工序质量控制表汇编
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受控状态:XXX精密机械有限公司质量管理体系文件程序文件汇编(依据I S O9001:2008标准要求编制)版本号:第04版持有部门:持有人:分发号:2010年12月10日发布2010年12月15日实施X X X精密机械有限公司发布程序文件目录文件名称文件控制程序共 6 页第 1 页1 目的对文件有效控制,正确管理文件,确保文件使用处及时得到有效版本,避免失效文件被误用。
2 适用范围适用于公司文件控制。
3 职责3.1质量部负责质量手册、程序文件、制度、相关记录表单(质量体系文件)控制。
3.2工程部负责设计文件控制。
3.3 装配/XX工艺科负责工艺文件控制。
3.4 行政财务部负责行政性文件控制。
3.5 其他部门负责部门相关文件的控制。
支持者输入活动输出负责备注总经理、相关部门相关部门相关部门相关部门文控人员相关部门文控人员各项管理要求、各项技术要求文件更改申请单质量体系文件、技术文件、工艺文件、其它文件经审核文件批准后文件外来文件质量体系文件、技术文件、工艺文件、其它文件原稿开始文件编制文件更改文件审核文件批准Y文件发放A外来文件处理文件保存NNb质量体系文件、技术文件、工艺文件其它文件更改文件职能负责人审核信息批准信息文件发放清单文件处理记录保存资料、各职能部门各职能部门各职能负责人文件批准人各部门文件收发人员部门文控人员工程/行政文控人员5 要求5.1文件分类a) 质量手册(包括形成文件的质量方针和质量目标);b)形成文件的程序;c)相关制度;d) 记录表单;e) 为确保其过程有效运行和控制所需的文件,如产品图样和技术文件、工艺文件、作业规程、标准等。
5.2文件编号a) 质量手册:b) 程序文件:c) 相关制度:d) 记录表单:e) 技术文件(包括图纸、工艺、标准等)编号执行《技术文件管理制度》。
5.3 文件的编制和审批5.3.1 文件在发布前,根据其类别、职责范围和审批权限的规定进行审批。
5.3.2 质量体系文件由管理者代表组织编制,管理者代表审核,总经理批准发布。
工程质量管理制度(汇编)目录工程质量义务制工程质量责任制,是项目部贯彻“百年大计、质量第一”的方针,明确规定各级领导、职能部门和生产员工在生产过程中对工程质量应负责的一项基本制度。
项目分部各级领导、职能部门都要明确各自的质量职责,齐抓共管,共同搞好工程质量工作。
项目经理质量职责项目经理对本标段的工程质量负终身责任。
一.具体负责贯彻执行国家关于工程质量方针、政策、法规和上级有关工程质量管理条例、规程、规则等。
组织制定各职能部门、各工种工程质量岗位责任制,并检查、督促、落实执行。
二.每月召开一次质量例会,分析工程质量情况、发展趋势,对存在问题,提出具体措施,认真落实,并付诸实施。
三.在施工前,组织工程部编制好质量保证措施,对重点工程、关键部位和采用新技术、新工艺以及本项目部没做过的工程,都必须单独编制质量保证措施。
四.每月组织一次质量大检查。
隐蔽工程、质量通病要进行重点检查,认真做好检查记录,对查出的问题要定人、限时管理。
五.充分发挥质量检查人员的监督检查作用,尊重和支持他们的“三大权力”,不要安排他们做非本职工作,保证他们履行质量监督检查工作职责。
六.发生工程质量事故,要立即赴现场处理。
支持组织调查,提1出事故查询拜访报告和处置惩罚看法报公司审批。
项目副司理质量职责项目副司理在项目司理领导下对本标段的质量工作负直接领导义务。
一.具体负责贯彻执行国家关于工程质量方针、政策、法规和上级有关工程质量管理条例、规程、规则等。
组织制定各职能部门、各工种工程质量岗位责任制,并检查、督促、落实执行。
二.每月召开一次质量例会,分析工程质量情况、发展趋势,对存在问题,提出具体措施,认真落实,并付诸实施。
三.在施工前,组织工程部编制好质量保证措施,对重点工程、关键部位和采用新技术、新工艺以及本项目部没做过的工程,都必须单独编制质量保证措施。
四.每月组织一次质量大检查。
隐蔽工程、质量通病要进行重点检查,认真做好检查记录,对查出的问题要定人、限时解决。
关于工程单位(单项)工程得划分与质量控制点一览表得应用说明一、单项工程得划分:1.单项工程得划分得目得就是明确工程建设项目交工技术文件按单项工程汇编。
(SH/T 3503-2007规定中6、2、1条)。
2.单项工程划分得依据:根据GB/T50238文件与DA/T28-2002文件得规定精神,单项工程就是指建项工程项目中具有独立设计文件,可独立组织施工,建成后可独立发挥生产能力或工程效益得工程。
3.单项(单位)工程得具体划分:A.单项工程可划分为:单项可按图纸单元划分;B、单位工程可按专业划分为:桩基、土建、钢结构、管道(包含给排水)、静设备、动设备、电气、仪表、消防等。
B.分部工程:可按区域、类别划分,作为主体得一道工序。
二、质量控制点一览表应用得补充说明:1.所有各工序质量报验资料所用报审报验表均选用SH/T 3903-2004《监理规范》中附录A1~A14提供得用表格式。
2.报审报验资料具体内容正确选用建筑工程执行工程项目建设所在地行政主管部门得有关规定。
如陕西省建筑工程质量安全监督总站所编发得建筑工程验收资料表格。
3. 各参建单位,都必须积极主动配合,到了“质控点”应及时办理验证确认手续。
以便顺利进行工程施工资料得收集整理工作。
一、工序质量控制点根据重要程度得不同,划分三个等级:(1)A级:为重要质量控制点,就是确保工程质量得关键。
该控制点得工程质量需经项目部、监理单位、施工承/分包商四方确认;(2) B 级:较为重要得质量控制点,该控制点得工程质量需经监理单位、施工承/分包商两方确认;(3) C级:一般质量控控制点,由施工承/分包商得质量检查部门进行检查,各相关质量管理部门抽查。
(4)所有质量控制点必须经施工承/分包商自检合格后,才能向相关单位与部门报验。
二、工序质量控制点控制内容:(1)各参建单位应根据相关施工规范与本规定得要求,结合所承担得工程项目,制定相应控制内容。
A、B 级控制点得质量控制内容需经业主、监理单位审查同意及备案;(2)对C 级控制点,要求承包商根据设计文件及相关施工规范,结合所承担得工程项目制定相应工序质量控制点与控制内容,并报监理工程师审批;实施A、B、C三级质量控制点得规定A、B、C三级质量控制点设置表质检等级说明1、代号说明A:停检点,必须经专业监理工程师、业主(必要时还需地方质检部门、设计单位参与)检查合格后,方可进行下道工序;B:报告检查点,即必须通知专业监理工程师共检;C:一般检查点,施工单位质量检查员检查合格后,报专业监理工程师按正常程序对施工质量现场抽检。
质量控制及保证措施第一节工程质量的组织保证和质量管理措施1.质量目标我公司将该工程列为重点工程,其质量目标为:达到国家现行验收规范要求一次性验收合格。
2.工程质量的组织保证措施为了保证工程质量在受控状态下运行,公司建立以总经理为负责人,总工程师为技术业务领导的质量管理体系,对工程质量进行监督,控制。
现场成立质量检查小组,该小组代表公司对该工程质量行使监控权,对工程质量进行动态跟踪控制,秉公执法,严格每道工序的质量检验关,绝不让不合格的新产品转入下一道工序,质量检查小组定期组织相关人员进行质量学习、检查,对有争议性质质量问题及时上报公司或查阅资料,直到难题解决。
3.建立健全现场质量管理保证体系建立健全施工现场质量岗位现任制和质量保证体系,充分发挥各级人员的积极性,切实做好本职工作,使施工质量达到规范质量的要求。
岗位责任制内容应明确具体,使责任人时刻把握住“质量第一,预防为主”的原则。
4.建立质量管理制度技术交底制度的建立项目经理部在施工中应严格进行技术交底制度,对每个分部工程、每个分项工程、每道工序的施工都应进行层层的技术交底。
材料、成品、半成品的验证和进行验收制度。
材料、成品、半成品的质量好坏直接影响工程质量,对此在施工中应严格要求把好进场前的验证和进场后的验收关。
施工工序“三检”制度的实施施工过程中应严格坚持自检、互检、专职检验制度,并做好文字记录,作业班组在自检的基础上进行班组之间的互检,在工序交接要由质量员、工长、班组长共同进行验收,合格后方可进行下道工序的施工。
严格执行技术复核制度项目技术负责人要对施工中采用的技术文件、技术资料等进行熟悉,在理解基础上进行复核,准确无误后方可用于工程施工。
重要工序的施工应由进行技术复核,地基验槽、隐蔽验收工程应以验收合格方可进行下道工序。
工程的测量放线应由专职测量员进行施测后应由工长、质量员进行复核,经复核合格后方可用于施工控制。
重要部位隐蔽工程应以公司自检后,由建设单位、监理单位、设计单位、质监站等检查合格并签字认可后,才能进行下道工序的施工。
共页第页精品文档页精品文档文件控制流程图1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制,确保文件的充分性与适宜性,确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册,管理者代表审核,总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件,相关部门主管审核、签字,质量部审定,管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件,相关部门主管审核、签字,综合部审定,管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件,包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等,并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员,负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门(含提供认证机构)、场所、班次,使用的文件均为受控文件,包括:a.质量体系文件:如质量手册、程序文件和其它质量文件(表格、报告等)。
b.管理文件:如制度等。
c.技术、支持性文件:如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件:国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件,如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件,供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的,向上级机关或顾客提供的质量体系文件,均为非受控文件。
c.“非受控”文件,更改不通知,作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别,对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下:程序文件-QP;管理文件-GL;支持性文件-WI;外来文件-WL。
一图四表、三全、四三一管理法三全:建设单位对施工现场的全员、全过程、全项目的检查检查形式:①全面检查:各项目每月25-30日由指挥长(总经理)亲自带队徒步全面检查。
②重点检查:每月15-18日指挥长(总经理)亲自组织开展对上月布置的重点任务、重点工作进行抽查。
③专项检查:每月各项目管理机构要至少组织四次针对施工重点、阶段性施工、季节施工、专项施工的专项检查。
④突击检查:建设单位各级管理人员日常的突击检查。
全员:主要指建设单位的所有人员,包括:指挥长(总经理)、分管副指挥(副总经理)、总工程师、工程(安质)部长、综合部长、计财部长、物资部长以及专业工程师。
全过程:主要指对工程项目建设期的各阶段工作开展建设管理行为的检查,主要包括:施工准备阶段、施工实施阶段、竣工验收及保修阶段。
全项目:主要指现场检查的内容做到全覆盖,主要包括综合管理检查和工程实体检查。
一图四表:一图:质量安全风险公示图四表:质量安全风险识别分析登记表、质量安全风险应对计划责任展开表、质量安全风险动态过程监控表、质量安全风险处置结果评定表(可加上施工消防安全风险应对计划责任展开表)施工单位应根据工程环境的变化和工程进度的推进对“一图四表”公示内容进行及时更新。
四三一工作法:四环节:技术储备、工艺试验、工序管理、标准化管理三大化:工作制度化、管理程序化、责任具体化一追究:考核追究制度监理单位应督促施工单位实行“431”工作法监理管理制度汇编1.监理人员应逐日逐项认真填写监理日记2.建立有关来往函件、电话处理、日常监理、工作资料整理与归档、管理台帐3.三集体制度:集体学习、集体巡查、集体验收(每月25日前完成集体学习表、集体检查表、集体验收表等表的填写)4.建立考核:各专业监理工程师应按各专业、管段分工做好“四控、两管、一协调”工作(即投资控制、进度控制、质量控制、安全控制、合同管理、信息管理、组织协调,达到施工合同中规定的控制的目标)集体验收内容:1)路基:路基本体第一层填筑、基床表层第一层级配碎石填筑、第一段挡墙基坑检查、第一层土工材料铺设、过渡段基底检查及级配碎石第一层填筑。
质量方针一、建材分公司的质量方针:“质量第一,用户至上”。
质量目标建材分公司质量目标:一丝不苟、争创优质品牌,立足市场,以一流的产品和服务满足用户满意的需求。
”质量控制措施一、认真贯彻执行产品质量法,原材料和终端产品检验依据国家和行业的标准,不折不扣地执行国家颁布的新标准。
二、用于检验的全部计量仪器均按国家质量技术监督局颁布的“关于在计量认证中对计量检验仪器进行检定的规定”的要求进行检定合格,并能溯源到国家标准。
三、按照企业设备管理的要求,认真做好机械设备日常的维修、中修工作,做好每年的设备大修计划和设备更新改造计划,保证设备在良好的状态下运行。
四、对生产过程中有可能影响工作质量的各种因素均制定切实可行的控制办法和严密的规章制度,通过实施后不断补充和修改,确保生产过程中工作质量的稳定可靠。
以人为本,强化对职工业务技能和法制观念的培训,使广大职工自觉地增强质量意识,做好自己的本职工作。
机械设备管理制度一、编制全厂机械设备的操作规程,通过实际运行后不断修改、完善。
定期检查实施情况,开展红旗设备竞赛活动,使机械设备经常保持在良好的运行状态。
二、掌握市场动向,广泛收集有关的新工艺、新技术等科技信息,在设备更新和改造过程中,积极采用新型设备和节能设备。
三、凡新购置的设备进厂后,必须由领导、技术人员、安装人员共同开箱验收无误后,方能施工。
设备在运行过程中出现重大事故后,必须认真调查,分清事故的原因和责任。
四、加强技术资料的收集和管理,每台设备必须建立相应的台帐,记录日常运行情况和维修、大修理的情况。
技术资料管理制度一、凡收集的产品标准、技术资料、试验报告、原始记录均由兼职资料员统一的登记编号,妥善保管(资料保管员由质量小组组长兼任)。
二、所有资料原则上不外借,特殊情况需借阅者,必须履行借阅手续,借阅者不得随意拆页,乱刮和涂改,原始记录和试验报告一概不借。
三、应予长期保存的资料包括国家、地区、部门关于产品检验工作的政策、法令、法规以及相关的文件,产品技术标准、相关标准、参考标准,各种仪器设备的明细表和台帐。
目录
工序质量控制表实施规定
一、共用类交工技术文件格式
表H-101化学工业工程建设交工技术文件(封面)表H-102交工文件总目录
表H-103交工文件目录
表H-105中间交接证书
表H-106联动试车合格证书
表H-107工程交接证书
表H-110隐蔽工程记录
表H-111基础沉降测量记录
表H-112焊工登记表
表H-113焊接记录表
表H-114焊缝射线探伤报告
表H-115超声波探伤报告
表H-116渗透探伤报告
表H-117磁粉探伤报告
表H-118热处理报告
表H-119超声波测厚报告
表H-121金相检验报告
表H-125防腐蚀施工工序质量控制表
表H-127绝热施工工序质量控制表
二、机械类交工技术文件格式
表H-201机泵安装工序质量控制表
表H-202机组安装工序质量控制表
表H-203机组安装找正记录
表H-204大型机械灌浆前检查记录
表H-205机器拆检及且装间隙测量记录
表H-207机组对中记录
表H-208透平试运转报告
表H-209机器试运转报告
表H-210大型轴流风机安装工序质量控制表表H-211立式搅拌器安装工序质量控制表
表H-213输送机械安装工序质量控制表
表H-214起重机械安装工序质量控制表
表H-215容器、换热器安装工序质量控制表表H-216分段塔组对工序质量控制表
表H-217塔类安装工序质量控制表
表H-218塔盘安装记录
表H-219设备填充记录
表H-220火炬、排气筒安装工序质量控制表表H-221大型储罐组装工序质量控制表
表H-222气柜组装工序质量控制表
表H-225钢结构安装工序质量控制表
表H-226筑炉工序质量控制表
表H-227混凝土衬里试块试验报告表H-228混凝土衬里试样烘干热处理记录
三、管道类交工技术文件格式
表H-301地上管道安装工序质量控制表
表H-302地下管道安装工序质量控制表
表H-303高压管件加工记录
表H-304阀门试压记录表H-305安全阀调试记录
工序质量控制表实施规定
1.工序质量控制分为A(或A R)、B(或B R)、C(或C R)三个等级。
对每一个控制等级,必须进行严格的联合检查。
当对A R、B R、C R等控制等级进行联合检查时,施工队(组)必须提供有关的施工记录或有关的检(试)验报告。
2.各质量控制等级的检查应符合下列规定:
2.1 A(或A R)级,应由建设单位、监理单位、承包单位、施工单位四方质量检查部门联合检查;
2.2 B(或B R)级,应由监理单位、承包单位、施工单位三方质量检查部门联合检查;
2.3 C(或C R)级,应由施工单位质量检查部门和施工队(组)联合检查,监理单位巡视、抽查;
2.4 联合检查人员应是各单位授权的质量检查员;
2.5 对各等级的联合检查,必须在施工队(组)自检合格后进行;
2.6 对A(或A R)级、B(或B R)等级联合检查,必须在施工单位质量检查部门检查合格后进行;
2.7 对于没有总承包单位的工程项目或施工现场,A(或A R)级、B(或
B R)级,应由建设单位、监理单位、施工单位双方的质量检查部门联合检查;
2.8 在各等级联合检查中,当某一工序施工质量符合设计文件、标准规范有关要求后,检查各方应在签名栏中履行签证手续,施工队(组)可进行下一工序施工。
当某一工序施工质量不符合设计文件、标准规范有关要求时,检查各方不得履行签证手续,施工队(组)不得进入下一工序施工;
3.工序质量控制表在实施过程中,施工单位必须妥善保管。
TAB.化学工业工程建设交工技术文件
项目:
装置:
工号:
建设单位:
监理单位:
施工单位:
第/卷第/册
年月日
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