增值税发票明细报表
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本期销售情况明细表
(增值税纳税申报表附表一)
税款所属时期:年月日至年月日
纳税人识别号
纳税编码
纳税人名称:填表日期:年
月日金额单位:元(列至角分)
应税货物应税劳务小计 17%税率 13%税率项目栏次
销售销项销项税销售销项税份数份数销售额销项税额份数销售额份数额税额额额额防伪税控系统开具的增1 值税专用发票
非防伪税控系统开具的2 增值税专用发票
开具普通发票 3 未开具发票 4 ————————
小计 5=1+2+3+4 ————————纳税检查调整 6 ————————
合计 7=5+6 ————————
6%征收率 4%征收率小计
项目栏次应纳税份数销售额应纳税额份数销售额应纳税额份数销售额额防伪税控系统开具的增8 值税专用发票
非防伪税控系统开具的9 增值税专用发票
开具普通发票 10 未开具发票 11 ——————
小计 12=8+9+10+11 ——————纳税检查调整 13 ——————
合计 14=12+13 ——————
免税货物免税劳务小计项目栏次份数销售额税额份数销售额税额
份数销售额税额防伪税控系统开具的增值税专用发票 15 ——————开具普通发票 16 ——————
未开具发票 17 ————————————
合计 18=15+16+17 ————————本表为A3横式。
填表须知
一、本表条形码具有唯一性,表格复印使用无效,条形码区域请保持整洁;
二、请在指定区域内加盖纳税人公章;
三、本表一式二份,税务机关、纳税人各一份。
张 张序
号发票类别货物或应税劳务名称开票日期购货单位
不含税金额税 额计 税 合 计对账单月份1增值税 (2345678910)
序
号发票类别
货物或应税劳务名称开票日期销货单位不含税金额税 额计 税 合 计对账单月份1增值税 (234567)
发票合计(份)本月收到的发票金额合计:上 海 泰 顺 金 属 制 品 有 限 公 司
NO:
NO:
NO:NO:
NO:
NO:
作废发票号码(NO:):
增值税专用发票、普通发票明细表(供应商-进项税额 发票) 金额单位:元(列至角分)发 票 号 码备 注 (供 应 商)NO:
NO:
NO:本月开票金额合计:
NO:
NO:
NO:
NO:
NO:
NO:
发 票 号 码备 注NO:
NO:
Shanghai taishun county metal products co., LTD
增值税专用发票、普通发票使用明细表(客户-销项税额 发票) 金额单位:元(列至角分)开票所属月份:
2017年 1 月份开具发票份数:作废发票份数:制表日期:2017年 月 日。
增值税专用发票明细清单模板3编号:XXXXX 日期:XXXX年XX月XX日
购货单位:XXX有限公司纳税人识别号:XXXXXXXXXXXXX 地址、电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
开票单位:XXX有限公司纳税人识别号:XXXXXXXXXXXXX 地址、电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
序号商品名称规格型号单位数量单价金额
税率税额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计税额(大写):壹万元整
合计税额(小写):10000.00
价税合计(大写):壹拾万元整
价税合计(小写):100000.00
开票员:XXX
备注:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
附注:
1. 明细清单中的商品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、
税率、税额,均按照销售方提供的凭证为准。
2. 增值税专用发票明细清单模板3是根据相关法规规定及税务局要
求进行设计的,以确保发票信息的准确性和一致性。
3. 购货单位应认真核对发票信息,如有任何疑问,请及时与开票单
位联系。
4. 开票单位将严格按照税法规定进行开票,并保证开票信息的真实、准确和完整。
5. 开票单位保留对该发票的解释权和调整权。
以上为增值税专用发票明细清单模板3,感谢您的支持与合作!。
普通发票汇总表
制表日期:xxxx年xx月xx日
所属期间:1月第1期~~~1月
普通发票统计表 1-01
普通增值税发票汇总表(xxxx年1月)
纳税人登记号:XXXXXXXXXXXXXXX
企业名称:XXXXXXXXXXXXXXX
地址电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
★发票领用存情况★
期初库存份数 0 正数发票份数 0 负数发票份数 0 购进发票份数 0 正数废票份数 0 负数废票份数 0
企业名称:XXXXXXXXXXXXXXXX
地址电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人:抽样员:录入员:复核员:审核员:第1页共1页
普通发票明细表
制表日期:XXXX年XX月XX日
普通发票统计表 1-03
负数发票清单(XXXX年X月)本期数据
纳税人登记号:XXXXXXXXXXXXXXXX
企业名称:XXXXXXXXXXXXXXXX
地址电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人:抽样员:录入员:复核员:审核员:第1页共1页
普通发票明细表
制表日期:XXXX年XX月XX日
普通发票统计表 1-04
正数发票废票清单(XXXX年X月)本期数据
纳税人登记号:XXXXXXXXXXXXXXX
企业名称:XXXXXXXXXXXXXXX
地址电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人:抽样员:录入员:复核员:审核员:第1页共1页。
附表1:商贸企业增值税进销项税额明细表纳税人名称: 纳税人识别号:注1:”销项税额明细”栏不包括免税货物开具的专用发票和普通发票注2:销项税额明细部分的比例“D”是指各部分销项税额占当期全部销项税额的百分比;进项税额明细部分的“比例(D)”是指各部分进项税额占当期全部进项税额(含当期转出的进项税额)的百分比。
增值税纳税评估资料传递单(存根联)________国税评传()第号____________________:现将_______户纳税人的纳税评估资料转交给你处,请经核对无误后予以签收。
附件:1、户纳税人名单2、份《增值税纳税申报表》及附列资料3、份《增值税进销项税额明细表》4、份《认证结果通知书》5、份《增值税专用发票存根联明细表》移交人:签收人:批准人:年月日增值税纳税评估资料传递单________国税评传()第号____________________:现将_______户纳税人的纳税评估资料转交给你处,请经核对无误后予以签收。
附件:1、户纳税人名单2、份《增值税纳税申报表》及附列资料3、份《增值税进销项税额明细表》4、份《认证结果通知书》5、份《增值税专用发票存根联明细表》移交人:签收人:批准人:年月日商贸企业增值税纳税评估重点指标分析表税款所属期: 年月备注:本表一式两份,一份稽查部门(检查科)留存,一份纳税评估部门留存附表5:增值税纳税评估移交单(存根联)________国税评传()第号____________________:现将_______户纳税人的纳税评估资料转交给你单位(科室),请查收。
附件:1、户指标异常的纳税人名单2、份《增值税纳税评估重点指标分析表》3、户纳税评估资料移交人:签收人:批准人:年月日增值税纳税评估移交单(存根联)________国税评传()第号____________________:现将_______户纳税人的纳税评估资料转交给你单位(科室),请查收。