关于调整差旅费标准的通知

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阆中状元文化发展有限公司
关于调整差旅费报销标准的通知
公司各部门:
为加强差旅费的管理,结合总公司差旅经费实施管理办法,现就我司差旅费报销标准调整通知如下:
一、交通费:交通费是指工作人员因公出差乘坐交通工具所发生的费用。

员工出差秉持“高效率、低成本”的原则,按等级乘坐交通工具,实行“总额控制,凭票报销,节约不补,超支自负”的报销办法,标准如下:
二、住宿费:住宿费是指工作人员因公出差期间住宾馆所发生的费用。

员工出差秉持“安全、经济、便捷”的原则选择宾馆住宿,住宿标准按出差天数实施“标准控制,凭票报销,节约不补,超支自负”原则报销,标准如下:
或夫妻出差选择双人间住宿,按职务较高者住宿标准给予报销。

2、员工出差期间,公司通过其它方式安排住宿或业务单位给予安排住宿的不再另行给予住宿费报销。

三、伙食补助费:伙食补助费是指工作人员因公出差产生的伙食费用。

员工出差期间伙食费按出差天数实施定额包干补助,标准如下:
伙食的不再另行给予伙食费补助。

四、公杂费:公杂费是指工作人员因公出差期间所发生的包裹、通讯等费用。

公杂费按出差天数实施定额包干补助,标准如下:
1、派遣:员工公务出差由上级领导安排,出差前到人事行政部填写《差旅派遣单》办理出差手续,按规定程序审批后方可出差(详见附表)。

2、审批:分管副总经理根据工作需要对出差必要性及事项进行审核给予意见,总经理根据实际需要决定是否批准出差。

3、报销:员工回公司后,持通过的“差旅派遣单”复印件、有效交通费凭证填写“差旅费结算单”,按财务管理制度逐级审核、审批后给予报销(出差途中业务招待费需事先向总经理申报,经批准后按业务费用报销)。

备注:
1、本《差旅费报销标准》自2015年5月1日起执行。

2、公司其它制度内与本《差旅费报销标准通知》相抵触的按本通知规定执行。