差旅费报销单EXCEL模板最新
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3333公司
审核人员在受审核方报销差旅费记录表
报销差旅费合计大写:字:
企业经办人签字:单位签章
说明:
1、本表由审核组长负责登记、填写,审核员不得单独让受审核方报销任何费用。
2、原则上审核员乘火车硬卧,特殊情况乘火车软卧或飞机时,需提前通过组长征得受审核方同意。
3、审核员不得在受审核方报销任何与审核无关的费用,审核组长负责把关。
4、请受审核方配合、监督执行。
对审核组提交的与审核无关的票据,受审核方应拒绝报销,
并请通知1有限公司开发服务部/综合管理部,电话:1
5、本表一式两份,由受审核方签字盖章后,一份由审核组长带回归入项目审核档案,一份留给受审核方。
旅行费用报销记录表样本
以下是一份旅行费用报销记录表的样本,用于帮助员工记录和申报旅行费用。
请员工根据实际情况填写表格,并在提交报销申请时附上相关收据。
报销人信息
- 姓名:
- 部门:
- 职位:
- 报销日期:
费用明细
总费用
总费用金额:880.00 人民币
收款信息
收款人姓名:
开户银行:
银行账号:
请注意:
1. 请务必保留相关收据和。
2. 表格中的费用类型和费用项目可以根据实际情况进行调整和扩展。
3. 请确保填写无误并在报销申请单上签字确认。
4. 提交报销申请时,请将此表格连同相关收据一并提交。
感谢您的合作!如有任何问题,请与财务部门联系。
(新)差旅费报销表
介绍
差旅费报销表是用于员工申请差旅费用报销的文件。
本报销表
旨在帮助员工记录差旅相关的费用,并提交给相关部门进行审核和
报销处理。
使用指南
请按照以下步骤填写差旅费报销表:
1. 在报销表的顶部填写申请人的姓名、工号、部门和联系方式。
2. 选择出差的日期范围,并填写出差起始日期和结束日期。
3. 填写出差地点和目的,以及出差期间的总计天数。
4. 列出每项差旅费用的细节,包括交通费、住宿费、餐饮费和
其他费用。
5. 在各费用项后面填写金额,确保费用填写准确无误。
6. 计算各费用项的总额,并在报销表的底部填写总计金额。
7. 在报销表的最后,申请人需要签字并填写提交日期。
注意事项
- 请确保填写的差旅费用是与出差目的和公司政策相符的。
- 如有任何票据或凭证,请附在差旅费报销表上提交。
- 提交差旅费报销表时,请确认所有费用项填写完整和清晰可读。
- 差旅费报销表必须在出差结束后的五个工作日内提交。
请按照以上指南填写差旅费报销表,并在填写完毕后将报销表提交给财务部门进行审核和处理。
如有任何问题或需要进一步的信息,请与财务部门联系。
谢谢!。
公司差旅报销表
公司差旅报销表
尊敬的领导:
我是您公司的人力资源行政专家,特此向您提交公司差旅报销表。
以下是我所
需报销的差旅费用明细:
1. 交通费用:
- 火车票:1000元
- 飞机票:3000元
- 出租车费:500元
2. 住宿费用:
- 酒店1:500元/晚,共计1500元
- 酒店2:600元/晚,共计1800元
3. 餐饮费用:
- 早餐:50元/天,共计150元
- 午餐:80元/天,共计240元
- 晚餐:100元/天,共计300元
4. 其他费用:
- 会议注册费:2000元
- 通讯费:100元
总费用合计:10490元
请您审批以上差旅费用报销,我会尽快将相关发票和报销单据提交给财务部门。
感谢您的支持与配合!
此致
敬礼
人力资源行政专家。