设计和开发程序文件
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设计和开发管理程序1、目的:基于对各类新产品的设计和开发的全过程进行控制,保证各环节的协调性、衔接性并确保各阶段的工作质量,完善新产品开发、引进产品的转化、已有产品及生产过程的技术改进等工作,确保产品能够满足顾客的需求和期望及法律法规的要求。
2、范围:本程序规定了公司新产品开发、引进产品的转化、已有产品及生产过程的技术改进等各阶段的流程、各部门的职责、主要工作内容、设计评审、设计验证、设计确认、设计更改等。
3、职责:确定新产品开发、引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等的研究方向。
本公司范围内新产品开发、引进产品的转化、已有产品及生产过程的技术改进等全过程的组织、协调,负责文件方案审批;确定设计开发的组织和技术的接口、输入,输出、评审、验证、确认,设计开发的更改等。
4、定义:新产品开发、引进产品的转化、已有产品及生产过程的技术改进。
5、内容:对设计开发实施情况进行跟踪、检查,记录过程实现问题进行归总。
负责参与设计开发的输入,输出、评审、验证、确认,设计开发的更改等。
负责设计开发各阶段原辅材料及自制样品的检验,并就产品的过程实现工艺、操作标准等方面提出意见。
负责编制新产品的作业指导书、工艺规程、质量控制计划等工艺指导文件。
负责新产品包装设计。
技术中心负责下达《设计开发任务书》,确定项目负责人,项目负责人依据产品的《设计开发任务书》制定《设计开发计划书》,由部门主管审核,技术副总批准后实施。
《设计开发计划书》内容包括:a.确认划分设计开发过程的阶段,规定每一阶段的工作内容和要求;b.明确规定在每个设计开发阶段需开展的评审、验证、确认活动,包括活动的时机,参与人员和活动要求。
c.明确各有关部门和人员在参加设计开发活动中的职责和权限。
d.资源配置需求,如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容。
e.《设计开发计划书》可随着设计进展适时进行修改,经重新审批后发放实施。
设计开发策划的输出文件将随着设计开发的进展,再适当时加以修改或更新,修改或更新时执行《文件管理程序》设计开发不同部门或小组之间的接口管理a.与不同组别之间重要的设计开发信息沟通,项目负责人填写《设计开发信息联络单》,由技术副总审批后发放至相关部门。
1 目的为对新产品开发、试制、投产过程进行有效控制,确保开发的新产品满足合同或顾客的要求。
2 适用围适用于公司新产品的设计开发控制,包括对已定型产品及生产过程的重大技术改进,也适用于制造设备的设计和开发(如工装、夹具、装置等)。
设计开发的关注点是错误的预防,而不是错误的监控。
与产品使用相关的文件和培训是设计和开发系统不可分割的一部分,尤其是在某些安全关键环境中。
相关人员应能够提供这些与安全使用相关的文件和培训。
3 职责3.1总经理负责:a)项目的立项审批。
b)监控项目进度、成本资金。
c)确保资源配置。
3.2 技术部负责a)确定项目经理,并协助其组建项目组报总经理审批。
b)对项目组设计开发全过程的实施工作,包括确定设计开发的技术接口及技术图样和文件的编制及其更改办理、样机的制造和试验进行归口管理。
c)负责批准“项目开发计划”,并协助综合管理部组织各种设计评审、验证、确认。
3.3 综合管理部负责a)审核项目建议,下达“可行性分析及立项报告”。
b)组织各种设计评审、验证、确认。
c)批准“设计开发方案报告”、“设计开发评审报告”、“设计开发验证报告”、“设计开发确认报告”。
d)负责设计和开发所需物料的采购3.4生产部负责配合进行新产品的试制和生产。
3.5质管部负责新产品的检验和试验。
3.6营销部负责根据市场调研分析,合同、订单要求,提供市场信息及产品需求动向,提出设计开发项目建议。
负责提交顾客使用新产品后的“客户试用报告”。
4 程序4.1新产品定义:凡公司从未生产过的产品均属新产品畴。
4.1.1对A级新产品由营销部会同技术部进行可行性分析,可行性分析应包括以下容:a)产品的性能、功能要求,确定是否需专题试验项目或技术攻关课题,并对可能会遇到的风险进行分析;b)公司现有基础设施可行性分析;c)预期的生产规模,可能需增加的厂房面积;d)需增加的生产、检测设备的项目;e)需增加新的工艺控制点;f)新产品的开发需投入的资金概算,大概资金回收期;g)其他需考虑的容。
ISO9000有关设计和开发控制的程序文件1、目的对设计和开发的全过程进行控制,确保新产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规的要求。
2、范围适用于本厂新产品的设计开发全过程,包括引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等。
3、职责3.1 技质部负责设计、开发全过程的组织、协调、实施工作,进行设计和开发的策划,确定设计开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审、设计和开发的更改和确认等。
3.2 厂长负责审批项目建议书、下达设计和开发任务书,设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告,试产报告。
3.3 供销部负责所需物料的采购。
3.4 供销部负责根据市场调研或分析,提供市场信息及新产品动向,负责提交顾客使用新产品后的《客户试用报告》。
3.5 技质部负责新产品的检验和试验。
3.6 生产部负责新产品的加工和生产。
4、程序4.1 设计和开发的策划4.1.1 设计和开发项目的来源A、供销部与顾客签订的新产品合同或技术协议。
根据厂长批准的相应的《产品要求评审表》,技质部部长下达《设计开发任务书》,并将与新产品有关的技术资料归档。
B、供销部根据市场调研或生产部根据技术革新需要或技质部综合各方信息均可提出《项目建议书》,报厂长批准后,技质部部长下达《设计开发任务书》,并组织实施。
4.1.2 技质部部长根据上述项目来源,确定项目负责人,将设计开发策划的输出转化为《设计开发方案》、《设计开发计划书》。
计划书内容包括:A、设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等根阶段的划分和主要工作内容;B、各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位;C、资源配置需求,如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容。
4.1.3 设计开发的输出文件将随着设计开发的进展,在适当时予以修改,应执行《文件控制程序》的有关规定。
4.1.4 设计和开发不同组别可能涉及工厂不同职能或不同层次,也可能工厂外部。
4.1.4.1 对于组别之间重要的涉及开发信息沟通,设计开发人员填写《设计开发信息联络单》,由设计组负责人审批后发给相关组别。
设计与开发程序文件程序文件的设计与开发是计算机编程中的重要环节。
它涉及到软件开发生命周期中的各个阶段,从需求分析到设计、编码、测试和部署。
本文将介绍程序文件的设计与开发过程,以及一些常用的设计原则和开发工具。
一、需求分析在程序文件的设计与开发之前,首先需要进行需求分析。
需求分析是确定软件应该具备的功能和性能的过程。
在这个阶段,开发人员需要与客户进行充分的沟通,了解客户的需求和期望。
根据需求分析的结果,确定软件的整体架构和模块划分。
二、设计阶段设计阶段是程序文件开发的关键步骤之一。
在这个阶段,开发人员需要根据需求分析的结果,设计软件的结构和算法。
设计阶段可以分为系统设计和详细设计两个方面。
系统设计主要是确定软件的整体架构和模块划分。
在这个阶段,开发人员需要将整个系统划分为若干个模块,并确定模块之间的调用关系。
同时,还需要确定各个模块的输入输出接口。
详细设计是对系统设计的进一步细化。
在这个阶段,开发人员需要确定每个模块的具体实现方式。
这包括选择合适的数据结构和算法,设计类和函数的接口等。
详细设计的结果通常是一个设计文档,它描述了每个模块的功能和实现细节。
三、编码与测试编码和测试是程序文件设计与开发的实质性工作。
在编码阶段,开发人员根据详细设计的结果,使用编程语言将程序逻辑转换为实际的代码。
编码过程中需要注意代码的可读性和可维护性。
在编码完成后,需要进行测试来验证程序的正确性和稳定性。
测试可以分为单元测试、集成测试和系统测试等多个阶段。
单元测试是对每个模块进行测试,验证其功能的正确性。
集成测试是将多个模块组合起来进行测试,验证它们之间的交互是否正确。
系统测试是对整个系统进行测试,验证系统是否满足用户需求。
四、部署与维护部署与维护是程序文件设计与开发的最后一步。
在部署阶段,开发人员需要将程序文件部署到目标环境中,并进行必要的配置和安装。
部署过程中需要注意程序文件的安全性和稳定性。
维护阶段是程序文件的持续运行和改进阶段。
设计与开发程序文件设计与开发程序文件1. 概述在软件开发过程中,设计与开发程序文件是至关重要的一部分。
程序文件包括源代码文件、配置文件、文档文件等,它们是开发人员用来描述和实现软件功能的基础工具。
本文将介绍程序文件的设计与开发,包括常用的文件类型、文件目录结构的设计以及文件版本管理等内容。
2. 常用的程序文件类型2.1 源代码文件源代码文件是软件开发中最常见的文件类型之一,它包含了实现软件功能的代码。
源代码文件可以使用多种编程语言编写,例如C/C++、Java、Python等。
在开发过程中,开发人员需要按照规范编写源代码,以确保代码的可读性和可维护性。
2.2 配置文件配置文件用来存储软件的配置参数,例如数据库连接信息、日志级别等。
配置文件通常使用文本格式存储,常见的格式有INI、XML、JSON等。
在软件开发过程中,开发人员需要根据实际需求设计和编写配置文件,以方便用户进行配置和管理。
2.3 文档文件文档文件用来记录软件的设计和使用方法,包括需求文档、设计文档、用户手册等。
文档文件通常使用Markdown格式编写,以方便阅读和发布。
在软件开发过程中,编写清晰完整的文档对于团队协作和项目管理非常重要。
3. 程序文件的目录结构设计良好的程序文件目录结构可以提高程序的可读性和可维护性。
下面是一个常见的程序文件目录结构设计示例:- /src: 源代码目录- /module1: 模块1的源代码目录- module1.c: 模块1的源代码文件- module1.h: 模块1的头文件- /module2: 模块2的源代码目录- module2.c: 模块2的源代码文件- module2.h: 模块2的头文件- mn.c: 主程序的源代码文件- /config: 配置文件目录- config.ini: 配置文件- /doc: 文档目录- README.md: 项目说明文档- user_manual.md: 用户手册在实际开发中,可以根据项目的具体需求对目录结构进行调整和扩展。
1.目的本标准旨在对满足产品要求所需的过程进行策划,确保产品能满足顾客和国家有关标准及法律、法规要求。
2.范围适用于本公司满足产品要求所需的策划。
3.职责3.1总经理负责批准项目建议书,技术分管领导组织协调设计和开发全过程的工作。
3.2项目负责人设计和开发计划书、设计开发输入清单、设计输出文件、设计开发输出清单、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告的编制,及整个设计工作的实施。
3.3技术分管领导负责批准设计和开发计划书、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告、设计更改通知单等。
3.4物供部负责样品试制以及所需零部件的采购。
3.5生产部负责样品的试制。
3.6质量部负责产品设计和开发的检验和试验;负责检验/试验数据的整理、分析和处理;负责编制产品试验报告,并向相关部门报送产品试验报告。
3.7营销部根据市场调研或者分析、提出市场信息及新产品的动向,负责提交项目建议书以及客户使用新产品的客户使用报告。
4.工作流程4.1设计和开发策划4.1.1设计项目的来源①公司内外反馈的信息研发部根据公司内外反馈的信息,编制“产品开发建议书”,提出产品开发或技术改造的建议,报总经理批准。
产品设计和开发活动应在公司战略目标指导下进行。
②营销部的市场调查营销部通过对市场调查结果的分析,提出“产品开发建议书”,报总经理批准后,连同有关资料移交研发部。
③合同评审的结果有技术开发成份的合同或订单(包括技术协议),必须由营销部组织相关部门进行评审。
评审通过后,营销部将与客户的有关资料移交研发部。
4.1.2研发部根据评审后的产品开发建议书、技术协议、合同、订单等编制“设计和开发计划书”“设计和开发计划书”包括:a)确定开发产品的性质以及开发所需求的时间以及设计的复杂程度。
b)根据产品特点和复杂程度、公司特点和经验划分设计和开发过程的阶段;c)明确规定每个设计和开发阶段需开展的适当的评审、验证和确认活动,包括这些活动的时机。
设计及开发控制程序文件控制程序文件是用于控制设备、系统或流程的软件程序。
它们通常用于自动化系统中,通过编写代码来实现对设备或系统的控制和监控。
本文将详细介绍设计及开发控制程序文件的标准格式,包括文件结构、代码规范和开发流程。
一、文件结构控制程序文件的结构对于开发和维护都非常重要。
以下是一个常见的控制程序文件的标准结构:1. 引用和导入:在程序文件的开头,我们通常会引用和导入所需的库和模块。
这些库和模块包含了我们需要使用的函数和类。
2. 全局变量和常量:在程序中,我们可能会定义一些全局变量和常量,用于存储和传递数据。
这些变量和常量应该在文件的开头进行定义。
3. 函数和类定义:在程序文件中,我们会定义一些函数和类来实现具体的功能。
这些函数和类应该按照一定的逻辑顺序进行定义,以便于代码的阅读和维护。
4. 主程序:在控制程序文件中,通常会有一个主程序,用于启动和执行整个控制过程。
这个主程序应该位于文件的末尾,并且应该调用之前定义的函数和类来完成具体的控制任务。
二、代码规范为了保证控制程序文件的可读性和可维护性,我们需要遵守一定的代码规范。
以下是一些常见的代码规范:1. 命名规范:变量、函数和类的命名应该具有描述性,并且遵循一定的命名规范,例如使用驼峰命名法或下划线命名法。
2. 注释:在代码中,我们应该添加适当的注释来解释代码的功能和实现细节。
注释应该清晰明了,避免使用含糊不清或冗长的语句。
3. 缩进和空格:为了提高代码的可读性,我们应该使用一致的缩进和空格。
通常情况下,使用四个空格作为缩进的标准。
4. 错误处理:在编写控制程序文件时,我们应该考虑到可能出现的错误情况,并编写相应的错误处理代码。
这样可以提高程序的稳定性和可靠性。
三、开发流程开发控制程序文件需要经历一系列的步骤和流程。
以下是一个常见的开发流程:1. 需求分析:在开发控制程序文件之前,我们需要明确具体的需求和功能要求。
这包括设备或系统的控制需求、输入输出要求以及性能要求等。
设计与开发程序文件一、引言在软件开发领域,程序文件是构建软件应用的关键组成部分。
程序文件通常包含了一系列被编程语言编写的指令,用于实现特定的功能或解决特定的问题。
设计与开发程序文件需要考虑到软件的需求、架构、功能以及扩展性等因素,下面将详细介绍程序文件的设计与开发过程。
二、程序文件设计1.确定需求:在设计程序文件之前,首先要明确软件的需求。
需要明确软件的功能、用户界面、数据结构和算法等方面的需求,以确保程序文件能满足需求。
2.确定架构:根据软件的需求和规模,选择合适的架构来设计程序文件。
常见的架构包括分层架构、模块化架构和微服务架构等,在设计程序文件时要遵循相应的架构原则。
3.划分模块:根据软件的功能,将程序文件划分为若干个模块。
每个模块负责实现一个特定的功能,模块之间通过接口进行通信。
模块划分要合理,既要保持模块的独立性,又要保证它们之间的协调与合作。
4.定义接口:模块之间通过接口进行通信,因此在设计程序文件时需要明确定义接口。
接口应该明确规定输入和输出的格式和规范,以确保模块之间的数据交换顺利进行。
5.设计数据结构:程序文件需要处理各种类型的数据,因此在设计程序文件时需要设计合适的数据结构来存储和管理数据。
数据结构应该满足软件需求,并保证高效的数据操作和访问。
三、程序文件开发1.选择编程语言:根据程序的需求和架构选择合适的编程语言来开发程序文件。
不同的编程语言有不同的特点和适用场景,开发者应根据具体情况进行选择。
2.编写代码:根据程序设计的需求和模块划分,使用选定的编程语言编写程序文件的代码。
编写代码时要遵循编码规范和最佳实践,确保代码的可读性和可维护性。
3.调试和测试:编写完代码后,需要进行调试和测试,以确保程序文件的正确性和健壮性。
调试可以通过断点调试、日志输出等方式进行;测试可以通过单元测试、集成测试、系统测试等方式进行。
4.文档编写:程序文件的开发过程应该伴随着文档的编写。
文档应包括程序设计思路、功能说明、接口定义、数据结构定义和使用方法等内容,以方便其他开发者理解和使用程序文件。
设计和开发程序文件4.1 技术创新—新技术围绕新产品的研究开发而开展的商业化经济技术活动。
包括自行研制开发和外部引进消化两种形式。
4.2 新产品产品结构、性能等主要技术特征发生重大的变化或改进的产品属于新产品。
主要包括:1)产品的基本原理或结构性能比同类产品和老产品有新的发展;2)填补国际、国内和省内空白的产品;3)基本型派生出来的变形产品;4)引进的新产品4.3 设计评审在设计阶段结束前,对设计所作的正式的、以文件为依据的技术资料(包括设计计算书,图纸等)进行综合的和系统性的检查,其目的在于评价设计能力和设计文件是否满足设计要求,并找出问题,提出解决方案。
5.0 程序5.1 设计和开发的策划5.1.1 设计和开发的阶段应包括1)项目的申报(在单新产品除外);2)项目的确立;3)项目的设计;4)项目的试制;5)项目的改进。
5.1.2 设计和开发的评审应包括1)项目的设计评审;2)样机评审或样机检测;3)改进后的项目评审。
5.1.3 设计和开发的验证应在样机试验达到要求后进行,主要是进行样机的鉴定。
5.1.4 设计和开发的确认应在所有设计和开发工作完成之后进行,对结果确认的同时编写试制总结报告。
5.1.5 设计和开发的职责和权限5.1.5.1 职责1)技术部负责组织项目的确立、项目设计和开发的全过程;2)制造工程部负责设计产品的工艺审定与工艺保证;3)协调计划部负责样机试制的计划安排;4)生产部负责样机的制作及协调工作;5)材料控制部负责按试制用量制订外购件的采购计划;6)采购部负责样机所需采购件的采购工作;7)质量管理部负责样机的厂内试验(如需厂外试验,由技术部负责组织实施)及样机试制中自制件和外购件的质量。
5.1.5.2 权限1)项目开发小组负责人(或项目经理)有权按照设计计划监督和协调各部门的工作;2)项目开发小组负责人(或项目经理)在保证设计任务和产品质量的前提下,在样机中有选择供方及零部件的权利;3)技术部的设计工作由技术部经理领导。
5.2 设计和开发输入5.2.1 项目申报(在单新产品除外)5.2.1.1 各办事处根据各分销商的反馈信息、市场信息以及用户反馈的质量信息等,在年中(终)销售工作会议上,将新产品设计、开发需求申报给技术部经理;或技术部经理根据公司内部要求,自己立项。
5.2.1.2 质量管理部负责收集和受理各部门、职工的创新建议,并进行分类、整理,然后以项目申报表的形式申报给技术部经理。
5.2.1.3 项目申报表的内容包括:项目名称及对该项目的可行性分析。
5.2.1.4 技术设计和项目开发所涉及的项目范围:1)新产品;2)其它能够带来技术进步和提高效益的项目。
5.2.2 立项5.2.2.1 技术部经理负责对申报来的项目进行分类,并组织有关人员进行初评审。
初评审内容包括项目的科学性、可行性、经济性、市场性、生产能力等方面的分析。
并决定是否将立项的建议上报给副总经理、总经理或董事会。
5.2.2.2 由董事会、总经理或副总经理决定立项,并将新产品开发项目作为公司的新产品开发计划在每年的年初以书面形式下达给技术部。
5.2.2.3 对于在单新产品的开发立项,可由各办事处根据有关信息,提出可能签订订单的新产品开发要求,书面报给销售协调人员,由其转给技术部经理进行分析,以确定其属于非标产品还是“在单新产品”。
对于非标产品可直接执行xxx-06-00x“生产准备和计划程序”。
“在单新产品”要由技术部经理负责组织有关人员进行初评审,评审结果上报副总经理、总经理审批;审批通过后,可正式签订订单;订单签订后,销售协调人员要以书面形式通知技术部经理进行立项。
5.2.3 项目的实施与控制5.2.3.1 技术部经理在接到新产品开发项目(或在单新产品开发项目)后要负责根据设计能力组建项目开发小组,并由公司正式任命,项目开发小组应包括技术、生产、工艺、质量、售后服务等部门人员。
项目开发小组的负责人提出新产品设计开发计划,内容包括设计项目、设计任务书、主要工作内容、责任部门、进度要求和必要的说明并由技术部经理批准。
5.2.3.2 新产品设计开发计划如需要调整和修改,必须经技术部经理批准。
5.2.3.3 设计任务书的内容包括:设计依据、性能指标、结构参数、法规、安全性能、可靠性和经济性要求。
设计任务书必须经技术部经理批准。
5.3 设计和开发的输出5.3.1 项目开发小组负责提供设计方案、设计计算书、产品图样、外购件采购规范(PPS)、试车大纲、出厂技术文件。
上述资料应满足设计和开发输入的要求。
5.3.2 技术部在图纸设计完成、评审、改进批准后以受控文件的形式发放到相关部门。
并组织制作样机。
5.3.3协调计划部负责样机的试制计划;制造工程部负责产品试制过程的工装和工艺设计;生产部负责样机试制过程的调度和协调,保证试制产品的质量和进度;采购部负责试制过程中所需外购件及外协件的采购;质量管理部负责外购外协件的进货检验,并与项目小组一起进行样机试验和最终检验。
样机所选用的外购件及生产厂家由项目开发小组负责(批量生产后外购件的采购按xxx-01-003“供方的控制程序”选择供方;按xxx-02-005“采购程序”进行采购)。
5.3.4 项目开发小组负责人应组织好现场的技术服务工作,解决试制过程中的技术问题,保证新产品试制的顺利进行。
并对整个项目的试制过程进行监控,及时向技术部经理反馈信息。
5.3.5 试制过程的标识和可追溯性管理按照xxx-06-003“标识和可追溯性程序”规定执行。
5.4 设计和开发的评审5.4.1 设计评审分方案设计、图纸设计、改进设计三个评审点。
评审点与评审内容的增删可根据产品的复杂程度、成熟程度及产品安全性要求确定,必要时可合并进行。
5.4.2 设计评审应纳入技术部新产品设计开发计划,评审资料由项目开发小组负责人组织准备,方案评审要求由技术部经理主持进行。
图纸设计评审由项目开发小组负责人主持进行。
经过以上评审决定是否需要改进设计。
改进设计评审属于方案设计范围的应按方案设计评审进行,属于图纸设计范围的应按图纸设计评审进行。
5.4.3 设计评审人员由不直接参加设计而又与被评审阶段的产品质量责任有关的职能部门人员组成。
5.4.4 样机评审5.4.4.1 项目开发小组应依据有关技术标准编制试验大纲,试验大纲应明确:试验目的、试验依据和要求、试验方法。
5.4.4.2 样机的厂内试验应由质量管理部负责,技术部产品工程师应参与试验过程,试验应严格按照试验大纲进行,试验结束后应出具试验报告。
试验报告应书写正确,测量数据准确,试验报告由产品工程师签署后,机组方可出厂。
试验报告由技术部存档。
5.4.4.3 样机需要厂外试验时,由技术部负责组织实施。
5.4.5 评审的内容和要求5.4.5.1 方案评审的内容是设计任务书。
要求项目开发小组负责人在方案确定后进行。
评审的项目是:1)产品的适用性:质量满足用户要求的程度;2)产品的技术水平:结构参数、性能参数水平;3)产品的安全性、可靠性、耐用性、操作方便性;4)以及产品是否符合政府有关法令、规定、国家以及要求的国际标准;5)产品的竞争能力:与竞争对手的产品对比有何特点(在单新产品除外);6)产品预计标准化程度(在单新产品除外);7)其它。
5.4.5.2 图纸设计评审的内容包括产品图纸和技术文件。
并根据其复杂程度、工艺特点、成熟情况和安全要求等情况在设计完成、校对后进行。
评审的项目包括:a)工序能力满足设计要求的程度;b)产品的可安装性,零部件的加工和装配工艺性;c)产品出厂检验、验收标准;d)外观要求及其验收准则;e)各种标牌、指示牌、警告牌和使用说明书的正确性和完整性;f)产品图样及设计文件是否达到齐全、正确、统一、清晰;g)其它。
5.4.5.3 改进设计评审的内容是指改进设计的内容。
评审项目包括a)改进设计内容是否正确;b)改进部分的工艺性及必须的工艺措施;c)其它。
5.4.5.4 评审记录1)设计评审中所发现的问题由项目开发小组成员负责记录,并编制成会议纪要发放给所有相关人员,在单新产品的评审会议纪要可以在内部网上发布,但应在资料室书面存档一份(审批生效后)。
2)设计评审的结果由技术部项目开发小组进一步研究其可行性。
是否接受评审意见仍由产品设计人员最后决定。
设计修改后必要时可再次进行评审。
如果出现设计人员意见不统一时,由技术部经理最后裁决。
5.5 设计和开发验证5.5.1 样机试验达到设计要求后,项目开发小组负责人应组织进行样机鉴定。
5.5.2 样机鉴定(评估)的主要内容应包括:1)产品的基本参数和性能指标是否符合有关产品标准及设计任务书的要求;2)审查产品的全部性能试验项目、程序及试验记录;3)检验产品主要零部件制造质量及装配质量;4)检查产品外观质量;5)审查产品图样、设计文件的正确性、完整性、统一性;6)产品的安全性能指标。
5.6 设计和开发的确认5.6.1 由项目开发小组对设计和开发的结果作出确认,结论分为成功、基本成功尚需改进和不成功三种。
5.6.2 对基本成功尚需改进的项目,项目开发小组需要对其进行改进,直到达到成功为止。
5.6.3 试制总结样机评审成功的项目,项目开发小组负责起草书面总结,书面总结内容要包括:1)试制产品性质(指系列、派生、专用等);2)试制时间、数量;3)关键问题及解决过程;4)产品图样、设计文件验证情况;5)加工装配质量情况;6)工艺验证及质量检测手段的情况;7)样机试制结论。
5.7 新产品的批量生产、销售阶段5.7.1 项目开发小组负责完成出厂文件等资料的编写,负责对销售人员、售后服务人员进行新产品性能特点维护等方面的培训,需要时应随销售人员了解市场,推销及宣传新产品。
5.7.2 项目开发小组负责协助售后服务部门作好产品的售后跟踪服务,掌握产品的去向,了解产品使用情况,并进行产品的再改进。
5.7.3 新产品要转为标准产品,产品工程师应召集相关部门进行评议。
只有评议通过后,方可按照标准产品试验出厂,否则,新产品出厂前试验报告必须经产品工程师签署。
5.8 设计和开发的更改控制所有设计更改按照xxx-08-005“文件控制程序”规定进行更改。
6.0 报告和记录表式无。