计量认证整改报告2016年最新版本.
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XXXXX检测有限公司整改报告2017年10月5日计量认证整改报告河南省质量技术监督局计量认证评审组:贵组于2017年10月17日至2017年10月18日按照《实验室资质认定评审准则》、《机动车技术性能检验机构资质认定评审补充要求》对我公司进行了计量认证评审,开出了14个基本符合项。
我公司成立了以董事长高伟为组长的整改小组,根据存在问题,认真查找分析原因,制定纠正措施,切实有效地进行了整改,并于2017年10月31日完成了整改工作,现将整改结果及有关材料呈交评审组,请予以审查。
基本符合项整改情况(一)第一个基本符合整改情况1.基本符合内容:4.1.8缺少技术负责人潘浩宇的任命文件。
2.分析原因:人员调整后。
3.整改措施:立即签发新技术负责人的任命文件,并修改质量体系文件中相应的内容。
4.整改完成情况:我公司已签发新技术负责人的任命文件,并修改质量体系文件中相应的内容。
5.整改证明材料:见附件一(二)第二个基本符合整改情况1.基本符合内容:4.5供应商服务评价。
2.原因分析:办公室、内审督查室、技术设备室、档案室未汇总供应商材料。
3.整改措施:责成办公室、内审督查室、技术设备室、档案室立即汇总供应商的服务评价信息,办公室整理材料。
4.整改完成情况:办公室、内审督查室、技术设备室、档案室已分别完成供应商服务评价的信息资料汇总、建档、归档,记入质量管理体系文件。
5.整改证明材料:见附件二(三)第三个基本符合整改情况6.基本符合内容:4.10内部审核内容没有覆盖管理体系的全部要素和所有活动,缺少年度内审计划及记录。
1.原因分析:对质量体系文件的管理不够规范。
2.整改措施:立即加强质量体系文件的管理,补充完善内部审核计划和记录。
3.整改完成情况:我公司已对质量管理体系文件全部增加了受控标示、现行有效章。
4.整改证明材料:见附件三(四)第四个基本符合整改情况1.基本符合内容:5.2.2 灯光工位缺少窗帘。
2.分析原因:对前照灯检测仪运行环境条件工作重视不够。
化验室整改报告篇一:实验室整改报告实验室计量认证评审整改资料---建筑材料检测有限公司XX年 7 月 27 日目录1、实验室计量认证评审整改计划???????????*2、实验室计量认证评审整改报告???????????*2.1实验室计量认证评审整改材料之一?????????? *2.2实验室计量认证评审整改材料之二?????????? * 2.3实验室计量认证评审整改材料之三?????????? * 2.4实验室计量认证评审整改材料之四?????????? * 2.5实验室计量认证评审整改材料之五?????????? * 2.6实验室计量认证评审整改材料之六?????????? * 2.7实验室计量认证评审整改材料之七????????? * 2.8实验室计量认证评审整改材料之八????????? * 2.9实验室计量认证评审整改材料之九????????? * 2.10实验室计量认证评审整改材料之十????????? * 2.11实验室计量认证评审整改材料之十一???????? *实验室计量认证评审整改计划编制:审核:批准:---建筑材料检测有限公司XX年 7月 20 日实验室计量认证评审整改计划XX年7月 17~18日,省质量技术监督局委派的实验室计量认证评审组对我公司进行首次评审,现场评审结论为实验室的运做基本符合《实验室资质认定准则(转载自:小草范文网:化验室整改报告)》要求,评审表中19个要素大部分符合,有11 项基本符合。
现根据实验室计量认证评审组提出的整改要求制订整改计划如下。
一、职责1.1、质量负责人制订整改计划,提出整改要求,追踪验证,并做记录和采集证据,编制整改报告(附证据)。
1.2、质量负责人组织落实整改计划,审核整改报告。
1.3、相关责任科室按照要求在规定的时间内完成整改。
1.4、公司负责人批准整改报告。
二、缺陷与整改要求篇二:化学实验室整改报告化学实验室整改报告为了进一步提高我校危险化学品安全监督管理工作,有效防范事故的发生,进一步提高学校安全管理水平,我校对专家和领导对我们提出的意见和要求进行了反思和整改。
计量评审整改报告计量评审整改报告在人们素养不断提高的今天,报告不再是罕见的东西,多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。
在写之前,可以先参考范文,以下是小编整理的计量评审整改报告,希望能够帮助到大家。
计量评审整改报告1按照兖州市质量技术监督局关于《计量授权管理办法》的通知和具体要求,我院进行了自查自纠及整改项目开展工作,现将自查情况汇报如下:一、完善医用计量器具档案管理制度。
(一)建立和健全各项计量档案管理制度,并且要严格遵守,计量管理制度包括:1、入库、流转、降级、报废核制度;2、使用、维护、保养制度;3、周期检定制度;4、在用计量器具、检验设备现场抽检制度;5、计量员培训、考核、任用、奖惩制度。
(二)医用计量器具使用保管者,由于人为原因造成器具损坏,遗失的必须及时报医务科,并写明原因,损坏程度,责任者各队组根据《奖惩制度》提出处理意见,技术组根据实际情况签署意见后提交分管院长处理;损坏至不能使用或遗失不能找回的器具由医务科根据临床需要制订计量器具的购置计划。
二、强检医用计量器具登记备案(一)医务科统管全院计量器具和有关科室配合制订计量器具购置计划,组织好计量器具入库、发放、使用、降级和报废的登记工作,建立计量器具台帐和历史档案卡。
(二)强制检定医用计量器具的.采购、入库、领用、流转、降级、报废、使用、维护、保养等应按有关的计量管理制度执行。
并及时做好登记备案。
三、健全医用计量器具档案内容建立健全的技术档案和原始记录,并要妥善保管其内容主要有:1、计量器具检验设备台帐;2、计量器具、检验设备历史档案;3、计量器具、检验设备周期检定计划4、计量器具检验设备的技术资料(包括说明书、合格证、送检合格证、检定证书、原始记录、报废单等)。
计量评审整改报告2贵组于xx年10月28—29日依据《实验室资质认证评审准则》对我公司进行了监督评审现场技术评审工作,评审组列出了10个基本符合项需要限期整改。
我公司于xx年10月30日召开了管理评审会议,成立了以公司总经理为组长的整改小组,根据存在问题,认真查找分析原因,制订纠正及纠正措施,采取切实有效措施进行了整改,并于xx年11月5日整改验收完毕,现将整改结果及有关材料呈交评审组,请予以审查。
计量认证评审整改报告2006年12月29日至2006年12月30日,河北省计量认证评审组依据《产品质量检验机构计量认证/审查认可评审准则》对我中心进行了现场认证评审。
评审结果为符合项79项,基本符合项22项,不符合项3项,不适用项15项,缺项无。
评审结论为基本符合。
现场评审结束后,按照评审组的要求,我中心对评审组提出的22项基本符合项,3项不符合项所存在的问题认真组织了整改。
现将完成整改的情况报告如下:一、《评审准则》第5.1条第4款基本符合项。
存在问题:部分人员方针、目标不熟悉。
主要原因:没有多次宣贯《手册》及部分工作人员的重视程度不够。
整改情况:按照本中心《手册》第二章,第三章进行了重新学习宣贯。
(见附件一)二、《评审准则》第5.2条(d)款基本符合项。
存在问题:无体系文件发放的受控规定。
主要原因:程序制定不完善。
整改情况:补充编写了《质量体系文件控制和维护程序》,完善了体系文件发放的受控规范。
(见附件二)三、《评审准则》第5.2条(n)款基本符合项。
存在问题:无比对实验。
主要原因:工作不严谨,没有按计划完成比对实验。
整改情况:按照本中心《比对实验程序》与河北博瑞建工技术有限公司进行了比对实验。
(见附件三)四、《评审准则》第5.2条第(o)款,不符合项。
存在问题:偏离规定不具体。
主要原因:程序编制不严谨。
整改情况:按《质量手册》规定,相关责任人重新编写了《允许偏离程序和标准规范控制程序》,具体规定了偏离的控制。
(见附件四)五、《评审准则》第5.3条第(1)款,基本符合项。
存在问题:内审未覆盖全部要素。
主要原因:没有严格执行《内部审核程序》,在第一次内审中,应覆盖全部要素而没有覆盖,对第一次内部审核理解不足。
整改情况:质量负责人组织内审员按《内部审核程序》进行重新审核,并覆盖全部要素。
(见附件五)六、《评审准则》第5.4条,基本符合项。
存在问题:未对体系的适用性进行评价。
主要原因:没有按《管理评审程序》的要求进行评审,对评审目的理解不够。
计量认证复审和扩项工作汇报第一篇:计量认证复审和扩项工作汇报计量认证复审和扩项工作汇报黄岩疾控中心我中心第一次计量认证时间是2003年1月3日,有效期至2008年1月2日,通过的项目有44项。
2007年12月29日通过复审,通过的计量认证项目有297项,增加检测项目156项,其中水质检测增加了36项,食品检测增加了46项,消毒与灭菌效果检测增加了18项,疾病控制类检测增加了8项,公共场所检测增加了3项,工作场所检测增加了45项。
此次复审加扩项主要从以下几个方面着手:一、体系文件换版工作。
(一)根据国家认监委和浙江省质量技术监督局的要求,按照《浙江省检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则》,进行了质量体系文件的换版工作,发布了新版的《质量手册》和《程序文件》,于2007年6月实施。
(二)人员培训编制质量体系文件之前,中心技术负责人、质量负责人、内审员、质量监督员都参加省质量技术监督局举办的培训班,经考核合格。
质量体系文件换版以后,进行计量认证知识的全员宣贯。
内容包括:计量认证相关的法律、法规,质量手册、程序文件等。
形式有:全员集中培训,各科室分散培训。
二、申请工作(一)申请复审加扩项要求提供以下资料:1、申请书一式两份包括:基本情况、近两年的比对活动情况、申请新增项目的开展情况、内审、管理评审情况、技术负责人/质量负责人/授权签字人简历表、检验机构工作人员一览表、检测实验室仪器设备/标准物质配置表、检测能力分析一览表、申请计量认证/审查认可(验收/授权)项目表2、质量手册和程序文件3、标准有效性证明材料5、申请项目的检测报告(复印件)(每个项目1~2份,复查项目分类提供)6、其他有关材料或证明文件包括:法人证明材料、组织机构代码证书(复印件)、人员聘用劳动合同及养老保险等相关证明材料(复印件)、若有分包项目,提供分包协议及分包方能力证明(复印件)、首次申请或扩项项目提供参加能力验证的证明材料(若无,则提供典型项目的实验室间比对试验报告)(复印件)、原计量认证/审查认可(验收/授权)证书附表(复印件)(二)确定申请项目在体系运行过程中,经常碰到客户有需求中心也有能力做,但是未通过计量认证的情况。
CMA扩项整改报告1. 引言本报告旨在对公司在CMA(中国计量认证)扩项过程中存在的问题进行分析和整改,以确保公司能够顺利通过CMA扩项审核,并达到符合认证要求的标准。
2. 问题分析在CMA扩项过程中,经过对公司相关流程和操作的仔细分析,我们发现了以下几个主要问题:2.1 人员培训不足由于CMA扩项对员工的操作要求和技术知识要求较高,但目前公司员工的CMA认知和培训程度较低。
大部分员工对于CMA扩项的要求和程序并不了解,无法正确进行操作。
2.2 文件管理不规范CMA扩项需要提交大量的文件和资料,包括标准操作程序、测试报告、设备清单等。
我们发现公司在文件管理方面存在混乱和不规范的现象,部分文件丢失或存放错位,导致整个扩项过程受阻。
2.3 设备校准不及时CMA认证要求设备进行定期的校准和检验,以确保测试结果的准确性和可靠性。
然而,目前公司存在设备校准不及时的问题,部分设备未完成校准,影响了CMA扩项的进行。
3. 整改措施针对以上问题,我们制定了以下整改措施,以确保公司在CMA扩项中能够顺利通过审核:3.1 员工培训我们将制定并实施员工培训计划,包括CMA扩项的相关要求、操作流程和技术知识。
通过培训,提高员工的CMA认知和操作能力,确保其能够正确执行CMA扩项的各项要求。
3.2 文件管理规范建立文件管理制度,包括文件命名规范、存档位置和管理责任等。
所有文件和资料都应按要求进行编号、分类和归档,确保文件的完整性和可查性,方便后续的审核和管理工作。
3.3 设备校准及时性制定设备校准计划,并配备专人负责设备校准的跟进和管理。
设备校准记录应当详细、准确,及时更新并保存,确保设备校准的及时性和准确性。
4. 实施计划为了有效落实整改措施,我们制定了以下实施计划:措施时间安排负责人员工培训下个月第一周开始人力资源文件管理规范本月底前制定并开始实施行政部设备校准及时根据设备校准计划安排执行运维部5. 风险评估在整改过程中,我们需要考虑以下风险:1.整改措施可能无法得到全面执行,导致问题无法完全解决;2.员工培训可能需要较长时间才能达到预期效果;3.设备校准可能受到外界因素的影响,导致计划无法按时执行。
计量认证整改报告原因分析范文一、引言计量认证是指对机构或企业的计量活动进行认可、确认和授予的行政举措。
它是一种质量管理体系认证和检测评估活动,旨在确保计量结果的准确性和可靠性,促进国家计量体系的建设和发展。
计量认证的整改报告是对计量认证中存在的问题和缺陷进行分析和整改的一种报告形式,对于保障计量活动的准确性和可信度具有重要意义。
本文将从分析计量认证整改报告的目的和作用、整改报告的基本内容和结构、整改报告的编写要求和步骤等几个方面进行讨论,并对整改报告的原因进行分析。
通过对计量认证整改报告原因的分析,能够更好地帮助机构或企业了解现有计量认证问题的根源,并采取适当的措施进行整改和改进。
二、计量认证整改报告的目的和作用计量认证整改报告的目的在于全面系统地分析和梳理机构或企业计量认证过程中存在的问题和缺陷,并提出相应的整改和改进措施。
它通过对认证过程中问题的全面梳理和分析,帮助机构或企业准确把握当前计量认证问题的实质和本质,为后续整改工作提供科学依据。
通过整改报告的编写和实施,能够帮助机构或企业更好地提高计量活动的准确性和可信度,保障计量结果的准确性和可靠性。
计量认证整改报告的作用主要体现在以下几个方面:1. 帮助机构或企业全面了解计量活动存在的问题和缺陷,切实提高计量活动的质量和可靠性。
2. 促进机构或企业引入和推广国内外先进的计量技术和管理方法,提高计量活动的水平和效率。
3. 提供科学依据和决策参考,为机构或企业的计量改进工作提供指导和支持。
4. 增强机构或企业的社会声誉和竞争力,提高对外合作和交流的信任度和可靠性。
三、整改报告的基本内容和结构计量认证整改报告的基本内容主要包括以下几个方面:1. 计量认证问题的概述:对认证过程中存在的问题和缺陷进行概述,准确把握问题的实质和本质。
2. 问题分析与评估:针对认证问题进行全面分析和评估,了解问题的原因和影响,并提出相应的改进措施和建议。
3. 整改措施和方案:根据问题分析和评估结果,提出相应的整改措施和方案,明确整改目标和时间节点。
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==201X年计量认证整改工作报告计量认证评审编写人:审核人:批准人:整改报告3333333333二○一一年六月十日33333技术检测有限公司计量认证首次评审整改报告根据我单位的申请,北京市计量检测研究院计量评审中心评审组受北京市质量技术监督局的委托,依据国家认监委国认实函〔201X〕141号和《实验室资质认定评审准则》,于201X年5月21~22日对我单位进行了计量认证评审。
评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核,并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。
对照《实验室资质认定评审准则》的要求,评审组认为我单位建立了质量管理体系,编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等,覆盖了计量认证所规定的条款。
组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行,符合认证评审准则的规定。
对照“评审准则”评审组认为我单位还存在不足的有15项(基本符合)一、问题表述1、检测室实施细则、作业指导书、期间核查及部分表格未进行受控管理(基本符合:4.3文件控制)2、未能提供北京市计量检测研究院计量资质能力附表(基本符合:4.5服务和供应品采购)3、做裂缝观测测试试验时,未对观测物进行标识、拍照。
(4.9(c))。
4、未能提供混凝土外加剂试验用配制记录。
(基本符合:4.9(f))5、内审计划中缺少要素;内审检查表记录中缺少审核部门、审核人,审核的基本信息。
(基本符合:4.10内部审核)。
6、锚杆拉拔检测人员对检测方法标准不熟悉(基本符合:5.1.3)7、锚具静载试验用试验机对人员的防护措施不够(基本符合:5.2.3)8、对有温湿度控制的试验室没有限制措施(基本符合:5.2.6)9、含气量测定仪操作规程与作业指导书不符合现有设备使用要求(基本符合:5.3.3(a))10、测力2室现场等无设备操作规程或说明书及校准结果复印件(基本符合:5.3.3(b))11、水泥标准稠度用水量用量水器分辨力不满足标准要求(基本符合:5.4.1)12、闪点仪、水泥游离氧化钙测定仪设备无唯一性标识或状态标识(基本符合:5.4.6)13、水泥细度负压筛析仪、回弹仪、pH计未制定期间核查作业指导书;天平期间核查作业指导书中未规定技术要求;压力机、万能试验机未列入期间核查计划表(基本符合:5.4.8)14、未提供容量筒、坍落度筒及流动锥溯源证书;校准结果确认缺少过程记录(基本符合:5.5.3)15、未能提供钢材实验间比对的原始记录(基本符合:5.7.1(b))二、整改措施针对评审组在本次评审中发现的问题,我单位从领导到检测人员都非常重视,主要是对“评审准则”理解不深刻及执行力度不够,针对问题的整改召开了专题会议,并组织相关人员对评审准则及质量体系文件进行了进一步的学习讨论,加深了理解,由问题所在部门提出具体整改措施,并经我单位计量认证工作组讨论同意,有相关部门负责整改措施的实施,具体整改措施如下:1、由档案管理员负责整理各种作业指导书及各种记录,并对其进行受控管理,加盖受控印章及受控编号统一发放。
检验检测机构资质认定现场评审整改报告批准人:审核人:编写人:Xxxxxxxx技术服务有限公司二○一六年四月十日根据我公司的检验检测机构资质认定申请书的扩项申请,内蒙古自治区质量技术监督局资质认定评审组受内蒙古自治区质量技术监督局委派,依据内蒙古自治区质量技术监督局内质监审字---------号《检验检测机构资质认定现场评审通知》和《检验检测机构资质认定评审准则》,于2016年3月26至27日对我公司进行了资质认定评审。
评审组依据《检验检测机构资质认定评审准则》对我单位环境进行现场查看、对检验检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核,并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面的检查。
对照《检验检测机构资质认定评审准则》的要求,评审组认为我单位建立了质量管理体系,编质了相应的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、各种记录表格等,覆盖了资质认定所规定的条款。
组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行,符合《检验检测机构资质认定评审准则》的规定。
对照《评审准则》评审组认为我单位还存在不足的有10个基本符合项,6个不符合项,共计16个需整改项。
一、问题描述如下:1、缺抽样人员、提出意见和解释人员的培训、考核记录及上岗证明。
2、缺检验检测策划和结果评价人员职责;缺提交意见和解释的职责。
3、无气瓶安全防护措施。
4、仿真盒、烟雾探测器未进行校准或核查。
5、无软件唯一性标识管理。
6、设备编号SB-092气相色谱仪档案中,缺验收记录。
7、气象色谱中操作软件没有操作授权。
8、标准物质期间核查计划不详细。
9、通风能力核定(编号:xxxxxxxxxxx-2016-0001)原始记录缺少导出记录。
10、气相色谱仪检测电子存储记录无保护措施。
11、通风能力核定及自制方法缺少必要的作业指导书。
12、缺少煤层自然发火期解算法的标准方法查新纪录、缺少实验室间比对评价记录。
检验检测机构资质认定现场评审整改报告批准人:审核人:编写人:Xxxxxxxx技术服务有限公司二○一六年四月十日根据我公司的检验检测机构资质认定申请书的扩项申请,内蒙古自治区质量技术监督局资质认定评审组受内蒙古自治区质量技术监督局委派,依据内蒙古自治区质量技术监督局内质监审字---------号《检验检测机构资质认定现场评审通知》和《检验检测机构资质认定评审准则》,于2016年3月26至27日对我公司进行了资质认定评审。
评审组依据《检验检测机构资质认定评审准则》对我单位环境进行现场查看、对检验检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核,并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面的检查。
对照《检验检测机构资质认定评审准则》的要求,评审组认为我单位建立了质量管理体系,编质了相应的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、各种记录表格等,覆盖了资质认定所规定的条款。
组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行,符合《检验检测机构资质认定评审准则》的规定。
对照《评审准则》评审组认为我单位还存在不足的有10个基本符合项,6个不符合项,共计16个需整改项。
一、问题描述如下:1、缺抽样人员、提出意见和解释人员的培训、考核记录及上岗证明。
2、缺检验检测策划和结果评价人员职责;缺提交意见和解释的职责。
3、无气瓶安全防护措施。
4、仿真盒、烟雾探测器未进行校准或核查。
5、无软件唯一性标识管理。
6、设备编号SB-092气相色谱仪档案中,缺验收记录。
7、气象色谱中操作软件没有操作授权。
8、标准物质期间核查计划不详细。
9、通风能力核定(编号:xxxxxxxxxxx-2016-0001)原始记录缺少导出记录。
10、气相色谱仪检测电子存储记录无保护措施。
11、通风能力核定及自制方法缺少必要的作业指导书。
12、缺少煤层自然发火期解算法的标准方法查新纪录、缺少实验室间比对评价记录。
13、样品标识未按规定执行。
14、缺乏各类样品名称或代码的规定。
15、无报告结束标识规定。
16、无检验报告结果解释的相关规定。
二、整改措施针对评审组在本次评审中发现的问题,我单位从领导到检测人员都非常重视,针对问题的整改召开了专题会议,并经我公司技术负责人、质量负责人及相关技术人员组成工作组讨论后,制定出整改措施,由相关科部门及个人负责整改措施的实施,最后由工作组验证完成情况。
具体整改措施如下:1、质量技术部对抽样人员、提出意见和解释人员进行培训学习,培训考核合格,岗位确认及下发授权。
2、质量技术部负责在《质量手册》中修订和完善检验检测策划和结果评价人员职责;提交意见和解释的职责,质量负责人进行宣贯。
3、检测部组织检验检测人员对气瓶进行安全隔离和固定等防护措施。
4、质量技术部组织对仿真盒、烟雾探测器进行检定或校准,并列入年度检定或校准计划。
5、质量技术部完善和修订《检测设备和标准物质管理程序》,对公司的所有检验检测软件按检验检测设备进行管理。
6、质量技术部组织设备管理员完善设备编号SB-092气相色谱仪档案的验收记录,检查其它检验检测设备档案的完善情况。
7、检测部组织相关人员培训学习气象色谱操作软件,考核合格后进行授权。
8、由检测部制定标准物质期间核查方案,质量负责人依据方案编制标准物质期间核查计划。
9、检测部相关人员完善通风能力核定原始记录的导出记录。
10、质量技术部完善和修订《计算机管理与数据控制程序》,检测部组织相关人员对气象色谱中操作软件电子存储记录进行加密。
11、由检测部组织相关人员对通风能力核定及自制方法编制《作业指导书》。
12、由检测部组织检测人员上网查询煤层自然发火期解算法的标准方法并形成查新纪录、由检测部组织检测人员完善煤层自然发火期解算法实验室间比对评价记录。
13、质量技术部组织检测部相关人员培训学习《样品管理程序》。
14、质量技术部修订和完善《样品管理程序》。
15、质量技术部修订和完善《报告管理程序》。
16、质量技术部修订和完善《质量手册》中关于报告结果解释的相关规定。
三、整改完成情况1、质量技术部组织抽样人员、提出意见和解释人员进行了培训、考核,合格人员进行了确认,对考核合格的人员由公司授权后上岗。
2、质量技术部修订和完善了《质量手册》中检验检测策划和结果评价人员职责;提交意见和解释的职责,质量负责人进行了宣贯。
3、检测部组织了检验检测人员对气瓶进行了安全隔离和固定等防护措施4、质量技术部分别对仿真盒、烟雾探测器进行了检定或校准。
5、质量技术部已经重新修订了《质量手册》《程序文件》关于检验软件管理的相关规定。
6、质量技术部已经组织设备管理员对设备编号为SB-092气相色谱仪档案进行完善验收记录,并检查了其它检验检测设备档案的完善情况。
7、已经对气相色谱仪中操作软件进行加密设置。
8、质量负责人依据检测部制定的标准物质期间核查方案完善了标准物质期间核查计划。
9、已经组织检测部人员对通风能力核定原始记录的导出记录进行了完善。
10、已经对气相色谱仪中操作软件电子存储记录进行加密设置。
11、组织相关人员对通风能力核定及自制方法编制了《作业指导书》。
12、完善了查新纪录和实验室间比对评价记录。
13、已经组织所有检验检测人员学习了《样品管理程序》。
14、质量技术部已经修订和完善了《样品管理程序》。
15、质量技术部组织所有检验检测人员培训学习了《报告管理程序》。
16、质量技术部已经修订和完善了《质量手册》中关于报告结果解释的相关规定。
评审组提出的10个基本符合项及6个不符合项、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见:(1)附表。
(2)附件:整改完成情况资料附表附件目录附件1:关于资质认定现场评审存在问题整改工作安排问题一:缺抽样人员、提出意见和解释人员的培训、考核记录及上岗证明。
附件2:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号01)附件3:体系文件培训考试卷附件4:人员签到表及培训记录附件5:培训效果评价记录附件6:人员岗位确认记录附件7:人员授权文件附件8:上岗证问题二:缺检验检测策划和结果评价人员职责;缺提交意见和解释的职责附件9:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号02)附件10:修订前《质量手册》缺检验检测策划和结果评价人员职责;缺提交意见和解释的职责。
附件11:修订后《质量手册》中补充了人员部分关于检验检测策划和结果评价人员职责;缺提交意见和解释的职责。
附件12:质量手册修订页附件3:体系文件培训考试卷附件4:人员签到表及培训记录附件5:培训效果评价记录问题三:无气瓶安全防护措施附件13:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号03)附件14:气瓶安全防护措施照片问题四:仿真盒、烟雾探测器未进行校准或核查附件15:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号04)附件16:仿真盒校准证书附件17:烟雾探测器检定证书附件18:补充仿真盒及烟雾探测器的检定/校准计划问题五:无软件唯一性标识管理附件19:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号05)附件20:修订前《检测设备和标准物质管理程序》中无软件唯一性标识管理的规定附件21:修订后《检测设备和标准物质管理程序》中补充了关于软件唯一性标识管理的相关规定。
附件22:仪器设备及检验软件(标准物质)验收记录附件23:检验软件台账及唯一性标识管理资料附件24:修订前《质量手册》中无软件管理的内容。
附件25:修订后《质量手册》中补充了关于软件管理的内容。
附件26:程序文件修订页附件3:体系文件培训考试卷附件4:人员签到表及培训记录附件5:培训效果评价记录问题六:设备编号SB-092气相色谱仪档案中,缺验收记录附件27:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号06)附件28:仪器设备(标准物质)验收记录。
问题七:气象色谱中操作软件没有操作授权。
附件29:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号07)附件30:对操作软件进行授权。
附件3:体系文件培训考试卷附件4:人员签到表及培训记录附件5:培训效果评价记录附件6:人员岗位确认记录问题八:标准物质期间核查计划不详细附件31:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号08)附件32:标准物质期间核查方案附件33:标准物质期间核查计划问题九:通风能力核定(编号:xxxxxxxx-2016-0001)原始记录缺少导出记录附件34:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号09)附件35:通风能力核定(编号:xxxxxxxx-2016-0001)缺少导出记录的原始记录。
附件36:修改完善导出记录的原始记录。
问题十:气相色谱仪检测电子存储记录无保护措施附件37:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号10)附件38:修订前《计算机管理与数据控制程序》中无操作软件进行密码设置。
气相色谱仪检测电子存储记录加密措施规定附件39:修订后《计算机管理与数据控制程序》中补充了操作软件进行密码设置。
气相色谱仪检测电子存储记录加密措施规定附件40:操作软件进行密码设置,气相色谱仪检测电子存储记录加密措施附件3:体系文件培训考试卷附件4:人员签到表及培训记录附件5:培训效果评价记录问题十一:通风能力核定及自制方法缺少必要的作业指导书附件41:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号11)附件42:通风能力核定作业指导书附件43:煤的自燃发火期及标志性气体解算法作业指导书问题十二:缺少煤层自然发火期解算法的验证材料附件44:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号12)附件45:补充了煤层自然发火期解算法的标准方法查新纪录附件46:补充了实验室间比对评价记录问题十三:样品标识未按规定执行附件47:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号13)附件3:体系文件培训考试卷附件4:人员签到表及培训记录附件5:培训效果评价记录问题十四:缺乏各类样品名称或代码的规定附件48:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号14)附件49:修订前《样品管理程序》中无各类样品名称或代码的规定附件50:修订后《样品管理程序》中补充了各类样品名称或代码的规定附件51:样品唯一性标识编号一览表附件3:体系文件培训考试卷附件4:人员签到表及培训记录附件5:培训效果评价记录问题十五:无报告结束标识规定附件52:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号15)附件53:修订前《报告管理程序》中无报告结束标识规定附件54:修订后《报告管理程序》中补充了报告结束标识规定附件3:体系文件培训考试卷附件4:人员签到表及培训记录附件5:培训效果评价记录问题十六:无检验报告结果解释的相关规定附件55:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号16)附件56:修订前《质量手册》无检验报告结果解释的相关规定附件57:修订后《质量手册》补充了检验报告结果解释的相关规定附件3:体系文件培训考试卷附件4:人员签到表及培训记录附件5:培训效果评价记录附件1:关于资质认定现场评审存在问题整改工作安排(红头文件)资质认定现场评审存在问题整改工作安排附件2:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号01)附件3:体系文件培训考试卷附件4:人员签到表及培训记录附件5:培训效果评价记录附件6:人员岗位确认记录附件7:人员授权文件附件8:上岗证依次类推刚刚申请通过,比以前费劲了。