物资验收入库单【模板】
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仓库入库验收单1•到货交接单
2.原材料验收单
3•零配件验收单
4. 货物验收单
订购单编号:编号: 填写日期:年月日
5. 材料验收报告表
6•商品验收报告单
审核: 审批: 制单:
7•入库验收报告单
编号:填写日期:年月日
编号:检验主管制表人
编号:填写日期:年月日
审核: 审批: 日
年月日
期:
10. 退料单(一)
编号:日期:年月日
11. 退料单(二)
退料部门:编号:
原领料批号:日期:年月日
编号:日期:年月日
登账: 点收: 王官: 退料人:
12. 退料月统计表
编号:日期:年月
13•物料拒收月统计表
制表:
14.物资验收单汇总表
编号:日期:年月日
15•入库验收工作考核表。
注:1、除水泥混凝土、沥青混凝土、水稳料等成品物资外,一般情况下收料人员不得在供方送货小票上签字,须现场开具收料单,相关人员签字后将供应商对账联交给供应商授权人或送货人,作为结算对账的凭证;混凝土在送货小票上签字时,须定期汇总开具验收单;
2、工程物资管理部门组织收料,收料人员至少2人以上,包括工程收料员、专业工程师及分包授权材料员;对于安全类物资,还需工程安全人员参与;新型材料、大模板等特殊类材料,还需工程总工(技术负责人)参与;如为理论重量验收的,需在交验说明中注明计算过程:例如:# 12 2 (捆)*250 (支/捆)*9米*0.888Kg=3.996吨。
3、假设验收单用于材料收料单汇总,需单独成册并在封面注明(收料单/混凝土小票对账),开具前提是根据合同约定的结算周期进行结算,结算时由物资记账员依据存根联和第三联核对供应商提交的第二联,填写材料名称规格及数量,注明收料单张数以及供应起止时间,并在显要位置注明“本单据仅作为材料收料单据数据核对使用,不作为结算付款依据”。
供方经办人签字、物资工程师在物资负责人处签字,物资记账员在验收人处签字。
并在收料单二、三联反面加盖“已对账”印章,收料单第二联、随同验收单第三联附在结算书后面。
4、此单据仅代表收到相应数量的物资,质量待进一步检验或复试,如质量不符合要求,扣减退货数量后作为结算依据;
5、按照合同约定采用理论计算收料时,须在备注处注明计算过程,位置不够时可单独附页;
6、供应商送货的原始凭证需附在验收单存根后。