办公用品、劳保用品、厨房用品、清洁用品的采购工作,并做好采购记录;负责对各类用品的领用、发放;建立各类用品管理台账并及时更新,保证账物相符。 4.集团财务管理中心:负责审批采购计划和采购费用报销并监督采购。第二章办公用品及设备的计划管理 第4条行政管理中心根据集团下达的办公用品及设备年度采购预算

及各单位实际情况,分解并下达各部门年度办公用品及设备费用计划。第5条各部门依据行政管理中心提供的明细清单填写《办公用品及设备采购明细表》,并于每月3号前(放假顺延三天)报行政管理中心。各部门要对申领人所需增配办公用品数量进行检查,不合规定或超出标准的予以驳回。 第6条行政管理中心于每月5号前(放假顺延三天)对各部门的《办公用品及设备采购明细表》汇总、审核,形成集团办公用品月度采购计划并据此实施采购。 第三章办公用品及设备的采购 第7条采购人员根据采购计划采购物品,要认真负责,坚持物美价廉,货比三家。在入库之前,确保物品的完好无损。如有损坏,属对方原因负责退还,属自身原因自行赔偿。 第8条供应商的选择。按照公平、公正的原则,采取公开比质、比价等方式择优确定供应商。 1.为保证集团以较低的价格获得高质量的办公用品及设备,集团将先行择优选取2~3家实力较强的供应商经过同类(种)产品比质、比价后,各自提供其最具竞争力的产品品种及服务。 2.引入竞争机制,要求供应商每季(月)提供最新的产品报价及样品,集团集中评定后及时调整各供应商的采购品种与数量。条件成熟时,再确定长期供应商。 3.行政管理中心负责与供应商签订采购及服务协议。 4.对于零星、低价用品,按便利原则择近、择优购买。

企业公司工厂办公用品管理办法

办公用品管理办法 一、总则 为规范办公用品或其他低值易耗品的使用和管理,提高使用效率,特制订本办法。 二、适用范围 本办法适用于公司所有部门的办公用品或低值易耗品申购、申领、退回管理。 三、工作职责 1 、各部门:每月25日前提出下一月度的办公用品需求计划. 2、资产专管员:负责统计各部门的办公用品需求计划,列出《办公用品采购审批表》申购;负责新进人员的办公用品管理,包括新进人员办公用品发放,离职人员办公用品收回。同时做好发放登记工作,确保帐、物两相符。 四、具体管理办法 1、管理原则 审批控制原则:一般办公用品, 资产专管员可审核领用; 低值易耗品, 如色 带,墨盒等, 须经行政部经理批准后领用。详见《办公用品清单》。 常规申购与备用品原则:对于一般消耗性办公用品,每月各部门只允许申领一次。对于市面上比较难以购买或需定制的耗品,或价格比较贵且随市场行情 变化较大之耗品,可以在市场价格较低时多购买以备不时之需。 特殊用品临时申购原则:对于由于工作需要临时急需的办公用品,可由部门直接填写《办公用品采购审批表》, 报行政部经理批准后采购。 以旧换新原则:对于非消耗性的办公用品,在申购后申领时须以旧换新。例如墨盒、色带须以旧换新,而圆珠笔芯或涂改液等则无须以旧换新。具体以旧换 新类目详见《办公用品清单》。 2、申购 (1)各部门每月25日之前由部门统计其部门的下一月度办公用品申领计划及填写《办公用品月需求计划》并交资产专管员进行统计审批. (2)资产专管员按照审批控制原则进行发放并做好登记工作。 (3)资产专管员每月25日之前根据各部门报交之《办公用品月需求计 划》统计汇总,参考公司现有库存,填写《办公用品采购审批表》,经行政 部经理签审后交采购部采购。

文具使用管理规定

文具使用管理规定 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

主旨:为使文具管理效率化,特颁定本办法遵照。 说明:第一条各部门如需请领各种文具用品,请于每日九点半以前至总务 或相关部门统筹办理,其他时间不接受个别办理,以增加工 作效率,辟免人力浪费 第二条如系单品采购或增购,各部门请于每周星期一早上九点半以 前至总务或相关部门统筹办理,其他时间不接受个别办理, 采购内容如系少量或仅一单位使用物品,由总务部门视情况 请示申请,不得依个人需求,造成分类不便,人力、财物、 仓储之浪费。 第三条以上如系紧急需要不在此限,视情况由总务主管核定请领或请购。 第四条文具用品分为:消耗品、管制品、非消耗品三种。 一消耗品:笔芯、刀片、胶水、胶带、大头针、橡皮筋、 笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、 橡皮擦、夹子、打印水、订书针等。 二管制消耗品:奇异墨水笔、签字笔、白板笔、萤火笔、 修正液、打印台、原子笔等。 三非消耗品:剪刀、美工刀、订书机、打孔机、日期章、 计算机、胶台、双色印台、打字机、印泥等。 第五条文具用品分为个人领用与部门领用二种。 一个人领用保管部分:如原子笔、橡皮擦、尺、胶水、 美工刀等。 二部门领用系共同使用部份:如打孔机、大型订书机、 打字机等。 第六条请领管制消耗性文具用品时,须拿旧品更换,如原子笔、修正液、萤火笔、白板笔等。管制性文具用品列入移交如有故 障或损坏、没水应以旧品换新品,如遗失由个人或部门自行 赔偿。 第七条文具用品严禁据为私用。 第八条新进人员到职时至总务部门填写文具用品申请单向管理单位请领文具。非消耗性文具并列入个人保管卡。人员离职应依

办公用品采购及管理办法

办公用品采购及管理办法 第一章总则 第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督,合理申购与领用,节约办公费用,特制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司各部门。 第二章管理细则 第三条归口管理部门:采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度,公司行政人事部负责公司管理各部门的采购,财务资产部分别进行核算 与实施监督。 第四条请购程序: (一)日常办公用品请购:由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”,直接财务资产部审核批准后实施采购。 (二)特殊办公用品请购:如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行 采购,由使用部门在每月初报送“请购单”(突发请购可特殊处理,但需提 前3天申请,给予一定的采购时间)。 (三)如因开展单个项目,如:招标会议、大型活动、人力资源培训等, 请购数量较大时,除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外,在 请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。 (四)除日常办公用品外的其它请购单的报送流程: 各子公司报送流程:公司各部门第一负责人公司行政部公司财 务部公司常务副总经理返行政部; (五)请购单的报送时间:各部门每月第一个工作日报送到行政部,行政 部汇总后报送财务部,财务部审核后于当天报送常务副总经理,返集团 行政部(遇节假日顺延),经集团行政部负责人复核确认后于三个工作 日采购到位。 (六)所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容,不得随意涂改。 第五条内部管理: (一)办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际 工作需要至行政部领用办公用品。 (二)所有员工对办公用品必须爱护,厉行节约,杜绝浪费,禁止贪污, 降低消耗费用。办公室用品只能用于办公,不得移作他用或私用。 (三)行政部负责办公用品管理;做到办公用品齐全、量足质优、库存合 理、开支适当、用品保管规范。 (四)办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、 严格按照规章制度办事。 第六条收发管理: (一)验收: 采购人员按请购单的要求进行采购后,应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对,并办理入库手 续,办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量(是否符合请购要求),填写入库单(入库单采取订本式、一式三联、且连续编号),入库单应详

办公文具管理制度

深圳市盈辉光电套件有限公司 2012-04-01页 办 公 用 品 管 理

制 度 审核:制定:邹建兵核准:眭艳飞 深圳市盈辉光电套件有限公司 办公文具、劳保用品管理制度 目的: 为加强本公司办公用品管理,节约成本,规范办公用品领用程序,提高利用效率,降低办公成本和经费,明确管理责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的办公理念,根据公司实际情况,特制定本制度。 一、办公用品分类管理规定 1、规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 (1)固定资产主要指:桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机等。

固定资产要 按照公司固定资产管理规定实施。 (2)必须以旧换新的办公用品及劳保用品指:(签字笔、笔芯、剪刀、直尺、订书器、裁纸刀、大头笔、打孔器、印泥、计算器、电池、静电环、拖把、扫把、垃圾斗、洗洁精、手套、涂改液、文件夹、文件栏、垃圾桶等)(3)特殊消耗品、无须以旧换新的文具用品指:(打印纸、复印纸、笔记本、信笺、文件袋、标签、铅笔、橡皮擦、洗衣粉、各种印刷品、名片、账册、订书钉、布碎等) 2、公司所有职、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于上述规定的办公文具用品自第一次发放后,必须以旧换新。(特殊消耗品无法更换者除外)。 3、对以旧换新的文具用品及劳保用品使用期限规定: (1)订书器、打孔器、计算器、裁纸刀、静电环、剪刀、直尺、文件夹、文件栏、垃圾斗、垃圾桶等,原则上使用期限为半年,如不足半年非人为损坏者,可视情形予以更换。如达到使用期限而未损坏,则继续使用,如属人为损坏者,在申请更换时,必须照价赔偿。 )电池、签字笔、大头笔、拖把、扫把、笔记本、涂改液、洗洁精,根据部2(. 深圳市盈辉光电套件有限公司

湖北分公司办公用品管理办法

湖北分公司办公用品管理办法 1、目的 为加强公司办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据实际情况,特制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司价值在300元以下易耗办公用品的管理。 3、职责 3.1 物业湖北分公司综合部 3.1.1负责公司办公用品管理制度的拟订与完善。 3.1.2负责物业湖北分公司智能部门办公用品的采购、保管、发放、盘点工作,并对各项目办公用品的管理进行监督与检查。 3.2 公司各职能部门 各职能部门设专人负责办公用品计划申购、领取以及控制使用。 3.3 各前期项目/ 服务中心 各物业服务中心仓库管理员负责办公用品申购、接收、保管、发放以及控制。 4、主要内容 4.1 办公用品的定义 办公用品指办公所需的,价值在300元以下的文具类及其它用品。 4.2 办公用品的分类 4.2.1消耗品:信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔(芯)、墨水、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器、

台历、复印纸、打印纸等。 4.2.2 办公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉,磁盘、U盘、软盘、刻录盘、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、UPS电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、电话机、扫描仪、碎纸机等。 4.2.3 保洁用品包括:拖把、水桶、洗拖把、清洁桶、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫水、编制袋、玻璃绳等。 4.3 办公用品申购 4.3.1实行每季度申购一次,按35元/人/季度标准,公司高管按需购买。 4.3.2每季末行政职能部门保管人根据当季办公用品领用及剩余情况,填写《办公用品清点表》,各部门应由专人负责填写《物料消耗明细表》,并经部门负责人审定同意后报分管高管签字后与每季度首月5日前交公司行政职能部门汇总,报总经理审批后,实施采购任务。 4.4 办公用品采购 4.4.1 采购人员应严格遵守职业道德,及时了解市场商品信息,选择对口适用,质量可靠,价格合理的办公用品。 4.4.2 行政职能部门采购人员必须每季度首月10日前采购完毕。 4.4.3 公司行政职能部门可留适当办公用品用于备用。 4.5 办公用品入库 4.5.1采购人员应将所采购的物品交仓库管理员办理登记入库出库手续后由保管人依据《物料消耗明细表》填写《领料单》领出,保管人根据采购价格核定物品单价,计入领用部门(人)费用。 4.5.2办公用品入库前,仓库管理员应认真检查验收,建帐登记,妥善保管,做到帐物相符;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。 4.6 办公用品领用

公司办公用品管理制度-办公用品管理办法制度

精品word文档可以编辑(本页是封面) 【最新资料Word版可自由编辑!!】 办公用品管理制度 为加强公司办公用品的管理,规范办公用品领用程序,提高利用效率,降低办公经费,根据我公司实际情况,特制定本制度。 i

一、办公用品分类管理规定规定中的办公用品分为固定资产和一般办 公用品。固定资产包括办公设备和办公家具。 办公设备是指办公耐用品。包括:电脑、打印机、复印机、传真机、电话、投影仪、饮水机、照相机等。 办公家具是指公司用于日常办公的各种木、铁、钢、皮、玻璃以及各种新型材料质地的用品。包括:各种文件柜、抽屉柜、椅子、办公桌、保险柜、沙发、茶几等。 一般办公用品分为一般消耗品和耐用消耗品两类。一般消耗品包括:笔芯、铅笔、笔记本、胶水、便签纸、文件袋、橡皮、订书针、大头针、回形针、长尾夹、记号笔、电池、白板笔等。 耐用消耗品包括:笔筒、文件盒、文件架、订书机、起钉器、直尺、剪刀、美工刀、插线板、印台、黑板擦、U 盘等。 二、办公用品采购计划 (一)办公家具、办公设备的采购计划办公设备、办公家具的采购由部门负责人向办公室提出采购计划,办公室统一报行政办公会审批,通过 后由办公室负责统一采购。各部门自用的特殊办公设备、办公家具报 行政办公会审批后可自行采购 (二)一般办公用品的采购计划 1、各部门根据本部门办公用品使用情况,每月25 日前报下月计划,填写《办公用品申购单》(表一),经部门负责人审批签字后报办公室。办公室内勤将各部门申购计划汇总后,办公室主任提出办公室审核意见,经分管领导审核同意后方进行申购。 2、办公室内勤核对办公用品申购单与办公用品台账库存后,编制 2

公司文具用品管理规定

公司文具用品管理规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

九、公司文具用品管理办法 第一条为使公司办公文具用品管理合理化,减少浪费,特制定本办法。 第二条本办法所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。 1.消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶带、糨糊、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、水腊、打印油、圆珠笔、订书钉 2.管理消耗品:奇异墨水笔、签字笔、白板笔、笔式擦、荧光笔、修正液、打印台、电池 3.管理品:剪刀、美工刀、订书机、打孔机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算机、米达尺、印泥、打印台第三条文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品,如原子笔、橡皮擦、米达尺“部门领用”系本单位共同使用用品,如打孔机、大型订书机、打码机 第四条消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。 第五条管理消耗品文具应限定人员使用,自第三次发放起,必须以旧品替换新品,但纯消耗品不在此限。

第六条管理性文具列入移交,如有故障或损坏,应以旧品换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 第七条文具的申请应于每月25日由各部门提出“文具用品申请单”(见24-8)表交管理部统一采购,次月1日发放。但管理性文具的领用不受上述时间限制。 第八条每人及每单位设立“文具用品领用记录卡”(见表24-9)一张,由管理部统一保管,于文具领用时分别登录之,并控制文具领用状况。 第九条文具严禁取回家私用。 第十条管理部可向文具批发商采购,其必需品、采购不易或耗用量大者,应酌量库存,特殊文具管理部无法采购者,可以经管理部同意授权各单位自行采购。 第十一条新进人员到职时由各单位提出文具申请单向管理部领用文具,并列入领用卡,人员离职时,应将剩余文具及列管文具一并缴交管理部。 第十二条印刷品(如信纸、信封、表格)除各单位特殊表单外,其印刷、保管均由管理部担任申请。 表24-9 文具用品领用记录卡

企业办公用品管理办法

1.目的 为了规范文具用品的采购及发放程序,合理控制文具用品耗用成本,特制定本办法。2.适用范围 本规定适用于XXX总部及工厂的文具用品采购与发放管理。 3.名词定义无 4. 流程与权责 行政部负责公司文具用品的总费用控制,各部门负责每个月用品的申报、文具的管理及成本的控制,采购部门负责文具购入,总仓负责文具的进仓库管理。 4.1流程 4.2文具用品的配额 4.2.1各部门办公室人员按5元/人/月的标准;少于标准计发的,可以部门为单位。 4.2.2各部门有办公室人员增加及非办公室人员但需文具,影响文具用品配额的,可以提出 申请,行政部根据该部门经理批准的《文具用品配额调整申请单》,对文具用品的配额进行调整;部门人员减少的,行政部根据确定的人员减少信息直接从该部门配额中扣减相应金额。 4.2.3各部门当月文具用品的金额如有节余,可累计到次月使用,累计金额于年末清零。4.2.4不易耗品文具全部领用采取以旧换新。如:计算器、文件架、订书机、剪刀等。 4.2.5办公室新入职员工文具配备标准:签字笔1支、记事本1个;需要配置计算器及文件架等不易耗文具的岗位的人员,需填写《文具用品配额调配申请单》经所属部门经理确认,行政经理批准以后予以发放。 4.2.6对于公司某个部门将举行的大型活动所需的文具,由使用部门提出需求,采购部依流程负责申请购买,费用计入申请部门。 4.2.7打印&复印用纸、墨盒硒鼓等IT类物品、行政部部购买的厂牌绳及厂牌套、名片印刷不计入5元/人/月的标准内。 4.2.8此规定仅限于文具,不包含清洁及劳保用品采购。

4.3文具用品的申购 4.3.1各部门于当月20日前提交经所属部门与行政部批准之次月的《文具用品采购申请表》给采购部,采购部统计好总数据以及确认好物品相关参数后需要由负责人确认好费用以后下单。 4.3.2《文具用品采购申请单》应严格按规定填写,并由部门负责人签字确认。 4.3.3因工作需要,需要额外申请文具用品的,申请部门应填写《文具用品采购申请单》,经部门经理批准并由行政部经理批准后方可采购,费用计入申请部门。 4.3.4不符合规定或未经批准的文具用品采购申请,行政部有权驳回。 4.3.5各部门负责各自部门备用文具用品的储备。 4.4文具用品的发放 4.4.1总仓指定专人于每月12-20日发放月度文具用品;临时采购的文具用品由总仓另行通知申请部门领取。 4.4.2各部门领取文具用品后需签字确认。 4.4.3新员工入职,所属部门按“新入职员工文具用品发放明细”进行配置,并发放。5.参考数据 5.1《文具用品采购申请单》 5.2 《文具用品配额调配申请单》 6.变更履历 7.应发放部门 文具用品配额调整申请单 因我部门新增(岗位)员工名,姓名分别是、按元/人/月标准增加部门文具用品额度,共计增加元。 妥否,请领导批示。

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