餐饮食品原料采购管理
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餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度范文为了提高餐饮行业的食品质量,做好采购管理工作,应制定规范的餐饮采购管理制度。
下面店铺为大家整理了有关餐饮采购管理制度的范文,希望对大家有帮助。
餐饮采购管理制度篇1为了确保本公司产出食品的质量、控制产品的原料价格、经营成本及利润计划的全面实现。
特制定以下制度:一、采购制度1、食品采购应根据实际需要,有计划地采购食品,在采购前与个店铺商定要采购的种类、数量,及时列单,有计划地实施采购,不得盲目采购,引起大量积压变质。
2、大宗食品(食用油、面粉、蛋、鱼、肉等)实行定点采购,签订协议以保证食品质量、价格。
采购青菜等蔬菜时,最多不超过两天。
做到每日为新鲜蔬菜。
3、采购物品应做到价廉物美,择优录取,时鲜,季节性物资如部门尚未提出申购计划,应及时提供样板、信息供经营部门参考选用,切实提高餐厅的产品质量和效益。
4、食品采购必须坚持货比三家原则,不得进变质、过期的食品和无卫生许可证的食品,严禁购买病死畜禽等动物食品和变质霉烂的蔬菜等。
5、原料采购时须仔细确认产品的色、香、味、形等感官性状;采购定型包装食品时,商品标签时上应有品名、厂名、厂址、生产日期保质期等内容。
6、采购单按规定填写清楚、完整,每日连同采购的原料、食品送给各部门进行逐样验收、清点。
7、采购人员须及时掌握食品安全形势,不得采购被曝光、列入“黑名单”的原料。
8、每种食品原料采购时须查看、备份该产品生产单位的卫生许可证及产品质量检验报告。
9、食品采购清单前须注明食品从何店、何场、何厂购入及卖主姓名、电话号码,做到记录清晰易查。
10、总厨须每月对所采购原料的索证资料进行核查,核对采购部所提供的资料是否与采购物品相符,检验报告是否与所采购批次相符。
二、食品原料验收制度验收是保证餐饮原料质量和控制餐饮食品成本的主要环节。
进行原料验收的目的在于:核查购入原料的品种、规格、质量、数量是否与需要的原料质量、数量相符,防止腐烂变质、有害健康、假冒伪劣的原料进入厨房和库房。
学校食堂食品原材料采购的管理制度(7篇)学校食堂食品原材料选购的治理制度(精选7篇)1一、食堂原料选购必需由专人负责并把握食品卫生学问和选购常识。
二、定点选购食品及食品原料,选购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等,选购肉、禽类食品要索取检疫证明,选购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
三、建立索证档案,索取的证明要分类并按时间挨次存档治理。
四、每次选购食物均要向货主索要收据,并保存收据至食品进食后无特别。
五、食堂食品选购采纳公开、公正、定期(2年)招标3家以上供给商的方式进展,通过比质量、比价格、比效劳的方式供货。
六、食堂食品选购的价格在一般状况下应低于市场零售价。
七、选购的食品必需是新奇、无变质、无污染的食品。
八、食品的选购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求,交食堂治理员,治理员初核后报行政后勤科负责人审核,审核通过后做好记录并通知送货人,送货人必需按品名、数量、按质、按时送货到食堂。
大型会议、活动制定的菜品规划要报分管领导审签前方可选购。
九、食堂食品的验收鲜货类采纳两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进展;干货类采纳两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进展。
验收食物时肯定要坚持“一看二闻三手感”的原则,有问题的食物坚决不能验收入库或使用。
十、定性包装食物的验收。
(一)检验包装上内容是否与检验报告内容相符;(二)检验生产日期、保质期,假如保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收;(三)检验包装是否有厂家、厂址;(四)检验食物外观:有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等;(五)嗅气味,是否有异味;(六)手感,是否有异样。
十一、非定型包装食物的验收。
(一)看:是否有腐烂、霉变的食物;(二)闻:是否有异味;(三)手感有无异样;(四)蔬菜是否新奇。
十二、验收人员必需对每天食堂所需的食品进展质量、数量、单价等方面的验收,杜绝变质、霉烂的食品进入食堂,验收合格后双方签字确认,严禁验收后不签字。
食堂原材料采购治理制度一、采购管理机构和责任1.设立采购管理机构:食堂应设立专门的采购管理机构,负责食材采购的策划、组织、执行和监督工作。
2.明确采购管理职责:采购管理机构负责制定食材采购流程和制度,负责食材供应商的选择和评估,并进行价格谈判和合同签订。
二、食材供应商的选择和评估1.定期评估供应商:依据供应商提供的资质证明和食材质量报告等材料,对供应商进行评估,评估内容包括供应商的信用状况、食材质量和送货准时度等方面。
2.合理设置供应商等级:根据供应商的评估结果,对供应商进行合理的等级划分,并与供应商签订合作协议,明确双方的权益和责任。
三、食材采购流程1.采购计划编制:采购管理机构根据食堂的用餐需求编制食材采购计划,包括采购数量、采购时间和采购预算等。
2.发布采购公告:采购管理机构根据采购计划发布采购公告,向符合条件的供应商发送采购邀请函,并明确投标截止时间和地点。
3.供应商投标和评审:供应商根据采购公告要求提交投标文件,采购管理机构对投标文件进行评审,评审内容包括货物价格、资质证明和食材质量等。
4.采购谈判和合同签订:采购管理机构与中标供应商进行价格谈判,达成一致后签订采购合同,明确双方的权益和责任。
5.食材验收和质量检查:食材送达后,采购管理机构负责对食材进行验收和质量检查,确保食材符合相关标准和质量要求。
6.采购记录和报表:采购管理机构应及时记录和报表食材采购情况,包括采购数量、价格、供应商等信息,以备查档和日后参考。
四、食材供应商监督和制裁1.监督供应商履行合同:采购管理机构应对供应商履行合同的情况进行监督,包括食材质量、送货准时度和价格执行等。
2.不合格食材处理:一旦发现供应商提供的食材不合格,采购管理机构应立即采取相应措施,如退货、召回或处罚等。
3.供应商黑名单制度:对违反合同约定、提供虚假材料或屡次提供不合格食材的供应商,采购管理机构可以纳入黑名单,并采取相应的制度和措施进行惩罚。
一、总则为规范餐厅原料的采购、存储、使用和管理,确保餐厅食品的品质和安全,特制定本管理制度。
二、采购管理1. 餐厅原料采购应当严格按照食品安全法规进行,符合国家相关法律法规的要求。
2. 餐厅应设立采购部门,并确定专门的采购人员负责原料的采购和供应商的选择。
3. 采购人员应具备相关的食品安全知识和经验,对供应商进行认真评估,并签订供货合同。
4. 采购原料应根据销售情况和库存情况进行合理的订货计划,确保原料的新鲜和及时供应。
三、接收管理1. 餐厅接收原料时,应进行严格的验收,确认原料的数量、质量和新鲜度。
2. 验收人员应当具备相关的食品安全知识和经验,对原料的外观、气味、颜色等进行检查。
3. 对于不符合要求的原料,应及时退货或者通知供应商进行调换。
四、存储管理1. 餐厅应设立专门的原料存储间或者库房,确保原料的干净、整洁、通风,并具备避免虫蛀、潮湿和异味的条件。
2. 原料应按照不同种类、不同性质、不同使用场合进行分类存放,并采取标识、分类和分区储存的方式,确保原料的使用顺序和安全。
3. 存储间内应保持通畅、明亮,通风、擦洁,并保持良好的卫生情况,定期进行清洁、消毒、除虫处理。
4. 对于有限期的原料,应设置有效期标注,根据有效期进行先进先出的原则进行使用。
五、使用管理1. 餐厅应根据菜品的制作需求,进行合理的原料分配和使用,避免浪费和过期。
2. 厨房工作人员应当严格按照食谱和规定的原料使用量进行烹饪,避免过量使用原料和造成浪费。
3. 对于剩余的原料,应当及时进行记录存档,便于后续的使用和管理,并确保其新鲜度和卫生安全。
1. 餐厅应加强员工的食品安全培训,使其了解食品安全法规的相关要求和食品安全知识。
2. 餐厅应定期组织食品安全知识培训和演练,提高员工的食品安全意识和应急处置能力。
3. 餐厅应建立完善的食品安全档案,包括原料采购记录、验收记录、存储记录、使用记录等,便于全面掌握原料的使用情况和食品安全情况。
最新餐饮业采购管理制度一、根据《食品卫生安全法》第二十五条,采购员在采购下列食品及其原料时,应当按照国家有关规定进行索证。
1、乳制品;2、肉制品;3、水产制品;4、蛋制品;5、粮谷类制品;6、糕点(包括面包);7、食用油;8、调味品、酱腌菜;9、蜂蜜;10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;11、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品;12、专供婴幼儿的主、辅食品;13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;14、食品添加剂;15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备;16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;17、进口食品及出口转内销食品;18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
二、采购上述食品时,应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照,并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对;同时,还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。
三、表明具有保健功能的食品,还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证;食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。
四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。
五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。
六、食品卫生检验合格证明或化验单,应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。
证、单只对该批号产品生效,证、单有效期限与该批食品的保质期一致,证、单不得涂改或伪造。
七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。
采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。
八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。
禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。
最新餐饮业采购管理制度(二)第一条基本原则1.廉洁自律,严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量,处理好与供应商的关系,不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守采购规范流程,按流程办事,能及时按质按量地采购到所需物品,在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;3.加强采购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,做好采购相关文档的存档、备份工作,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;4.所有采购,必须事前获得批准。
食堂采购管理制度(通用21篇)食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程,确保采购的原材料物美价廉,加强对各个环节的监督和审核,特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选,管理部主管进行资格审查,对送货品种、质量、规格进行约定。
(价格数目大的须签订供货协议。
)2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为,一律拒收、重送或补足份量,如发现3次以上类似情况的,仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次,所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价,并在报价单上签名,所有报价单报管理部主管备案,要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划,交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适,不能造成浪费或库存积压,且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单,送货单一式两联,必须填写清晰,总金额以大写表示,并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收,核对品种、数量,食品有效期等,厨师负责检查原物料的规格和质量,逐件核对,逐一过磅,凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕,由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情,至少每周一次,积极建立货源点,勤跑、勤问、勤联系,掌握信息,货比三家,保证采购物品物美价廉,保证食堂正常运转。
7、遵纪守法,采购中不违反国家政策,讲究职业道德,增加透明度,积极开拓采购渠道,不营私舞弊,不假公济私,不搞不正之风,大宗物品价格由集体或厂长做决定。
食品行业原材料采购管理规定一、总则食品行业原材料采购管理旨在规范食品企业对原材料的采购行为,确保采购过程合规、透明、高效。
本规定适用于所有从事食品生产的企业,包括食品加工厂、餐饮企业等。
二、采购程序1. 需求确认:企业应根据生产计划和市场需求,明确所需原材料种类、数量和质量要求。
2. 供应商选择:企业应根据供应商的信誉度、产品质量、价格及服务等因素,进行供应商评估和选择,建立供应商合格名单。
3. 询价比较:企业应邀请供应商提供报价,并进行综合比较,选择性价比最高的供应商。
4. 合同订立:企业与供应商签订采购合同,明确双方权责,包括货物品名、数量、价格、质量要求、交货时间、付款方式等。
三、质量控制1. 供应商资质审查:企业应对供应商的资质进行审查,确保其具备相应的许可证、质量认证等。
2. 抽样检验:企业应对每批次原材料进行抽样检验,确保其符合国家及企业的质量标准。
3. 不合格品处理:一旦发现原材料不符合质量要求,企业应立即通知供应商,同时暂停使用并妥善处理不合格品。
4. 质量记录:企业应建立原材料质量记录,包括采购记录、检验报告等,便于追溯和问题处理。
四、供应商管理1. 供应商评估:企业应定期对供应商进行综合评估,包括产品质量、交货准时性、售后服务等指标,并根据评估结果调整供应商合格名单。
2. 供应商培训:企业应定期组织供应商培训活动,传达企业质量要求和管理标准,提升供应商质量意识和能力。
3. 供应商奖惩:企业应建立供应商奖惩制度,对优秀供应商给予奖励,对不达标供应商进行处罚或终止合作。
五、风险管理1. 原材料追溯:企业应要求供应商提供原材料的详细信息,建立原材料追溯系统,确保能够准确追溯原材料的来源及流向。
2. 隐患排查:企业应建立风险评估机制,定期对供应链进行隐患排查和整改,确保采购过程风险可控。
3. 食品安全意识培养:企业应加强员工食品安全意识培训,提高他们对采购风险的警觉性和防范能力。
六、监督检查1. 内部审核:企业应定期进行内部审核,检查采购流程的执行情况,及时发现并纠正问题。
餐饮饭店食堂食品原材料供应商管理规定
一、按照食品卫生管理办法,公司在食品原材料采购过程中应建
立相应供应商资质档案,确保物资来源可靠性。
二、公司每半年应对供应商进行一次评价,评价内容至少应包含供货质量、供货数量、供货价格、配送货速度、发票开具等方面,评价完成后,公司应对供应商做出等级评定。
三、对A级供应商,可以继续实施采购,并可扩大采购数量;B级供应商可以继续采购,但应适当减少采购频次,做为A级供应商的补充;C级供应商应停止批量采购,仅做为物资应急时的备选供应商。
四、根据公司的运营情况,常用菜品原材料应有两个以上的A级供应商,确保物资采购能准时进店。
五、批量供应商在调整供应价格时,必须报经公司同意,方可调整。
未经协商的价格上调,公司不予认可,不予结算私自上调的价格部分。
六、物资采购部应主动掌握市场价格,同价比质量,同质比价格,主动工作,采取多种采购途径,降低采购成本,为企业创造效益。
七、采购人员因个人主动工作,在采购成本控制上取得显著效果,公司应根据降低成本的金额,给予一定金额的单次奖励。
八、单次奖励办法:由采购员提供降阶前与降价后的依据,会计计算成本节约金额,单月节约100O元以下奖励现金50元,单月节约100O元-2000元的,奖励100元,单月节约2000元-5000元的,奖励300元,单月节约5000元以上的,奖励500元。