仓管员采购流程
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【日常采购步骤图及说明】
备注:各个步骤经办人,务必需认真操作。
出现差错,将依据实际情况对出差错步骤经办人进行通报批评、责令更正,并对对应步骤经办人给乐捐20元/次之处罚;造成损失将另行追究经办人责任,出现多步骤多经办人均犯错则根据均摊标准负担对应责任。
【仓库常规入库步骤图及说明】
备注:①任何一个步骤发觉单据或步骤有问题,可退回上一步骤补充完整。
如遇阻力,可越级上报企业领导处理。
②日常调拨单也要填写完整,并参考以上说明实施。
③各个步骤经办人,务必需认真操作。
出现差错,将依据实际情况对出差错步骤经办人进行通报批评、责令更正,并对对应步骤经办人给乐捐20元/次之处罚;造成损失将另行追究经办人责任,出现多步骤多经办人均犯错则根据均摊标准负担对应责任。
【仓库常规出库步骤图及说明】
备注:①任何一个步骤发觉单据或步骤有问题,可退回上一步骤补充完整。
如遇阻力,可越级上报
企业领导处理。
②日常调拨单也要填写完整,并参考以上说明实施。
③各个步骤经办人,务必需认真操作。
出现差错,将依据实际情况对出差错步骤经办人进行通报批评、责令更正,并对对应步骤经办人给乐捐20元/次之处罚;造成损失将另行追究经办人责任,出现多步骤多经办人均犯错则根据均摊标准负担对应责任。
公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购,执行先申请后执行的原则,物资需求部门应事先填写采购申请单,报送公司分管部门审批后,转交采购部门采购。
一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单,报送分公司领导审批,超过一定金额的采购送总公司总裁审批;2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购;3、采购部门联系供应商,进行询价、洽谈、签订采购合同,上报审批,最后下单采购;4、采购商品送到营业终端后,各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品,并签字。
直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表,而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部,加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。
采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收,复印一份留存,一份传真给供应商,而后将原件转给财务入账;5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的,应及时通知采购部门,得到处理意见后办理入库;6、采购部门根据采购合同,填写付款申请单,报部门主管审核后,转给财务审核,然后报送给有审批权限的公司领导审批;7、采购部门负责取得供应商发票,并转交给财务。
二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单,应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后,分公司行政人员应验收、登记,收取保修卡等相关资料,并督促相关人员填写设备验收和领用单,附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的,行政部门应负责监督固定资产移交,并填写移交单,报送一份给财务部备案;2、其他零星的'采购均需填写采购申请单,报送审批后方可采购;3、所有的采购均要有相关人员的验收,并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息,并签名;4、采购人员根据手续完整的单据,填写费用报销单或付款申请单,办理报销或付款手续。
仓管员岗位职责及工作流程范本一、仓管员岗位职责1. 负责仓库日常管理,保证仓库的正常运转;2. 负责接收、检查、核对货物,并进行准确记录;3. 组织并安排仓库货物的储存、保管、计量和分类管理;4. 定期进行仓库盘点,并确保库存准确无误;5. 负责仓库货物的配送和发货工作,保证发货准时;6. 组织并实施仓库货物的防火、防盗、防潮等安全管理措施;7. 维护和管理仓库设备、工具等固定资产的完好性;8. 参与仓库流程的优化和改进,提高仓库效率和管理水平;9. 协助上级完成其他与仓库管理相关的工作。
二、仓管员工作流程范本(一)货物接收流程1. 仓库接收到供应商发来的货物,仓管员负责检查货物的数量、质量和外观是否符合要求;2. 仓管员按照采购订单进行核对,确保货物的准确性;3. 仓管员将货物分类并准确记录相关信息,包括货物品名、数量、规格、质量等;4. 如果发现货物有问题,如数量不符、质量问题等,仓管员需及时与供应商联系并记录相关信息。
(二)货物储存流程1. 仓管员根据货物的性质和储存要求,将货物储存到相应的区域或货架上;2. 仓管员按照货物的名称、批次等信息进行分类和归档,确保仓库的整齐有序;3. 仓管员使用合适的工具和设备,将货物妥善、安全地储存起来;4. 仓管员定期检查货物的储存状态,防止货物受潮、腐烂或损坏;5. 仓管员保持仓库的清洁和卫生,确保货物的品质和环境的卫生。
(三)仓库盘点流程1. 仓管员按照规定的时间间隔进行仓库盘点,确保库存准确无误;2. 仓管员将库存情况与实际物料进行比对,发现差异时及时核实并记录;3. 仓管员与相关部门共同核查盘点结果,清理出差异的原因并提出解决措施;4. 仓管员及时调整系统库存,确保系统库存与实际库存的一致性。
(四)货物配送流程1. 根据销售订单需求,仓管员按照规定的时间要求进行发货准备;2. 仓管员核对发货清单,确保发货的准确性和完整性;3. 仓管员对货物进行包装、贴标、装车等操作,并填写相关发货单据;4. 仓管员与物流公司或相关部门联系,安排货物的配送;5. 仓管员跟进货物的配送情况,并及时与销售部门等相关部门沟通和协调;6. 仓管员将相关发货信息及时录入系统,确保数据的及时更新。
采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程篇1一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
四、工作程序(一) 采购基本事项1. 日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则,一般由总务后勤人员负责采购,也可由需方直接采购。
2. 非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3. 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料,有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4. 采购应索要发票,金额小的索要收据,网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1. 采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2. 紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。
3. 若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。
3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。