项目
成本预算分配额度
本年累计
占比%
预算
进度%
与预算目标值比
上年同期
与上年同期比
增幅%
金额
增幅%
金额ห้องสมุดไป่ตู้
一、销售费用(含坏账、积分兑换)
10,422.0
3,082.66
100.00
29.58
-3.75
-391.34
4,757.44
-35.20
-1,674.78
1、宣传及客户服务费
305.0
脱机收入环比减295.6万元,分别为:固网宽带减100.7万元,其中终端用户收入减收50.1万元(主要是春节结束停保用户上升:3月份停保用户净增2.2万)、装移机收入减27.1万元(新装减少1804户)、专线收入减22.8万元(主要是上月仙游校校通半年出账引起);移动用户减收60.9万元(主要是通话费减收58.1万元);电信传媒减56.9万元;ICT减63.6万元。
-29.91
129.74
-94.79
-122.99
3、代办费
6,822
2,180.01
70.72
31.96
-1.38
-93.99
2,480.84
-12.13
-300.83
其中:实业代办费
2,560
780.53
25.32
30.49
-2.84
-72.80
796.75
-2.04
6,423
6,472
48
-138
961
应收账款分析
.
固定资产与折旧情况
折旧及摊销预算进度