评审记录表
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机械制造企业安全生产标准化评分记录表自评/评审单位:自评/评审时间:从年月日 到年月日自评/评审组组长:自评/评审组主要成员:1.基础管理考评:标准分值220分,14项考评项目和61条考评内容考评 类目 考评项目考评内容标准分值评审描述空项应得分实际得分1.基础管理考评 1.1目标管理1. 安全承诺32. 中长期发展规划 23. 安全生产年度目标 34. 保障措施25. 安全资金投入46. 安全文化建设11.2危险源管理1. 管理制度42. 危险源辨识33. 风险评价和重大危险源申报 31 / 554. 危险源控制措施 25.危险源评审、更新和告知 21.3安全生产责任制1. 主要负责人的安全职责 42. 建立健全安全职责 43. 熟悉并履行安全职责 34. 工会维权25. 定期评审和更新 21.4安全生产规章制度或企业标准1. 法律法规与其他要求的收集和传达 42. 建立健全规章制度 43. 规章制度的内容 24. 规章制度的发放及执行 35. 规章制度的评审、修订或更新 21.5安全技术操作规程1. 制定安全技术操作规程 42. 安全技术操作规程内容 43. 安全技术操作规程发放与管理 22 / 554. 批准、评审和修订 21.6机构与人员1. 安全生产管理网 42. 安全生产管理机构 33. 专职安全管理人员配备 34. 工会劳动保护监督检查委员会(小组)21.7职业安全健康培训1. 编制培训计划32. 职业安全健康培训的实施 373. 培训评估和档案 51.8 建设项目的安全和职业健康“三同时”管理1. 可行性研究阶段 32. 设计阶段23. 施工阶段24. 验收阶段35. 安全卫生设施投资概算 21.9相关方安1. 供应商和承包商的安全管理 43 / 55全管理2. 发包或出租的安全管理 33. 短期、临时从业人员的安全管理 34. 实习、参观及其他外来人员的安全管理21.10班组安全管理1. 管理归口部门12.安全生产标准班组的基本条件2.1安全生产职责22.2严格执行安全技术操作规程 22.3安全检查和隐患整改 22.4安全活动22.5安全培训23. 班组验收和考核 11.11劳动防护用品管理1. 需求计划和发放标准 32. 发放和质量33.使用和佩戴41.12 应急管理1. 确定应急响应目标 24 / 552. 应急预案的编制、评审或论证、发放43. 应急物资及装备的配备 44. 应急响应25. 应急预案的演习、评审或更新 21.13安全检查1. 安全检查制度22. 实施安全检查53. 查出问题和隐患的整改 34. 现场违章情况41.14 事故管理1. 参加工伤保险32. 事故控制指标83.事故的调查和处理 34.25.事故档案2小计2205 / 552. 基础设施安全条件考评:标准分值610分,44项考评项目和302条考评内容考评 类目 考评项目考评内容标准分值评审描述 空项应得分实际得分2 基础设施安全条件2.1金属切削机床1.防护罩、盖、栏应完备可靠,其安全距离、刚度、强度及稳定性均应符合GB/T8196、GB 23821的相关规定。
合同评审记录表一、背景和目的本合同评审记录表是为了确保合同评审过程的透明性、一致性和规范性而设计的。
通过记录合同评审的过程和结果,可以确保合同的合法性、合规性和有效性,减少合同纠纷的风险,保障各方的权益。
二、评审内容1. 合同基本信息:- 合同名称:- 合同编号:- 合同签订日期:- 合同签订地点:- 合同签订各方:- 合同履行期限:- 合同金额:- 合同主要条款和内容概述:2. 评审人员:- 评审人员姓名:- 评审人员职务:- 评审人员部门:- 评审人员联系方式:3. 评审过程:- 评审开始时间:- 评审结束时间:- 评审地点:- 评审流程概述:a) 阅读合同文本;b) 分析合同条款;c) 讨论并提出修改建议;d) 确定最终评审结果。
4. 评审结果:- 合同评审意见:- 合同修改建议:- 合同通过与否:- 如未通过,原因说明:5. 评审记录:- 记录评审过程中的重要讨论点和结论; - 记录评审过程中提出的问题和解决方案; - 记录评审过程中的异议和争议;- 记录评审过程中的决策和行动项。
三、评审结果处理1. 合同通过:- 确认合同评审结果;- 确认合同有效性;- 签署合同评审记录表。
2. 合同未通过:- 分析评审不通过的原因;- 提出合同修改建议;- 协商解决不通过的问题;- 签署合同评审记录表。
四、附录1. 相关文件:- 合同文本;- 合同附件;- 其他相关文件。
2. 评审人员签字:- 评审人员姓名:- 评审人员签字:- 评审日期:以上为合同评审记录表的标准格式,旨在确保合同评审过程的规范性和一致性。
根据实际情况,可以对评审内容进行适当调整和修改,以满足具体合同评审的需求。
合同评审记录表一、背景和目的合同评审记录表是用于记录合同评审过程中的相关信息和意见的工具。
通过评审记录表,可以确保合同评审的透明性、一致性和合规性,提高合同管理的效率和准确性。
二、评审信息1. 合同基本信息- 合同名称:- 合同编号:- 合同类型:- 合同签订日期:- 合同生效日期:- 合同终止日期:- 合同相关方:- 合同金额:- 合同主要条款:2. 评审人员- 评审人员姓名:- 评审人员职务:- 评审人员部门:3. 评审目的- 评审目的和重点:- 评审范围:- 评审依据:4. 评审过程- 评审时间:- 评审地点:- 评审议程:- 评审参与人员:- 评审方法和工具:5. 评审内容和结论- 合同条款的合规性评审:- 合同是否符合相关法律法规的要求?- 合同条款是否明确、完整、合理?- 合同条款是否存在风险和漏洞?- 合同是否涉及保密、知识产权等重要事项的保护? - 合同是否有明确的违约责任和争议解决机制?- 合同商务条款的评审:- 价格条款是否合理?- 付款方式和期限是否明确?- 交付和验收标准是否明确?- 违约责任和赔偿条款是否合理?- 合同变更和解除条款是否合理?- 合同风险评估:- 合同履行过程中可能面临的风险有哪些? - 风险的概率和影响程度如何?- 风险的应对措施和责任分配是否明确?- 合同评审结论:- 合同是否符合公司政策和流程要求?- 合同是否存在风险和漏洞?- 是否需要修改、补充或拒绝合同?6. 评审意见和建议- 合同评审意见:- 合同修改或补充建议:- 合同拒绝理由(如果有):7. 评审记录的保存和归档- 评审记录的保存期限:- 评审记录的归档方式和位置:- 评审记录的访问权限和保密要求:三、附录- 相关法律法规和政策文件- 公司合同管理制度和流程文件- 其他相关资料和文件以上是合同评审记录表的标准格式,根据任务名称提供的要求,回复内容详细且准确,字数控制在1500字左右。
请根据实际情况进行适当调整和补充,以确保评审记录表符合您的具体需求。
供应商评审记录表供应商评审记录表编号:日期:年月日供应商名称:地址:序号评审内容分值得分评审部门1 项目质量管理体系2 1.51.1 运行情况 1 11.2 产品生产标准 1 11.3 纠正措施 1 11.4 原材料技术标准 1 11.5 原料供应商合作稳定 1 11.6 掌握行业新技术 1 11.7 先进设备满足特殊需求 1 12 技能能力 2 2.52.1 及时提供样品 1 12.2 及时提供报价 1 12.3 专业的风险规避意见 1 1.52.4 提供有价值的工艺建议 1 12.5 提供特殊性能材料和结构 1 2.53 检验机构 2 23.1 独立运作 1 13.2 足够检测设备 1 13.3 明确检验标准和负责人 1 1 3.4 足够独立检验人员 1 13.5 出厂报告包含产品信息 1 14 质量管理 2 24.1 通过ISO9000认证 1 14.2 管理层重视质量管理 1 14.3 明确质量目标和改进计划 1 15 不合格品处理 1.5 1.55.1 触发改进动作 1 15.2 持续质量改进参与 1 15.3 定期校验检验设备 0.5 05.4 明确原料出入库检验标准 0.5 0.56 检验文件 2.5 46.1 原材料、产品出入库记录 0.5 0.56.2 详细作业指导书 0.5 0.56.3 生产过程质量检验记录 0.5 16.4 操作人员培训记录和上岗资质 0.5 0.56.5 不合格品处理程序 0.5 0.57 设备及维护 2 27.1 采购或生产不合格品分开存放 1 17.2 设备管理制度执行情况 1 17.3 设备运行状况 1 17.4 设备维护保养状况 1 17.5 设备设计制造质量 1 18 仓储面貌情况 1.5 1.58.1 仓库储存货物充足 0.5 0.58.2 车间物料摆放、标识情况 0.5 0.58.3 工作环境和秩序 0.5 0.58.4 备用工具摆放、标识和清洁情况 0.5 0.5 总分 20 23供应商评审记录表编号:日期:年月日供应商名称:地址:序号评审内容1 项目质量管理体系1.1 运行情况:供应商是否能在合理时间内进行质量分析。