公司记录表格(DOC 全套)

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文件发放、回收记录

编号:BG—4.1—01 №:

填表人:批准人:

日期:

受控文件修订状态控制清单

编号:BG—4.1—02 №:

填表人:批准人:日期:

受控文件清单

编号:BG—4.1—03 No:

填表人:批准人:日期:

文件更改申请单

文件销毁申请单

编号:BG—4.1—05 №:

外来文件控制清单

编号:BG—4.1—06 №:

填表人:批准人:日期:

质量记录清单

质量目标考核表

质量目标考核表

管理评审计划

编号:ZJ—5.4—01 №:1

管理评审报告

编号:ZJ-5.4-02

评审时间:2003.3.20

编制(签名):何仲云2003年3月20日审批(签名):何继云2003年3月20日

管理评审报告

编号:ZJ—5.4—02 №:1

培训记录表

培训记录表

培训申请单

编号:BG—6.1--02 №:

培训申请单

年度培训计划表

会议/培训签到表

编号:BG—6.1--04 №:

会议/培训签到表

员工档案表

员工档案表

生产设施配置申请单

生产设施配置申请单

设施验收单

设施验收单

设施管理卡

生产设施一览表

编制:日期:

编号:SC—6.2—05 设施名称:设施编号:使用部门:保养人:

注:用“√”表示日保,“△”表示周保,“〇”表示月保,“×”表示有异常情

况,应在“异常情况记录”栏予以记录。

编制:日期:批准:日期:

设施检修单

编号:SC—6.2--07 №:设施使用部门:

设施报废单

编号:SC—6.2--08 №:

设施报废单

编号:SC—6.2--08 №:设施使用部门:

产品要求评审表

编号:GX—7.2--01 №:

□初次评审□修订评审(原评审表号:)

合同清单

编号:GX—7.2—02 N0:

供方评定记录表

合格供方名录

供方业绩评定表

月份采购计划

编制/日期:审批/日期:

临时采购要求单

编号:GX—7.4--05 №:

临时采购要求单

编号:GX—7.4--05 №:

采购单

编号:GX—7.4--06 №:

供方质保能力调查表

编号:GX—7.4--07 №:

各供方企业:请认真、如实填写本表,企业主管签字,加盖公章(签字)后及时交回本公司。

企业质量保证能力:

质量保证体系宣贯认证情况:

分承包方主管(签字):

填表人:

日期:

采购物资明细分类表

订单生产计划

订单生产计划

顾客财产问题反馈表

顾客财产清单

编号:SC—7.5--05 №:

测量监控设备履历卡

测量监控设备一览表

填表人:

计量校准计划

内校记录表

内校记录表

顾客满意程度调查表

进货验证记录

进货验证记录

编号:ZG-8.1.3--01N0:

成品检验记录

编号: ZJ—8.1.3--03 №:

成品检验记录

紧急(例外)放行产品申请单

紧急(例外)放行产品申请单

不合格报告

不合格报告

信息联络处理单