作业指导书模版

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出入库作业指导书

1.0目的:

1.1保证货物出、入库及时、安全、数量准确,包装完好;

1.2区分发货方、运输方和仓库的责任,检查在发货和运输中可能出现的问题。

2.0范围:

适用于本公司仓储部,各项目可根据项目特点设定具体的操作流程要求.

3.0职责:

3.1统计员:负责接单、审单、登记和统计工作,以及所有入库单据的整理及存档的管理工作;

3.2仓管员:确保入库的货物品名、规格、批次号、质量状态与单证相符,数据准确;

3.3项目主管:合理安排货物的入库作业,指导、检查和监督统计员和仓管员的工作情况及工作

效率。

4.0要求:

4.1储存要求:防潮、防水,注意清洁卫生,需要通风透气;

4.2作业时间:周一至周六,8:00—18:00

4.3重点注意事项:

1.货物到仓库时,检查货品数量及外在质量是关键点,对有问题的货品在卸车前采取拍照留

像方式,确保公司利益不受损害;

2.货品入仓要及时通知客户方登帐,并尽力减少不出现库内破损;破包处理

3.客户出货时,要按单发货,提单逾期的,再次提货需要客户方再确认;

4.因货品本身原因,严禁对破包装产品进行抛扔等操作,同时,对破包换包装操作,要尽量

减少作业空间,避免仓库被污染;

5.操作后库区地面有货品浮尘的,立即采取清扫工作;

6.存放本货品库位,尽量不要放其它货品。

5.0入库作业程序:请先确认司机送货时是否都能做到随车带“送货凭证“,如都能带来以下流程可以操作,如无法随车带“送货凭证“,建议以下流程更改为:1、上港物流向仓库以传真或邮件发出进仓通知书,该通知书上应有上港业务编号、货物信息(规格型号、件数、重量、批号、包装型式)、如是运载工具是集装箱的应提供装箱单和封号,如是散货车运输应提供车号和司机手机,预计进仓日期。2、仓库收货时实货与进仓通知书比较。

5.1接单、审核入库单据:

5.1.1客户提供“到货计划”:一般为传真件、电子版,内容包括:运输公司、到货箱号或车

皮号、施封号、到货型号、重量(或数量)、到货日期等,

5.1.2仓库办理手续:统计员接收送货“送货凭证”,并对其有效性进行审核,审核的内容有:

A、“送货凭证”是否为客户已提供的“到货计划”内的货物,送货单上标示的到货仓库是否

指定为怀远物流仓库;

B、“送货凭证”内的箱号或车皮号、施封号与“到货计划”的内容是否相符。

5.1.3一般到货:统计员接收“送货凭证”,对其有效性进行审核,审核的内容包括:

A、进仓单必须是客户方开出的,具备客户方的公司名称、公章(公章要正本吗)和相关人

员的签名、联系电话、地址等基本信息;

B、“送货凭证”内容的填写是否完整、清晰,手续是否齐全,进仓单据的日期是否在有效期

内。

5.1.4异常情况的处理:无“到货计划”或内容不齐全,与客户相关负责人电话联系,确认入

库信息及操作方式。

5.2登记

5.2.1“送货单”或“送货凭证”核对无误后,统计员在《入库卸货车辆排序表》上登记,登

记的内容包括:柜号/封号、货物品名、数量、货物来源地、接单时间、送货车辆的车牌号、

司机姓名、联络电话,并注明卸货安排次序号码。统计员完成进仓单的登记后,将“送货单”

或“送货凭证”交给仓管员,进行作业调度。

5.3车辆检查

5.3.1仓管员根据“送货凭证”的货物清单,正确指挥车辆的停靠卸货位置;

5.3.2仓管员验证车辆、柜号/箱号及施封状况,现场安排装卸工开启施封,若施封已开或施

封号与原单据不符,先停止作业,与客户负责人沟通,确认处理方法。

5.4货物入库:

5.4.1作业前工作安排:仓库员核对单据的有效性及核对实物的型号、规格、品名、色号与“送

货单”或“送货凭证”是否相符,合理安排入库货物摆放的储位,并向搬运班长复述清楚,

5.4.2确定堆码方式和堆高:货物入库应严格按照货物规定的堆码方式和堆高进行堆码,每

板定装,进行装卸作业前,仓管员需向装卸工复述这些要求,并在卸货过程中监督装卸工

按要求进行装卸,为避免货物在库内出现倒关现象,货物堆高可采取前后一个高;

5.4.3验收:仓管员指挥装卸工仔细查验货物,外包装是否完整、封口完好、无破损、无渗

漏、清洁无污染,物产品出现以上情况,尽可能拍照记录,及时与客户负责人沟通,确认

对此货物的处理方法;散包入库,检查每包报损情况,托盘入库,检查每托是否有破损情

况,遇到破包,拍照、抄批号、集中堆放,便于事后称重;

5.5.4与送货人员交接:仓管员在平台与送货人员进行货物交接,包括清点进仓型号、规格、

批次号、数量以及发生破损、短少的货物;

5.4.5仓管员监督装卸工严格按照货物外包装储运标示及仓库要求进行储存堆放,做到货物

堆码整齐、稳固、横直成线,货物摆放要注意批号、商标朝外和不同规格、批次号以及正

次品应区分堆放,具体操作参见《装卸管理控制程序》;

5.4.6如发生异常情况的处理:

A、实际货物与单据不符:货物入库的实际数量、产品型号、规格与进仓单据上的内容不相

符,即时上报客户相关负责人确认,按客户要求操作,若短少货物,填写《货物质量报告

书》,参与人员(开施封人员、卸货人员代表、堆码人员代表、装卸班长、当班仓管员、送

货人员)在报告书上签名确认,并在进仓单上加以详细说明原因和签名;

B、在卸货时发现有包装破损的货物,与送货人员一起确认,由送货人员在进仓单上如实签

收。

C、对破损包进行拍照,(一张带型号、批号,另一张为破损处);若为托盘货物,必须先拆

托,将破包取出,对破包进行称重。破包剩余净重量小于20KG,为大破(TORN BAG),

此类货物与正常货物分开堆放,放于破包区,并且必须在入库报告中扣除该TORN BAG

的标准净重量;破包剩余净重量大于20KG,为小破(DAMAGE BAG),进行修补以后

可放回正常货物内。

D、注意:所有入库破包,都必须称重后在入库报表中显示出来,同时附上相应破包照片。

收货中,对破包漏出的地脚料进行回收,尽量按同一型号回收,称重后放于固定区域,同

时,地脚料的信息在入库报表中显示出来。

5.5单据的签收:

5.5.1签收:仓管员在平台清点的数量与库内堆码的实物进行核对,确认入库的货物型号、规

格、数量与送货“凭证”无误,在送货“凭证”上进行大小写签收,签名确认,并要求送

货人员签名确认,开具《进仓单》(入库货物的明细);

5.5.2审核:仓管员将已签收单据交统计员进行签收审核,统计员接到送货“凭证”或“送

货单”后进行详细审核,审核的内容:仓管员签收的信息与“凭证”或“送货单”上内容

是否相符。发现错漏、破损、污包立即与送货人进行清点核对,无误后在单据右下角签名

确认,返单给送货司机,并开具放行条放行。