4.3.1.1、三项制度评审记录及修订文件培训记录
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编号: G00-001版本号: R.0生效日:页码/总页发放范围:各部门建立文件(SOP )编写、修订、审批、发放、回收和保存的管理规范。
1.1 合用于公司内部文件的编写、修订、审批和发放。
1.2 质量标准、分析方法及验证方案、清洗方案等按其相应的 SOP 中规定的格式编写,发放和收回、保存方面的要求按本 SOP 规定执行。
2.1 SOP :是文件的简称,指“经批准用以指示操作的通用性文件及管理办法 ,包括操作指南和操作规程”.即包括研发、生产、检验、安全、环保和质量的管理性文件,也 包括岗位和设备的操作性文件。
2.2 版本号:用 R 。
n 表示, R 即修订(Revision) 。
SOP 每修订一次,版本号增加一个数值.首次为 0,以后依此为 1、2、3…… 2.3 传阅人:指 SOP 所涉及到的相关部门的责任人(技术人员或者管理人员),所有与质量活动有关的 SOP 的传阅人必须包含 QA 部经理。
3.1 编写3.1.1QA 部负责组织编写和修订质量管理体系所需的 SOP 。
3.1.2各部门按其职责编写和修订所需的相关 SOP ,编写人负责传阅和审批过程中的联络. 3.2 审批3.2.1质量管理方面的关键性 SOP 及质量标准, 需经质量副总裁批准,确保与相关的法律法规以及注册文件和客户标准等保持一致. 3.2.2其它各项管理类 SOP 由其主管副总裁批准。
3.2.3技术管理及技术标准类 SOP 由总工程师批准。
3.2.4 只涉及本部门内部管理或者操作类的 SOP ,由各部门经理负责批准, 确保 SOP 的文字正 确和内容正确、不与公司级文件相冲突。
3.2.5关键文件审批程序见附录. 4.1 编写4.1.1各部门应依据 QA 下达的编制要求或者依本部门的工作需要进行 SOP 编写。
写: 编审批核: 准:编号: G00-001版本号: R.0生效日:页码/总页4.1.2 SOP 的格式按统一的模版格式(可到 QA 复制电子版),本文件的格式为标准格式。
有限公司安全生产规章制度评审和修订记录2014年2月5日一、目的为了明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次,定期评审和修订,确保其有效性和适用性,保证岗位所使用的为最新有效版本,特制定本制度。
二、适用范围本程序适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。
三、职责安全部应负责组织相关部门/车间的负责人组成评审组对安全生产管理制度进行评审。
各相关部门/车间负责人负责组织编制本部门安全操作规程,由安全副总审批,公司副总裁批准。
四、评审和修订方法1、公司新工艺、新技术、新装置、新产品、新方法的投入使用时,生产处应有针对性的对生产工艺和设备的安全操作规程进行修订。
2、当发生事故时,工艺、技术、材料等发生变更时,由安全部组织相关处室人员对安全管理制度进行修订,确保安全管理制度的适用性和有效性。
3、安全部、生产、技术部应每年年底或次年年初组织相关处室进行一次安全生产规章制度和安全操作规程的适用性评审工作。
五、评审组人员组长:副组长:成员:六、评审内容:安全生产管理制度汇编制度名称评审修订内容修订方式评审结果1 识别和获取适用安全生产法律、法规、标准管理制度修改符合适用2 安全生产责任制修改符合适用3 领导干部带班管理制度修改符合适用4 安全生产会议制度修改符合适用5 安全生产奖惩及责任制考核管理制度修改符合适用6 运行中心安全工作考核标准修改符合适用7 安全奖管理规定修改符合适用8 安全生产费用管理制度修改符合适用9 风险评价管理制度修改符合适用10 隐患排查治理管理制度修改符合适用11 重大危险源管理办法修改符合适用12 重大危险源定期评估制度修改符合适用13 变更管理制度修改符合适用14 供应商管理制度修改符合适用15 承包商管理制度修改符合适用16 管理制度评审和修订制度修改符合适用17 安全培训教育管理制度修改符合适用18 安全设施管理制度修改符合适用20 职业卫生检查与奖惩制度修改符合适用21 特种作业管理考核标准修改符合适用22 未置换管道拆除及检维修管理规定修改符合适用23 设备清洗置换及试压试漏流程管理制度修改符合适用24 机动车辆进入生产装置区、罐区现场管理规定修改符合适用25 管理部门、基层班组安全活动管理制度修改符合适用26 事故管理办法修改符合适用27 防火、防爆安全管理制度修改符合适用28 消防管理制度修改符合适用29 仓库安全管理制度修改符合适用30 关键装置和重点部位安全管理制度修改符合适用31 监视和测量设备管理制度修改符合适用32 危险化学品管理制度修改符合适用33 临时用电安全管理制度修改符合适用34 职业病危害事故应急救援预案修改符合适用35 危险化学品储存、出入库、运输、装卸制度修改符合适用36 设备检维修管理制度修改符合适用37 生产设施拆除和报废管理制度修改符合适用39 劳动防护用品管理规制度修改符合适用40 应急救援管理制度修改符合适用41 安全检查管理制度修改符合适用42 安全标准化自评管理制度修改符合适用43 工艺管理制度修改符合适用44 建构筑物管理制度修改符合适用45 开停车管理制度修改符合适用46 厂区道路交通安全管理制度修改符合适用47 公用工程管理制度修改符合适用评审修改原因:根据上年度我公司安全生产现状,对原有制度进行了修订。
安全生产规章制度符合性评估修订记录一、修订背景随着我国经济的快速发展,企业生产规模不断扩大,生产工艺日益复杂,安全生产问题日益凸显。
为了加强安全生产管理,确保员工生命财产安全和社会稳定,企业需要不断完善安全生产规章制度,提高安全生产水平。
近年来,国家对安全生产法律法规进行了多次修订,也对企业的安全生产规章制度提出了更高的要求。
为了确保企业的安全生产规章制度与国家法律法规保持一致,适应企业发展的需要,企业决定对现有安全生产规章制度进行符合性评估和修订。
二、修订过程1.成立评估小组:企业成立了一个由安全生产管理部门、人力资源部门、财务部门、法律部门等组成的评估小组,负责对现有安全生产规章制度进行评估和修订。
2.收集资料:评估小组收集了国家法律法规、行业标准、企业内部相关文件等资料,以便对照现有安全生产规章制度进行评估。
3.评估分析:评估小组对照国家法律法规、行业标准和企业内部相关文件,对现有安全生产规章制度进行了全面评估。
评估内容包括制度的完整性、科学性、可操作性、适应性等方面。
4.发现问题:通过评估,评估小组发现现有安全生产规章制度存在以下问题:(1)部分制度内容已不适应国家法律法规和行业标准的要求;(2)部分制度操作性不强,难以实际执行;(3)部分制度之间存在冲突,不利于安全生产管理;(4)部分制度未及时更新,存在安全隐患。
5.制定修订方案:针对发现的问题,评估小组制定了相应的修订方案,包括补充、修改、废止部分制度。
6.征求意见:修订方案征求了企业内部各部门及员工的意见,确保修订后的制度更具科学性和可操作性。
7.审批发布:修订后的安全生产规章制度经过企业领导审批后正式发布,并对全体员工进行培训和宣传。
三、修订内容1.完善安全生产组织架构:明确各级领导和部门的安全生产职责,确保安全生产工作的落实。
2.更新安全生产规章制度:根据国家法律法规和行业标准,对现有安全生产规章制度进行补充、修改和完善。
3.强化安全生产培训:加强对员工的安全生产培训,提高员工的安全意识和操作技能。
管理制度评审和修订记录篇一:管理制度的评审修订制度管理制度的评审修订制度1 目的为了明确评审公司安全质量管理制度的时机和频次,定期评审和修订,确保其有效性和适用性,保证岗位所使用的为最新有效版本,特制定本制度。
2 适用范围本制度适用于油港(实华)公司范围内管理制度、管理标准、安全技术操作规程、岗位责任制、应急预案的评审或修订。
3 职责3.1 各部门负责组织相关人员对本部门职责范围内的制度进行评审与修订。
3.2 安技部应负责组织相关人员成立评审修订小组对安全生产方面的管理制度进行评审与修订。
3.3 各单位负责组织编制本单位安全技术操作规程,由安技部审核,分管经理批准。
3.4 管理标准、管理制度由公司分管经理审核,公司经理批准。
4 评审与修订工作的相关规定4.1 评审与修订的时机和频次4.1.1 国家有关法律、法规、标准及其他要求废止修订或新颁布时。
4.1.2 当公司管理机构发生重大变化时。
4.1.3 公司新工艺、新技术、新设备(设施)投入使用时。
4.1.4 地方主管部门提出新的管理要求或整改意见时。
4.1.5公司或上级安全检查、风险评价中,发现制度不符合管理实际或要求时。
4.1.6分析重大事故和重复事故的原因,发现制度不符合管理实际或要求时;4.1.7其它需要评审或修订时。
4.2评审的内容包括:4.2. 1公司安全质量环境管理体系文件及法律法规适应性、风险辨识与控制等方面内容;4.2. 2公司相关管理标准;4.2. 3公司安全质量管理制度;4.2. 4公司安全技术操作规程;4.2. 5公司岗位责任制;4.2. 6公司应急预案;4.2. 7其它有关需修订的要求与记录。
4.3评审形式评审形式主要注意有两种:一是公司组织评审会议,根据会议讨论情况形成评审报告,再根据公司要求组织人员进行具体修订;二是由公司办公网络下发需评审的资料,并部署评审分工,提出评审要求,根据反馈情况形成评审报告后,再组织对制度进行修订。
QMS/ EMS/ OHSMS内审报告受控状态:分发号:编号:编制:审批:发布:浙江 XXXXXXXXXX 制造有限公司2017 年度内部审核计划R-53 №:01编制/日期:周N军2016.1.5审批/日期:李R林2016.1.5内审实施计划内审会议签到表会议记录R-11 A/0 NO:1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.被审核部门:销售部时间:2017-2-27 编号:R-551文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.内审组长:周N军内审员:李R 林1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.被审核部门:生产部时间:2017-2-27 编号:R-551文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.内审组长:周N军内审员:李R林文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.内审组长:周N军内审员:李R 林文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.内审组长:周N军内审员:李R 林内审检查表被审核部门:生产部时间:2017-2-27 编号:R-551文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.。
规章制度的评审修订记录一、前言规章制度是组织管理中的基本工具,是引导和规范组织成员行为的准则,是维护组织秩序和利益的重要保障。
为了更好地适应不断变化的社会环境和组织发展的需要,规章制度的评审和修订显得极为重要。
本文将对规章制度的评审修订过程进行记录和总结,以便在今后的工作中参考借鉴。
二、评审修订背景本次评审修订的对象为XX公司的《员工行为规范》,该规范是XX公司的管理制度之一,对公司的日常运作和员工行为起着重要的引导作用。
随着公司业务的不断拓展和员工队伍的不断壮大,原有的《员工行为规范》已经存在一定的滞后和不足,需要进行评审修订以更好地适应公司的发展需求。
三、评审修订过程1. 制定评审修订计划首先,公司制定了《员工行为规范》评审修订的详细计划,确定评审修订的时间节点、人员组成、工作分工等具体内容,确保评审修订工作有序进行。
2. 召开评审会议评审修订工作启动后,公司召开了评审会议,邀请了相关部门负责人、员工代表和法律顾问等人员参加,共同讨论《员工行为规范》存在的问题和需求,确定修订的重点和方向。
3. 调研和收集意见在评审会议之后,专门组建了评审小组,对公司各部门进行走访调研,收集员工的意见和建议,了解他们对《员工行为规范》的看法和需求,为修订工作提供参考意见。
4. 制定修订方案根据调研和收集的意见,评审小组制定了修订方案,对原有的《员工行为规范》进行了全面梳理和分析,确定了需要修改和完善的内容,同时提出了新的规定和要求。
5. 草拟修订内容在确定了修订方案之后,评审小组草拟了新的《员工行为规范》内容,对每一项修改和新增的条款进行了详细说明和解释,并对可能存在的问题进行了预防和解决。
6. 反复审查和修改草拟完成后,对修订后的《员工行为规范》进行了反复审查和修改,确保修订的内容准确、清晰、完善,符合公司实际需求和法律法规要求。
7. 公示和征求意见最后,修订后的《员工行为规范》公示在公司内部,征求员工的意见和建议,接受他们的审查和反馈,对修订内容进行进一步调整和完善。
安全管理“三项制度”定期评审修订及贯彻落实管理
制度
1.目的
为了加强对安全生产制度的管理,及时修订完善安全生产制度,保证安全生产制度的有效性和适用性,确保安全生产管理制度得到有效贯彻落实,特制订本制度。
2.适用范围
本制度适用于公司范围内安全管理制度、安全技术操作规程、岗位安全生产责任制定期修订和贯彻落实。
3.引用法规、标准
《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品从业单位安全标准化规范》、《焦化安全规程》等国家法律法规以及危险化学品行业标准、规范等。
4.职责
4.1总经理负责审批修订结果、签发修订意见。
4.2安全副总经理负责主持安全管理制度和安全生产责任制修订活动,总工程师负责主持操作规程修订活动。
4.3各单位负责组织人员对本单位职责范围内的安全生产管理制度进行定期修订,各单位主要负责人负责对公司安全管理制度和车间内部管理制度进行贯彻和落实。
4.4安全管理部负责组对公司安全生产管理制度和岗位安全生产责任制进行定期修订,并负责对各单位安全管理“三项制度”贯彻落实情况进行监督检查和考核。
4.5技术管理部负责对公司安全技术操作规程进行定期修订。
4.6各相关单位、部门负责提供与修订有关的信息资料,参加评审修订会议、并根据评审修订报告制定并实施本部门的改进措施。
K1+478~K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第 1 部分××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位(部门): 安全保证要求:3.1 总要求 3.2 策划审核时间:年月日审核提示检查表审核记录B3.1.1 总要求 项目经理部是否建 立了文件化的安保体 系,并进行持续改进。
与项目经理交谈体 系如何建立、策划、运 行实施情况。
3.1.2 是否按要素要求对 安保体系进行 PDCA 循 环。
同上3.2 策划 3.2.1 1、制定的安全目标 是否与公司管理方针目 标协调一致,安全指标 值和管理目标理否完整 和切合项目部实际情 况,是否可以测量(定 量化)。
查安全保证计划中 的安全目标。
2、是否按 59—99 安全检查标准要求,在 项目经理内按层次和岗 位在如能上分解、展开 并实施考核。
3、项目安全管理目 标 是否让全体员工所查安全目标分解、 考核表。
1页脚内容了解并执行。
K1+478~K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第 1 部分分别找管理人员与 工人班组长交谈注释:B 评估 1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合,与不合格报告对应什么一 谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员:××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位(部门): 安全保证要求:3.2 策划 3.2.2、3.2.3审核提示检查表3.2.3 1、是否对施工不同 阶段的危险源、不利环 境因素进行识别、评价 和控制、策划后制定的 方案查危险源识别、评 价、控制清单、评价、 论证记录;查控制策划后制定 的方案审核时间; 年 月 日审核记录B2、是否对危险源和 不利环境因素进行不断 识别、评价、更新。
查更新记录。
2页脚内容K1+478~K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第 1 部分3.2.3 1、是否建立适用的 法律法规、标准规范和 其他要求的文件,收集 识别渠道。
内审检查记录三体系
编号:JL-21-02
编号:JL-21-02
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注:评价结论:“1”符合、“2”基本符合或有口头通知不符合、“3”不符合
内审检查表
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内审检查表编号:JL-21-02
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三体系内审检查记录表
三体系内审检查记录表
三体系内审检查记录表
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三体系内审检查记录表
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三体系内审检查记录表
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三体系内审检查记录表
三体系内审检查记录表。
三标一体认证所需要的文件记录(文件夹)1.人事记录包括员工花名册、员工基本情况表、培训档案表、员工合同和体检记录等。
2.培训记录包括年度培训计划、培训通知、培训签到表、培训考核表、培训资料和教材等。
3.文件管理记录包括受控文件总览表、文件分发、回收记录表、文件变更申请表、外来文件接收登记表、记录总览表、文件记录处理单、技术资料和法律法规获取登记表等。
4.内部审核记录包括年度审核计划、审核实施计划、审核通知、首/末次签到表、首/末次会议记录、内审检查表、不符合项报告与纠正预防措施实施表和审核报告等。
5.管理评审记录包括管理评度计划、会议通知、会议议程、签到表、评审内容、评审报告和不符合项报告与纠正预防措施实施表等。
6.目标/指标/管理方案记录包括公司目标统计表、重要环境因素识别表、重大危险源识别登记表和目标/指标/管理方案等。
7.生产设备管理记录包括设备台帐、维护保养计划、维护保养记录、维修记录和机器设备报废记录等。
8.检测设备管理记录包括检测设备台帐、送检记录和校正记录等。
9.采购记录包括采购计划、采购申请单、合格供方名单、合格供方评定表和供方相关资质等。
10.合同评审记录(销售记录)包括合同登记表、合同评审表和合同资料等。
11.顾客满意度评价记录包括顾客满意度调查表、顾客满意度调查统计表、顾客投诉/顾客抱怨登记表及处理记录等。
12.生产管理记录包括生产计划、生产通知和生产报表等。
13.产品检验记录包括来料检验报告、产品检验报告和品质异常处理记录等。
14.不合格品处理记录包括退货单、返工返修记录、报废记录和特采申请单等。
15.仓库管理记录包括仓库台帐、入库单、出货单、盘点记录和仓库标识等。
16.设计和开发记录包括设计开发任务书、设计开发评审报告、设计开发验证报告、设计开发确认报告和技术图纸等。
17.特殊工序记录包括焊工资质证明、焊接工序/产品确认记录和焊接产品检验记录等。
18.环境管理记录包括环境守法证明、环境影响评价报告、环境因素识别与评价记录和环境管理方案等。
安全生产规章制度和安全操作规程评审修订记录安全生产规章制度和安全操作规程是企业生产安全管理的基础,对于提高企业生产安全管理水平、预防事故的发生具有重要意义。
为确保规章制度和操作规程的科学性和有效性,需要进行定期评审和修订。
下面是一份安全生产规章制度和安全操作规程评审修订记录的例子,供参考:----------------------------------------------日期:2024年10月12日项目:安全生产规章制度和安全操作规程记录人:XXX----------------------------------------------评审内容:1.安全生产规章制度的评审:1.1.评审范围:所有安全生产规章制度1.2.评审目的:确保规章制度与国家法律法规、行业标准和企业实际相符,提高规章制度的针对性和可操作性。
1.3.评审方法:逐个对照、逐条检查。
1.4.评审过程和结果:规章制度编号,评审意见------------,-------------GP-002,增加了新的安全生产要求,需要进一步完善。
GP-003,修订后的规章制度更具可操作性。
GP-004,未发现问题,无需修改。
1.5.评审结论:根据评审结果,制定修订计划。
针对有问题的规章制度进行修订,对于未发现问题的规章制度进行确认。
2.安全操作规程的评审:2.1.评审范围:所有安全操作规程2.2.评审目的:确保安全操作规程与安全生产规章制度相符,提高操作规程的指导性和操作性。
2.3.评审方法:逐个对照、逐条检查。
2.4.评审过程和结果:操作规程编号,评审意见------------,-------------OP-001,修订的操作规程符合规章制度要求。
OP-002,缺少必要的安全操作步骤,需要进一步完善。
OP-003,操作规程的配图需要更新。
OP-004,未发现问题,无需修改。
2.5.评审结论:根据评审结果,制定修订计划。
针对有问题的操作规程进行修订,对于未发现问题的操作规程进行确认。
安全管理“三项制度”定期修订及贯彻落实管理制度
1.目的
为了加强对安全生产制度的管理,及时修订完善安全生产制度,保证安全生产制度的有效性和适用性,确保安全生产管理制度得到有效贯彻落实,特制订本制度。
2.适用范围
本制度适用于公司范围内安全管理制度、安全技术操作规程、岗位安全生产责任制定期修订和贯彻落实。
3.引用法规、标准
《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品从业单位安全标准化规范》、《焦化安全规程》等国家法律法规以及危险化学品行业标准、规范等。
4.职责
4.1总经理负责审批修订结果、签发修订意见。
4.2安全副总经理负责主持安全管理制度和安全生产责任制修订活动,总工程师负责主持操作规程修订活动。
4.3各单位负责组织人员对本单位职责范围内的安全生产管理制度进行定期修订,各单位主要负责人负责对公司安全管理制度和车间内部管理制度进行贯彻和落实。
4.4安全管理部负责组对公司安全生产管理制度和岗位安全生产责任制进行定期修订,并负责对各单位安全管理“三项制度”贯彻落实情况进行监督检查和考核。
4.5技术管理部负责对公司安全技术操作规程进行定期修订。
4.6各相关单位、部门负责提供与修订有关的信息资料,参加评审修订会议、并根据评审修订报告制定并实施本部门的改进措施。
5.工作程序程序。
安全生产管理制度评审会议记录会议记录:王总:今天把大家召集过来主要是对《安全管理制度》进行评审。
公司安全管理制度已编制完成并将征求意见稿也发放到了各相应部门、车间及相应个人,大家在审阅征求意见稿时是觉得稿件中有不足或者需要修改的地方,有不足和需要修改的问题请各位在文件会签单上注明。
提出的问题我们在今天的会议上及时的进行修订,今天把最终版定下来并且进行发布。
下面请各位谈谈对《安全管理》制度的征求意见稿的内容有什么合理化意见。
焦化公司王经理:征求意见稿我看过了,对于各级组织及人员的安全生产责任制明确的很到位,安全管理制度制定的也比较到位。
做到了安全工作有职可履、有制度可循,只要大家在以后的工作中都能够真正的履其职、遵制度,我相信我们公司的安全生产工作将会有质的飞跃。
本人对《安全管理制度》的征求意见稿无异议。
靳总:刚才王总和王经理对和《安全管理制度》征求意见稿都发表了个人意见,我很赞同他们的看法,本人对此两个文件也无异议。
接下来请各位在文件会签单上注明个人修订意见,无异议的请直接在会签栏中签署个人姓名。
王总:刚才大家对《安全管理制度》的征求意见稿都谈了个人的想法并且在文件会签单上签了字,根据会签单反馈过来的信息,大家对这两个文件的征求意见稿都无异议。
那么从即日起《安全管理制度》生效实施。
希在座的各位会后认真将此两个文件进行宣贯。
王总:大家下理制度汇编和安全检查表汇编的事。
在安全管理制度方面,根据新的安全标准化考评细则,在原有的38个安全管理制度的基础上,去掉3个安全管理制度,包括(1)公司剧毒化学品安全管理制度;(2)重大危险源的监控管理制度;(3)锅炉安全管理制度;(4)设备安全管理制度。
新增加了42个管理制度,其中设备安全管理制度去掉后拆解为3项。
分别为生产设备设施验收管理制度、生产设备设施拆除和报废管理制度;生产设备设施运行管理制度;这42个制度分别是:(1)重点岗位安全管理制度;(2)、交接班制度;(3)巡检点检管理制度;(4)、安全生产目标管理制度;(5)、安全生产责任制制度;(6)法律法规标准规范管理制度;(7)、安全文件档案管理制度;(8)、安全绩效评定管理制度;(9)建立安全管理机构、配备安全管理人员管理制度;(10)特种设备作业人员、特种作业人员管理制度;(11)工伤保险管理制度;(12)安全标识管理制度(13)“三违”人员综合治理制度;(14)、防泄漏管理制度;(15)变更管理制度;(16)风险评价管理制度;(17)安全技术措施管理制度;(18)生产工艺管理制度;(19)公用工程管理制度;(20)特种设备管理制度;(21)应急管理制度;(22)生产设备设施验收管理制度;(23)、生产设备设施拆除和报废管理制度;(24)、生产设备设施运行管理制度;(25)计量器具管理制度;(26)、危险化学品输送管道定期巡检制度;(27)开停车管理制度;(28)关键装置、重点部位安全管理制度;(29)安全监视和测量设备管理制度;(30)构建筑物管理制度;(31)管理部门、基层班组安全活动管理制度:(31)供应商管理制度:(32)能源介质安全管理制度;(33)作业场所职业危害因素监测安全管理制度。
4.3.1.1、三项制度评审记录及修订文件培训记录
安全生产三项制度评审修订记录
文件名称安全生产管理制度、岗位安全操作规程、安全生产责任制版本2017年第一版
评审日期2017年1月4号生效日期2017年1月5号评审参加人员:
安全科及各部门负责人去签字
评审内容:
53项安全生产管理制度、13项安全操作规程及安全生产责任制的全部内容
评审结论:
1、安全管理制度中风险评价管理制度及作业安全管理制度不符合标准化及相关法规的要求;
2、厂长的安全生产责任制未明确安全生产第一责任人的内容;
3、未明确生产车间各岗位的安全生产责任制。
修订内容:
1、修订了厂长的安全生产责任制,明确了厂长为企业安全生产第一责任人;
2、修订了风险评价管理制度,增加了风险评价的目的和评价准则;
3、修订了作业安全管理制度,按照GB30871的标准修订了作业制度及作业证的相关内容。
安全生产三项制度培训记录表
文件名称安全管理制度、安全操作规程、安全生产责任
版本
2017年第一版
2017年1月4日评审修订培训范围:所有成员
培训方式学习讨论培训地点安全科
培训时间2017年1月25日主持人
培训记录表
姓名职务成绩姓名职务成绩
培训效果:
员工深入理解安全生产三项制度的要求,工作中更加认真执行规章制度,提高了全员安全生产意识
评价人:。
质量、建筑、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门) 1注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
安全生产三项制度评审修订记录
文件名称安全生产管理制度、岗位安全操作规程、安全生产责任制版本2017年第一版
评审日期2017年1月4号生效日期2017年1月5号评审参加人员:
安全科及各部门负责人去签字
评审内容:
53项安全生产管理制度、13项安全操作规程及安全生产责任制的全部内容
评审结论:
1、安全管理制度中风险评价管理制度及作业安全管理制度不符合标准化及相关法规的要求;
2、厂长的安全生产责任制未明确安全生产第一责任人的内容;
3、未明确生产车间各岗位的安全生产责任制。
修订内容:
1、修订了厂长的安全生产责任制,明确了厂长为企业安全生产第一责任人;
2、修订了风险评价管理制度,增加了风险评价的目的和评价准则;
3、修订了作业安全管理制度,按照GB30871的标准修订了作业制度及作业证的相关内容。
安全生产三项制度培训记录表
文件名称安全管理制度、安全操作规程、安全生产责任
版本
2017年第一版
2017年1月4日评审修订培训范围:所有成员
培训方式学习讨论培训地点安全科
培训时间2017年1月25日主持人
培训记录表
姓名职务成绩姓名职务成绩
培训效果:
员工深入理解安全生产三项制度的要求,工作中更加认真执行规章制度,提高了全员安全生产意识
评价人:。