评审记录表
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招投标文件评审记录表日期:(填写评审日期)评审单位:(填写评审单位名称)评审人员:(列出所有参与评审的人员姓名)序号投标单位存在问题及建议评审结果(以上表格为招投标文件评审记录表)评审说明:1. 投标单位:列出所有参与投标的单位名称,按照顺序逐行填写。
2. 存在问题及建议:对每个投标单位的招投标文件进行详细评审,列出存在的问题和相应的建议。
3. 评审结果:根据招投标文件的评审情况,填写相应的评审结果。
评审记录:1. 投标单位一:存在问题及建议:投标单位一的材料缺少了商业执照的副本,请要求其补充完整。
评审结果:材料不完整,被判定为无效投标。
2. 投标单位二:存在问题及建议:投标单位二的资质证书上的有效期还有三个月到期,请要求其提供有效期延长的证明文件。
评审结果:需要补充延长证明文件。
3. 投标单位三:存在问题及建议:投标单位三的技术方案书中缺少了工期计划和施工组织设计,请要求其补充完整。
评审结果:材料不完整,被判定为无效投标。
4. 投标单位四:存在问题及建议:投标单位四的报价单中计算错误,请要求其重新核对报价。
评审结果:需要重新核对报价。
5. 投标单位五:存在问题及建议:投标单位五的投标文件缺少担保函,请要求其提供担保函。
评审结果:材料不完整,被判定为无效投标。
评审总结:根据以上的评审结果,投标单位一和投标单位五的投标文件被判定为无效投标,因为材料不完整。
投标单位二需要提供延长证明文件,投标单位四需要重新核对报价。
只有投标单位三的问题比较严重,缺少工期计划和施工组织设计的材料,需要补充完整。
备注:在评审过程中,发现有些投标单位的资料不完整,可以联系其补充材料,并在限定的时间内提交。
对于存在严重问题的投标单位,可以判定为无效投标。
所有的评审结果和建议应在评审记录中详细记录下来,以备后续参考和记录。
以上是招投标文件评审记录表的示例,可以根据实际情况和要求进行调整和修改。
招投标文件评审是一个非常重要的环节,评审记录表的编写需要准确、清晰地记录所有的评审过程和结果。
评审记录表(模板) → 评估记录单(模板)
项目编号:[项目编号]
评估日期:[评估日期]
评估人员:[评估人员]
2.评估标准:明确制定评估的标准和指标,便于评估人员进行评估和判定。
3.评估结果:根据具体评估标准,记录各个评估对象在评估过程中的得分或评估等级。
4.评估意见:根据评估结果,提出针对性的建议和改进措施,供项目参与者参考。
2.制定评估标准:根据项目的需求和目标,制定相应的评估标准和指标。
3.进行评估:根据评估标准,对各个评估对象进行评估,并记录相应的评估结果。
4.提出评估意见:根据评估结果,提出针对性的建议和改进措施,供项目参与者参考。
模块A。
| 代码质量 | 优秀。
|
模块B。
| 功能完备 | 良好。
|
模块C。
| 用户体验 | 一般。
|
2.模块B在功能完备方面表现良好,但在性能方面仍有待优化。
3.对于模块C的用户体验评估一般,建议进一步优化用户界面
和操作流程。
以上是评估记录单的模板,根据具体项目情况进行相应的调整
和填写内容。
希望本模板能对您的工作有所帮助!。
供应商评审记录表供应商评审记录表编号:日期:年月日供应商名称:地址:序号评审内容分值得分评审部门1 项目质量管理体系2 1.51.1 运行情况 1 11.2 产品生产标准 1 11.3 纠正措施 1 11.4 原材料技术标准 1 11.5 原料供应商合作稳定 1 11.6 掌握行业新技术 1 11.7 先进设备满足特殊需求 1 12 技能能力 2 2.52.1 及时提供样品 1 12.2 及时提供报价 1 12.3 专业的风险规避意见 1 1.52.4 提供有价值的工艺建议 1 12.5 提供特殊性能材料和结构 1 2.53 检验机构 2 23.1 独立运作 1 13.2 足够检测设备 1 13.3 明确检验标准和负责人 1 1 3.4 足够独立检验人员 1 13.5 出厂报告包含产品信息 1 14 质量管理 2 24.1 通过ISO9000认证 1 14.2 管理层重视质量管理 1 14.3 明确质量目标和改进计划 1 15 不合格品处理 1.5 1.55.1 触发改进动作 1 15.2 持续质量改进参与 1 15.3 定期校验检验设备 0.5 05.4 明确原料出入库检验标准 0.5 0.56 检验文件 2.5 46.1 原材料、产品出入库记录 0.5 0.56.2 详细作业指导书 0.5 0.56.3 生产过程质量检验记录 0.5 16.4 操作人员培训记录和上岗资质 0.5 0.56.5 不合格品处理程序 0.5 0.57 设备及维护 2 27.1 采购或生产不合格品分开存放 1 17.2 设备管理制度执行情况 1 17.3 设备运行状况 1 17.4 设备维护保养状况 1 17.5 设备设计制造质量 1 18 仓储面貌情况 1.5 1.58.1 仓库储存货物充足 0.5 0.58.2 车间物料摆放、标识情况 0.5 0.58.3 工作环境和秩序 0.5 0.58.4 备用工具摆放、标识和清洁情况 0.5 0.5 总分 20 23供应商评审记录表编号:日期:年月日供应商名称:地址:序号评审内容1 项目质量管理体系1.1 运行情况:供应商是否能在合理时间内进行质量分析。
评审记录表
Design Modification Review Record
《评审记录表》使用说明
一、适用范围:适用于研发部门设计及程序更改评审时填写此表。
二、编号:提出更改部门编号+年号2位+流水号3位
三、填写要求:
1.评审主持人、记录人、评审日期:根据评审会议,具实填写。
2.评审主题:本次评审的主题思想/主要目的。
3.评审摘要:评审记录人员将本次评审内容摘要记录在此栏内,可另附页。
主要填写的内容为:此次更改了哪些,改进了哪些性能以及各部门的意见。
4.评审人签名:参加评审的人员签署姓名。
5.评审问题解决情况:由更改申请人针对评审中所提出的问题填写完成情况,并交项目经理审核,如无问题可扛掉,但也应交项目经理审核确认。
6.备注:需备注的其他事项,如评审结论、领导批示等。
7.评审记录表附页
采用体系部《评审记录表》的附页。
(1)评审记录表编号:该附页对应的《设计更改评审记录表》的编号。
(2)共页,第页:该《设计更改评审记录表》对应的附页总页数,此页附页为第几页。
四、原件存档部门:与设计更改申请/通知单一同存档。
五、归口管理部门:总工办。
七、生效日期:。