财务工作情况汇报(巡视巡察汇报).docx
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巡视巡察财务情况汇报尊敬的领导:根据上级部门的安排,我作为财务管理部门的负责人,对本单位财务情况进行了全面的巡视巡察,并就此向领导汇报如下:首先,我对本单位的财务收支情况进行了详细的核对和分析。
经过统计,本单位在上半年的财务收入较去年同期有所增长,主要是由于市场销售情况良好,收入有所提高。
同时,在成本控制方面也取得了一定的成效,使得利润率有所提高。
但是,在支出方面,部分费用存在着过高或者不必要的情况,需要进一步加强管理和控制。
其次,我对本单位的资金使用情况进行了详细的审查。
在资金使用方面,本单位存在着部分资金占用不当的情况,导致了资金使用效率不高。
同时,部分资金使用存在着较大的风险,需要及时进行调整和改进。
另外,本单位的资金流动情况较为稳定,但是在资金运作方面还存在一些问题,需要进一步加强管理和监督。
再次,我对本单位的财务制度执行情况进行了全面的检查。
在财务制度执行方面,本单位存在着一些制度执行不到位的情况,导致了一些财务管理工作无法有效开展。
同时,在内部控制方面也存在一些不足之处,需要进一步加强内部控制,提高财务管理的效率和规范性。
最后,我对本单位的财务风险情况进行了全面的评估。
在财务风险方面,本单位存在着一些潜在的风险隐患,需要及时进行风险预警和控制。
同时,需要建立健全的风险管理机制,提高对财务风险的应对能力。
综上所述,本单位在财务管理方面取得了一些成绩,但是也存在着一些问题和不足之处,需要进一步加强管理和改进。
我将认真贯彻落实领导的要求,积极采取有效措施,全面提高财务管理水平,确保本单位的财务工作稳健有序地开展。
特此汇报。
财务管理部门负责人,XXX。
日期,XXXX年XX月XX日。
巡查财务整改情况汇报
尊敬的领导:
根据公司要求,我对财务整改情况进行了巡查,并向您汇报如下:
首先,我对公司财务部门进行了全面的检查和了解,发现了一些问题。
在过去
的一段时间里,公司财务管理存在一些混乱和不规范的现象,主要表现在财务报表不够准确、财务流程不够规范、财务人员素质不够高等方面。
这些问题严重影响了公司的财务运作和管理,也给公司的发展带来了一定的隐患。
针对以上问题,我制定了一系列的整改措施。
首先,我要求财务部门的工作人
员加强学习,提高自身的业务水平和素质,确保财务工作的准确性和规范性。
其次,我对财务流程进行了调整和优化,明确了各项财务工作的责任人和流程,确保每一笔财务都能够清晰透明地进行记录和核算。
最后,我要求财务部门加强与其他部门的沟通和协作,确保财务工作与公司的经营发展保持一致。
经过一段时间的整改,我对财务部门的工作进行了再次检查,发现了一些明显
的改善。
首先,财务报表的准确性得到了明显提高,财务数据的真实性和可靠性得到了有效保障。
其次,财务流程的规范性得到了有效的保障,各项财务工作的流程清晰明了,责任人明确,工作效率也得到了明显提高。
最后,财务部门与其他部门的沟通和协作也得到了明显的改善,公司的整体运作效率得到了提升。
总的来说,经过一段时间的整改,公司财务管理的整体情况得到了明显的改善。
但是,我也清楚地意识到,财务管理工作的整改并不是一蹴而就的,还需要我们不断地努力和改进。
我将继续密切关注公司财务管理的情况,确保公司的财务工作能够持续保持良好的状态。
谢谢!。
被巡察单位财务情况汇报尊敬的领导:根据上级要求,我单位特向领导汇报被巡察单位的财务情况。
经过认真调查和整理,现将汇报内容如下:一、财务收入情况。
被巡察单位在去年实现营业收入XXX万元,同比增长XX%。
主要收入来源包括XXX,XXX,XXX等方面。
其中,XXX占比最大,达到了XX%。
财务收入情况总体稳定,但也存在着一些问题,比如XXX,XXX等方面。
二、财务支出情况。
被巡察单位去年的支出主要用于XXX,XXX,XXX等方面,支出总额为XXX万元。
其中,XXX支出占比最大,达到了XX%。
财务支出情况相对较为合理,但也存在着一些不规范的地方,比如XXX,XXX等方面。
三、财务管理情况。
被巡察单位的财务管理工作存在一定的问题,主要表现在XXX,XXX,XXX 等方面。
具体包括XXX,XXX,XXX等。
这些问题需要被巡察单位高度重视,采取有效措施加以解决。
四、财务风险情况。
被巡察单位在财务风险方面存在一些潜在隐患,主要包括XXX,XXX,XXX 等方面。
这些风险如果得不到有效控制,可能对单位的财务稳定性造成一定影响,需要引起高度重视。
五、整改措施建议。
针对上述存在的问题和风险,我们建议被巡察单位应采取以下措施加以整改,XXX,XXX,XXX等。
同时,需要加强对财务管理人员的培训和监督,提高他们的财务管理水平和意识。
以上就是被巡察单位财务情况的汇报内容,希望能够得到领导的认真审阅和指导。
被巡察单位的财务情况对于单位的发展至关重要,我们将继续加强监督和指导工作,确保财务工作的规范和稳健。
谨此汇报。
此致。
敬礼。
第1篇一、前言为了提高财务管理的科学性和规范性,加强财务风险控制,我单位于近期对财务分析报告进行了全面巡查。
巡查过程中,我们发现了一些问题,现报告如下。
二、巡查情况1. 报告编制情况本次巡查主要针对财务分析报告的编制情况进行了检查,包括报告的完整性、准确性、及时性和规范性。
(1)完整性:大部分财务分析报告内容较为完整,涵盖了公司整体财务状况、经营成果、现金流量等方面的分析。
(2)准确性:部分财务分析报告在数据来源、计算方法等方面存在误差,影响了报告的准确性。
(3)及时性:大部分财务分析报告能够按照规定的时间节点完成,但仍有少数报告存在延迟现象。
(4)规范性:部分财务分析报告格式不规范,存在图表不清晰、字体不统一等问题。
2. 报告内容情况巡查发现,财务分析报告在内容方面存在以下问题:(1)分析深度不足:部分财务分析报告仅停留在表面现象,未能深入挖掘问题原因,对改进措施的建议也较为笼统。
(2)指标体系不完善:部分财务分析报告所采用的指标体系不够全面,未能全面反映公司财务状况和经营成果。
(3)数据来源单一:部分财务分析报告数据来源单一,缺乏对其他数据的补充和分析。
三、存在问题及原因分析1. 存在问题(1)财务分析人员专业素质不高:部分财务分析人员缺乏专业知识和技能,导致报告质量不高。
(2)财务分析制度不健全:部分单位未建立健全财务分析制度,导致财务分析工作缺乏规范。
(3)管理层重视程度不够:部分管理层对财务分析工作重视程度不够,导致财务分析报告未能得到充分应用。
2. 原因分析(1)财务分析人员缺乏培训:部分财务分析人员未接受过专业培训,导致其专业素质不高。
(2)财务分析制度执行不到位:部分单位财务分析制度虽已建立,但执行不到位,导致制度形同虚设。
(3)管理层对财务分析工作认识不足:部分管理层认为财务分析工作只是财务部门的事,与自身关系不大,导致对财务分析工作重视程度不够。
四、改进措施1. 加强财务分析人员培训:提高财务分析人员的专业素质和技能,确保财务分析报告质量。
财务巡查工作情况汇报尊敬的领导:我是财务部门的负责人,现向您汇报财务巡查工作情况。
自上次巡查以来,我们财务部门全体员工积极配合,认真执行巡查任务。
在巡查过程中,我们主要围绕公司财务状况、财务制度执行情况以及财务风险管控情况展开工作。
具体情况如下:首先,关于公司财务状况的巡查。
我们对公司资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表进行了全面审查,确保了财务数据的准确性和真实性。
同时,我们还对公司的资金使用情况、投资项目的回报情况进行了梳理和分析,及时发现并解决了一些资金使用中存在的问题,确保了公司资金的安全和合理运作。
其次,关于财务制度执行情况的巡查。
我们对公司财务制度的执行情况进行了全面检查,重点关注了财务报销、费用审批、资金管理等方面的执行情况。
通过巡查,我们发现了一些制度执行中存在的漏洞和不足之处,及时进行了整改和完善,提高了公司财务制度的执行效率和规范性。
最后,关于财务风险管控情况的巡查。
我们对公司财务风险的管控情况进行了全面评估,重点关注了市场风险、信用风险、流动性风险等方面的情况。
通过巡查,我们及时发现了一些潜在的财务风险,并采取了相应的措施进行了有效的管控,确保了公司财务风险的可控性和稳定性。
总的来说,本次财务巡查工作取得了较好的效果,为公司的经营发展提供了有力的保障。
但在巡查过程中,我们也发现了一些问题和不足之处,需要进一步加强和改进。
我们将结合本次巡查的情况,进一步完善财务管理制度,加强内部控制,规范财务操作,确保公司财务工作的稳健运行。
最后,感谢领导对财务工作的关心和支持,我们将继续努力,为公司的发展贡献自己的力量。
谢谢!。
财务巡查情况汇报范文财务巡查情况汇报。
尊敬的领导:根据公司安排,我对财务部门进行了一次全面的巡查,现将巡查情况汇报如下:一、财务部门基本情况。
财务部门是公司的重要部门,负责公司的财务管理、资金运作、成本控制等工作。
部门下设会计组、成本组、资金组和财务分析组,各组相互配合,共同完成公司的财务工作。
二、巡查发现的问题。
1. 财务数据不够准确,在巡查过程中发现,部分财务数据存在错误和不准确的情况,这可能会对公司的财务决策产生影响。
2. 资金使用不够合理,部分资金使用不够合理,存在着浪费和闲置的情况,需要进一步加强资金管理。
3. 成本控制不够严格,部分成本控制措施不够严格,导致成本增加,影响了公司的盈利能力。
4. 财务风险管控不够到位,在巡查中发现,财务风险管控工作存在疏漏,需要加强对财务风险的预警和防范。
三、整改措施。
1. 加强财务数据的核对和审核,确保数据的准确性和真实性。
2. 优化资金使用流程,建立严格的资金使用制度,避免资金的浪费和闲置。
3. 加强成本控制,严格执行成本控制措施,降低公司的运营成本。
4. 加强财务风险管控,建立健全的财务风险预警机制,及时发现和解决财务风险。
四、巡查总结。
通过本次巡查,发现了财务部门存在的问题,并提出了相应的整改措施。
希望各位领导能够重视并支持财务部门的整改工作,确保公司的财务工作能够更加规范和有效地开展。
以上就是本次财务巡查情况的汇报,如有不足之处,还请各位领导批评指正。
感谢各位领导对财务工作的关心和支持!谨此汇报。
财务部门全体员工。
日期,XXXX年XX月XX日。
巡查财务整改情况汇报根据公司要求,我们对财务整改情况进行了全面的巡查和汇报。
在过去的一段时间里,我们对公司财务进行了全面的整改工作,以确保公司财务运作的规范和透明。
以下是我们对财务整改情况的汇报:首先,我们对公司财务数据进行了全面的清理和整理。
我们对过去的财务数据进行了逐笔核对,确保数据的准确性和完整性。
同时,我们对财务报表进行了重新编制和审核,以确保报表的真实性和客观性。
其次,我们对公司财务流程进行了全面的审查和调整。
我们对公司的财务流程进行了重新设计和规范,以确保财务流程的合理性和规范性。
我们加强了对财务流程的监督和管理,建立了完善的内部控制机制,以防范财务风险的发生。
同时,我们加强了对公司财务人员的培训和管理。
我们对公司财务人员进行了全面的培训,提高了他们的财务素养和风险意识。
同时,我们加强了对财务人员的管理和监督,建立了严格的财务管理制度,以确保财务人员的行为合规和规范。
在整改工作中,我们也发现了一些问题和隐患。
例如,部分财务数据的录入不够及时和准确,部分财务流程存在不规范的现象,部分财务人员的管理和监督不够到位等。
针对这些问题和隐患,我们已经制定了相应的整改措施,并加强了对整改工作的监督和检查,以确保整改工作的落实和效果。
总的来说,通过我们的巡查和整改工作,公司财务整体运行状况得到了明显的改善。
我们将继续加强对公司财务的监督和管理,不断完善财务管理制度,以确保公司财务的健康发展和持续稳定。
同时,我们也将继续加强对财务整改工作的监督和检查,及时发现和解决问题,确保整改工作的全面落实和有效进行。
在未来的工作中,我们将继续加强对公司财务的监督和管理,不断优化财务管理流程,提高财务管理水平,为公司的可持续发展提供坚实的财务保障。
我们也将继续加强对财务整改工作的跟踪和督促,确保整改工作的全面落实和有效进行。
相信在全体员工的共同努力下,公司的财务工作一定会迎来更加美好的明天!。
财务部巡察汇报材料
尊敬的领导:
经过一段时间的财务部巡察工作,我们整理了以下巡察汇报材料,请您查阅:
1. 组织架构调整情况的巡察记录
经过巡察发现,财务部的组织架构调整工作已经完成,并且
得到了各相关部门的积极配合和支持。
目前新的组织架构已经初步运行,形成了相应的工作流程和职责分工。
通过这次巡察,我们进一步明确了各岗位的职责,增强了协同工作的效率。
2. 内部控制制度巡察报告
巡察发现,在财务部的内部控制制度方面,存在一些不符合
规范和不完善的情况。
我们已经与相关人员进行了深入交流,并开展了相应的改进措施。
目前已经完成了内部控制制度的调整和完善,提高了风险控制和信息披露的准确性和可靠性。
3. 资金运作与管理现状的巡察总结
巡察发现,在财务部的资金运作和管理方面,存在一些问题
和风险。
例如,未及时对资金进出进行核对和记录,造成了资金流转的不透明性。
我们已经采取了相应措施,加强了资金流转监管和管理,提高了财务数据的准确性和透明度。
4. 会计核算制度巡察报告
通过对财务部的会计核算制度的巡察,我们发现存在一些问题,例如会计处理不规范、数据录入不准确等。
我们已经与相
关人员进行了沟通和培训,加强了会计核算制度的规范性和准确性。
总结:
通过这次巡察工作,我们认真总结了存在的问题和不足,并采取了相应的改进措施。
今后我们将继续加强财务管理和内部控制,确保公司财务工作的正常运行和发展。
此致
敬礼!。
财务工作情况汇报(巡视巡察汇报)财务工作情况汇报根据市委巡察组要求,我办对2015年以来的财务工作总体情况进行了认真梳理及检查,对本单位的行政账的运行情况、会计资料、会计核算、单位财务内控、财务制度执行情况等开展了自查,具体情况汇报如下:一、财务基本情况1.单位基本情况我办属于机关单位,下属事业单位有4个(*****、****、****、****),事业单位未独立建账核算,所有经费均通过我办行政账列支。
经费来源是财政拨款,我办自2015年1月1日起独立建账,设置了单独的财务室,现有财务专(兼)职工作人员4人,主要从事记账凭证的录入、记账、审核,财务预决算的编制、审核,财务报表的编制等工作。
2.内部控制情况单位内部控制制度健全,在财务管理、固定资产、合同管理等方面均建立了相应的内部控制制度。
我办实行一把手直接分管财务,明确了财务审批流程,规范了各自的职责权限,提高了资金使用效率。
3.预决算编制执行情况单位规范预决算编制制度,项目经费预算通过单位领导班子会议集体讨论商议,基本支出预算按部门预算编制手册进行编制,最后由专人负责单位总预算的编制,编制完成后由审核人审核后报单位领导班子审议通过;单位决算有专人负责编制,编制完成后由审核人审核后向单位领导班子汇报决算数据及内容,无误后上报市财政相关科室。
单位财务预决算均通过江苏省预决算公开平台进行公开,接受社会各界的监督。
4.资产管理情况资产管理岗位设置相互分离,职责明确;规范大额资金使用管理,严格实施网上商城采购规定;规范资产处置程序,杜绝资产处置中可能出现的违规行为,防止国有资产流失。
二、财务工作开展情况1.认真学习财务规章制度,规范财务核算运行我办认真学习《行政事业单位常用财会政策制度文件汇编》,仔细研究该汇编中的各项规定制度,通过不断学习进一步规范财务核算,严格审核原始凭证的合规性、完整性,规范记账凭证的编制,使日常财务工作做到有法可依、有章可循。
2.严格遵守中央“八项规定”,严制单位三公经费2015年至2018年,我办三公经费合计*****万元(其中事业单位三公经费***万元),其中公务用车购置费****万元;公务用车运行费*****万元;公务招待费******万元(2015年*****万元,2016年*****万元,2017年*****万元,2018年*****万元);因公出国(境)费*****万元。
巡察财务情况汇报
尊敬的领导:
根据公司相关规定,我对本部门财务情况进行了巡察,并就此向您进行汇报。
首先,我对本部门的财务情况进行了全面的梳理和分析。
从资金流入和流出的情况来看,本部门的资金流动较为稳定,没有出现较大的异常情况。
同时,我也对本部门的财务记录进行了详细的核对,确保了财务数据的准确性和完整性。
其次,我对本部门的财务支出进行了详细的调查和分析。
通过对各项支出的核对和比对,我发现本部门的各项支出均有明确的用途和合理的支出依据,不存在违规支出或浪费现象。
同时,本部门在节约成本和提高效益方面也做了不少工作,取得了一定的成效。
再次,我对本部门的财务收入进行了详细的核对和分析。
通过对各项收入的来源和金额的核对,我发现本部门的各项收入均有明确的来源和合理的金额,不存在收入遗漏或虚报情况。
同时,本部门也在积极开拓新的收入渠道,为公司的发展做出了积极的贡献。
最后,我对本部门的财务管理情况进行了总体评估。
通过对本部门财务管理的全面梳理和分析,我认为本部门在财务管理方面做得较为稳健和规范,各项财务数据的真实性和准确性得到了有效的保障,为公司的稳健发展提供了有力的支持。
综上所述,本部门在财务情况方面表现较为稳健和规范,各项财务数据的真实性和准确性得到了有效的保障,为公司的稳健发展提供了有力的支持。
同时,本部门也在节约成本和提高效益方面做了不少工作,取得了一定的成效。
希望领导和相关部门能够对本部门的工作给予肯定和支持,同时也欢迎领导和相关部门对本部门的财务情况进行进一步的指导和检查,共同推动公司的发展和进步。
谢谢!。
财务巡检情况汇报尊敬的领导:根据公司安排,我对财务部门进行了一次巡检,并就巡检情况进行了汇报。
以下是巡检情况的详细汇报:一、财务部门基本情况。
财务部门是公司的重要部门,负责公司的财务管理、资金运作、成本控制等工作。
部门下设会计组、成本组、资金组等多个子部门,各个子部门之间密切配合,共同保障公司的财务正常运转。
二、财务部门内部管理情况。
1. 会计组,会计组负责公司的日常记账、报表编制、税务申报等工作。
经过巡检发现,会计组工作人员态度认真,工作细致,各项工作均按时完成,没有发现重大错误或遗漏。
2. 成本组,成本组主要负责公司的成本核算、成本控制等工作。
巡检中发现,成本组工作人员对成本核算的准确性和及时性非常重视,各项成本支出均有明确的记录和核算,未发现违规行为。
3. 资金组,资金组主要负责公司的资金管理、资金调度等工作。
巡检中发现,资金组对公司资金的使用情况有清晰的记录和报表,资金使用合理、规范,未发现资金挪用或滥用情况。
三、财务部门存在的问题及建议。
1. 财务信息披露不够及时,在巡检中发现,财务部门在财务信息披露方面存在一定的滞后性,建议加强财务信息披露的及时性,提高公司财务透明度。
2. 财务风险管控有待加强,在巡检中发现,财务部门在财务风险管控方面还存在一定的不足,建议加强对财务风险的识别和应对能力,确保公司财务安全。
3. 财务人员培训需加强,在巡检中发现,部分财务人员对新财务政策和法规的了解不够深入,建议加强财务人员的培训和学习,提高专业素养和工作水平。
四、总结。
通过本次巡检,财务部门整体工作情况良好,但也存在一些问题需要及时解决和改进。
希望领导能够重视并采纳我的汇报,对财务部门提出合理的指导和建议,共同推动公司财务工作的稳步发展。
谢谢!。
第1篇一、前言近年来,我国财政部门紧紧围绕党中央、国务院的决策部署,深入推进财政体制改革,加强财政管理,提高财政资金使用效益,为经济社会发展提供了有力保障。
为进一步加强财政监督,确保财政资金安全高效运行,财政部门积极开展巡察工作。
现将近年来财政部门巡察工作总结如下:二、巡察工作概述1. 巡察工作背景随着财政改革的不断深化,财政资金规模不断扩大,财政管理任务日益繁重。
为确保财政资金安全、规范、高效运行,财政部门将巡察工作作为一项重要手段,对各级财政部门和预算单位进行全面巡察。
2. 巡察工作目标(1)加强财政监督,确保财政资金安全运行;(2)规范财政管理,提高财政资金使用效益;(3)发现和纠正财政工作中的违规违纪行为;(4)促进财政干部廉洁自律,提高财政干部队伍素质。
3. 巡察工作原则(1)依法依规,严格程序;(2)突出重点,注重实效;(3)客观公正,实事求是;(4)加强协作,形成合力。
三、巡察工作内容1. 财政预算编制和执行情况对各级财政部门预算编制、执行情况及预算调整、追加等进行全面检查,确保预算编制合理、执行规范。
2. 财政资金使用情况对各级财政部门及预算单位财政资金使用情况进行检查,重点关注财政资金拨付、使用、结余等方面,确保财政资金使用安全、规范、高效。
3. 财政管理规范性对各级财政部门及预算单位财政管理规范性进行检查,重点关注财政管理制度建设、执行情况、内部控制等方面,确保财政管理规范有序。
4. 财政干部廉洁自律情况对各级财政部门及预算单位财政干部廉洁自律情况进行检查,重点关注财政干部廉洁从政、执行纪律、作风建设等方面,促进财政干部廉洁自律。
5. 财政专项资金管理情况对各级财政部门及预算单位财政专项资金管理情况进行检查,重点关注专项资金使用、管理、效益等方面,确保专项资金使用安全、规范、高效。
四、巡察工作方法1. 审计法检查对各级财政部门及预算单位财务报表、会计凭证、账簿等资料进行审计,发现问题及时提出整改意见。
巡察问题财务整改情况汇报近期,我们对公司财务整改情况进行了全面的巡察和调查,以确保公司财务工作的规范和合规。
在此次巡察中,我们发现了一些问题,并采取了相应的整改措施,现将情况进行汇报如下:首先,我们发现公司在财务管理方面存在着一些漏洞和不规范的现象。
例如,部分部门在报销和财务处理过程中存在着流程不清晰、审批不规范等问题。
针对这些问题,我们已经对相关流程进行了调整和完善,并加强了对审批程序的监督和管理,以确保财务处理的规范性和透明度。
其次,我们还发现公司在财务数据的准确性和真实性方面存在一定的隐患。
在巡察过程中,我们发现了一些数据录入和统计错误的情况,这严重影响了公司财务数据的准确性和可靠性。
为了解决这一问题,我们已经对财务人员进行了培训和指导,加强了对数据录入和统计过程的监督和审核,以确保财务数据的真实性和准确性。
另外,我们还发现了一些在财务管理中存在的风险隐患。
例如,部分部门存在着未能及时报送财务数据、未能按时完成财务报表等情况,这给公司的财务管理带来了一定的风险。
为了解决这一问题,我们已经加强了对各部门的监督和管理,明确了各部门的责任和义务,确保财务数据的及时报送和报表的准确完成。
综上所述,针对在巡察中发现的财务管理问题,我们已经采取了一系列的整改措施,并取得了一定的成效。
但是,我们也清醒地意识到,财务整改工作是一个系统性工程,需要全公司的共同努力和持续改进。
我们将继续加强对财务工作的监督和管理,不断完善财务管理制度,确保公司财务工作的规范和合规。
最后,我们诚挚地感谢公司各部门对财务整改工作的支持和配合,也希望全体员工能够共同努力,为公司的可持续发展贡献自己的力量。
谢谢!以上就是对巡察问题财务整改情况的汇报,如有任何疑问或建议,欢迎随时与我们联系。
巡察财务审计工作情况汇报根据公司要求,我对财务审计工作情况进行了巡察,并将情况汇报如下:一、财务审计工作的总体情况自财务审计工作开始以来,我牢记公司的使命和责任,严格遵守审计准则和规范,认真履行审计职责。
在审计工作中,我本着客观、公正、公允的原则,充分发挥审计的监督和保障作用,确保公司财务信息的真实、完整和准确。
二、财务审计工作的具体进展1. 审计前准备在审计前,我充分了解公司经营状况、财务情况及内部控制制度,对公司的财务报表、会计凭证、账簿、账户等进行了初步审查,充分掌握了审计对象的基本情况,为后续审计工作的顺利进行奠定了基础。
2. 审计过程在审计过程中,我采取了全面审计和抽样审计相结合的方法,对公司的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,以及相关的会计凭证、账簿、账户,进行了认真、细致的审计,确保了审计工作的全面性和准确性。
3. 审计工作中发现的问题在审计工作中,我发现了一些问题,主要包括:公司的账目不够清晰,有待进一步梳理;内部控制制度不够完善,存在一定的风险隐患;部分财务报表存在虚假记载的情况。
我已经对这些问题进行了整理和归纳,并将在后续的工作中予以重点关注和解决。
4. 审计工作中的推进情况在审计工作中,我认真履行了审计职责,坚持原则,严格要求自己,与被审计单位保持了良好的沟通和合作。
同时,我还建立了审计档案,做好了相关的记录和整理工作,为后续审计工作提供了有力保障。
5. 审计工作中的经验和教训在审计工作中,我深刻认识到了审计工作的重要性和复杂性,认识到了自己在审计工作中存在的不足之处。
我将继续加强对财务审计理论和方法的学习,不断提高审计业务水平,提升审计工作的质量和效益。
三、下一步工作计划根据以上情况,我将制定下一步的工作计划,主要包括对审计工作中发现的问题进行进一步的调查和核实,与被审计单位加强沟通和合作,共同解决审计中存在的问题,保证审计工作的顺利进行。
同时,我还将继续加强自身的学习和提高,不断提升审计业务水平,为公司的经营和发展提供更加全面和准确的信息保障。
巡查财务专题工作情况汇报根据财务管理部门的工作安排,我于近期对公司财务专题进行了巡查,并就巡查情况进行了复盘和总结。
现将巡查情况汇报如下:一、巡查内容1. 财务收支情况:对公司近期的财务收支情况进行了梳理和分析,对资金流向、收支平衡情况进行了详细了解。
2. 财务报表真实性:对公司财务报表的真实性进行了审计,确保财务数据的准确性和完整性。
3. 资金使用情况:对公司资金的使用情况进行了审查,确保资金使用合规、高效。
4. 内部控制情况:对公司内部财务控制体系进行了检查,确保内部控制机制的健全性和有效性。
5. 税务合规情况:对公司近期的税务缴纳情况进行了核实和审查,确保公司税务合规。
二、巡查发现1. 财务收支情况:公司近期的财务收支情况平稳,收入较前期有所增长,支出控制在合理范围内,资金流动性良好。
2. 财务报表真实性:经审计,公司财务报表真实可靠,无虚假记录和隐瞒事实情况。
3. 资金使用情况:资金使用情况合理,各部门使用资金情况基本符合财务管理规定,资金使用效率较高。
4. 内部控制情况:内部财务控制体系较为完善,各项财务业务流程清晰,内部控制措施有效。
5. 税务合规情况:公司税务合规性较好,各项税收缴纳按时足额,符合税法规定。
三、巡查建议1. 完善财务预算管理,加强资金的规范使用和监督,优化资金管理流程,提高资金使用效率。
2. 加强财务报表的编制和审计工作,提高报表透明度和真实性,加强对财务数据的监控和分析,防范财务风险。
3. 持续加强内部控制体系的建设,加强对财务流程的监督和管理,防范内部风险,提高内部控制机制的有效性。
4. 税收合规方面,加强对税法法规的学习和宣传,确保纳税意识和纳税意愿,在确保合规的前提下,优化税务管理,降低税收成本。
四、总结通过此次财务专题巡查,公司财务状况总体稳定,各项财务指标合理,内部控制和税务合规情况良好。
但也发现了部分问题和不足之处,需要各部门重视并加以改进。
财务管理部门将进一步加强财务监管和管理,促进公司财务工作的持续健康发展。
财务巡查情况汇报材料尊敬的领导:根据公司的安排,我对财务部门进行了一次全面的巡查,现将巡查情况汇报如下:一、财务档案管理情况。
在此次巡查中,我发现财务档案管理工作存在一些问题。
首先是档案整理不够规范,部分文件未能按照规定进行分类存档,导致查找困难。
其次是档案保管不够安全,部分重要文件未能进行及时备份和加密存储,存在信息泄露的风险。
针对这些问题,我已向财务部门提出整改意见,并要求尽快完善档案管理制度,加强档案保管工作。
二、财务核算情况。
在对财务核算情况进行检查时,发现部分账目存在错漏,尤其是在费用核算和税务申报方面存在较大问题。
此外,部分部门在费用报销上存在违规操作,导致财务数据不够准确和真实。
为了解决这些问题,我已要求财务部门加强对核算人员的培训和管理,建立健全的内部控制机制,确保财务核算工作的准确性和规范性。
三、资金使用情况。
对于公司资金使用情况的检查发现,部分资金使用存在着不合理和浪费的现象,尤其是在差旅费、会议费等方面。
同时,部分项目的资金使用计划不够合理,导致了资金的闲置和浪费。
为了提高资金利用效率,我已向财务部门提出了优化资金使用的建议,希望能够加强对资金使用的监管和管理,确保资金的合理利用。
四、财务风险防范。
在巡查中,我也发现了一些潜在的财务风险。
公司存在着一些合同管理不规范的问题,部分合同未能及时进行跟踪和管理,存在着履约风险和合规风险。
此外,部分项目的资金回收存在一定的难度,需要加强对应收账款的管理和催收工作。
为了有效防范财务风险,我已向财务部门提出了加强合同管理和应收账款管理的建议,希望能够加强风险防范意识,确保公司财务安全。
综上所述,本次财务巡查发现了一些问题,但同时也为我们指明了改进的方向。
我将密切关注财务部门的整改工作,确保问题得到及时解决。
同时,我也将持续关注财务工作的动态,及时发现和解决问题,为公司的稳健发展提供坚实的财务保障。
谨此汇报,如有不妥之处,敬请指正。
此致。
巡视巡察财务情况汇报尊敬的领导:根据上级安排,我单位近期对财务情况进行了巡视巡察工作,并就此向领导汇报如下:一、巡视巡察工作开展情况。
自巡视巡察工作启动以来,我们高度重视,严格执行巡视巡察工作方案,确保每个环节的财务情况得到充分审查和监督。
我们充分利用各项财务数据和资料,对财务管理制度执行情况、资金使用情况、财务收支情况等进行了全面、深入的调查和了解,确保了巡视巡察工作的全面性和深入性。
二、财务管理制度执行情况。
在巡视巡察工作中,我们重点关注了财务管理制度的执行情况。
通过查阅相关文件和资料,我们发现财务管理制度执行较为严格,各项财务规章制度得到了较好的贯彻执行。
同时,我们也发现了一些细节问题,如部分人员对财务制度的理解存在偏差,导致了一些财务管理漏洞。
我们已经对这些问题提出了整改意见,并督促相关部门加强对财务制度的宣传和培训,确保全体员工对财务管理制度的理解和执行达到统一标准。
三、资金使用情况。
在巡视巡察工作中,我们对单位资金使用情况进行了全面审查。
通过查阅账目、凭证等财务资料,我们发现单位资金使用合理、规范,各项支出符合相关规定,不存在违规使用资金的情况。
但是,我们也发现了一些资金使用中存在的问题,如部分支出项目未能按时报销、审批流程不够规范等。
我们已经提出了整改建议,要求相关部门严格按照规定程序执行,确保资金使用合规、透明。
四、财务收支情况。
对于单位的财务收支情况,我们进行了详细分析和核对。
通过对比财务报表和实际账目,我们发现单位的财务收支情况基本符合预算,但也存在一些支出超支、收入短缺的情况。
针对这些问题,我们已经提出了相应的整改建议,要求相关部门加强财务预算管理,确保财务收支平衡、合理。
五、其他情况。
在巡视巡察工作中,我们还发现了一些其他与财务相关的问题,如财务档案管理不够规范、财务数据统计存在误差等。
我们已经对这些问题提出了整改建议,并要求相关部门加强对财务档案管理和数据统计的管理,确保财务数据的准确性和完整性。
财务巡察情况汇报尊敬的领导:根据公司安排,我们对财务部门进行了一次巡察,现将巡察情况进行汇报如下:一、巡察目的。
本次财务巡察的目的是为了全面了解财务部门的运行情况,发现存在的问题和隐患,提出改进意见,确保公司财务工作的规范、高效进行。
二、巡察范围。
本次巡察主要围绕财务部门的预算管理、成本控制、资金运作、会计核算、内部控制等方面展开,对财务部门的各项工作进行全面检查。
三、巡察情况。
1. 预算管理,财务部门在预算编制方面存在一定问题,部分预算编制不够科学合理,导致了部门间的协调不畅,下一步需要加强预算编制的科学性和合理性。
2. 成本控制,财务部门在成本控制方面做得较好,但仍需进一步加强对各项支出的监管,避免出现不必要的浪费。
3. 资金运作,财务部门在资金运作方面运用灵活,但也存在一定的风险,需要加强对资金的监管和运作,确保资金的安全和合理利用。
4. 会计核算,财务部门的会计核算工作较为规范,但在数据统计和报表编制方面还需进一步完善,确保数据的准确性和及时性。
5. 内部控制,财务部门的内部控制工作比较到位,但仍需加强对内部流程和制度的执行,确保内部控制的有效性。
四、改进意见。
针对以上发现的问题,我们提出以下改进意见:1. 完善预算管理制度,科学合理编制预算,加强预算执行和监控。
2. 加强成本控制,建立严格的成本核算制度,避免不必要的支出。
3. 加强资金监管,建立健全的资金管理制度,确保资金的安全和合理利用。
4. 完善会计核算流程,加强数据统计和报表编制,确保数据的准确性和及时性。
5. 加强内部控制,规范内部流程和制度执行,确保内部控制的有效性。
五、结语。
通过本次巡察,我们对财务部门的工作情况有了全面的了解,也发现了一些存在的问题和不足。
我们将结合改进意见,与财务部门共同努力,不断提升财务工作的水平,为公司的发展贡献力量。
特此汇报。
谨上。
(签名)。
财务巡查情况汇报尊敬的领导:根据公司安排,我于近期对财务部门进行了巡查,并就巡查情况做出如下汇报。
首先,我对财务部门的人员结构和组织架构进行了全面了解。
通过与部门负责人的交流和资料的查阅,我了解到财务部门目前的人员结构合理,各岗位职责明确,工作分工清晰。
在与部门负责人的交流中,他们也表示在日常工作中能够协作顺畅,各项工作任务能够按时完成。
其次,我对财务部门的工作流程和内部控制进行了详细的了解和检查。
在对财务部门的工作流程进行了梳理和了解后,我发现部门内部的工作流程规范,各项工作任务之间的衔接紧密,整体工作效率较高。
在内部控制方面,财务部门建立了完善的内部控制制度,各项财务处理流程严格执行,资金的使用和监管得到了有效的保障。
另外,我还对财务部门的财务报表进行了审查。
通过对财务报表的仔细审阅,我发现财务报表的编制规范,内容真实可靠。
各项财务指标的计算和呈现符合相关法律法规和公司制度要求,反映了公司财务状况的真实情况。
最后,我对财务部门的工作人员进行了一定的问卷调查和个别访谈。
通过调查和访谈,我了解到财务部门的工作人员对公司的发展目标和自身工作任务有清晰的认识,工作态度积极,能够配合完成各项工作任务。
同时,他们也对公司领导和部门上级的管理和指导表示了高度的认可和信任。
综上所述,财务部门在工作人员结构、工作流程、内部控制和财务报表等方面均表现出较高的水平,对公司的财务管理起到了积极的作用。
但在巡查中,我也发现了一些问题和不足,如部分工作人员对某些财务制度和流程的理解存在偏差,需要加强培训和引导;部分财务报表的编制过程中存在一些瑕疵,需要进一步完善。
最后,我将根据实际情况提出针对性的改进建议,并与财务部门负责人进行深入沟通,共同制定改进措施,确保公司财务管理工作的顺利进行。
感谢领导的关注和支持!此致。
敬礼。
百度文库文档创作者。
日期,XXXX年XX月XX日。
财务巡视情况汇报尊敬的领导、各位同事:根据公司安排,我对财务部进行了一次巡视,并就巡视情况进行了汇报。
在此,我将对巡视情况进行详细的汇报,以供大家参考。
首先,我对财务部的人员结构进行了全面的了解。
财务部门目前共有30名员工,其中包括会计、出纳、财务分析师等不同岗位的人员。
在巡视过程中,我发现财务部门的员工整体素质较高,工作态度认真负责,能够熟练运用各类财务软件进行工作,对公司的财务情况了解较为透彻。
其次,我对财务部门的工作流程进行了详细的了解和检查。
财务部门的工作流程相对清晰,各项工作任务分工明确,各岗位之间协作配合良好。
在财务数据的处理和报表的编制过程中,财务部门严格按照公司的财务制度和相关法律法规进行操作,保证了财务数据的准确性和可靠性。
再次,我对财务部门的内部控制制度进行了全面的检查。
财务部门建立了完善的内部控制制度,包括财务数据的录入、审核、核对、备份等环节,确保了财务数据的安全和完整性。
同时,财务部门还对各项财务活动进行了严格的审计和监督,有效地防范了财务风险,保障了公司的财务安全。
最后,我对财务部门的工作业绩进行了综合评估。
通过对财务部门的工作情况进行分析,我发现财务部门在过去一段时间内取得了较为显著的业绩。
在财务成本控制、资金使用效率、财务报表准确性等方面取得了较好的成绩,为公司的经营发展做出了积极的贡献。
综上所述,财务部门在过去一段时间内取得了较好的工作业绩,各项工作任务落实到位,内部控制制度健全,财务数据的准确性和可靠性得到了有效保障。
但同时,我也发现了一些存在的问题和不足之处,例如在财务数据分析和财务风险防范方面还有待进一步加强。
希望财务部门能够针对存在的问题,进一步完善内部管理制度,提高工作效率,确保公司财务工作的稳健发展。
最后,我将对财务部门的巡视情况进行全面整理,形成巡视报告,并提出相关的改进建议,以供公司领导参考。
同时,我也将继续跟进财务部门的改进工作,确保改进措施的有效实施和落实。
财务工作情况汇报(巡视巡察汇报)
根据市委巡察组要求,我办对2015年以来的财务工作总体情况进行了认真梳理及检查,对本单位的行政账的运行情况、会计资料、会计核算、单位财务内控、财务制度执行情况等开展了自查,具体情况汇报如下:
一、财务基本情况
1.单位基本情况
我办属于机关单位,下属事业单位有4个(*****、****、****、****),事业单位未独立建账核算,所有经费均通过我办行政账列支。
经费来源是财政拨款,我办自2015年1月1日起独立建账,设置了单独的财务室,现有财务专(兼)职工作人员4人,主要从事记账凭证的录入、记账、审核,财务预决算的编制、审核,财务报表的编制等工作。
2.内部控制情况
单位内部控制制度健全,在财务管理、固定资产、合同管理等方面均建立了相应的内部控制制度。
我办实行一把手直接分管财务,明确了财务审批流程,规范了各自的职责权限,提高了资金使用效率。
3.预决算编制执行情况
单位规范预决算编制制度,项目经费预算通过单位领导班子会议集体讨论商议,基本支出预算按部门预算编制手册进行编制,最后由专人负责单位总预算的编制,编制完成后由审核人审核后报单位领导班子审议通过;单位决算有专人负责编制,编制完成后由审核人审核后向单位领导班子汇报决算数据及内
容,无误后上报市财政相关科室。
单位财务预决算均通过江苏省预决算公开平台进行公开,接受社会各界的监督。
4.资产管理情况
资产管理岗位设置相互分离,职责明确;规范大额资金使用管理,严格实施网上商城采购规定;规范资产处置程序,杜绝资产处置中可能出现的违规行为,防止国有资产流失。
二、财务工作开展情况
1.认真学习财务规章制度,规范财务核算运行
我办认真学习《行政事业单位常用财会政策制度文件汇编》,仔细研究该汇编中的各项规定制度,通过不断学习进一步规范财务核算,严格审核原始凭证的合规性、完整性,规范记账凭证的编制,使日常财务工作做到有法可依、有章可循。
2.严格遵守中央“八项规定”,严制单位三公经费
2015年至2018年,我办三公经费合计*****万元(其中事业单位三公经费***万元),其中公务用车购置费****万元;公务用车运行费*****万元;公务招待费******万元(2015年*****万元,2016年*****万元,2017年*****万元,2018年*****万元);因公出国(境)费*****万元。
我办坚持公务接待清单制度,严格控制招待费开支,公务招待费主要用于各地党政机关到我办进行考察学习、业务交流等方面的接待。
因公出国(境)费系2016、2018年由上级部门批准并组织我办领导出国考察费用。
3.加强预决算执行力度,抓好经费保障
2015年以来,我办不断优化部门预决算编制工作,严格执行厉行节约规定,本着“节俭高效”原则,精细化编制预算,
最大化满足部门工作需求。
重点管控好支出进度、部门预算编制、预算执行等重要环节,确保预算与支出的同步运作。
三、存在的问题
1.部分公务招待费报销凭证中未附菜单明细
2015年开始独立建账以来,由于未对公务招待费的相关财务规定吃透,导致部分公务招待费报销单据中缺少菜单的明细。
经纪委巡察组、财政局检查提醒后,从2016年3月份起在公务招待费报销单据中已全部提供菜单明细。
2.个别差旅费用报销未及时
个别人员出差后已经回单位的情况下,未及时填报差旅费报销单进行报销,根据《苏州市市级机关差旅费管理办法》的规定,出差人员在差旅活动结束后一个月内办理报销手续,个别人员超出了规定报销的期限进行报销。
3.固定资产未及时入账及报废
由于历史原因,2015年以前的单位固定资产未及时入账,对于已经报废的固定资产也未及时履行相应的报废手续,导致固定资产信息失真。
4.公务用车管理尚不够规范
对公务用车的使用未完全遵守提前填报公务用车申请表制度,个别情况下只是口头或电话通知需要公务用车。
5.办公用品领用无相关手续
对于购买的一般办公用品未设立办公物资备查帐簿,对办公用品的领用也未有相应的领用手续,例如笔、纸巾等小件物品的领用。
6.部分报销票据未按规定进行严格的签字确认
部分票据在报销的时候只有经办人和主要领导人签字,未有分管领导的签字。
7. 存在财务人员报销审核不严的情况
财务人员在个别情况下,没有完全按照*******《市级机关事业单位公务费用报支审核意见》所规定的要求,对报销的票据审核不到位,缺少经办人签字也未发现,现已全部整改到位。
8.个别物资的采购未通过政府采购网网上商城进行采购
有时候对于急用或者金额小的物资,还是通过本市商户进行购买。
9.财务人员的业务知识、业务能力有待提高
财务人员均为兼职人员,业务知识不够全面、业务能力不够扎实,在履行职责过程中,有时候未能及时发现财务工作中的错误或者纰漏,有待进一步提高能力。
四、整改措施
1.进一步加强办公物资采购的管理
一是加强采购管理,对于一般办公用品均需通过政府采购网网上商城进行采购;二是按照分类管理的原则,对采购物资指定专人负责,建立健全库存物资出入库登记制度,建立库存物资备查帐簿;三是每年年底对物资进行盘点,确保账实相符。
2.进一步强化资产管理
完善固定资产管理办法,优化资产交接手续,实现资产管理的“无缝对接”,杜绝国有资产流失。
及时按照相关程序清理和报废固定资产。
3.进一步规范财务报销制度
一是按照财务管理制度履行相应的报销程序;二是完善会计人员与实物管理人员职责,规范审核流程,提高监督质量,杜绝不合理开支。
4.进一步规范“三公经费”管理
一是严格规范公务接待报批程序和开支标准,坚决不购买烟酒,不提供高档菜;二是加强公务用车管理,制定本单位的用车规定,按规定停放,杜绝公车私用;三是严格出国出境管理,对确有需要的出国出境行为要通过规定的审批手续。
5.进一步加强财务人员政策法规和业务学习
一是对财务人员加强政策法规培训,严格执行财经纪律;二是加强财务人员继续教育培训,提升财务管理能力,提高会计核算水平;三是对财务人员加强廉洁自律教育,增加警示教育频率,防患于未然。
6.进一步加强财经知识的普及
对单位工作人员,特别是中层以上干部要加强财经法规知识宣传,提高财经法规意识,让其在履行公务活动时能以财经法规为准绳、财务制度为标尺,严格规范自身财务行为。