采购验收出入库单

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备注:
单价
金额 百十万千百
合计 金额(大写):
制表(材料保管):
备注:
第一联:存根
第二联:财务
负责人:
第三联:内部核算
领料人:
第四联:领用部门(收料员)

凭单号:
金额 十元角分

收料员:
联:使用部门
第五联:内部核算
凭单号:
金额 十元角分
领料人:
第四联:领用部门(收料员)
采购验收入库单
类别:



凭单号:
供货单位:
电话:
部门:
序号 材料名称 单位 规格型号 数量
单价
Hale Waihona Puke 金额 百十万千百合计 金额(大写):
制表(材料保管): 备注:
第一联:存根
第二联:财务
采购:
验货(项目经理):
收料员:
第三联:供货单位(采购员)
第四联:使用部门
第五联:内部核
类别:
出库单



凭单号:
领用部门: 序号 材料名称 单位 规格型号 数量