合同管理内部控制制度
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合同管理内部控制制度合同管理内部控制制度第一章总则第一条 为规范公司合同管理工作,加强对合同的控制和监督,确保合同的合法合规性和风险防控,制定本合同管理内部控制制度。
第二条 本制度适用于公司所有合同的管理工作。
第三条 公司合同管理工作应遵循合同管理原则,包括合同的签订、履行、变更、终止等全过程管理。
第四条 本制度所称合同,是指公司以书面形式为落实经济和管理活动中的权益关系、责任关系和协作关系而订立或参与订立的各类协议、合约、承诺、招标文件、合作协议等法律文书。
第五条 合同管理工作由公司合同管理部门负责,具体落实由各部门、各分支机构的合同管理员负责。
第二章合同管理流程第六条 合同管理流程包括合同的申请、审查、审批、签订、履行、变更、终止等环节。
第七条 合同申请环节应注重以下事项:(一)合同的目的、内容、标的、履行期限、权益责任、风险控制等一系列要素;(二)合同申请人的授权情况及审查资格;(三)合同申请的紧急程度、重要性和合理性;(四)合同申请的合法合规性;(五)合同申请的必要附件;...第九章附件所涉及的附件如下:1. 合同管理流程图2. 合同申请表格3. 合同审查审批表格4. 合同履行监督记录表5. 合同变更申请表格6. 合同终止申请表格...第十章法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:1. 合同:根据《合同法》的规定,合同是自愿订立的民事法律行为,当事人之间为了建立、变更、终止民事权利和义务关系,协商一致,制定的具有约束力的协议。
2. 合同管理:指对合同的签订、履行、变更、终止等全过程进行管理与监督。
3. 合同管理部门:负责公司合同管理工作的专门部门。
4. 合同管理员:负责公司各部门、各分支机构合同管理工作的人员。
...第十一章实际执行困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:1. 部门之间合同管理信息共享不畅,导致重复劳动和信息不准确的情况。
解决办法是建立合同管理信息平台,各部门及时分享合同信息。
合同管理内部控制制度
1. 合同流程管理:建立完善的合同管理流程,明确合同的起草、签订、审批、执行和归档等各个环节的责任人和权限,确保流程的
规范和高效。
2. 合同审批制度:建立合同审批制度,明确合同审批的流程和
条件,确保审批的合法性和准确性,防止未经审批的合同签订。
3. 合同风险评估:对合同涉及的各项风险进行评估,包括法律
风险、商业风险和财务风险等,并采取相应的措施来规避和控制风险。
4. 合同执行监督:建立合同执行监督机制,对合同的履行情况
进行监督和检查,确保合同的执行符合约定,并及时处理合同履行
中的问题和纠纷。
5. 合同档案管理:建立合同档案管理制度,对所有合同进行登记、归档和备份,确保合同的存档完整性和安全性,方便合同的查阅和管理。
6. 内部控制审计:定期进行内部控制审计,对合同管理流程和制度进行检查和评估,发现问题和不足,及时进行改进和完善。
7. 培训和教育:定期开展合同管理相关的培训和教育,提高员工的合同管理意识和能力,确保合同管理工作的规范性和专业性。
通过制定和执行合同管理内部控制制度,企业能够有效地提高合同管理的质量和效率,减少合同风险和纠纷的发生,保护企业的合法权益。
合同管理内部控制制度合同管理是企业生产经营活动中非常重要的一项工作,它直接关系到企业的利益和形象。
为了确保合同管理的规范、有效,需要建立相应的内部控制制度来加以管理和监督。
下面将详细介绍合同管理内部控制制度。
一、合同管理内部控制制度的目标合同管理内部控制制度的目标是确保企业能够高效地管理和履行合同,减少合同管理过程中的风险和错误,保护企业的利益,提高合同管理的规范性和效率。
二、合同管理内部控制制度的架构1. 合同管理流程设计合同管理流程是指合同从发起、签订、履行到结算的整个过程。
合同管理内部控制制度的第一步是建立合理的合同管理流程,明确各个环节的职责和权限,确保合同的有效管理。
2. 合同文件管理合同文件管理是合同管理的基础,它包括合同的存档、备份、归档等工作。
合同管理内部控制制度应明确合同的文件管理要求,建立相应的文件管理制度,并制定合同的归档规定,确保合同的安全可控。
3. 合同审批制度合同签订前需要经过一系列的审批流程,合同管理内部控制制度应设立合同审批制度,明确合同审批的要求、程序和权限,确保合同签订的合法性和合规性。
4. 合同履行监督制度合同履行监督是合同管理的核心环节,它涉及到合同的履行进度、质量、付款等情况。
合同管理内部控制制度应建立合同履行的监督制度,明确监督的方式、频次和责任人,及时发现和解决合同履行中的问题。
5. 合同风险控制制度合同管理存在一定的风险,例如违约风险、合同纠纷风险等。
合同管理内控制度应建立合同风险控制制度,明确风险的评估和预防措施,确保风险在可控范围内。
6. 合同管理信息系统合同管理信息系统是合同管理的重要工具,它能够实现合同信息的集中管理、查询和分析。
合同管理内部控制制度应建立合同管理信息系统,保证合同信息的准确性、完整性和可追溯性。
三、合同管理内部控制制度的实施步骤1. 确立内部控制目标企业需要明确合同管理内部控制的目标和意义,根据自身的需求和特点进行定制。
2. 制定合同管理流程根据企业的实际情况,设计合同管理流程,明确各环节的职责和权限,确保合同管理的规范化和高效性。
内部控制合同管理合同管理内部控制制度
内部控制合同管理是指通过建立和执行一套合理的制度、流程和措施,来确保组织的
合同管理活动符合内部控制要求的一种管理方式。
合同管理内部控制制度是指为了提高合同管理的效率和效果,从合同的签订、执行到
结算阶段,规定和制定相应的制度和措施,以确保合同的全过程符合内部控制要求。
合同管理内部控制制度通常包括以下方面:
1. 合同管理职责与权限的划分:明确合同管理的责任部门和人员,确定合同管理的权
限和职责,确保合同管理的责任到人。
2. 合同的审批流程:建立合同审批流程,包括合同审批的各个环节和审批人员的权限,确保合同的审批过程符合规定。
3. 合同的签订:规定合同签订的程序和要求,包括合同的模板、签订的必要条件和合
同文件的保管等,确保合同签订的合法性和有效性。
4. 合同的执行:制定合同执行的流程和控制措施,包括合同目标的监控、履约义务的
履行、变更管理和风险控制等,确保合同的执行符合合同约定。
5. 合同的结算:规定合同结算的程序和要求,包括结算依据、结算方式和结算流程等,确保合同的结算准确、及时。
通过建立和执行合同管理内部控制制度,能够有效地提高合同管理的效率和效果,减
少合同风险和纠纷的发生,保护组织的合法权益。
合同管理内部控制制度一、引言二、合同管理内部控制制度的目的和范围1. 目的合同管理内部控制制度的目的是确保企业在合同管理过程中遵守法律法规和内部规定,保护企业合法权益,减少合同纠纷和风险。
2. 范围本制度适用于企业所有合同的管理和执行过程,包括合同的起草、审核、签订、履行、变更、终止和归档等环节。
三、合同管理流程1. 合同的起草•由合同起草人根据业务需求、法律法规和内部规定,编写合同草案。
•合同起草人应与业务部门进行有效沟通,明确合同的商务条款、法律条款和风险控制措施。
2. 合同的审核•由合同审核人对合同草案进行审查,确保合同符合法律法规和内部规定。
•合同审核人应对合同草案中的商务条款、法律条款和风险控制措施进行综合评估,提出修改建议。
3. 合同的签订•合同需要经营部门负责人或授权人批准后,方可进行签订。
•签订合同时,应核对合同内容与草案的一致性,并确保签订方的法律资格和授权情况。
4. 合同的履行与变更•合同履行过程中,需要建立有效的合同履行管理机制,对约束双方权利和义务的条款进行跟踪监督,并及时处理合同变更事宜。
•合同变更需要经过合同变更申请、评估、批准和签订等环节,确保变更合理合法,并及时通知各相关部门。
5. 合同的终止与归档•合同的终止可以因履行完毕、期限届满、双方协商解除或法定原因等,要根据合同约定和法律规定进行处理。
•合同终止后,应及时归档,并建立有效的合同档案管理制度,确保档案安全、易查和长期保存。
四、合同管理的内部控制要求1. 合同管理人员的职责•合同管理人员应具备合同法律法规和内部规定的专业知识和操作经验。
•合同管理人员应保持独立性和中立性,严格履行职责,杜绝操办、受贿等不正当行为。
2. 合同管理的权限和责任•企业应设立合同审批、签订和变更的审批权限,并确保权限明确、分层制度化。
•合同管理人员要严格遵守权限制度,不得擅自改变合同的商务条款和法律条款。
3. 合同管理的风险管控•合同管理人员应及时跟进合同履行情况,预测和评估合同风险,并及时采取相应的控制措施。
合同管理内部控制管理制度第一章绪论一、为了规范合同管理工作,确保合同权利的合法性、公平性和安全性,提高内部控制水平,保障公司的经济利益和合法权益,制定本制度。
二、本制度适用于全公司各部门、各单位和全体员工,在公司合同管理过程中的所有活动。
三、公司合同管理工作由专门机构负责,具体负责单位由公司总经理指定。
第二章合同管理内部控制制度一、合同立项1.1、合同立项由合同管理部门负责,包括合同项目申请、立项审核、合同签订权限的审批、合同签订等具体工作。
1.2、对于金额较大或涉及重要权益的合同,需要进行立项报告,由公司领导进行审核批准。
1.3、合同立项报告需包括合同的必要信息,如合同对象、合同金额、履约期限等,以及涉及的风险分析、合同条款评审等。
1.4、在立项审批过程中,需要充分考虑合同的经济合理性、合同条款的合法性和可行性,以及合同履约过程中可能存在的风险。
二、合同签订2.1、合同签订由合同管理部门负责,具体包括合同的起草、谈判、审批、签订等工作。
2.2、合同签订过程中,需确保合同对象的资质和信誉,充分了解合同的内容和条款,确保合同的合法性和权益的安全性。
2.3、对于涉及交易金额较大或风险较高的合同,需要进行合同条款的法律审核,并由公司法务部门进行专业意见审查。
2.4、合同签订前,需进行严格的合规检查,确保合同条款的合法有效,保障公司的利益,避免合同履约中出现风险和纠纷。
三、合同履约3.1、合同履约由合同管理部门负责监督和协调,具体包括合同履约的监督、验收、款项支付的审批等工作。
3.2、在合同履约过程中,需要加强与合同对象的沟通和协调,确保双方的权益得到保障。
3.3、对于合同履约过程中出现的问题和纠纷,需要及时进行沟通协调,保障合同的顺利履约。
3.4、对于合同履约过程中涉及款项支付的,需进行严格的审批和核查,确保资金使用的合规性和安全性。
四、合同管理内部控制的监督与审计4.1、公司内设合同管理监督审计部门,负责全面监督和审计公司合同管理工作的执行情况。
合同管理内部控制制度合同管理内部控制制度是一种组织内部控制制度,用于确保企业合同管理工作的顺利进行,避免由于合同管理上的失误而造成的损失。
本文将介绍合同管理内部控制制度的定义、目的、实施步骤、评估方法、以及保持有效性的重要性。
一、合同管理内部控制制度的定义合同管理内部控制制度是整个企业合同管理工作中的一个组织内科控制制度,主要包括合同的起草、审核、签订、履行、变更和终止等环节。
该制度的目的是为了确保企业在合同管理方面的制度、流程、责任和操作等方面的合规性,以及保持合同管理的效率和有效性。
二、合同管理内部控制制度的目的合同管理内部控制制度的目标是三方面的:1.确保合同管理的合规性。
该制度能保证企业的合同管理工作遵循法律法规和公司的规章制度。
2.确保合同管理的有效性。
通过建立标准的合同管理流程、规定企业合同管理岗位的职责和责任,以及合同管理的监控等,保证企业合同管理的有效性。
3.确保合同管理的高效性。
合同管理内部控制制度将企业合同管理流程标准化、规范化,同时通过流程优化、自动化工具的使用,提升整个合同管理工作的效率。
三、合同管理内部控制制度的实施步骤为了实施合同管理内部控制制度,企业应该采取以下步骤:1.明确合同管理制度的相关需求。
根据公司实际情况和业务特点,制定相关合同管理制度和规章制度,确保全员掌握相关的合同管理知识。
2.建立合同管理职责。
明确合同起草、审核、签订、履行、变更和终止等环节的职责,并明确合同管理中出现责任事故时的责任追究方式。
3.建立合同管理流程。
对合同的规定从起草、审核、签订、履行、变更和终止等环节做出流程规定。
4.流程自动化工具的使用。
通过技术手段,对各流程环节进行优化,提升管理工作的效率。
5.建立合同管理监控机制。
对合同的起草、审核、签订、履行、变更和终止等环节进行监控。
全程记录合同的操作记录、流程记录和数据统计等,保证全程可追溯和可控。
6.持续改进和优化。
对合同管理的工作流程不断优化,不断完善合同管理内部控制制度。
合同管理内部控制制度合同管理内部控制制度一、引言旨在制定合同管理的内部控制制度,以确保公司在合同签订、执行和终止过程中能够合规、高效地进行管理。
本制度适用于公司内所有涉及合同管理的部门和员工。
二、合同管理的基本原则1. 诚实守信原则:各部门和员工在合同签订、执行和终止过程中应本着诚实守信的原则,遵守法律法规和相关合同约定。
2. 内部审批原则:合同的签订、修订和终止应经过适当的内部审批程序,并由合规部门进行合法性和合规性审查。
3. 风险控制原则:合同管理应强调风险预警和风险控制,对于可能导致公司损失的重大合同事项,应进行风险评估和相关措施的制定。
4. 文件管理原则:公司应建立合同档案管理系统,对于合同文件进行分类、编号、登记、存档和检索,并实行定期审查和归档销毁。
5. 绩效评估原则:公司应建立合同业绩考核制度,对合同管理相关工作进行绩效评估,提高合同管理的规范性和效率。
三、合同管理流程1. 合同签订1.1 合同编制:根据业务需求,由相关部门编制合同草案,明确合同目的、约定事项、权责利益、风险控制和支付方式等内容。
1.2 内部审批:合同草案应按照公司规定的审批流程,经相关部门和管理层审批。
1.3 法律审查:合同草案应送交合规部门进行法律审查和合规性评估。
1.4 相关方审查:对于涉及到重要利益相关方的合同,应征得相关方的审查和同意。
1.5 签署授权:经审批通过的合同草案由授权人签署,并加盖公章。
1.6 合同归档:已签署的合同文本按照文件管理原则进行归档,并登记在合同档案管理系统中。
2. 合同执行2.1 合同履约相关:执行部门按照具体合同约定的内容和要求,履行合同义务,并控制好相关风险。
2.2 合同变更:若合同执行过程中需要进行变更,相关部门应按照合同约定或相关法律规定进行变更程序,并经过相应的审核和审批。
2.3 合同履约监督:公司应建立履约监督机制,对于合同执行情况进行定期检查和监督,并及时处理履约中的问题和纠纷。
内部控制合同管理合同管理内部控制制度内部控制合同管理是指企业为了确保合同的有效执行和合规性,采取的一系列措施和制度。
1. 合同流程:明确合同的起草、审批、签订、执行和归档等流程,并规定流程中各个环节的责任人和权限。
2. 合同审批制度:设立合同审批流程,确保审批程序合规,审
批人员有相应的资质和权限。
3. 合同签订制度:规定合同签订的要求和流程,包括签订人员
的资质和权限、合同的内容和格式要求等。
4. 合同执行制度:明确合同执行的责任人和程序,包括合同的
履行、变更、终止等情况的处理。
5. 合同归档制度:规定合同的归档要求,包括归档人员、归档
时间和归档位置等。
6. 合同监督制度:设立合同监督机制,对合同的执行情况进行监督和检查,及时发现和解决问题。
7. 合同风险控制制度:建立合同风险评估和控制机制,对合同相关的风险进行评估和控制,并采取相应的措施进行风险管理。
8. 合同培训制度:开展合同管理相关培训,提高员工对合同管理的认识和能力,确保合同管理工作的质量和效果。
通过建立和完善合同管理内部控制制度,企业能够规范和管理合同管理活动,减少合同风险的发生,提高合同管理的效率和准确性。
内部控制管理制度合同管理内部控制是指组织内部对资源、安全、规章制度等要素进行有效管理和控制的一种制度体系。
它能够帮助组织达到战略目标,最大限度地降低风险,并保证其运行效率和合法性。
内部控制管理制度是在内部控制基础上建立起来的一套规范、程序和制度,以便管理者能够更好地监督和控制组织内部的运作,确保其有效性、可靠性和合法性。
内部控制管理制度是组织内部控制体系的一部分,通常包括风险管理、内部检查、信息系统和内部审计等方面。
其核心目标是确保组织的资源被有效管理和使用,使组织达到战略目标,并维护内部外部信息的透明度和真实性。
二、合同管理在内部控制管理制度中的重要性在组织运作中,合同管理是至关重要的一环。
合同是组织与外部机构或个人之间的一种正式约定,规定了各方的权利和义务。
良好的合同管理不仅可以帮助组织确保合同的履行,还可以降低合同风险,提高管理效率。
在内部控制管理制度中,合同管理的重要性体现在以下几个方面:1. 风险管理:通过合同管理,组织可以规范各类合同内容,明确合同履行的流程和方式,降低因合同不规范导致的风险。
2. 资源管理:合同管理可以帮助组织更好地管理资源,避免资源的浪费和滥用,确保资源的有效利用。
3. 监督和控制:通过建立完善的合同管理流程和制度,组织可以更好地监督和控制合同的履行情况,确保各项合同按照约定进行完善。
4. 信息透明:合同管理可以帮助组织更好地管理合同相关信息,提高信息透明度,减少信息不对称带来的风险。
三、合同管理在内部控制管理制度中的具体内容合同管理作为内部控制管理制度中的一个重要环节,其具体内容主要包括以下几个方面:1. 合同制定:制定合同是合同管理的第一步,包括明确合同的目的、内容、条款和责任等,确保合同的合法性、有效性和可执行性。
2. 合同审批:组织应建立合同审批流程,明确合同的审批权限和程序,确保合同的审批合规,避免因未经审批而产生的风险。
3. 合同履行:合同履行是合同管理的核心环节,包括合同履行的过程和方式等,确保合同各方按照约定履行合同。
合同管理内部控制制度一、总则1.1为了加强合同管理,规范合同签订、履行、变更和解除行为,防范合同风险,保障合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有合同的管理工作。
1.3本制度所称合同,是指公司与其他平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
1.4合同管理应当遵循合法、公平、诚实信用、效益原则,确保公司合法权益。
二、合同管理机构及职责2.1合同管理部门为公司合同管理的归口部门,负责公司合同管理的日常工作。
2.2 合同管理部门的职责如下:(1)制定、修订公司合同管理制度;(2)负责合同签订、履行、变更和解除的审核工作;(3)组织合同签订、履行、变更和解除的培训工作;(4)监督、检查合同签订、履行、变更和解除的情况;(5)处理合同纠纷;(6)其他合同管理相关工作。
2.3合同承办部门负责本部门合同签订、履行、变更和解除的具体工作。
三、合同签订管理3.1合同承办部门应当根据业务需要,制定合同签订计划,并报合同管理部门审批。
3.2合同承办部门应当对合同对方的主体资格、资信状况、履约能力等进行调查,并形成书面调查报告。
3.3合同承办部门应当根据调查结果,制定合同文本,并报合同管理部门审核。
3.4合同管理部门应当对合同文本进行审核,并提出审核意见。
审核通过的,报公司法定代表人或授权代表签署。
3.5合同承办部门应当将签署的合同文本正本一份报合同管理部门备案,并将副本分发给相关部门。
四、合同履行管理合同承办部门应当按照合同约定履行合同义务,确保合同顺利履行。
4.2合同承办部门应当定期对合同履行情况进行检查,发现问题及时处理。
4.3合同承办部门应当对合同履行过程中的变更、解除行为进行审核,并报合同管理部门审批。
4.4合同管理部门应当对合同履行过程中的变更、解除行为进行审核,并提出审核意见。
审核通过的,报公司法定代表人或授权代表签署。
4.5合同承办部门应当将签署的变更、解除合同文本正本一份报合同管理部门备案,并将副本分发给相关部门。
内部控制合同管理合同管理内部控制制度1. 引言内部控制是企业的一项重要管理手段,能够帮助企业保障资产安全、减少风险、提高经营效率。
而合同管理则是内部控制的一部分,通过规范合同的签订、履约和结算等过程,确保企业与合作伙伴之间的利益平衡、风险可控。
本文将介绍内部控制合同管理合同管理内部控制制度,以促进企业合同管理工作的规范化、科学化和高效化。
2. 内部控制合同管理制度的重要性内部控制合同管理制度的建立和实施对于企业具有重要意义:2.1 提升合同管理效率合同管理是企业日常运营的重要环节,合同的签订、履约和结算等各个环节都需要合规、高效地进行。
有了合同管理内部控制制度,企业可以通过明确责任、流程规范、信息化支持等手段,提升合同管理的效率,减少人为因素的干扰。
2.2 降低合同管理风险合同管理过程中存在合同纠纷、违约风险等各种风险,而内部控制合同管理制度可以帮助企业规避和减少这些风险的发生。
通过明确合同管理流程、强化风险防控措施,企业可以及时发现和解决合同风险,保障企业的合法权益。
2.3 优化合作关系合同是企业与合作伙伴之间达成的一种法律约束关系,良好的合作关系离不开有效的合同管理。
内部控制合同管理制度可以帮助企业建立合作伙伴的信任,通过明确的合同管理流程和规范的履约要求,提高合作效率,实现合作共赢。
3. 内部控制合同管理合同管理内部控制制度的要素内部控制合同管理合同管理内部控制制度应包括要素:3.1 目标和原则明确合同管理的目标和原则,例如保障合同权益、规避合同风险、提升合同管理效率等。
3.2 组织架构和责任分工建立合同管理的组织架构和责任分工,明确各级管理人员的职责和权限,确保合同管理工作的层级递进和有效协同。
3.3 合同管理流程规定合同管理的工作流程和各个环节的具体操作方式,包括合同的签订、存档、履约和结算等。
3.4 风险管理和控制措施明确风险管理和控制措施,包括风险评估和规避、违约处理、合同纠纷解决等,确保合同管理过程中的风险可控。
合同管理内部控制制度一、制度目的合同管理是企业重要的内部控制环节,合同管理内部控制制度的目的是为了规范和加强合同管理工作,确保企业在与外部合作伙伴签订合同过程中严格遵守相关法律法规,并保证合同的执行和风险的控制。
本制度旨在明确合同管理的责任、流程与要求,确保合同管理的有效性和合法性。
二、适用范围本合同管理内部控制制度适用于企业所有部门和人员,包括但不限于销售部门、采购部门、法务部门和财务部门。
三、制度内容3.1 合同管理责任1.高层管理人员负责制定和监督合同管理策略和目标,并确保制度的有效实施。
2.部门经理负责合同管理工作的组织、协调和执行,并配备合适的人员。
3.合同管理部门负责制定合同管理的基本规定和流程,对合同进行归档、监控和评估,并提供相关报告。
3.2 合同管理流程合同管理流程包括合同的发起、审批、签订、执行和变更等环节。
1.合同发起:–需要合同的部门通过内部系统或书面方式向合同管理部门提出合同需求,并提供合同的基本要求和详细信息。
–合同管理部门根据需要进行评估和审核,并提供合同起草模板。
–需要合同的部门根据模板起草合同草案,并进行内部审批流程。
2.合同审批:–合同管理部门对合同草案进行初步审查,确保合同内容符合相关法律法规和企业政策。
–合同草案进入内部审批流程,根据合同金额和重要性确定审批权限和流程。
–合同审批流程需要包括相关部门的审批意见和财务部门的审批。
3.合同签订:–经过审批的合同草案由合同管理部门向对方发送,并与对方进行协商和修改。
–双方达成一致后,合同管理部门负责协调签订合同,并确保合同的正式盖章、归档和备份。
4.合同执行:–执行合同的责任部门负责合同的实施,并确保履行合同的各项义务。
–合同管理部门负责监督和评估合同的执行情况,并及时进行风险预警和处理。
5.合同变更:–需要对合同进行变更的部门需向合同管理部门提出变更申请,提供变更原因和内容。
–合同管理部门对变更申请进行评估并提供意见,最终经过相应审批流程后执行变更。
内部控制合同管理制度(精选)1. 引言2. 内部控制合同管理的目的内部控制合同管理的目的是确保公司的内部控制机制得到正确的执行。
通过规范合同的签订、履行和监督,能够避免合同风险、控制成本,提升公司整体的经营效率和财务管理水平。
3. 内部控制合同管理的职责3.1 合同的签订•指定合同签订的程序和流程,明确合同签订的权限和责任;•负责审查合同条款,确保合同的合法性和合规性;•确保合同的签订符合公司的战略和规划。
3.2 合同的履行•监督合同的履行进度和质量,确保按照合同约定的时间和质量要求完成;•确保合同的履行符合公司的政策和流程;•处理合同履行过程中的问题和纠纷,协调相关部门和供应商之间的关系。
3.3 合同的监督•建立合同履行的监督机制,确保合同的履行符合公司的要求;•定期对合同的履行情况进行检查和评估,追踪合同履行的进展和结果;•发现合同履行中存在的问题并及时解决,保证公司的利益不受损害。
4. 内部控制合同管理制度的要素4.1 合同管理的组织结构•设立合同管理部门或委托特定部门负责合同管理;•明确合同管理部门的职责和权限;•指定合同管理员,负责具体的合同管理工作。
4.2 合同的分类与编号•对公司的合同进行分类,并为每个合同分配唯一的编号;•建立合同档案,按照分类和编号进行归档;•明确合同档案的保管责任和权限。
4.3 合同的签订流程•明确合同的签订流程,包括合同的申请、审批和签署等环节;•规定申请人和审批人的权限和责任;•确定合同的签署方式和必要的法律程序。
4.4 合同履行的监督机制•设立合同履行的监督机制,确保合同的履行进度和质量符合要求;•制定合同履行的考核指标和评估方法;•设立合同履行的监督机构,负责对合同履行进行监督和评估。
4.5 合同纠纷解决机制•建立合同纠纷解决机制,明确解决纠纷的程序和流程;•设立合同纠纷解决的专门机构或委托第三方机构进行调解或仲裁;•确保合同纠纷的及时解决,减少损失和风险。
合同管理内部控制制度(大全) 合同管理内部控制制度(大全)第一章总则第一条为了加强合同管理,规范合同行为,防范合同风险,确保合同目标的实现,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有合同的管理工作。
第三条合同管理应当遵循以下原则:(一)合法性原则:合同内容必须符合国家法律法规、政策和社会公德;(二)平等自愿原则:合同当事人应当在平等、自愿的基础上签订合同;(三)诚实信用原则:合同当事人应当遵循诚实信用原则,履行合同义务;(四)全面履行原则:合同当事人应当按照约定全面履行合同义务;(五)合同相对性原则:合同权利义务仅限于合同当事人之间。
第四条合同管理应当实现以下目标:(一)确保合同的真实性、合法性和有效性;(二)确保合同内容的明确、具体和完整;(三)确保合同履行的及时、全面和适当;(四)确保合同纠纷的及时、有效处理。
第二章合同的签订第五条合同签订前,应当进行充分的调查和评估,包括但不限于:(一)调查对方的主体资格、资信状况、履约能力等;(二)评估合同可能带来的风险和收益;(三)明确合同目的、内容和期限;(四)明确双方的权利和义务。
第六条合同应当采用书面形式,合同文本应当符合法律法规的要求,内容应当明确、具体、完整,表述应当准确、规范。
第七条合同签订前,应当进行法律审核。
法律审核的主要内容(一)合同主体具备签订合同的资格;(二)合同内容符合法律法规、政策和社会公德;(三)合同条款明确、具体、完整;(四)合同签订程序符合法律法规和公司规定。
第八条合同签订时,应当由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。
授权代表应当提供有效的授权委托书。
第九条合同签订后,应当及时将合同文本和相关资料归档保存,并建立合同台账。
第三章合同的履行第十条合同履行过程中,合同当事人应当遵循诚实信用原则,全面履行合同义务。
第十一条合同履行过程中,合同当事人应当加强沟通和协作,确保合同目标的实现。
内部控制合同管理制度一、总则为规范公司合同管理活动,有效降低风险,确保合同的有效性和合法性,特制定本合同管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工、部门及相关人员在公司相关合同活动中的管理行为。
三、合同的定义1.合同是指公司与其他组织或个人之间为了明确双方权利义务,约束并制定和履行某项法律行为而订立的书面协议。
2.合同类型包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同、租赁合同、合作协议等。
四、合同管理的基本要求1.合同签订需遵循合法、公平、诚信的原则,确保合同内容真实、完整、清晰。
2.合同签订双方需保证具备签订合同的资格和权力。
3.合同需要经过相关部门审核、评审后方可签订生效。
4.合同的签订、变更、解除等需要有书面记录,并经相关负责人审批。
5.公司应加强对合同的归档、备份和管理,确保文件完整、安全。
五、合同管理的流程1.合同签订流程(1)合同需经甲方提出、乙方确认、各自部门审核、法务审批、领导签字等流程完成后生效。
(2)必要时可以邀请内外部专业人士参与合同起草和谈判。
2.合同履行管理流程(1)各责任部门需按合同规定的内容按时履行义务,并确保质量、完整性。
(2)合同执行中遇到问题或风险需立即上报,并及时调整和解决。
3.合同变更管理流程(1)如需变更合同内容,需经相关部门重新审核、确认,并经领导审批生效。
(2)变更必须有书面文档记录,并作为合同的附件归档。
4.合同解除管理流程(1)在合同期满或发生不可抗力等情况下,可协商解除合同。
(2)合同解除需经双方商定或法律判决,并通知各相关部门。
六、合同管理的责任1.公司领导履行主体责任,建立健全合同管理制度,推动管理流程落实。
2.各部门负责人负责具体合同管理工作,确保合同的合法、有效履行。
3.公司法务部门负责合同法律事务的咨询、审核和备案。
4.公司相关员工应按照规定要求完成各自合同管理工作,保证合同的正常运行。
七、合同管理的监督与检查1.公司内部设立合同管理专门检查组,定期进行合同管理工作检查。
合同管理内部控制制度1. 简介合同管理是企业日常运营中非常重要的一环,它涉及到企业与供应商、客户等各方之间的法律约束关系。
为了规范和优化合同管理流程,确保合同的合规性和有效性,企业需要建立一套完善的合同管理内部控制制度。
2. 目的合同管理内部控制制度的目的是确保企业在合同签订、履行和终止过程中能够遵守相关法律法规和内部规章制度,保障合同的合规性、有效性和安全性,降低合同风险和损失,提高合同管理效率。
3. 内容3.1 合同管理流程3.1.1 合同起草合同起草环节是合同管理的关键环节之一,应明确起草合同的权限和流程。
制度应规定起草合同的责任部门、起草合同的流程和步骤,以及起草合同所需的必要文件和信息。
3.1.2 合同审核合同审核环节是确保合同合规性的重要环节,应明确审核合同的权限和要求。
制度应规定合同审核的责任部门、审核合同的流程和步骤,以及审核合同所需的必要文件和信息。
3.1.3 合同签订合同签订环节是合同管理的核心环节,应确保合同的有效签订。
制度应规定签订合同的权限和要求,明确签订合同的流程和步骤,包括双方约定、合同签署、合同备案等。
3.1.4 合同履行合同履行环节是确保合同有效履行的关键环节,应确保各方遵守合同约定。
制度应规定合同履行的责任和要求,明确履行合同的流程和步骤,包括合同执行监督、履行报告等。
3.1.5 合同变更和解除合同变更和解除是合同管理的特殊环节,应确保合同变更和解除的合规性和有效性。
制度应规定合同变更和解除的权限和要求,明确变更和解除合同的流程和步骤,包括合同变更申请、变更审批、解除协商等。
3.2 合同管理人员职责合同管理内部控制制度应明确合同管理人员的职责和要求。
制度应规定合同管理人员的权限范围、工作职责、工作流程等,确保合同管理人员的专业素养和责任意识。
3.3 合同管理制度宣传和培训合同管理内部控制制度应定期进行宣传和培训,以确保全体员工了解和遵守合同管理制度。
制度应规定宣传和培训的方式和频率,包括组织合同管理制度培训、开展宣传活动等。
合同管理内部控制制度合同管理内部控制制度一、目的与基本原则1.1 目的:本合同管理内部控制制度(以下简称“制度”)的目的是为了确保合同管理过程的合规性、高效性和可靠性,有效管理和控制组织与合作伙伴之间的合同关系。
1.2 基本原则:本制度依据相关法律法规和公司内部规定,遵循以下基本原则:1.2.1 合规性原则:秉持合法、公正、公平、诚信、勤勉的原则,合同管理过程必须符合所有适用的法律法规。
1.2.2 内部控制原则:建立健全的内部控制体系,确保合同管理工作的规范性和有效性。
1.2.3 遵循效能原则:通过科学的管理方法,提高合同管理工作的效率与效能。
二、合同管理的职责和权限2.1 合同管理部门的职责:2.1.1 负责制定、修订和落实合同管理相关制度和流程。
2.1.2 组织合同管理培训和辅导,提供合同管理的咨询和支持。
2.1.3 监督和检查合同管理过程,发现问题并提出改进措施。
2.1.4 维护合同档案,及时更新合同信息,并保护合同的机密性和安全性。
2.2 合同管理人员的权限:2.2.1 合同管理人员应具备相应的专业知识和技能,能够独立、准确地执行合同管理工作。
2.2.2 合同管理人员有权要求合作伙伴提供必要的合同信息和支持材料。
2.2.3 合同管理人员有权对合作伙伴的合同履行情况进行监督和检查。
三、合同管理流程3.1 合同的申请与审批:3.1.1 合同需经相关部门填写《合同申请表》并提交合同管理部门审批。
3.1.2 合同管理部门对合同申请进行评估和审核,确保合同条款符合公司的法律合规要求。
3.1.3 合同管理部门审核通过后,将合同发送给签订人进行签署。
3.2 合同的签订与备案:3.2.1 签订人应仔细阅读合同的各项条款,确保合同内容准确无误。
3.2.2 签订人应在合同上签字盖章,并妥善保管合同原件和复印件。
3.2.3 合同签署完成后,签订人将合同原件交由合同管理部门备案。
3.3 合同的履行与监督:3.3.1 合作伙伴应按照合同约定的条款和期限履行合同义务。
龙山县公路管理局
合同管理内部控制制度
第一章总则
第一条为加强本单位经济合同管理,保障本单位合法权益,预防合同纠纷,根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等国家有关法律法规、制定本制度。
第二条本制度所称合同是指本单位与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第二章合同管理部门及职责
第三条本单位合同管理实行专门管理和承办部门管理相结合的原则,由本单位办公室对本单位所有合同进行专门管理,本单位内部承办部门设专人负责合同的管理工作。
第四条办公室合同管理的职责:
(一)负责拟定本单位的合同管理制度并组织实施;
(二)组织制定本单位的标准合同文本;
(三)参与本单位特殊合同、重大合同的可行性研究、谈判和文本起草工作;
(四)对合同的合法性、有效性进行审查;
(五)监督、检查、考核合同的履行情况;
(六)参与处理合同纠纷、合同争议的协调工作;
(七)负责合同的保管、归档工作;
(八)负责对合同承办部门进行业务指导,对相关人员进行法律知识培训。
第五条承办部门合同管理职责:
(一)负责合同相对方资信情况、履约能力的调查;
(二)负责所承办合同的谈判;
(三)负责按照本单位标准合同文本起草合同;
(四)负责合同的履行,解决履行中出现的问题;
(五)按时向本单位办公室提交与合同有关的资料。
第六条本单位对外签订合同协议应当由法定代表人(或本单位章程等文件规定能够代表本单位行使职权的主要负责人)或其授权的人签章,同时加盖本单位印章或合同专用章。
授权签章的,被授权人应在授权委托的范围内签订合同,超越权限范围所签订合同无效。
第七条严格履行合同审批制度,所有合同由承办部门起草合同文本,交由本单位办公室审核,办公室审核通过后交由分管领导审批,最后交由本单位法人代表批准。
特别重大的合同由局党组大会批准。
第三章合同编制与审核
第八条本单位根据对市场情况的分析和了解,合理选择合同对方。
第九条在正式签订合同前,应先对合同对方进行资格审查,主要审查以下几方面:
(一)对方是否具有主体资格;
(二)对方是否具有履约能力;
(三)对方技术和质量指标保证能力;
(四)对方市场信誉、产品质量等
对审查未通过的,不得与之签订合同。
第十条本单位对外签订合同一般由本单位起草合同文本,重大合同或特殊合同的起草,本单位可聘请法律专业人员参与。
由对方起草合同协议的,本单位承办部门和办公室应进行认真审查,确保合同条款内容准确反映本单位诉求。
本单位也可选用国家或行业示范合同文本,在选用时,对涉及权利义务关系的条款应当进行认真审查,并根据企业的实际需要进行修改。
第十一条实行合同会审制度,由本单位办公室组织召集有合同条款涉及的部门人员参加,对合同进行会审,其审核要点是:
(一)经济性。
合同协议内容符合企业的经济利益。
(二)可行性。
签约方资信可靠,有履约能力,具备签约资格;资金来源合法,担保方式可靠,担保资产权属明确。
(三)严密性。
合同协议条款齐备、完整,文字表述准确,附加条件适当、合法;合同协议约定的权利、义务明确,数量、价款、金额等标示准确;合同协议有关附件齐备,手续完备。
(四)合法性。
合同协议的主体、内容和形式合法;合同协议订立的程序符
合规定,会审意见齐备;资金的来源、使用及结算方式合法,资产动用的审批手续齐备。
第十二条本单位对外招标合同,签约人员不得更改合同的条款和内容。
第四章合同订立控制
第十三条本单位正式订立的合同协议,除即时清结外,应当采用书面形式,包括合同书、补充协议、公文信件等。
因情况紧急或条件限制等原因未能及时签订书面形式合同的,应当在事后办理补签手续。
第十四条本单位正式订立的合同,除小型物料采购合同外,一般应留存三份以上的合同正本,一份由本单位办公室存档,一份由本单位财务部据以办理结算,一份由承办部门保管和履行。
第十五条经本单位审核同意签订的合同,应由本单位办公室盖章和编号,统一登记管理。
未经审核或手续不全的合同、协议,办公室应当拒绝盖章。
第十六条对于重要合同协议,原则上应当与合同对方当事人当面签订。
对于确需企业先行签字并盖章,然后寄送对方签字并盖章的,应当在合同协议各页码之间加盖骑缝章。
第十七条根据规定有些合同需要经过批准、登记、公证后才能生效的,应及时办理有关手续。
凡涉及本单位商业秘密的合同,有关知情人应注意保守秘密,不得以任何形式泄露。
第五章合同履行控制
第十八条合同签订后,本单位应积极履行合同规定的义务,并享有合同规定的权利。
合同履行过程中,如发现合同对方可能发生违约、不能履约、延迟履约等行为的,或本单位自身可能无法履行或延迟履行合同的,应当及时采取措施,并向本单位总经理报告。
第十九条已经订立的合同,如果发现有显失公平、条款有误或对方有欺诈行为等情形,已经或可能导致本单位利益严重受损,合同承办部门应当及时向本单位总经理报告,并采取合法有效措施,制止危害行为的发生或扩大。
必要时可以请求仲裁机构或人民法院对原合同予以变更或解除。
第二十条本单位财务部门应当根据合同条款审核执行结算业务。
凡未按合同条款履约的,财务部门有权拒绝付款。
第二十一条在合同执行中如对方发生违约情形,应按合同条款的有关规定收取违约金,给本单位造成损失的,应要求对方赔偿损失,并可申请人民法院采取财产保全措施。
如果由于本单位自身原因造成违约情形,合同承办部门应向本单位负责人报告,并与合同对方进行协商处理。
第二十二条合同在实际履行过程中如果发生纠纷,合同承办人员应当及时向本单位负责人报告,本单位在规定的诉讼时效内与对方协商谈判。
经双方协商达成一致意见的,应当签订书面协议,由双方法定代表人或其授权人签字并加盖单位印章后生效。
合同纠纷经协商无法解决的,依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。
第六章合同归档管理
第二十三条建立合同管理档案,对已签订的合同要逐份进行分类、编号、登记,并装订成册。
第二十四条合同签订完毕,合同承办人要在三个工作日内将合同有关材料(如:合同文本、合同会审记录、审批文件、合同补充协议、合同变更等与合同有关的资料),交给本单位办公室进行统一管理。
第二十五条对已执行完毕的合同要注明“存档”标记,并注明日期,按档案管理规定进行归档。
第二十六条合同的保管期限为长期保存。
第七章附则
第二十七条本制度由本单位办公室负责解释。