年度审核工作总结汇报10篇
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财务审核工作年度工作总结财务审核工作年度工作总结(通用17篇)时光在流逝,从不停歇,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间的工作,理论知识和业务水平都得到了很大提高,想必我们需要写好工作总结了。
想必许多人都在为如何写好工作总结而烦恼吧,以下是小编帮大家整理的财务审核工作年度工作总结(通用17篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
财务审核工作年度工作总结1今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工作计划展开的,在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。
为使财务工作进一步得到提高,现将今年的工作做如下简要回顾和总结。
一、成功实施集团统一会计电算化升级,加强了对外地区项目财务数据的实时监控,实施网上项目数据监督,使财务工作上一个新的台阶。
按照年初计划,财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实施工作。
在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。
为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。
目前会计电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有13个完整帐套,运行良好,由总帐会计负责。
会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。
这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
存在的问题是:实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处理。
由于储存数据库的电脑不是单的电脑,平时也在进行日常工作的操作。
今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,避免发生数据丢失或重复劳动,并且做好财务信息安全保密工作。
第1篇尊敬的领导:您好!转眼间,一年又即将过去,现将我在本年度的工作情况进行总结,以便领导对我的工作进行审核和指导。
以下是我本年度的工作述职报告:一、工作回顾1. 工作目标达成情况本年度,我紧紧围绕公司年度工作目标和部门职责,积极履行岗位职责,较好地完成了各项工作任务。
以下是本年度主要工作目标达成情况:(1)业绩目标:圆满完成了年度销售目标,同比增长20%。
(2)团队建设:成功组建了一支高效的团队,团队成员综合素质得到显著提升。
(3)客户满意度:客户满意度达到95%,客户投诉率同比下降30%。
2. 重点工作完成情况(1)市场拓展:积极开拓新市场,成功签约3家新客户,拓展市场份额。
(2)产品研发:参与研发新产品2款,提高产品竞争力。
(3)项目管理:负责5个项目的实施,确保项目按时、按质完成。
(4)团队管理:加强团队建设,提高团队凝聚力,激发团队成员的工作积极性。
二、工作亮点1. 创新思维:在本年度工作中,我积极运用创新思维,提出多项合理化建议,为公司节省成本约10万元。
2. 沟通协作:加强与各部门的沟通协作,提高工作效率,确保各项工作顺利进行。
3. 团队建设:注重团队建设,关心团队成员成长,营造积极向上的工作氛围。
三、存在问题及改进措施1. 问题:在项目实施过程中,个别环节存在沟通不畅,导致工作效率受到影响。
改进措施:加强项目沟通,明确责任分工,确保信息畅通。
2. 问题:在团队管理方面,对部分团队成员的激励措施不够完善。
改进措施:根据团队成员特点,制定个性化激励方案,提高员工积极性。
四、下一年度工作计划1. 业绩目标:争取实现业绩同比增长30%。
2. 团队建设:继续加强团队建设,提高团队整体素质。
3. 市场拓展:积极拓展新市场,提高市场份额。
4. 产品研发:参与研发新产品3款,提升产品竞争力。
5. 项目管理:确保项目按时、按质完成,提高客户满意度。
五、总结回顾过去的一年,我在工作中取得了一定的成绩,但也存在一些不足。
审核年度工作总结7篇通过实用的工作总结,我们可以找出自己在工作中的不足之处,并设定改进的目标,保证了工作总结的质量之后,我们就能在后续工作中有好的表现,本店铺今天就为您带来了审核年度工作总结7篇,相信一定会对你有所帮助。
审核年度工作总结篇120XX年中,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,并取得了一定的工作成绩,现将本人一年以来的个人工作总结报告如下:一、注重学习,不断提高自身素质和理论水平在工作实践中,我深切地感受到履职能力和履职水平是要靠学习来不断增强提高的。
我积极参加机关组织的各项学习活动,学习党的十八大文件精神、学习交通运输行业涌现出来的韩士法等先进典型,努力提升自己的学习意识、研究意识和服务意识。
坚持边学习边实践,在实践中提高,通过调研撰写了《浅议如何开展市县交通运输部门领导干部经济责任审计》,被省交通会计学会评为优秀论文并被刊载。
二、恪尽职守,提升财务管理和会计核算水平(一)强基础立规范,抓实日常核算。
一是以制度的修订完善为抓手,建立财务管理台帐,规范财务行为。
重新修订了差旅费管理办法、会议费管理办法、公务卡管理办法、内控管理办法、资产管理办法等,配合办公室修订完善机关公务接待、车辆管理规定等制度,制定交通系统内部审计工作制度、内部审计档案管理要求等各项管理制度,规范工作流程,强化制度约束,切实发挥行业监督职能。
二是坚持自查与自纠,消除工作死角。
20XX年度完成了财经纪律执行情况、小金库专项清理、财政供养人员、涉企收费及社保缴纳基数等专项自查。
同时为规范系统财务管理和会计核算,20XX年7月组织检查专班对局直各单位20XX年度、20XX年1-5月财务管理和会计核算情况进行专项检查,对检查问题及时通报并积极要求整改;完成对局直单位20XX年度三公经费专项检查;积极组织专班完成局机关固定资产清理和报废资产批复。
年度评审总结报告(实用21篇)年度评审总结报告第1篇一年的时间很快过去了,在这一年多时间里,我在公司领导、部门领导和同事们的关心与帮助下,工作能力与专业技术有了更进一步的提高。
在这年终岁末之时,总结自己工作中的成绩和收获,从而找出不足,以利于今后能够更好的完成工资任务,也衷心希望大家对总结不妥之处给予指正,对我来说是极大的帮助。
在过去的一年多时间里,我在xx项目一组团担任土建监理工程师职务,该项目涉及到土建、电气设备、园林工艺、市政管网等多种专业,是比较大的综合性项目,作为土建监理工程师的我,感到任重而道远,特别是高层建筑施工,工程量大而且施工难度和质量要求都比较高,针对该特点,在项目监理部总监及总代的带领下,制定了具有针对性的、切实可行的监理方案。
从基础到主体,每道施工工序严格按照监理规范、图纸设计和国家现行施工质量验收规范实施监理工作,以抓好对建筑材料的质量控制和对施工工艺的质量控制为重点工作,确保建筑物结构安全,对工程所需的原材料审查其材料质保单、复检报告、见证取样、送检,审查其试验结果,确保原材料质量。
在高层主体施工中严格检查钢筋的绑扎质量和钢筋的保护层厚度以及砼的浇筑振捣,对各施工过程中的巡视、检查所发现的问题及时采用口头形式或书面形式通知施工单位项目部,做到发现问题及时向总监汇报,并督促施工单位落实整改及进行再次的复核检查,并要求监理人员做好关键部位的旁站监理,尽自己最大的努力做好监理控制质量的事前与事中控制,尽职尽职的做好我应该做的工作,坚持了严格按图、按规范、合同实施监理,确保各分项、分部工程的合格验收。
在1-5#楼及37#楼主体结构施工现场的监理工作中,我深感自己对主体结构工程的不足之处,对此我查阅了大量的技术规范和施工验收规范,通过自身的学习和实践掌握了与主体结构相关的技术和经验,从主体结构的模板搭设到钢筋安装和砼浇筑,严格检查每道工序施工质量,钢管构件、钢筋型号、钢筋锚固、搭接长度,钢筋原材及半成混凝土等进场后,均认真审核相关资料是否齐全,核对质保资料与材料批号是否一致,同时对有关材料进行见证取样送检,全部符合设计及规范要求。
第1篇一、前言时光荏苒,岁月如梭。
在过去的一年里,我国工厂在各级领导和全体员工的共同努力下,紧紧围绕企业发展战略,深入推进各项改革,取得了显著的成果。
为了更好地总结经验,查找不足,为新一年的工作指明方向,现将本年度工厂审核总结如下。
一、审核背景为全面提高工厂管理水平,促进企业持续健康发展,根据上级要求,我厂于20xx年对全厂各项工作进行了全面审核。
本次审核以“全面、客观、公正、严谨”为原则,通过查阅资料、实地考察、座谈交流等方式,对工厂的生产、管理、安全、环保、质量等方面进行了全面检查。
二、审核内容1. 生产管理(1)生产计划:本年度,我厂根据市场需求,合理安排生产计划,确保了生产任务的顺利完成。
(2)生产调度:加强生产调度,优化生产流程,提高生产效率,降低生产成本。
(3)质量管理:严格执行质量管理体系,加强过程控制,确保产品质量稳定。
2. 管理体系(1)制度体系:完善各项管理制度,提高制度执行力,确保各项工作有序开展。
(2)人力资源管理:加强员工培训,提高员工综合素质,激发员工工作积极性。
(3)财务管理:加强财务管理,提高资金使用效益,确保企业财务稳健。
3. 安全生产(1)安全管理制度:建立健全安全管理制度,提高全员安全意识。
(2)安全隐患排查:定期开展安全隐患排查,及时消除安全隐患。
(3)安全事故处理:加强安全事故处理,总结经验教训,防止类似事故再次发生。
4. 环境保护(1)环保设施:完善环保设施,确保污染物达标排放。
(2)环保管理:加强环保管理,提高环保意识,降低污染物排放。
(3)节能减排:推进节能减排,降低企业能耗。
5. 质量管理(1)质量管理体系:严格执行质量管理体系,提高产品质量。
(2)质量控制:加强质量控制,确保产品质量稳定。
(3)质量改进:持续改进,提高产品质量。
三、审核结果1. 生产管理方面:生产计划合理,生产调度高效,产品质量稳定,生产成本降低。
2. 管理体系方面:制度体系完善,人力资源管理到位,财务管理稳健。
第1篇一、前言时光荏苒,岁月如梭。
转眼间,本年度的审核工作已接近尾声。
在这一年里,我担任了审核岗位,肩负着对各项工作进行严格审查和监督的重任。
在此,我对本年度的审核工作进行总结,以期总结经验,查找不足,为下一年的工作提供借鉴。
二、工作回顾(一)政策法规学习1. 加强政策法规学习:为确保审核工作的合规性,我始终将政策法规学习放在首位。
通过参加公司组织的培训、自学等方式,深入学习国家相关法律法规、行业政策以及公司内部规章制度,不断提高自身的法律素养。
2. 关注行业动态:为了更好地把握审核工作的方向,我密切关注行业动态,及时了解政策调整和业务发展趋势,以便在审核过程中能够做出更加准确的判断。
(二)审核工作执行1. 严格审核标准:在审核工作中,我始终坚持“依法依规、客观公正、严谨细致”的原则,严格按照审核标准进行操作,确保审核结果的真实性、准确性和有效性。
2. 提高审核效率:为了提高审核效率,我优化了审核流程,简化了审核环节,同时加强与其他部门的沟通协作,确保审核工作顺利进行。
3. 强化风险防控:在审核过程中,我注重风险防控,及时发现并报告潜在风险,为公司的健康发展提供保障。
(三)团队协作与沟通1. 加强团队协作:我深知审核工作需要团队协作,因此积极与同事沟通交流,分享工作经验,共同提高审核水平。
2. 提高沟通能力:在与各部门的沟通中,我注重表达清晰、准确,确保审核意见得到充分理解,提高工作效率。
三、工作亮点(一)审核质量提升通过一年的努力,我所在的审核团队在审核质量上取得了显著提升。
主要体现在以下几个方面:1. 审核结果准确率显著提高;2. 审核周期缩短,工作效率提高;3. 审核风险防控能力增强。
(二)团队凝聚力增强在审核工作中,我注重团队建设,通过开展团队活动、分享工作经验等方式,增强了团队凝聚力,提高了团队整体战斗力。
四、不足与反思(一)不足之处1. 在审核过程中,有时对部分业务知识掌握不够全面,导致审核判断不够准确;2. 审核工作过程中,与部分部门沟通不畅,影响了审核效率;3. 自身业务水平有待进一步提高。
第1篇随着社会的发展和各项制度的不断完善,年度资格审核已成为各类职业、教育、技术等领域规范管理的重要环节。
本年度,我们严格按照相关法律法规和单位规章制度,对各类人员的资格进行了全面、细致的审核。
现将本次年度资格审核工作总结如下:一、审核工作概述1. 审核范围:本次资格审核涵盖了本单位在职员工、临时工、实习生等多个群体,涉及岗位包括教学、科研、管理、技术支持等。
2. 审核内容:主要对员工的政治素质、职业道德、业务能力、学历水平、资格证书等方面进行审核。
3. 审核方式:采取自查、互查、抽查相结合的方式,确保审核工作的全面性和准确性。
二、审核结果1. 政治素质方面:大部分员工政治立场坚定,能够严格遵守国家法律法规和单位规章制度,具备良好的职业道德。
2. 职业道德方面:绝大多数员工能够自觉遵守职业道德规范,诚实守信,勤奋敬业。
3. 业务能力方面:经过审核,大部分员工具备扎实的业务知识和技能,能够胜任本职工作。
4. 学历水平方面:员工学历结构合理,本科及以上学历人员占比达到80%以上。
5. 资格证书方面:员工持证上岗率达到95%,其中高级职称人员占比30%。
三、存在问题及改进措施1. 部分员工对资格证书的重视程度不够,存在证书过期、失效等问题。
针对这一问题,我们将加强员工资格证书管理,定期进行核查,确保员工持证上岗。
2. 部分员工业务能力有待提高,尤其是一些新入职员工。
针对这一问题,我们将加强员工培训,提高员工业务水平。
3. 部分员工对职业道德的认识不足,存在一些违反职业道德的行为。
针对这一问题,我们将加大职业道德教育力度,提高员工职业道德素质。
四、下一步工作计划1. 继续加强员工资格证书管理,确保员工持证上岗。
2. 定期开展员工业务培训,提高员工业务能力。
3. 深入开展职业道德教育,提高员工职业道德素质。
4. 完善审核制度,确保审核工作的公平、公正、公开。
总之,本次年度资格审核工作取得了一定的成效,但也存在一些不足。
年度审核工作总结10篇年度审核工作总结大全10篇审核总结能帮助我们工作。
总结是对已经做过的工作进行理性的思考。
它要回顾的是过去做了些什么,如何做的,做得怎么样。
从而总结工作经验,吸取教训,提高工作效率和工作熟练程度。
下面给大家带来关于年度审核工作总结,希望会对大家的工作与学习有所帮助。
年度审核工作总结(精选篇1)时光飞逝,岁月如梭,转眼一个年头又已过去。
跨越20__,憧憬20__,崭新的一年已经到来。
20__年是紧凑而又紧张,平淡而又收获的一年,虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果,却又有很多所感所悟。
作为审计新人,在经历了20__年的税审工作后,20__年的工作中各方面都有所改进,包括:进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等,在这过程中也存在着一些问题及在20__年需要改进之处:1、没能与软件公司的客服及时沟通,以致报告版本没有能及时更新,导致报告需人手进行修改部分内容。
2、更加认识到自己审计知识的欠缺,对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握不够。
3、从事审计必须要掌握审计知识,还要有会计,相关法律法规,需要掌握的各方面的专业知识,也是个人以后需要学习,充实的地方。
20__的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、公证、资产评估等多种业务类型,也有着多家的合作公司,针对各自特点和优势对不同类型的业务寻找合适的评估公司,在能做成的情况下争取利润。
全年总收入有所增长,且同致诚增长较大,所以纯收入相对稳定。
今年公证处业务的开展,使得总收入和纯收入都有较大的增长,也是20__年除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务。
各个按揭公司还是能维持良好的关系,业务较为稳定。
时光过得飞快,__年公司的工作已经结束了,可以说,在__年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。
我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好!年度审核工作总结(精选篇2)我任审计员工作一年来,在领导的带领下,在大家的帮助和配合下,我认真履行审计员工作职责,在规定的职责范围内独立开展工作,按照审计员工作职责开展业务检查,根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况,有效防范了各类事故的发生,确保了全行全年安全核算无事故、无案件。
员工年度考核工作总结转眼一年即将过去了,一年来,我热衷于本职工作,严格要求自己,得到了领导和群众的肯定。
现将一年来的学习、工作情况简要总结如下:一、立足本职岗位,求真务实,扎实工作在工作岗位上,我时刻要求自己要坚持原则,秉公办事,服从党委、政府的统一指挥,树立大局观念,善于抓住主要矛盾和关键环节,求真务实,以身作则地带动全体职工共同为公司服务。
____年,在镇委、镇政府的支持下,____公司迎难而上,财务状况稳健,利润增长平衡,总体上取得不错的成绩。
在具体工作方面,我着力加强公司的内部管理,楼盘款项催收,促进新项目的发展建设和历史案件的处理等方面。
在工作中,认真收集各项信息资料,全面、准确地了解和掌握各方面工作的开展情况,分析工作存在的主要问题,总结工作经验,及时向领导汇报,让领导尽量能全面、准确地了解最近工作的实际情况,为解决问题作出科学的、正确的决策。
二、严于律己,加强党性锻炼,提高党性修养在政治思想方面,我一直在各方面严格要求自己,不断加强理论学习和实践学习,自觉加强党性锻炼,使党性修养和政治思想觉悟进一步提高,坚持以优良作风和党风投入到工作中。
同时,在公司支部建设方面,由于支部成立时间尚短,所以我集中在完善支部各项工作建设,促进支部的不断发展壮大,认真部署重点工作,狠抓干部队伍建设,以增加公司的凝聚力。
回顾一年来的工作,在同志们的关心、支持和帮助下,各项服务工作均圆满完成,取得了不错的成绩,得到领导和群众肯定。
我个人在思想、学习和工作上也取得了新的进步,在今后的工作中,我将自觉把自己置于党组织和群众的监督之下,刻苦学习、勤奋工作,做一名合格的公务员,为我公司的发展和镇的城市建设作出自己的贡献!员工年度考核工作总结(二)随着时间的流逝,加入____已经一年了,总结____年的工作以予在____年中更好的发现自我,完善自我。
____年过去了,在这一年里经过领导和各位同事对我的帮忙和关心,让我也清楚的认识到了自我在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,____年的工作做出以下总结:一、工作总结1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。
年度考核工作总结范文(10篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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年度审核工作总结汇报10篇最新年度审核工作总结汇报10篇审核总结能帮助我们工作。
工作总结就是把过去工作中的现象、经验、问题进行总结和整合,然后对这些内容进行分析,最后得出科学的结论,下面给大家带来关于年度审核工作总结汇报,希望会对大家的工作与学习有所帮助。
年度审核工作总结汇报精选篇1___年,我应聘成为__公司的一员,承蒙领导信任,我履职集团审计部__岗位。
在工作当中,我学习到了许多先进管理经验和知识。
半年来,在公司领导的关怀和指导下,我与审计部近两任经理一道,带领审计部的全体同仁按照审计计划,积极主动地开展内部审计工作。
组织(参与)__年后续审计、专项审计和日常监控,编写(复核)审计工作底稿与审计工作报告,主持部门工作会议,组织审计人员进行业务学习,参加公司管理制度评审。
1、后续审计、跟踪为验证各责任单位对“年度审计发现问题”的自查自纠情况,在董事会的安排下,我任组长带领__审计专员对__公司从__、__、__、制度执行、__等方面进行了后续跟踪审计。
为确保审计工作顺利进行,我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况,编制了操作性和针对性较强的审计方案,并对关联事项进行了细化和完善,对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理,充分做好审前准备工作。
进行现场审计前,组织召开审前会议,进一步明确审计范围和审计目标,提高各子公司管理层的认知度。
从后续审计初期的情况来看,由于大部分整改回复与实际整改情况不完全相符,通过审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施,后续审计从__月_日开始至_月__日结束,整改率达到__%。
后续审计报告如实地反映出后续审计的情况后,引起了集团高层的高度重视,通过鞭策,各子公司逐步认识到了整改的重要性,提高了认识,形成了一种“比、学、赶、帮、超”的氛围。
至跟踪审计结束时,审计发现的__个问题,除_项因特殊情况未能整改到位外,其他问题均在计划的时间内整改完毕,整改率达到__%。
本次后续审计,对增强大家做好工作的责任心,起到了较好的效果。
同时,我也获得了一些工作经验和体会:1)进一步熟悉了公司的各项规章制度和管理规定、业务流程,在各子公司学习到了许多先进的管理经验;2)加深了与各子公司管理层的了解,取得了他们的信任;3)更加深刻地体会到自己工作责任的重大,审计监督与服务意识相辅相存的重要性,在今后的工作中,我更应把握好“一帮二审三促进”的原则;4)在后续审计过程中,我们的工作得到了各级管理层的支持与配合,责任单位对内部审计与审后整改工作的认识也进一步地提高。
我也更加清楚地认识到,所有职员的尽职尽责是缔造公司持续发展的基础;更加深刻地体会到“责任是职业和企业的生命线”这句话的含义;作为监督服务的各级审计人员更加应该恪尽职守、严于律己、行为规范。
2、审计部日常事务管理1)加强学习,提高能力审计工作能否正常进行,与审计人员的综合素质与能力息息相关。
为更进一步掌握内部审计准则、规范和最新的内审制度,我已报名参加中国__协会组织的__继续教育。
平时注意收集、学习与具体业务相关的一些知识,如__、__、__管理等方面,以适应全面审计、深度审计的要求,争取适当弥补目前__审计人员的缺位。
2)指导业务,建设团队内部审计工作要求较高,审计范围涵盖了公司业务的很多方面。
审计部作为公司内部的监督管理部门,其与外审不同的是,内审结论的约束力有一定的限度。
内审部门的性更加需要建立在内审人员工作能力和业务素质相对精良的基础上。
目前审计部的大部分审计人员均是工作经验相对欠缺的年轻人,加之部分专业人员欠缺,我们所面临的工作压力也是可想而知的。
为了逐渐提高审计专员的业务能力,提供大家共同学习的机会,_月份开始,我们组织__,明确和部署工作重点,探讨审计方法,提出应该注意的事项,组织审计人员进行内审工作经验分享。
3)建章建制,工作有据审计工作效果的好坏,很大程度上取决于是否有章可循,相关制度是否建立健全。
根据__要求和__调整,协助__进一步明确了本部门各工作岗位的岗位职责,确定了相关的工作流程和工作要求;对部分审计事项作出了较为详细的规定,为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。
但由于审计工作仍处于初期,要完成更深层次的跨越,相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善,各相关部门对公司制度的执行力还有待提高。
4)工作严谨,注重细节要做好审计工作,需要进行大量基础性的工作,包括检查、分析各类资料,掌握有关规定,收集相关证据,提取有用信息,必要时,还需进行实地调查。
审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计结论是否准确,与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切,往往一个细小的过失和疏忽,增加了审计风险,甚至可能会导致审计结论的错误。
工作底稿是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料,它是审计证据的载体,也是形成审计结论的依据。
但由于我个人的工作经验尚欠缺,难免还存在工作上疏忽和失误,敬请大家批评和指正。
5)沟通协调,注重实效审计报告是领导决策的参考依据,__对审计工作倍加关注,对审计报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为审计工作的顺利实施提供了有力保证。
在今后的工作中,我们要更加注重实效,在认真做好审计工作、编好审计报告的同时,须更加注重同各级管理层的交流与沟通,争取各级管理层的理解和信任。
3、日常费用审计主要工作是__费用、__费用、__费用、__费用的监控。
__月份开始,依据《__费用监控审计办法》对__公司提供的《__费用统计表》、《__统计表》进行分析,现该工作由于所获取的相关资料有限,虽然只是停留在较浅层次的分析上,但各子公司已渐渐重视车辆的费用管理。
__月份开始,依据公司《__监控审计办法》收集、整理、分析“__、__、__”三项费用工作,现__公司暂处于初步适应阶段,也在努力配合审计部的工作,审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。
4、其他工作我参加的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉事件、完成领导交办的其他工作。
在公司管理制度评审前,我首先会仔细阅读待审制度,并结合公司的实际情况提出自己的观点,供领导决策;对于投诉事件的处理,我遵循的原则是“及时、稳妥”,及时地了解投诉事件的因果关系,用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取处理办法,避免矛盾激化。
年度审核工作总结汇报精选篇2忙碌中我们告别了年,迎来了崭新的2022年,在这辞旧迎新之际,我代表财务部对过去一年来给予财务部工作理解、支持和配合的各位员工表示衷心的感谢!回顾年,财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下,以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。
为使财务工作进一步得到提高,现将年的工作做如下简要回顾和总结。
一、认真做好常规性财务工作1.公司财务部每月承担着大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核等工作。
同时还要配合公司的投标工作;做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料等工作;每月还要办理员工社保申报和增减工作。
面对平常而繁琐的工作,财务部能够根据待办事项的轻重缓急,妥善处理各项工作。
及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。
2.对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。
从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。
收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。
二、积极筹措资金,保证现金流的正常化按照公司的统一布署,有计划、合理的安排使用资金,做到合理调配资金,保证工程施工过程中对各项用款的支付;保证项目投标所需资金的使用等。
对工程应收款及其他应收款做到心中有数,及时跟进,积极催要。
三、配合、协助其他部门的工作去年在公司办公室人员空缺的情况下,主动完成了年公司营业执照等相关证照的年检工作。
按公司领导的统一部署,配合相关部门完成项目投标工作。
四、提高部门的综合业务能力为了提高本部门的综合业务能力,我们在工作之余,安排学习企业会计制度,税务制度,大家互相交流,取长补短。
有效的提高了本部门的业务能力。
五、存在问题及应对方法1.财务人员财务知识、税务知识有待提高。
针对专业知识方面应加强培训:包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧并安排专门时间进行内部学习、讨论。
进行部门建设,将财务人员培养成不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理职能,增强独立解决问题的能力。
2.制度管理方面,加大监督力度,定期对现金进行盘点,做到防患于未然。
人性管理方面:加强财务人员素质教育、职业道德教育。
年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下,在各部门的配合下,取得了较好的成绩。
年度,财务部全体人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。
虽然我们做了很多工作,但是,年的任务会更重,压力会更大,还有很多事情等待着我们,我们将继续努力,以务实、积极的态度去迎接新的挑战,积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为公司的发展再创辉煌!年度审核工作总结汇报精选篇3在年里,我充分发挥了审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进_财务管理规范、协调发展起到了积极作用。
我根据上级审计室年度工作计划,对于本年度完成的工作做如下总结:一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、认真学习相关业务在具体工作中对_是否按政策规范收费、对费用的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证审计在落实经费保障体制中的作用。
三、对_的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了经费使用效益。
根据_经济活动特点,今年审计的主要内容有:1.对_的各项收入进行了审核,内审小组认为_的所有收入都及时入账,并纳入了_的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移_收入的情况。
2.对_的各项支出情况,包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求,各项支出均属合理。
3.对于_的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。
4.对_的负债也作了相应审计,没有产生新债,更没有举债消费。
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成安排的各项工作1.严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识。