差旅费报销最新范例
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差旅费用报销单
差旅费用报销单
尊敬的财务部门,
我是人力资源行政专家,特此提交差旅费用报销单,请核实并进行相应的报销操作。
以下是我在最近一次出差中发生的费用明细:
1. 交通费用:
- 往返机票费用:人民币500元
- 出租车费用:人民币200元
- 公交车费用:人民币50元
2. 住宿费用:
- 酒店费用:人民币800元(包括一晚住宿和早餐)
3. 餐饮费用:
- 午餐费用:人民币100元
- 晚餐费用:人民币150元
4. 其他费用:
- 办公用品购买:人民币50元
总计费用为人民币1850元。
附上相关的费用发票和凭证,请查收并核实。
如有需要,我可以提供更详细的费用明细或其他相关文件。
请尽快处理我的报销申请,如有任何问题,请随时与我联系。
谢谢!
此致,
人力资源行政专家。
差旅费报销单范文员工姓名:[你的名字]部门:[具体部门]出差日期:[开始日期]-[结束日期]一、出差事由。
老板让我去[出差目的地]拓展业务,跟那边的几个大客户谈合作呢。
这一路就像取经似的,可不容易啦,但为了咱公司的发展,必须勇往直前呀!二、交通费用。
# (一)飞机票。
1. 出发。
从[出发地]到[目的地],[航空公司名称]的经济舱机票,票价[X]元。
那飞机飞得可快了,我还没咋享受在空中的感觉呢,就到地方了。
就跟坐了个超级大风筝似的。
2. 返程。
回来的时候也是坐飞机,[航空公司名称],票价[X]元。
这趟飞机有点小颠簸,我心里直犯嘀咕,可算平安落地,这钱花得有点“惊心动魄”啊。
飞机票总计:[X]元。
# (二)市内交通。
1. 出租车。
到了[目的地],那地方可大了,坐公交怕迷路耽误事,就打了好几次出租车。
[日期1],从机场到酒店,车费[X]元,那司机师傅特别能聊,一路上给我介绍当地的风土人情,感觉像请了个导游似的。
[日期2],从客户公司回酒店,车费[X]元,这个司机师傅就有点沉默寡言,我也没好意思多搭话,一路就看着窗外的风景,还挺新鲜的。
[日期3],在市内去另外一个客户那儿,车费[X]元。
这次遇到个女司机,开车那叫一个猛,我在后排紧紧抓住扶手,感觉像是在坐过山车。
2. 地铁。
有几天事情不是特别急,我就体验了一下当地的地铁,总共花费[X]元。
地铁里人好多呀,挤得像沙丁鱼罐头似的。
不过地铁确实很方便,而且还便宜,性价比超高。
市内交通总计:[X]元。
三、住宿费用。
在[目的地]住的酒店,叫[酒店名称]。
那酒店环境还不错,床也挺舒服的。
住了[X]天,每天房价[X]元,一共花了[X]元。
酒店早餐也还可以,有当地特色的小吃,我每天早上都吃得饱饱的,才有力气去谈业务。
四、餐饮费用。
1. 工作餐。
和客户谈事情的时候,总得吃饭吧。
这几天的工作餐可花了不少钱呢。
[日期1],和[客户公司名称1]的客户在[餐厅名称1]吃饭,点了几个当地的招牌菜,加上饮料啥的,花了[X]元。
出差补助及费用标准出差补助及费用标准范例1(约2254字)1、员工参加项目组业务的工作出差食宿交通等费用,纳入相对应的项目组业务成本,由项目组长审核报销。
2、属于公司委派员工外出办理不属于参加项目组业务的,如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外交流合作、学习参观考察等。
可以享受出差补助。
公司委派出差费用由公司管理费开支报销。
3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为:省会城市及其他地州:总经理住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助280元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+往返车费大理州内除大理市范围外各县:总经理住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助120元/天+伙食补助60元/天+往返车费4、属于在大理州内,大理市范围外各县出差,当天往返没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元,每天60元。
有公司派车的报销车辆油费、过路费、自己乘车往返的报销往返车费,回公司后凭正式发票报销,不再另外享受出差住宿补助。
属于出差并且公司派车往返的,按上述标准给予住宿、伙食补助,报销相应的车辆油费及过路(桥)费,不再报销车费。
5、大理市范围内加班误餐标准:凡在大理市范围内,公司员工加班误餐及出差误餐补助标准为16.00元/餐。
考虑到工作时间和地点特殊性,凡因工作需要早7:30分前就必须到现场工作的,加报早点费一餐。
差旅费报销情况说明范文
尊敬的负责同志:
根据贵部门的相关规定,我本次由20年8月10日至8月15日进行差旅,现将我本次差旅费用报销情况如下说明:
一、差旅目的:参加在市举办的“20年行业发展论坛”,以近距离学习最新的行业动态,了解行业发展趋势。
二、差旅日程安排:
8月10日(星期五) 下午3点从本公司出发,乘坐高铁123次前往市,票价238元。
8月11-13日 (星期六至星期一) 参加论坛及与会论坛进行商洽。
8月14日(星期二) 下午2点乘坐高铁456次返回本公司所在地,票价238元。
8月15日(星期三) 上午于本公司工作。
三、住宿费用:入住宾馆逗留3晚,每晚费用168元,共计504元。
四、餐费:每日100元,共计500元。
五、交通费用:高铁往返票价共计476元。
六、其他费用:无。
七、总费用明细:
高铁票价476元
住宿费用504元
餐费500元
合计1480元
以上就是我本次差旅费用报销情况的说明,请贵部门审核通过。
如有任何问题,请指出,本人将及时说明。
谢谢!。
差旅费用报销单
差旅费用报销单
尊敬的财务部门,
我是您公司的员工,根据公司政策,我需要向您报销我在最近一次差旅中产生的费用。
以下是详细的费用清单:
1. 交通费用:
- 往返机票费用:¥2000
- 出租车费用:¥500
- 公共交通费用:¥200
2. 住宿费用:
- 酒店费用:¥1500/晚 x 3晚 = ¥4500
3. 餐饮费用:
- 早餐费用:¥50/天 x 3天 = ¥150
- 午餐费用:¥100/天 x 3天 = ¥300
- 晚餐费用:¥150/天 x 3天 = ¥450
4. 其他费用:
- 会议注册费用:¥800
- 通讯费用:¥100
总费用:¥2000 + ¥500 + ¥200 + ¥4500 + ¥150 + ¥300 + ¥450 + ¥800 + ¥100 = ¥8000
请您核对以上费用,并将报销金额转入我的工资账户。
附上相关的费用发票和报销申请表格,以便您进行审核和处理。
感谢您的支持和合作!此致,
[您的姓名]
[您的职位]
[您的联系方式]。
差旅费报销单范文# 差旅费报销单。
员工姓名:[你的名字]部门:[具体部门]日期:[出差开始日期出差结束日期]一、出差事由。
领导让我去[出差目的地]跟那个大客户谈一个超级重要的项目呢,这个项目要是成了,那可就像中了彩票头奖一样,所以我就麻溜地出发啦。
二、行程明细。
# (一)交通费用。
1. 出发。
交通工具:飞机。
出发地:[出发城市]目的地:[到达城市]日期:[出发日期]金额:[机票价格]元。
2. 返程。
交通工具:高铁。
出发地:[返程出发城市]目的地:[返程到达城市]日期:[返程日期]金额:[高铁票价格]元。
3. 市内交通。
日期:[具体日期1]交通方式:出租车。
行程:从机场到酒店。
金额:[出租车费1]元。
日期:[具体日期2]交通方式:地铁。
行程:从酒店到客户公司。
金额:[地铁费]元。
# (二)住宿费用。
1. 酒店名称:[酒店名字]2. 住宿日期:[入住日期退房日期]3. 金额:[每晚房价×住宿晚数]元。
# (三)餐饮费用。
1. 日期:[具体日期3]用餐地点:酒店餐厅。
餐别:早餐。
金额:[早餐费用]元。
2. 日期:[具体日期4]用餐地点:客户公司附近餐馆。
餐别:午餐。
金额:[午餐费用]元。
3. 日期:[具体日期5]用餐地点:当地特色小吃街。
餐别:晚餐。
金额:[晚餐费用]元。
三、其他费用。
1. 办公用品购买。
日期:[具体日期6]物品名称:笔记本和笔。
金额:[购买金额]元。
四、报销总额。
总共花费:[把上面各项费用相加的总额]元。
五、相关票据粘贴处。
(此处按顺序粘贴好对应的机票、车票、住宿发票、餐饮发票、办公用品发票等票据)[你的签名]。
差旅费报销制度范文为进一步加强对差旅费的管理,适应当前的物价水平,根据省财政____文件精神,结合我公司具体情况,重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱,其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱,长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机,需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间,在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时,可购买同席卧铺票。
符合本规定而不买卧铺票,可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价____%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的____%发给个人,另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额,超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助____元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费____元。
2、在本市区公出需在外就餐者,每日补助____元(含交通费),其他城市当日往返补助____元。
3、公司外派的技术服务人员,食宿由公司负责解决,补助费每人每天____元。
4、公司员工陪同部门经理外出的,随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的,需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间,在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准,否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定,否则不予报销,各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内,到财务部门报销,如有故意拖欠不及时报销的,适情节给予____元以上的处罚。
五、本规定自____月____日起执行,以前有关规定与本规定有抵触的,均按本规定执行。
公司差旅费报销制度为有效控制差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度:一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。
差旅费报销单
差旅费报销单
尊敬的财务部门,
我是公司的人力资源行政专家,特此向您提交一份差旅费报销单。
以下是详细的报销信息:
报销人姓名:[姓名]
报销日期:[日期]
差旅费明细:
1. 交通费:
- 交通工具:[交通工具名称]
- 出发地点:[出发地点]
- 目的地:[目的地]
- 往返票价:[往返票价]
- 出发日期:[出发日期]
- 返回日期:[返回日期]
2. 住宿费:
- 酒店名称:[酒店名称]
- 入住日期:[入住日期]
- 离店日期:[离店日期]
- 每晚费用:[每晚费用]
3. 餐饮费:
- 餐饮地点:[餐饮地点]
- 日期:[日期]
- 费用:[费用]
4. 其他费用:
- 费用项目:[费用项目]
- 费用金额:[费用金额]
总计费用:[总计费用]
附加说明:[附加说明]
请查收以上差旅费报销单,我已将相关发票和凭证一并附上。
如有任何疑问或需要进一步的信息,请随时与我联系。
谢谢您的支持与合作!
此致,
[您的姓名]
人力资源行政专家。
财务报销报告关于差旅费用报销的报告财务报销报告尊敬的财务部门领导:根据公司相关政策要求,我特向贵部门提交一份关于差旅费用报销的报告。
以下是详细的费用报销情况及相关说明。
一、差旅费用明细1. 交通费用:由于本次出差地点较为远离公司总部,我选择搭乘飞机前往,航班票价为人民币2000元。
2. 住宿费用:在出差地点的酒店预订了三晚标准间,每晚费用为人民币500元,共计1500元。
3. 餐饮费用:我在出差期间共计消费了人民币800元的餐饮费用。
4. 交际费用:为了与客户进行有效的沟通和合作,我在差旅期间支付了人民币500元的交际费用。
二、费用报销说明1. 交通费用:根据公司差旅政策,我选择了经济舱机票作为交通方式,并且已附上机票发票。
2. 住宿费用:我选择了符合公司标准的三星级酒店进行住宿,并在报销单中提供了酒店发票作为依据。
3. 餐饮费用:在报销单上详细列出了每天的餐饮消费,附上了相应的餐厅发票作为凭证。
4. 交际费用:我在报销单中详细注明了每一笔交际费用的用途,并提供了相关的收据和发票作为报销依据。
三、个人说明1. 出差目的:本次差旅是为了与合作伙伴进行商务洽谈,并且成功达成了合作意向。
2. 费用节约:在差旅期间,我尽量选择了经济实惠的餐馆并且注意节约开支,力求做到合理消费。
3. 差旅报销原则:根据公司规定,我保证报销费用真实、准确,并且符合相关政策要求。
四、附加资料1. 报销单:我已填写完整的报销单,并附上相关费用发票及收据,以及出差行程的详细安排表。
2. 合作文件:作为本次差旅的成果,我已经与合作伙伴签署了合作文件,并将该文件一并附在报告中。
根据以上情况,请财务部门核对相关费用报销资料,并尽快办理报销手续。
如有任何疑问或需要进一步的资料,请随时与我联系。
谢谢!此致敬礼(您的名字)(您的公司职位)。