最新审计岗位职责
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2024年工程审计员的岗位职责描述职责:1、参与外部机构对本公司工程的审计工作,并主导对投资建设项目的工程审计,确保预结算和竣工工作的精确执行。
2、负责对下属子公司的工程概预算进行审计监督。
3、执行公司工程合同、大型设备及物资采购合同的审计审查,并进行施工阶段和结决算阶段的跟踪审计。
4、进行市场调研,掌握装修设备及材料的市场价格信息。
5、策划和执行公司的日常工程审计和专项工程建设审计活动。
6、推动工程审计结果的应用,跟进整改检查和问责处理的执行情况。
7、承担反腐监督和违规行为的查处职责。
任职要求:1、拥有本科及以上学历,工程造价相关专业背景,需具备____年以上的工程监理经验,其中包括一定的装修装饰工作经验。
2、具备勤奋的工作态度,秉持公正廉洁的原则,能承受工作压力,有良好的沟通能力。
3、对工程市场有敏锐的洞察力,熟悉市场动态。
4、熟练运用Office办公软件及工程预算软件,具有较强的文字撰写能力和组织管理能力。
5、能接受到各地项目现场出差。
2024年工程审计员的岗位职责描述(二)职责:(1)构建并优化公司的工程审计体系,制定和更新审计管理政策及程序,并确保其有效执行;(2)编制项目审计计划,经公司管理层批准后,主导审计项目的执行,对发现的问题提出审计建议和改进建议,同时监督审计结果的落实,编写审计报告;(3)对工程项目的招标、合同管理、设计、施工、监理、验收和结算等关键环节进行持续审计;(4)负责工程预结算及决算的审计工作;(5)确保工程款支付的合规性与真实性,进行审计监督;(6)协调外部工程造价咨询机构的工作,确保合作顺畅。
2. 任职资格:(1)拥有工程造价、工程管理、土木工程或相关工程专业的本科及以上学历,需持有二级造价工程师证书或三级及以上造价员证书;(2)具备____年以上的建筑行业工程审计经验,或____年以上的工程造价事务所工作经验;(3)熟悉工程相关法规,精通造价审计、招投标及合同管理流程;(4)熟练运用办公软件及专业工程造价软件;(5)具有出色的协调沟通技巧,强于综合分析,能适应出差工作要求。
审计员岗位职责范围模版一、职位概述审计员是指在职业审计师协会注册并取得职业资格证书的人员,主要负责对组织内部的财务、业务、风险和管理等方面进行审计,并提供审计报告和建议,以保障组织的经济效益和管理水平。
二、岗位职责1. 财务审计1.1 负责对组织的财务数据进行审查、分析和核对,确保财务报表的准确性和合法性。
1.2 检查和评估财务管理制度、财务内控流程和财务决策的合理性和有效性。
1.3 发现和解释财务数据异常、事项和风险,并提供合理的解决方案。
1.4 编制审计报告,向管理层提供财务审计意见和建议。
1.5 指导和支持部门财务人员规范操作流程,提高财务管理水平。
2. 业务审计2.1 负责对组织的业务流程、业务政策和业务决策进行审查和评估,发现并解释业务风险和问题。
2.2 协助管理层制定和完善业务流程、业务规定和业务操作标准。
2.3 对业务目标、业务绩效和业务改进提出建议。
2.4 指导和培训部门员工,提高业务执行能力和效果。
3. 风险管理审计3.1 负责对组织的风险管理体系进行审查和评估,发现并解释风险问题和风险控制不足。
3.2 协助管理层制定和完善风险管理政策和流程。
3.3 提供风险预警和风险预防建议。
3.4 协助组织开展风险意识培训和风险防范措施。
4. 管理审计4.1 负责对组织的管理流程、管理制度和管理人员进行审查和评估,发现并解释管理问题和管理不规范。
4.2 协助管理层制定和完善管理政策和流程。
4.3 提供管理改进建议和管理能力培训。
4.4 监督和检查部门的执行情况,保障管理流程和制度的有效执行。
5. 内部审计5.1 负责对组织内部的各项工作进行审查和评估,发现并解释问题和不规范行为。
5.2 协助管理层制定和完善内部控制和流程。
5.3 提供内部控制改进建议和内部管理培训。
6. 协助外部审计6.1 负责协助外部审计机构对组织进行审计,配合提供必要的财务和业务信息。
6.2 分析和解释外部审计机构提出的问题和建议,并提供合理解决方案。
审计岗位工作职责(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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审计部门岗位职责有哪些(精选8篇)审计部门岗位职责有哪些(精选篇1)1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查,包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善,提出合理化审计建议;4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。
审计部门岗位职责有哪些(精选篇2)1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核,对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督;5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。
审计部门岗位职责有哪些(精选篇3)1.拟定编制审计项目实施方案,实施审计工作;2.根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;3.通过内部审计(含对子公司的经营审计),对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系;4.审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;督促审计结论和建议的落实;5.统筹集团年度审计工作,对接区审计局、区国资局相关审计工作,高效完成审计的协调沟通,提交资料等。
能敏锐地通过资料审查、分析数据及其他审计方法和程序,发现审计问题并提出管理建议。
审计部门岗位职责有哪些(精选篇4)1 拟定并制定审计计划和审计预算;2 组织实施财务审计管理审计和效益审计等;3 拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;5 督促审计结论和建议的落实;6 负责审计过程中与相关部门的`协调和沟通。
审计部门岗位职责有哪些(精选篇5)1、组织起草并维护各项工程审计制度及标准体系,不断完善工程审计工作质量体系和质量监督体系;2、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;3、定期收集工程项目的质量进度投资安全等信息,参与审查监督并落实建设项目在建设程序和规章制度等方面的执行情况;4、跟进核对工程款项预(结)算情况和结算送审事宜;5、对公司重大工程项目的工程建设合同管理招标采购成本控制结算管理等实施合规性审计;6、对审计工程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通并督促有关单位整改;7、编写审计报告,提出改进意见,并督促整改。
审计岗位职责优秀15篇审计岗位职责1职责:1、建立健全工程审计制度,建立重大项目的全程合规性审计及其他事项的成本抽查体系包括合同审计、招标审计、工程结算审计等关键事项的合规性审计;2、组织实施工程审计工作,完成各工程/项目的成本、招采、进度、质量、设计等的审计;3、负责招投标过程监督及结果审计、设计变更及签证、工程竣工结算等审计;4、编写工程审计计划,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,编制工程审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据,对审计发现问题的改善情况进行跟踪;5、审查及评估公司的内部控制及风险管理情况,识别风险领域,实施风管措施。
任职要求:1、本以上学历,建筑、工程管理、工程造价等相关专业;2、年龄30-45岁,有建筑施工企业或房地产开发企业5年以上工程/项目审计经验者优先;3、熟悉工程预算、结算及项目管理等方面专业知识,熟悉大型工程项目管理的`主要风险点,对强化工程项目管控有较深理解;熟悉建筑行业相关政策、法律法规;4、具有建造师、造价工程师或其他相关执业资格、职称证书者优先;5、为人正直、忠诚守信、客观公正、细致严谨、责任心强,具备良好的沟通协作能力、分析判断能力和写作能力;6、能适应较多的出差审计岗位职责21、认真学习掌握财务政策、政策、法规、制度,熟悉各项财务制度、会计内容及各项目的支出范围和标准;2、会计凭证应审核部门、部门编号、科目、科目编号、摘要、金额是否与报销部门一致,制单、出纳签名及日期、附件张数、报销人签名是否齐全;3、原始凭证应严格审核票据是否合法,内容是否真实、完整,报销程序是否齐全,数字是否准确;4、审计中不符合规定的'预算收支和手续不完整的凭证,拒绝支付或要求经办人办理手续,并有权向审计制单人员提出更正或重新制单;5、检查总账与分类账的数量是否连接,现金与银行日记账是否日清月结,是否超过库存限额,银行支票收发是否符合规定,是否符合账实、账证、账目;6、检查各类账表是否符合制度规定和编制要求,各类会计报表中的数据是否与会计账簿中的数据相连,检查关系是否正确;7、收支指标是否正确,计划是否可行,规定是否合理,支出是否有预算指标,资金是否落实;8、认真完成其他需要审核的工作,不断总结审核中发现和纠正的问题,提出改进措施。
2024年审计专员岗位的职责描述职责:1、负责配合部门领导全面工作,及时向分管领导汇报部门工作;2、负责协助负责人拟订公司审计工作规章制度,并检查、督促审计制度的贯彻执行情况;3、负责协助编制公司年度审计工作计划,制订完成审计任务的措施,组织审计工作计划的推进与落实,指导和协调审计工作的开展,检查计划的执行情况;4、完成领导交办的其他工作任务。
任职要求:1、财务、审计或相关专业全日制本科及以上学历,初级职称,会计从业资格证;2、熟悉会计准则,精通审计、税务法律法规;3、具有良好的沟通能力和书面表达能力;4、性格沉稳、干练,思维敏捷;5、党员与学生干部优先。
2024年审计专员岗位的职责描述(二)审计专员是负责对企业、机构或组织的财务状况、会计制度、内部控制等进行审查和评价的专业人员。
下面是2024年审计专员岗位的职责描述。
工作职责:1. 负责按照国家法律法规、审计准则和公司制度的要求,制定和实施审计计划,确定审计范围和内容。
2. 针对被审计对象的财务状况、财务报表、内部控制等进行全面和系统的审计工作,查找并评价可能存在的风险、错误和违规行为。
3. 收集、整理和分析有关被审计对象的财务数据、会计凭证、报表和其他相关资料,确保审计过程的可靠性和准确性。
4. 根据审计程序和方法,对被审计对象的财务活动、财务制度和内部流程进行复核和核实,发现和揭示潜在的问题和不利因素。
5. 制定审计工作方案和时间表,组织和指导审核团队的工作,确保审计工作按计划顺利进行。
6. 与被审计对象的负责人和相关人员进行沟通和交流,了解其财务管理和运营情况,征求和反馈意见和建议。
7. 对审计过程中发现的问题、错误和不符合规定的行为,提出整改意见和建议,跟踪落实整改情况,确保问题得到及时解决。
8. 撰写审计报告,对审计结果进行总结和归纳,提出评价和建议,为被审计对象提供可行性意见和改进建议。
9. 参与企业的风险管理和内部控制体系建设工作,提供专业化意见和建议,提高财务管理和运营的效率和效益。
审计员岗位职责(通用14篇)审计员篇11、具备全盘帐务处理能力,具有总账管理工作经验,按制度规定组织进行各项会计核算工作,按时编报各类财会报表,保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。
2、负责向各相关部门提供财务数据,为企业管理层提供财务数据。
3. 具有较强的成本管控能力;4、具备一定的组织协调沟通能力,服从工作安排,执行力强;5、依据国家税务法规做好纳税申报、税款缴纳工作。
审计员岗位职责篇21、负责对目标单位经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;2、协助审计主管编写内部审计计划;3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
审计员岗位职责篇31、制定合理的项目;2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;4、熟练掌握收入与销售、生产成本、采购与付款等审计业务流程;5、可独立承担中/小型项目的审计工作,对审计助理人员能够进行有效的指导和管理;6、领导交办的其他工作。
审计员岗位职责篇41、负责对业务过程中产生的单据、进行审核,并及时入账2、增值税、附加税、企业所得税,财务报表申报;3、负责税务申报相关凭证填制与核对工作。
4、编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析并上报高层管理5、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符审计员岗位职责篇51、与客户进行沟通,收集、整理审计证据,形成审计结论;;2、整理完善审计工作底稿,做好审计底稿归档工作;3、重大问题的请示、汇报、沟通函、管理、审计报告等材料的撰写;4、具有独立完成从底稿到试算平衡表至报告整个业务流程的能力。
审计员岗位职责篇61、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理。
审计岗位职责(通用15篇)审计篇11、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作;2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴;3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理;4、完成上级交办的其他工作。
拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的1年工作经验;5、具备独立处理审计、往来相关业务的能力;审计岗位职责篇21.开展各类具体的财务审计工作,包括取证、调查、复核等常规性审计工作;2.负责调查核实经济事项,搜集审计证据;3.进行企业经营性分析,出具审计报告;4.其他上级交代的工作。
审计岗位职责篇31、负责拟定、修订公司内部审计,建立公司内审工作机制;2、负责根据上级公司要求并结合公司实际,拟定公司内部审计工作规划、;3、负责年度末公司审计工作的总结,并根据上级公司要求整理提交审计年度考核资料;4、负责组织或参与公司各项业务的现场审计和非现场审计;5、负责协调外部审计机构、上级单位等对公司的现场审计或审计相关的调研、检查;6、完成领导交办的其他工作。
审计岗位职责篇41、参与制定审计、财务制度,规范审计、财务工作的工作流程。
2、根据公司要求对分公司进行审核,向上级汇报分公司财务经营状况。
3、对公司及分公司的财务收支及经济活动进行审计监督。
4、监督分公司的财务运行情况,检查分公司的费用审核、应收款审核、管理佣金核算,向公司领导汇报工作。
5、完成上级临时交办的任务。
审计岗位职责篇51、根据业务场景,制定相应的省分公司审计流程;2、完成审计实际测试等相关任务;3、持续进行审计发现的整改追踪(持续跟踪整改情况);4、协助完成省公司内部控制评估工作;5、完成上级交办的其他工作。
审计岗位职责篇61、协助参与制订审计计划与审计实施方案;2、客观、公正、准确的实施各项审计程序;3、参与执行各类型审计业务,主要政府事业单位审计;4、负责编制审计业务工作底稿;5、协调审计过程中的客户关系,并定期向项目负责人反馈;6、协助项目负责人做好审计资料整理归档工作;7、负责利用审计方法帮助客户实现业务目标、减少企业风险。
审计员的岗位职责工作职责1、建立和完善集团内部控制评价体系;2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;5、督促跟踪审计结论和建议的落实;6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;10.其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
审计员的岗位职责工作职责(二)1、在审计经理带领下,参与执行大中型项目的审计工作,负责较为复杂财务报表科目审计程序的执行,协助审计经理开展项目组日常管理;2、担任项目负责人,带领项目成员完成小型、常见类型项目的审计工作任务;3、收集、取得及整理审计证据及资料,编制审计业务工作底稿;4、协助(或独立)编制审计报告;5、协助审计经理整理归档审计工作底稿,或者指导审计助理整理归档底稿;6、完成事务所交办的其他工作任务。
审计员的岗位职责工作职责(三)1、各项费用合规性,合理性,金额正确性及原始单据有效性审计,预算内、外资金的使用情况审计;2、负责各类费用的统计及相关费用预算金额表的编制,协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;3、协助开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;4、协助制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况;5、协助制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施。
审计员的岗位职责工作职责(四)1、负责公司工程项目的估算、概算;2、按照公司报价政策规定制作工程项目投标报价书,并配合招投标工作;3、负责本部门员工的管理、培养与培训工作,并完成领导临时交给的工作任务;4、负责公司分包商合同价格审核;5、收集、分析工程造价数据信息;做到对工程项目的成本控制、保证工程项目的合理化利润;6、完成工程造价的经济分析,及时完成工程决算资料的归档。
公司审计工作岗位职责7篇公司审计工作岗位职责精选篇11、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制年度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。
2、经营审计:对集团公司内各职能部门或各分子公司进行日常经营审计,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警;审计发现的问题提出可行的改善和处理意见。
3、财务审计。
审核总部及各分、子公司各类费用及报表,掌握公司财务税务运营状况,为公司决策提供及时有效的数据报告分析;4、流程审计。
负责公司内控管理体系的建设完善,审核公司流程体系及落地实施情况,降低经营管理风险,保证各类目标的顺利实现,维护公司持续稳定发展;5、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。
6、离任审计:对离任干部任职期间岗位履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。
7、风控管理。
对公司重大经营活动提供专业分析决策建议和意见,参与公司风险评估、指导、跟踪和控制;8、其他:领导交办的其他工作事项。
公司审计工作岗位职责精选篇2职责:1.按照集团年度经营计划,制定年度内部财务审计工作计划,明确年度审查要点;2.负责对公司管理制度的建立是否完善,内部控制制度是否科学、有效等进行审计;3.负责对公司的财务预算及财务收支情况进行审计;4.负责对公司的资产、负债及损益情况进行审计;5.负责对公司的投资及经营状况进行审计;6.负责公司合作经营和合作项目的合同执行情况、投资及财产的经营使用状况、效益进行审计;7.负责对总部及下属公司离任或调任的总经理级(含)以上人员及特殊岗位人员进行任期内或离任审计;8.对与公司经济活动有关的其他事项,向企业有关单位、中心或个人进行专项审计;9.编制内部审计报告,针对审计结果出具应对方案;10.负责审计结果的通报与应用跟进,对发现的重大问题及时提出处理意见或改进建议,上报公司领导;11.负责内部审计过程和结果资料的归档管理;12.定期/不定期开展审计总结,编制总结报告。