审计经理及副经理职责
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审计经理职责:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划
和审计工作费用预算
2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、管理
人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具审计报告
4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性
审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作
5、对企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见
6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作
7、根据审计工作计划,配合外部审计机构做好审计工作
8、负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导
审计副经理职责:
1.在审计经理的指导下,制定内部各项审计操作程序与流程,对内部审计工作的开展提出合理化建议
2.根据具体审计项目的实际情况,负责审计方案与审计计划编制等审计前期准备工作
3.独立组织或协调审计工作,并负责审计小组人员的日常管理与工作指导,与被审计对象交换审计意见及建议,出具审计报告和整改通知书
4.对各运营单元的整体风险进行分析与评价,并对重要业务流程进行潜在风险分析与提示,及时出具相关评价意见和报告
5.审核整改方案并进行跟踪检查,解决出现的新问题,并对最终结果发表建议
6.整理审计资料和文件,建立审计档案
7.配合审计经理完成企业管理层交办的专项、专案等其他审计工作事项。