项目质量控制可用表格
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质检申请单编号:XX-SR-ZL-001取样记录质检报告单编号:XX-SR-ZL-003留样观察记录编号:XX-SR-ZL-004留样台帐编号:XX-SR-ZL-005标签样板档案编号:XX-SR-ZL-006说明书样板档案编号:XX-SR-ZL-006建档人:建档日期:品种:质量事故处理记录编号:XX-SR-ZL-007实验用品使用记录编号:XX-SR-ZL-008实验用品台帐编号:XX-SR-ZL-009成品批检定记录检查人:复核人:质量计划编号:XX-SR-ZL-011编制人:___________________ 日期:_______________________批准人:___________________ 日期:_______________________质量计划实施情况检查表批监控记录批审核放行单编号:XX-SR-ZL-014受控文件清单编号:XX-SR-ZL-015记录清单编号:XX-SR-ZL-016管理评审计划编号:XX-SR-ZL-017管理评审报告编号:XX-SR-ZL-018纠正与预防措施处理单编号:XX-SR-ZL-019注:1.此表由有关人员填写。
产品返回登记表监视和测量装置台帐周期检定计划编号:XX-SR-ZL-022顾客满意程度调查表编号:XX-SR-ZL-023产品信息反馈单编号:XX-SR-ZL-024 表单递交人:_____________递交日期:____ 年—月—日销售情况反馈表第季度销售情况反馈表编号:XX-SR-ZL-025顾客档案编号:XX-SR-ZL-026年度内审计划编号:XX-SR-ZL-027编制人2 日期2审核人2 日期2批准人2 日期2审核实施计划编号:XX-SR-ZL-0281.审核目的: ___________________________________________2.审核依据:本公司管理体系文件3.审核范围: _____________________________________________4.审核时间:年月—日至年—月—日首次会议时间:年—月—日时—分末次会议时间:年—月一日—时一分5.审核组成员:__________________________________________6.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
质量控制检验报告(表格)
简介
本质量控制检验报告是对产品的质量进行检测和评价的结果表格。
通过对指定的检验项目进行检查和测试,评估产品是否符合质量标准和要求。
检验项目
1. 外观检查:检查产品外观是否完整、无明显缺陷或损坏。
2. 尺寸测量:测量产品的尺寸是否与设计要求一致。
3. 材料成分分析:对产品所用材料进行成分分析,确认其符合质量标准。
4. 功能性能测试:测试产品的功能是否正常运行、满足用户需求。
5. 包装完整性检查:检查产品的包装是否完好无损,确保产品在运输和储存过程中不受损。
检验结果
根据对以上检验项目的检查和测试,本次质量控制检验结果如下:
- 所有检验项目均合格,产品质量符合标准和要求。
结论
根据本次质量控制检验报告,产品经过严格的检查和测试后,被确认符合质量标准和要求。
这份报告可供参考,用于确保产品的质量和性能,维护品牌声誉和用户满意度。
建筑工程施工质量自检记录表编号:中国建筑项目管理表格表格编号CSCEC-PM-工程名称检查部位工序/检验批检查日期检查依据自检内容及检查结果:检查结论:本道工序负责人:年月日劳务分包:年月日工长:年月日注:本表由分包单位施工完毕自检后报验用。
建筑工程施工质量互检(交接检)记录表编号:中国建筑项目管理表格表格编号CSCEC-PM-工程名称检查部位工序/检验批检查日期检查依据互检(交接检)内容及检查结果:检查结论:本道工序负责人:年月日下道工序负责人:年月日劳务分包:年月日工长:年月日质检员:年月日注:本表由分包单位施工完毕自检后报验用,项目部工长和质检员签字确认后方可施工下一道工序。
建筑工程施工质量专检记录表编号:中国建筑项目管理表格表格编号CSCEC-PM-工程名称检查部位检查人员检查记录:质检员:整改措施:整改时间:自年月日到年月日整改人:复查意见:复查人:年月日注:本表由质检员专项检查时填写,由项目质量部存档。
报验申请单中国建筑项目管理表格表格编号CSCEC-PM-工程名称检查日期报验部位劳务分包自检意见劳务分包:年月日责任工程师(工长)检查意见责任工程师(工长):年月日检查结论:注:本表由分包单位报验用,必须检查合格后才可报验。
混凝土浇筑旁站记录(工长用表)工程名称:编号:中国建筑项目管理表格表格编号CSCEC-PM-日期天气气温(℃)旁站时间年月日睛阴雨最高最低开始结束□□□旁站部位及工序混凝土强度等级混凝土量浇筑(m3)是否商品混凝土□商品混凝土□自拌混凝土混凝土混凝土种类□普通混凝土;□抗渗混凝土;□耐热/火混凝土;□高强度混凝土;□大体积混凝土施工情况:1、施工用电气设备是否安全;2、夜间照明是否充足;3、施工机具、设备是否完好、运转正常。
其中振捣器型号,数量台;4、施工人员数量:混凝土工:人;钢筋工:人;模板工人;安装人员人;人员是否符合要求。
5、质检员、工长、试验员等技术管理人员是否到位;6、施工方法与浇筑顺序是否与施工方案一致;7、施工缝、后浇带留设及处理是否正确(如果有涉及);8、大体积混凝土测温、外部保温、内部降温措施是否按方案落实(如果有涉及);9、使用混凝土垫块是否符合要求;有无钢筋贴模板现象;10、垫层底板上或模板内是否已清理干净;11、柱底部杂物是否清理干净;木模是否湿润;12、商品混凝土输送车是否现场加水;混凝土从出厂到浇完是否超时限;13、模板及支架是否符合要求;14、混凝土浇筑许可证是否签批;15、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是否正确;16、钢筋骨架(尤其板内负筋)是否有被踩变形现象;17、混凝土浇筑后收面时间是否适宜;收面时是否加水,撒干水泥;18、检查有无模板变形,爆模漏浆发生;若发生是否采取有效措施整治;19、其他情况20、混凝土浇注开始时间:;浇注结束时间:。
项目管理的各类表格
以下是项目管理的各类表格:
1.项目计划表:列出项目的目标、任务、里程碑、时间表和负责人。
2.项目进度表:显示项目的当前进度,包括已完成的任务和未完成
的任务。
3.项目风险评估表:列出项目可能面临的风险,以及应对这些风险
的策略。
4.项目资源需求表:列出项目所需的人员、物资和资金。
5.项目质量管理表:列出项目的质量标准和质量控制措施。
6.项目沟通计划表:列出项目团队成员的沟通需求和沟通方式。
7.项目变更控制表:记录项目的变更请求、审批和处理结果。
8.项目成本估算表:估算项目的成本,包括人力、物资、设备和资
金等成本。
9.项目合同管理表:记录项目的合同信息,包括合同内容、合同变
更和合同执行情况等。
10.项目收尾总结表:在项目结束时,总结项目的成果、经验和教训,
用于项目复盘和经验传承。
以上是常见的项目管理表格,根据实际项目需要,可能还需要其他特定的表格。
使用这些表格可以帮助项目团队更好地管理和控制项目的各个方面,确保项目按时、按质、按预算完成。
施工现场质量控制表
1. 项目概述
本质量控制表旨在确保施工现场符合施工设计要求以及相关的法律法规标准。
该表格涵盖了施工现场常见的质量问题,为现场监理人员提供了一种简单而有效的管理工具。
2. 质量控制内容
本表格包含以下几个方面:
2.1 施工管理
- 执行施工管理程序
- 确保施工现场符合相关法律法规和标准
- 确保施工现场安全
2.2 建筑材料
- 确认建筑材料的质量证明文件
- 检查建筑材料是否符合标准
- 确保建筑材料的正确存储
2.3 结构施工
- 确保结构施工符合施工图纸
- 确认结构施工的工艺控制
- 进行结构施工的质量检查
2.4 建筑装饰
- 确保建筑装饰符合相关标准
- 确认建筑装饰的工艺控制
- 进行建筑装饰的质量检查
2.5 现场设施
- 确保现场设施符合相关标准
- 进行现场设施的质量检查
3. 使用方法
本表格应由项目监理人员填写,每一项应根据具体情况进行填写。
监理人员应在施工现场实时更新表格,并及时处理出现的质量问题。
施工单位应积极配合监理人员完成质量控制工作。
监理人员应在每周验收会上提交本表格,以便重新确定下一周期的质量控制目标。
工程质量管理控制表格一、原材料检查表1、铝合金门窗工厂加工生产检查:在铝合金门窗开始生产和生产周期内进行两次以上专项检查,检查内容参照以下表格,检查完成后三天内完成书面报告提交给工程管理部。
2、栏杆工厂加工生产检查:在栏杆开始生产和生产周期内进行两次以上专项检查,检查内容参照以下表格,检查完成后三天内完成书面报告提交给工程管理部。
铝合金门窗原材加工检查表.doc 栏杆原材加工检查表.doc3、其他原材料检查表:根据《材料设备验收作业指引》要求执行,合同约定品牌变更,按照采购流程执行变更手续。
工程合同材料品牌变更审批表.doc二、各类方案审查表:1、监理大纲、监理规划和监理细则审查表:监理大纲审批表2、施工单位申报施工组织设计及重要专项方案内部审批表:三、施工过程质量控制表格1、户型砌筑施工样板表:户型砌筑施工样板验收表2、通用施工样板确认单:通用施工样板确认表3、《质量管理关键工序重点检查表格》共计11张表格:建立每户检查档案,监理100%检查,项目经理部抽查不得小于30%各类施工方案审批表4、实测实量控制,建立每户检查档案,施工单位100%测量,监理30%抽测,项目经理部抽测不小于10%。
实测实量一户一表档案.xls 实测实量数据统计汇总分析表.xls四、验收阶段控制表格1、毛坯房分户验收:毛坯住宅模拟综合验收表2、毛坯房中间移交精装修分户验收:毛坯房屋中间移交验收记录表.doc3、精装修施工过程:建立每户检查档案,土建总包、精装总包、专业分包单位、监理100%检查,项目经理部抽查不得小于20%。
4、模拟验收表格:由客户服务中心根据珠海公司《房屋模拟验收作业指引》实施;5、移交物业验收表交付验收表(精装修)交付验收表(给排水)交付验收表(电气)。
园林绿化工程施工质量控制常用表格(1)1. 施工质量检查表项目名称:__________________施工单位:___________________监理单位:___________________检查日期:___________________1.1 施工质量检查内容:1.植物种类选择是否符合设计要求2.植物株型是否符合设计要求3.树冠形态是否符合设计要求4.绿化植物苗木是否存活良好5.地坪草皮铺设是否完整6.地面绿化是否平整7.绿化植物浇水养护情况1.2 检查结果记录:序号检查内容是否合格备注1 植物种类选择2 植物株型3 树冠形态4 植物存活情况5 草皮铺设6 地面平整度7 浇水养护2. 营造工程进度表项目名称:__________________施工单位:___________________监理单位:___________________日期:___________________2.1 营造工程进度记录:施工内容计划时间实际时间完成情况树木植栽草坪铺设地面平整浇水养护2.2 进度问题记录:序号进度问题处理措施完成时间1 树木植栽延迟2 草坪铺设质量问题3 地面平整不达标3. 绿化工程施工材料清单项目名称:__________________施工单位:___________________日期:___________________3.1 施工材料清单:序号施工材料名称规格型号数量1 土壤2 树木苗木3 草坪草皮3.2 材料使用记录:施工材料名称到场时间使用时间使用量土壤树木苗木草坪草皮以上是园林绿化工程施工质量控制常用表格(1)的相关内容,用于记录施工质量检查、施工进度和施工材料使用情况。
通过填写这些表格,可以更好地监督和控制园林绿化工程的质量,确保工程顺利进行和按照设计要求完成。
技术部研发项目质量管理制度、流程、表格、方案阅读导航→01 技术研发项目质量管控制度02 技术研发项目质量管理流程03 技术研发项目质量管理表格04 技术研发项目质量验收方案技术部一、技术研发项目质量管控制度技术研发项目质量管控制度第1章总则第1条目的为对研发项目实施过程的活动进行持续不断的检查、度量、评价和调整, 保证满足公司项目质量目标, 特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于研发项目的质量管理事项。
第3条管理职责研发项目质量管理的实施者包括公司高层领导、技术研发部经理、研发项目负责人、项目组成员等。
1. 研发项目负责人确定研发项目的质量目标及相关人员的职责与权限, 并组织实施研发过程中的质量控制措施。
2.研发项目组成员负责记录和统计项目研发过程中规定的数据, 参与研发项目质量改进的相关活动。
第2章研发项目质量的影响因素控制第4条人力控制1. 研发项目负责人应提高项目团队成员的素质, 健全岗位责任制, 改善劳动条件, 公平合理地对团队成员进行激励。
2.研发项目负责人应根据项目特点, 从确保项目质量出发, 对项目团队成员的技术水平、生理缺陷、心理行为、错误行为等方面进行控制。
3.提高技术研发部及项目组的质量意识, 形成人人重视质量的项目环境。
第5条材料控制1. 选择合适供应商, 形成定点采购。
2.供应商由质量管理部进行初始评审和年度系统评审, 以便确定是否保持其供应商资格。
3.对供应商提供的配套产品进行考核和评估, 如发现质量问题, 发出纠正措施。
第6条设备控制研发项目负责人应根据项目的不同特点, 合理选择并正确使用、管理和保养设备工具。
第7条方法控制1. 合理选择。
根据项目特点选择技术可行、经济合理、有利于保证项目质量、加快项目进度、降低项目费用的实施方法。
2.动态管理。
在项目进行过程中正确应用质量控制方法, 并随着条件的变化不断地进行调整。
第8条环境控制。
研发项目负责人应根据项目特点和具体条件, 采取有效措施对影响质量环境的因素进行控制, 包括项目技术环境、管理环境、劳动环境等。
项目内控表格目录1、基坑壁下挖会签表土方护壁阶段使用2、人工挖孔桩混凝土浇筑会签表人工挖孔桩阶段使用3、混凝土浇筑会签表(正表)混凝土浇筑时使用4、混凝土浇筑会签表(附表)混凝土浇筑时使用5、摸板拆除申请表结构阶段使用6、砼一般质量问题检查处理记录表结构阶段使用7、砌砖准备工作会签表砌体阶段使用8、室内抹灰准备工作会签表室内抹灰阶段使用9、地坪施工准备工作会签表地坪施工阶段使用10、外架拆除准备会签表外墙施工阶段使用11、卷材防水工序确认表卷材施工时使用12、室内防水工序确认表室内防水施工时使用13、保温工序确认表保温施工时使用14、外墙面砖工序确认表外墙面砖施工时使用15、外墙涂料工序确认表外墙涂料施工时使用16、抹灰前安装隐蔽验收移交交接表抹灰施工前安装工作面移交时使用17、地坪前安装隐蔽验收移交交接表地坪施工前安装工作面移交时使用18、防水基层前隐蔽验收移交交接表防水施工前安装工作面移交时使用19、电梯前室公共区域隐蔽验收移交交接表公共区域装饰前工作面移交时使用20、外墙金属物防雷接地隐蔽验收移交交接表外墙金属物防雷接地工作面移交时使用21、地下室安装准备工作会签表地下室安装阶段使用22、工作面移交交接表工作面移交通用表23、安全文明施工周(旬)检查记录表安全文明施工周(旬)检查通用表24、墙柱关模前会签表墙柱关模前使用25、工程样板区(块)确认单工程样板确认使用26、现场交底记录综合交底及制度交底使用27、入场通知书新单位进场使用28、混凝土工程结构实体检验记录表一拆模时候使用项目基坑壁下挖会签表施工单位:填表时间:年月日注:1、此表适用于基坑开挖前的工序控制;2、观察数据表必须上墙;3、此表必须签署完毕且全部“合格”后才能进行开挖;4、报验顺序:施工自检→监理复检→甲方组织验收,此表由土方单位发起、跟踪和保存;5、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为土方施工单位当月进度请款文件的附件。
项目质量控制可用表格编号:
说明:本表为质量计划中的附表,由质检部编写,报项目总工审批执行。
分项工程(工序)试验计划表
编号:
说明:本表为质量计划中的附表,由试验室编写,项目总工审批后执行。
纠正(预防)措施要求表
编号:
作业规范书
检验、试验委托单
总包单位合同号监理单位编号
检验特殊处理单
日期:年月日
质量水准统计分析表部门:编号:
不合格品报告
编号:
说明:本表由质检部组织填写,原件由资料室储存。
材料不合格品报告编号:
说明:本表由质检部组织填写,原件由资料室储存。
工程质量事故报告编号:
制表人:日期:
说明:本表由质检部组织填写,原件由资料室储存。
紧急放行申请报告
说明:本表一式两份,由分部组织填报批准后,报资料室存一份,分部自存一份。
例外转序申请报告单
说明:本表一式两份,由分部组织填报批准后,报资料室存一份,分部自存一份。
紧急放行与例外转序跟踪记录
说明:本表一式两份,由分部组织填写后,报资料室存一份,分部自存一份。
最终检验与试验自验记录
编号:
制表人:日期:
说明:本表由质检部填写,报总工签批。
工序质量自互检卡
编号:
班组长:班组质检员:操作人员:下道工序:
说明:本表由班组长组织操作人员填写,交分项技术员储存。
工序完工后,交资料室储存。
计量器具周检登记台账
编号:
技术交底通知书
单位工程名称:年月日
内部质量体系审核日程计划表被审部门:审核日期:标识号:
说明:本表可用其他表式替代。
内部质量体系审核会议签到表部门名称:标识号:
内部质量体系审核不合格报告标识号:
说明:不合格序号用四个数字或者字母表示,前两位为部门代号,由审核组确定,后两位为不合格流水号。
现场审核结果记录表
受审部门:审核员:标识号:审核日期:
说明:本表可用其他表式替代。
内审不合格纠正跟踪表
部门: 标识号:
审核组长: 年 月 日 质保部门: 管
理者代表:
质量管理工作计划表
年月日
审核人:制表人:
说明:本表由项目部各分部编写,交项目部审批。