ISO14000环境管理体系内部审核资料
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1、建设项目环境影响评价报告(书或表);
2、建设项目环境影响审查批复;
3、“三同时”验收报告(厂房验收时);
4、消防验收合格批复;
5、防雷验收合格证;(必要时)
6、防静电验收合格证(化学品储存等危险场所);(必要时)
7、排污许可证(申报→ 排污许可证主要是废水的);(特别要求的企业)
8、废水排放管网图(污水与雨水分流);
9、厂区平面图(标明发电机、空压机、油库、危险品库、危险废弃物库、垃圾场、污水处理站等重要位置;并注明其它产生废水、废气、噪声的污染源的位置);
10、锅炉、空压机储气罐等压力容器的安全阀、压力表的计量检定合格证;
11、化学危险品的清单及其对应的MSDS(安全数据表);
12、水、电、气、纸、油、主要原材料(前五位或前三位)的消耗数据统计;
13、危险废弃物承包方的环保资质证明(许可证)、双方的合约以及处理的“六联单”;
14、“三废”检测报告(报告的数据须满足相应的环评批复标准要求。
否则就需投资治理使之达标排放;若生活污水未达标,可在环保部门开具允许排放的证明并出示缴纳排污费的票据);
15、未受环境处罚的证明(守法证明)。
(必要时)
16、必要时,其他需查资料。
备注:“三同时”是指环保工程与主体工程“同时设计”、“同时施工”、“同时验收”。
ISO14001环境管理体系重点审核资料
1.工艺流程图----工程
2.厂区及厂内平面布置图----行政
3.动力设备清单及环保/消防设备清单----行政/生产
4.厂区地下(污水和雨水)管网分布图
5.所使用的化学品清单(以及化学品安全数据清单:MSDS)----品质
6.建设项目环境影响评价报告书(表)及建设项目环境影响审查批复----行政
7.环保设施竣工验收报告(即“环保三同时”验收报告)----行政
8.排污申报登记注册证或排污许可证或环保许可证----行政
9.近期(最近一年内即可)的环境监测报告(废气、废水、厂界噪声) ----品质
10.消防设备/设施分布图----行政
11.紧急逃生疏散路线图----行政
12.企业消防验收报告或安全检查报告或消防验收意见书----行政
13.各类仓库管理制度(尤其是化学品仓库的管理制度)----物控
14.废物处理商清单(特别是废油品、其它化学品及容器等危险废物的处理商)、处理
协议或合同,营业执照和危险废物经营许可证----行政
15.危险废物转移联单(五联单)----行政
16.特殊工种资格证(电工证、焊工证、电梯操作工、驾驶员执照、安全主任资格证、
义务消防员上岗证等)----行政/生产
17.特种设备安全检验报告(电梯/升降机/行车/锅炉/空压机/储气罐/其它压力容器)、
避雷验收。
----行政/生产
1。
第一部分基础知识部分一、环境的定义:《中华人民共和国环境保护法》:环境是指影响人类生存和发展的各种天然的和人工改造的自然因素的整体,包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村。
GB/T24000-ISO14001环境管理体系-规范及使用指南:组织运行的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的关系。
二、环境问题:人类早期的环境问题;局部的影响,如水土流失、森林破坏,土壤退化,及部分的生态退化等。
近代大规模环境污染问题:出现在产业革命及二战之后30年间。
集中表现为工业污染向城市污染和农村污染发展,局部污染向区域性和全球性污染发展。
三、当代环境问题:1、温室效应与气候变化,海平面的上升2、臭氧层破坏《关于臭氧层行动世界计划》(1978年)《保护臭氧层维也纳公约》(1985年)《消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》(1987年)《赫尔辛基宣言》(1989年)1990年对《消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》进行修改《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案》(1992年)提出2005年全面停止生产CFC S类物质的计划。
3、水资源危机表现在供应与需求间的矛盾日益突出,如我国,农业每年缺水300亿立方米,8000亿农村人口饮水困难,缺水城市达总数的60-70%。
4、海洋污染每年向海洋倾倒600-1000万吨石油、1万吨汞、2万吨铜、30万吨铅、100万吨有机氯农药。
5、酸雨6、生态环境恶化与生物多样性减少、森林减少、土地退化沙漠化,耕地减少等。
7、城市环境问题日益突出四、环境问题的有关对策的发展:根据污染者付费的原则,各国制定各种环境法律、法规及有关污染物排放和质量标准。
企业为此所采取的技术手段是末端治理。
由于末端处理投资及运行费用,加上政府排放标准越趋严格,企业寻求新方式以减少环境治理费。
“无废工艺”运动在行业中开展,环境保护措施渐由末端治理向全程序控制转变,并进一步发展为清洁生产。
ISO14001环境管理体系审核资料:
1. 环评报告及批复;
2.环保设施验收
3. 排污许可证
4. 环境因素识别评价表、重要环境因素清单
5. 法律法规清单及合规性评价
6..目标、指标和管理方案及其达成统计
7. 项目环境保护竣工验收报告
8. 消防验收报告、消防设施保养、消防检查记录
8. 相关方交流记录
9. 防雷检测报告;
10. 特殊岗位作业人员资格证明:电工、焊工、压力容器等
11年度环境监测报告(包括废水、废气、噪声等)
12.危险废弃物转移合同、供应商资格证明、环保转移批复、总量统计及转移联单;
13. 水电用量及废水总量统计
14. 应急准备和响应相关资料;(包括应急预案,消防、疏散和化学品泄漏等应急演练报告);
15. 公司组织架构图及平面图
16 财务数据:环保设施投入,运行费用,排污费,检测费,培训费,PPE
17 内审和管理评审报告等资料;。
ISO14001环境管理体系认证对我国出口贸易有很大影响。
整个认证需要5步,审核过程分两个阶段,第一阶段包括文件审核和必要的现场审核。
1、文件审核的内容:a. 确认环境管理体系文件符合ISO14001管理体系标准中的各项要求。
b. 环境方针、重要环境因素、目标指标、管理方案和控制程序的一致性,确认体系的建立可以实现环境方针。
2、现场审核内容:a. 体系建立的基本情况,通过审核初始环境评审的时间、手册、程序文件的发布时间,环境因素、清单等要素记录的形成时间,确认体系试运行已在三个月以上。
b. 重点审核环境因素的识别与重要环境因素的评价程序及识别、评价过程的记录与结果。
c. 法律法规的符合性及获取、识别程序的实施情况。
d.内审实施的可信度和充分性。
e.组织机构职责的充分性,确认符合组织的实际状况。
f.管理评审已有效实施。
基本要求1.申请方法律地位证明(法人营业执照复印件或法人授权书、组织机构代码证)2.拟获证组织的资质或许可证复印件(法律法规规定需要资质和许可证的行业)3.具有多现场的企业或从事建筑工程、装饰装修工程项目的企业需填写:《多现场清单》,并加盖企业公章4.有效的管理体系文件(手册、程序文件等)5.环境管理体系认证补充材料:重要环境因素清单、适用的法律法规清单、主要污染物监测报告(适用时)、受审核方的环境管理体系所覆盖的活动区域和管网示意图(至少包括污水、雨水管网)并注明各排污口(必要时)、主要污染物处理流程示意图/处理方法(需要时)6.新、改、扩建项目需提交“环评”“批复”“三同时”竣工验收的证明(即:环保设施与主体工程,同时设计、同时施工、同时役运)(必要时)ISO14000环境管理体系认证需提交资料一.认证审核条件:1.申请方应已建立文件化的环境管理体系,并且运行良好。
2.申请方本年度无重大环境污染事故,污染物无严重超标排放情况。
二. 申请方应在预定的认证审核日期的一个月前提交下列材料:1.组织简介;2.认证申请书;3.法律地位的证明文件(如:营业执照)的复印件;4.监测报告及《申请认证组织应执行的污染物排放标准》;5.地理位置示意图;6.区域平面示意图;7.主要工艺流程及污染物产出示意图;8."环评"批复,"三同时"验收报告(表);9.环境管理手册、程序文件(应附重要环境因素清单,法律、法规清单以及目标、指标和环境管理方案)10.环境管理体系概述,包括:体系覆盖范围、体系运行时间、运行成效、内审及管理评审时间等(打印件)。
环境管理体系内部审核资料
目录:
1、环境管理体系内部审核计划;
2、环境管理体系内部审核会议签到表;
3、环境管理体系内部审核报告;
4、环境管理体系内部审核检查表;
5、内审不符合项报告;
内部审核计划
一、审核目的:验证ISO14001:2004环境管理体系是否正确实施,适时发现问题并予
以纠正,以维持各项环境作业有效性;
二、审核范围:彩色电视机开发、生产、销售及相关活动过程的环境管理所涉及的部门
三、审核依据:1、ISO14001:2004标准
2、公司制订的环境管理手册
3、公司程序文件及体系运行控制文件
4、相关环境法律法规和其他要求
5、客户及其他相关方的要求
四、审核组成员
审核组长:
审核员:
五、审核时间:年12月16日至年12月18日
六、审核报告发布日期及范围:
审核报告将于2012年12月25日发布
发放范围为公司总裁办、管理者代表、副总裁、各部门经理及审核组各成员。
七、审核日程安排:
编制:
日期:2009年12月5日审核:
日期:
批准:
日期:
内部环境体系审核总结报告。
ISO14001-2015环境管理体系内部审核资料20xx年xx月目录1.ISO14001-2015环境管理体系内审计划表2.ISO14001-2015环境管理体系各过程内审检查表3.不符合项报告4.ISO14001-2015环境管理体系内部审核报告ISO14001-2015环境管理体系内审计划表内审目的通过过程方法对公司环境管理体系ISO14001:2015标准及管理预定的安排和要的符合性和有效性进行审核;确保新版本的环境管理体系是符合要求的确保其有效性。
内审范围按ISO14001:2015环境管理体系的环境手册和程序文件、支持性文件公司所涉及的所有活动与各相关部门。
内审依据ISO14001:2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件。
国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核组长:AAA审核组员:BBB、CCC、DDD内审时间20xx/xx/xx首次会议时间8:30~9:00参会对象各部门主管及参加内审的所有成员审核时间过程名称对应ISO14001:2015条款被审核部门审核员配合人员9:00~10:00M1经营策划4.1理解组织及其所处的环境;4.2理解相关方的需求和期望;4.3确定环境管理体系范围;4.4管理管理体系5.1领导作用与承诺;5.2环境方针;5.3组织角色、职责和权限;6.2.1环境目标;6.2.1实现环境目标的措施的策划总经理xxx xxx M2内审管理9.2内部审核;9.2.1总则;9.2.2内部审核方案管理者代表xxx xxxM3管理审查9.3管理评审;9.3.1输入;9.3.2输出总经理xxx xxxM4纠正及持续改进10改进;10.1总则;10.2不符合和纠正措施;10.3持续改进综合管理部xxx xxx10:00~12:00C1环境运行过程/(针织、缝纫裁剪、定型烘干、包装入库)8.运行;9.8.1运行策划和控制;10.8.2应急准备和响应;11.6.1.2环境因素;12.6.1.4措施的策划生产部业务部综合管理部质检部xxx xxxC2信息交流过程7.4信息效流;7.4.1总则;7.4.2内部信息交流;7.4.3外部信息交流综合管理部xxx xxxC3相关方管理过程4.2理解相关方的需求和期望;6.1.3合规义务;6.1.4措施策划综合管理部xxx xxx13:00-16:00S1文件管理过程7.5文件化信息;7.5.1总则;7.5.2创建和更新;7.5.3文件化信息的控制体系xxx xxxS2人力资源管理过程7.1资源;7.2能力;7.3意识人事xxx xxxS3合规性评价过程4.2理解相关方的需求和期望;6.1应对风险和机遇的措施;6.1.3合规义务;9.1.2合规性评价体系xxx xxxS4绩效监测过程9.1监视、测量、分析和评价;9.1.1总则;9.1.2合规性评价;9.2内部审核;9.3管理评审体系xxx xxx16:00~16:30审核结束审核组内部沟通会议16:30~17:00末次会议(管理者代表、各部门主管及内审员参加)注:标准的公共条款,如6.1.2环境因素/6.1.3合规性义务/8.1运行控制/10.2不符合与纠正措施等将贯穿于整个审核过程。
ISO14001: 2015 环境管理体系一、各部门1. 各部门按照《废弃物管理规定》,对本部门的废弃物收集容器进行标识,并严格按照废弃物分类,进行存放,并对员工实施教育培训,使其充分了解和明白。
2. 机器设备日常检查保养记录(检查记录、点检记录、处理记录等等)二、仓库1. 化学品管理(MSDS、口罩、手套、化学品专人管理等)2. 化学危险品清单三、维修部1. 设备点检保养记录(废水处理系统,空压机等大型机器)2. 特种设备使用安全检验合格证(电梯、储气罐等)四、文控部门1. 营业执照2. 排污许可证3. 环境监测报告(废水、废气、噪音、油烟)4. 废水、危险固废、清理化粪池证明(五联单)5. 相关方环境信息交流表6. 环评报告---由具有法定资格的环境影响评价机构实施环境影响预评价及其结论;7. 环评批复---环保局出具的关于环评报告或申报表的批复意见8. 三同时验收报告9. 废弃物处理及工业服务合同10. 重要环境因素清单11. 环境目标指标管理方案12. 环境因素调查表13. 适用法规清单及其他合规性评价14. 环境因素评价表15. 环境管理方案16. 目标完成统计17. 内审(计划、报告、检查表)18. 管理评审(计划、报告、会议记录)五、行政部1. 消防验收证明2. 消防演习培训、演习(包括上一年和今年两个年度计划及报告)3. 化学泄漏培训、演习(包括上一年和今年两个年度计划及报告)4. 有关ISO14001管理体系相关的培训计划及培训记录(上一年及今年两年的相关计划及记录)5. 垃圾桶的分类【可回收(绿色)、不可回收(黄色)、危险固废(红色)】6. 消防工程维修保养合同7. 应急设施档案/清单(如叉车、发电机、灭火器等)8. 化学危险品管理人员(经过培训,最好持有外训证书)9. 厂区平面布置图、污水排放图。
生活用品制造有限责任公司环境管理体系内部审核资料(2020年)目录环境管理体系内审年度计划2020年5月10日9:00〜2020年5月11日17:00地点综合办公室审核目的:对公司进行内部审核,以验证各部门环境管理体系运行的符合性、有效性和适应性,查找环境管理体系运行中的不符合项,提出整改意见,制定纠正措施,是管理层改进和完善管理体系的有效手段,为管理评审和外部审核作准备。
审核依据:1. 管理体系文件(包括管理手册、程序文件等);2. 国家或行业的有关法律、法规或标准;3.GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》(ISO14001:2015)审核人员:审核组长:XXX 第一组:XXX 、XX 第二组:XXX 、XXX受审核部门和涉及的要求、内容:此次内部审核涉及本公司所覆盖的全部环境管理体系要素,各部门和全部工作人员要做到全力配合。
审核过程中,涉及到相关问题的部门和个人,要在现场做积极有效的配合工作。
审核日程安排:1. 2020年4月15日制定内审计划,并上报给总经理审核批准。
2. 2020年4月20日由管理者代表委任内审组成员。
3.2020年4月20日综合部主任通知各部门开展内部审核,并要求各部门日9:00进行初次会议。
09:30进行现场评审。
日16:00进行末次会议。
日17:00发布内审报告审核报告的分发范围:此次内审报告的分发范围为:相关管理者审核方法:1. 集中审核2. 现场审核审核项目:GB/T24001-2016《(ISO14001:2015)覆盖的所有要素。
总经理批示:同意实施批准人:日期:2020年4月15日评审日期做好准备。
4. 2020年5月5.2020年5月6. 2020年5月7. 2020年510 10 11 11编制:综合部内部审核实施计划XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发[2020147号关于开展管理体系内部审核通知公司各部门:为确保本公司建立的环境管理体系能够持续有效的运行,经公司会议研究,总经理批准,公司决定于2020年5月10日〜2020年5月11日对公司的环境管理体系开展一次年度内审活动,以便及时查找出在环境管理体系运行中的不符合工作情况。