2017年度检验检测机构资质认定监督检查自查表
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附件1
2015年度检验检测机构资质认定专项监督检查——检验检测机构自查表
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3.12 检验检测方法确认初次使用的检测方法〔标准是否进行确认并能正确使用,编制完整的作业指导书
〔必要时;对自行制订的非标方法,是否符合《准则》要求。
符合《准则》要求。
3.13 规设备管理设备应由经过授权的人员操作;对所有仪器设备进行正常维护、使用;仪器设
备〔包括标准物质进行有效的期间核查;所有仪器设备〔包括标准物质都应有
明显的状态标识;制定检定<校准>计划;在用的仪器设备经过检定<校准>确认
合格后使用;建立完整的仪器设备档案。
经自查,符合要求。
见人员上岗证、
维护记录、期间核查记录、检定校
准计划、检定校准证书、检定校准
确认表、设备档案。
3.14 规样品管理规样品的登记、记录、标识、流转、储存、处置。
经自查,本条不适用于本单位
3.15 为客户提供的检验检测结果能
进行有效的质量控制
检验检测机构应当按照资质认定部门的要求,参加其组织开展的能力验证或者
比对,以保证持续符合资质认定条件和要求。
制定检验检测结果质量控制计划
〔包括部质量控制和外部质量控制,能按计划实施,并进行有效性评价。
经自查,符合要求。
我单位制定了
《质量控制程序》,并在实际工作
中按此程序实施。
本人对检验检测机构自查的真实性结果承担责任。
检验检测机构负责人签字:年月日
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2017年度检验检测机构资质认定监督检查自查表(B表)序号检查项目检查内容(含:【关注问题】)检查结果备注4.1. 11.检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位法人或者其他组织应具有有效的登记、注册文件其登记、注册文件中的经营范围应包含检验、检测、检验检测或者相关表述,不得有影响其检验检测活动公正性的诸如生产、销售等经营项目。
2.对其出具的检验检测数据、结体系文件中规定:对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任。
因检验检测机构自身原因导致检序号检查项目检查内容(含:【关注问题】)检查结果备注果负责,并承担相应法律责任。
验检测数据、结果出现错误、不准确或者其他后果的,应当承担相应解释、召回报告或证书的后果,并承担赔偿责任。
涉及违反相关法律法规规定的,需承担相应的法律责任。
3.不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在的法人单位应为依法成立并能承担法律责任的实体。
该检验检测机构在其法人单位内应有相对独立的运序号检查项目检查内容(含:【关注问题】)检查结果备注所在法人单位授权行机制。
应提供所在法人单位的法律地位证明文件和法人授权文件。
所在法人单位的法定代表人不担任检验检测机构最高管理者的,应由法定代表人对最高管理者进行授权。
4.1. 2检验检测机构应明确其组织检验检测机构应明确其内部组织构成,并通过组织结构图来表述。
非独立法人的检验检测机构,应明确其序号检查项目检查内容(含:【关注问题】)检查结果备注结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。
与所属法人以及所属法人的其他组成部门的相互关系。
明确质量管理、技术管理、行政管理职责及组织部门。
4.1. 3检验检测机构及其人员从事检验检测活检验检测机构及其人员承诺“遵守国家相关法律法规的规定,遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则,恪守职业道德,承担社会责任。
”序号检查项目检查内容(含:【关注问题】)检查结果备注动,应遵守国家相关法律法规的规定,遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则,恪守职业道德,承担社会《检验检测机构诚信基本要求》(GB/T31880)对检验检测机构提出了开展检验检测活动有关诚信的基本要求,建议检验检测机构参考使用。
CQC/03技术0102.03
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检测机构自查表
初次申请 扩项申请
检测机构名称:
检测机构地址:
日 期:
中国质量认证中心(CQC )
表1
填写检测机构名称检测机构申请CQC标志认证/CE认证标准范围和检测能力分析表
2.申请认可单个检测项目时,“检测能力”栏可不填写。
3.说明:“累计检测数”应填写出具完整型式检测的准确检测报告数。
如申请认可项目无检测经历,则该项目不予认可。
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表2
检测机构相关人员一览表
注:当此表用于扩项申请时,仅填写扩项所涉及的管理人员和检测人员。
新申请时,请特别指出申请项目所涉及的管理人员和
检测人员。
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表3
检测机构相关仪器设备配置明细表
标准号:标准名称
注2:当某项分包给其他检测机构时,请在必要说明栏内写明分包机构名称。
注3:如果尚没有标准要求的检测设备,请在必要说明栏内表明。
注3:请以标准为单位,顺序填写,不需要仪器设备的章、条,可以省略。
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2017年 *** 月内部审核计划受控编号:****************** 共页第页内部审核实施计划表受控编号:********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****(****)第****号实验室各科室:根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排,拟于2017年***月***日至***日进行2017年度****月份内部质量体系审核。
现将内审实施计划发给你们,请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备,迎接内审。
审核目的:审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求,确保质量体系持续、有效的运行,并为质量体系的改进提供依据。
审核要求:采用集中式审核,要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围:检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据:《检验检测机构资质认定评审准则》,质量体系文件【例如:《质量手册》、《程序文件》】,相关法律、法规和试验标准等。
审核时间:2017年****月****日至***日审核组:组长:****审核组成员:*****(技术负责人、*****)、*****(检测一室主任、内审员、监督员)、*****(检测二室主任、内审员、监督员)、****(业务室主任、内审员)、******(内审员)。
首、末次会议参加人员:质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
受控编号:******** 共2页第2页审核日程表:编制:审批:日期:2017年11月15日会议记录受控编号:******* 共页第页会议概要栏不够记录时,可添加附页。
会议记录受控编号:**** 共页第页内审首(末)次会议签到表受控编号:***** 共页第页内审不符合项总结受控编号:SGHT-QR-21-06-2017 共页第页内审不符合分布表受控编号:********* 共页第页编制人:编制日期:2017年 11月23日内审不符合报告受控编号:SGHT-QR-21-08-2017 共页第页*******公司内部审核报告******* *******。