费用报销及流程图
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为规范本公司报销程序,提升公司正规化管理水平,规范监督监管流程,提高管理效益,特制定本办法,请各位同仁配合执行;本办法适用于东方美博全体人员;本办法经总经理批准后立即实行。
件上签名并注明经手人。
说明:
1、大小写金额必须相符,无错别字,不得使用圆珠笔或铅笔,不得涂改,并附上相关的有效凭证;
2、报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数。
单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。
单据分别不清晰,粘帖不规范的可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。
3、需提前预付款项的,由店长签批借款申请单,交予收银存档,费用报销流程走完后撤借款单。
4、费用需及时借支及时报销,通常情况下借款在3日内必须报销完毕,特殊情况需总经理批准。
收银将审批手续齐全的《费用报销单》归档,将原始借支单交予借款人。
费用报销审批流程。
费用报销流程图
报销单据整理
粘贴
填写《报销申请单》
分管领导
审核日常费用报销包括差旅费、电话费、办公费、
低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、
资料费等。
报销人员根据单位费用报销制度要
求,整理好需要报销的发票或单据 ,并进行整齐
粘贴。
根据报销内容填写《费用报销单》,外地
出差前应提供相关文件。
报销单填写要求规范,不得用铅笔或红色字体
的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。
《费用报销单》及相关单据准备完成后,报销
人员提交给分管领导审核签字,分管领导须对
以下方面进行审核:
1) 费用产生的原因及真实性;
2) 费用的合理性;
3) 票据及单据的规范性。
若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员
重新整理提报。
报销发票
报销单据
财务费用报销制度
相关通知文件
主要负责人批示分管领导审核签字后,将报销单据提交给主要负责人审核批示。
流程图报销人填写“费用报销单”并粘贴“原■*始凭证单据”项目负责人审批财务部负责人复核1C项目总经理审批1r出纳审核付款乐湾国际实验学校项目部财务报销流程图说明权责部门1、如果没有特殊原因在取得票据三天内填写“费用报销单”进行报销。
2、报销人要按照规定认真填写“费用报销单”。
所填写的项目为:日期、用途、金额、合计、金额大小、报销人等。
3、如果是报销交通费的在“费用报销单”上注明乘车路线。
4、发票、报销原始单据贴贴在粘贴单上,最后粘贴“费用报销单”。
5、若有要事说明则备注填写。
相关部门人员1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对以下方面进行审核:1)费用产生的原因及真实性;2)费用的合理性;3)票据及单据的规范性;若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报3、若有要事说明则备注填写。
项目负责人1、财务部门人员要仔细审核报销人填写格式是否符合要求。
2、仔细审核报销人的金额和计算是否正确。
3、审核有无报销人和负责人的签名。
4对不符合上述要求的“费用报销单”则退回报销人。
财务部门1、项目总经理接到“费用报销单”后首先关注是否有直线负责人和财务人员的签名。
2、若有直线负责人和财务人员签名则审阅内容。
3、若同意报销则在报销单上写“同意报销” 并签字。
不同意则退回给财务人员交给报销人。
项目总经理1、岀纳需要先关注有无项目总经理签字同意报销。
2、仔细审核报销人金额填写计算是否正确。
3、岀纳随后签名根据“费用报销单”总金额支付给报销人。
财务部出纳流程图项目负责人审批项目总经理审批乐湾国际实验学校项目部借款/借支单流程图借款人填写“借款单”1r出纳审核付款结束借支人填写“借支单”项目负责人审批1出纳审核付款1结束说明权责部门1、借款人要按照规定认真填写“借款单”。
所填写的项目为:日期、部门、借款原因、金额、借款人等。
相关部门人员1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对借款原因进行审核;若发现不符合要求,立即退还给借款人。
员工加班费用报销流程图
员工加班费用报销流程图
1. 员工填写加班费用报销申请表格,包括加班日期、加班时间、加班原因等信息。
2. 员工将填好的申请表格提交给直属主管审批。
3. 直属主管审批员工的加班费用报销申请,包括核实加班时间和加班原因的合
理性。
4. 若直属主管同意员工的加班费用报销申请,将申请表格转交给人力资源部门。
5. 人力资源部门收到加班费用报销申请后,核对申请表格中的信息,并进行初
步审核。
6. 若初步审核通过,人力资源部门将申请表格转交给财务部门。
7. 财务部门收到加班费用报销申请后,核对申请表格中的信息,并进行最终审核。
8. 若最终审核通过,财务部门将报销金额计入员工工资,并将申请表格归档。
9. 若最终审核不通过,财务部门将通知员工,并说明不通过的原因。
10. 员工收到通知后,可以根据不通过的原因进行修正并重新提交加班费用报销申请。
注意事项:
- 员工填写加班费用报销申请表格时,应尽量详细和准确地填写加班时间和加
班原因,以便于审批和审核的顺利进行。
- 直属主管在审批员工的加班费用报销申请时,应根据公司政策和实际情况进
行判断和决策。
- 人力资源部门和财务部门在审核加班费用报销申请时,应严格按照公司规定和财务制度进行审核,确保报销金额的合理性和准确性。
- 员工在收到不通过的通知后,应及时修正并重新提交加班费用报销申请,以便尽快获得报销。
流程图
财务费用报销流程图
要求权责部门特殊说明
报销人员根据企业管理手册财务
管理制度第三章报销类相关要
求,整理好需要报销的发票或单
据,有序粘贴,根据报销内容选
择不同类别报销单。
报销单不得随意涂改,要求用黑/
蓝色签字笔填写,后附相关单
据。
报销人员
1、用替代发票报销费用
的,报销单上按发票内容填
写,实际业务费用另附单据
说明或者铅笔备注。
2、报销人员为部门主管,
需分别在报销人、部门主管
处签字。
3、报销通行费要打印对
应《收费公路通行费电子票
据汇总单》。
报销人将单据提交直接主管审核
签字,主要审核单据是否真实合
理,是否符合业务范围。
相关部门负责人
车辆相关、运维相关材料及差旅
费、综合部各项费用……交行
政综合部审查备案。
综合部负责人
本部门及综合部审批签字后,将
报销单提交财务部进行确认签
字,主要审核:手续是否齐全,
金额计算是否正确,所报费用是
否超标准,发票真实性,是否符
合财务规范,能否及时安排资
金。
财务部负责人
由财务人员提交总经理/执行董
事长进行批准签字,发现不符合
要求的,立即退还重新整理,财
务人员跟进。
总经理执行董事长
岀纳根据执行董事长批准的报销
单据支付报销款项。
款项支付后通过慧目群通知报销
人款项办结。
财务部岀纳
报销人员。
费用报销流程一、内部费用报销:由经手人填写费用报销单同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核,财务审核无误后交总经理批准,出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销;
1.差旅费的报销,因业务需要出差需向部门主管申请,费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销;
二、供应商对帐及付款流程;供应商对帐截止至每月25号,以我司仓库材料入库单日期为准;供应商需在28号前把帐单发给采购核对,采
购核对无误后将供应商对帐单并附上对应的请购单、采购单、供应商来料单、验收入库单交会计审核,会计审核单据无误后交会计主管核准,扫描回传对帐单并制作购销合同让供应商开据发票或收据;供应商货款帐期到期后由采购填写付款申请书,附上供应商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核,会计审核单据齐全、金额无误后交总经理批准,出纳收到批准后的单据付款;
审核:拟定人:。
差旅费报销流程图差旅费报销流程图差旅费报销是指员工在出差期间产生的交通、食宿、通讯等费用,根据公司的规定,通过相应的流程进行报销。
下面是一份差旅费报销的流程图:1. 出差前的准备工作员工提出差旅申请,包括出差目的、时间、地点等信息,并获得上级领导的批准。
在获得批准后,员工根据公司规定预订交通工具、酒店等。
2. 出差期间的费用支出员工在出差期间产生各项费用,如交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等,并保留相关的发票和票据作为报销凭证。
3. 申请报销出差结束后,员工准备好报销申请单,填写相关的差旅费用详细信息,包括费用明细、日期、金额等,并附上相关的发票和票据。
4. 领导审核员工提交报销申请单后,上级领导进行审核,对申请内容和费用合理性进行审查。
如果有问题或不合规范的费用,领导将返回申请单,要求员工作出解释或者进行修正。
5. 财务审核经过领导审核后,申请单送往财务部门,由财务人员对申请内容进行进一步核对和审核。
财务人员会仔细检查报销申请单上的费用明细和发票,确保费用的真实性和准确性。
6. 报销审批财务部门审核完成后,将报销申请单送至相关部门,根据不同的费用项目进行审批。
比如,交通费由交通部门审批,餐饮费由餐饮部门审批等。
各个部门负责人根据公司的规定,对报销申请进行审批,确认金额合理性和合规性。
7. 财务支付经过各个部门的审批后,报销申请单回到财务部门,财务人员进行最后的核对和审批。
一旦确认无误,财务人员会将相关费用转账或支票支付给员工。
8. 报销凭证归档报销流程完成后,财务部门将报销申请单和相关的发票和票据归档妥善保存,以备将来审计或其他需要查证的情况。
员工也可以选择在个人档案中备份相关的文件,以备将来需要查询使用。
以上是一份差旅费报销的流程图,具体的流程可能根据公司的规定和各个部门的具体情况有所不同。
但总体来说,差旅费报销的流程一般包括出差前的准备、出差期间的费用支出、申请报销、领导审核、财务审核、报销审批、财务支付和报销凭证归档等环节。
报账流程图
当事人填写费用报销单
按财务规定分项目和费用种类填写在不同的报销单据上,单据填写事项:填报人、填报日期、报销内容、报销单据张数(大小写一致)
分管部门审核
分管领导签字
由报销部门主管送
财务报销
材料结算流程
材料到岸原始单据供应商配送单据(红联)人材机部分项专管人员核对
出具结算明细清单、出具分项汇总表
依据合同细则扣除相应质保等,结算文本必需附件:供应商配送单据(红联)、我司专用单据(白联)
(据合同细则发票/收据)
财务核实有否预付款或期间借支款项
(财务签意见后)
分管领导签字
人材机部分项专管人员自做记录及报送
财务付款
费用报销流程
由采购当事人填写报销单据
并注明所购物品用途、及给哪个单位使用所购物品由仓管确认签字(原始单据)
分管部门领导签字
项目负责人审核同意报销后
由分管部门领导送财务处报销。
财务部报销制度及流程图1. 为什么需要报销制度在公司的日常运营中,员工必须开支一定的费用,包括商务差旅、员工福利等等。
但是若没有明确的报销制度,很容易会出现以下几个问题:•员工的支出不受限制,导致财务风险增加。
•报销流程不透明,办理手续繁琐,影响公司运营效率。
•没有明确的报销标准供参考,员工可能出现费用浪费、过高标准等问题。
因此,一个健全的报销制度可以帮助公司保证财务风险,提高运营效率,并保证公司的资金使用合法、公正、透明。
2. 报销制度的主要内容2.1 报销标准公司应当根据自身财务状况、行业特点、地域差异等因素制定适合自身的报销标准。
报销标准应当合理、公正,同时还要考虑员工的生活成本和工作需要。
具体报销标准通常包括以下几个方面:•差旅费:主要包括交通费、住宿费、交际费等;•餐费:通常按照每餐不超过xx元的标准来计算;•通讯费:员工出差通讯费等;•其他:考勤补贴、节日福利及小额报销等。
2.2 报销流程报销流程是指公司规定的报销具体操作流程。
主要是为了方便员工报销及管理部门审查。
流程应该尽可能简单,通俗易懂,同时要有明确的时间和责任节点,完整的报销流程通常包含以下几个环节:•报销申请阶段:员工必须提交相关报销单据,包括发票、收据等,同时填写报销申请表,详细说明报销项目及金额;•部门审核阶段:由经理层级负责审核员工提交的报销申请表、发票及收据等单据,并判断其是否符合公司规定的报销标准;•财务审核阶段:财务部门审核报销单据及报销标准的符合性,验收单据真实性后予以审批;•报销付款阶段:在报销申请审批完成后,财务部门支付报销款项至员工账户。
2.3 报销管理与监控报销标准设计和流程的落地只是管理制度的一部分,还需要进行有效的管理与监控。
仅有规章制度不能起到很好的作用。
公司可以通过以下几种方式进行报销管理与监控:•与业务系统联动:将报销相关系统与公司内部财务系统结合,实现在线审批、跨部门协作、业务数据分析等功能;•定期检查报销单据:由内部审计或财务内控人员对报销单据逐一检查,查找不符合报销规定的项目,及时纠正;•降低作弊概率:建立清晰的报销明细和审核流程,加强防范作弊行为。
费用报销流程
一、内部费用报销:由经手人填写《费用报销单》同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核,财务审核无误后交总经理批准,出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销。
1.差旅费的报销,因业务需要出差需向部门主管申请,费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销;
2.业务费用的报销,业务费用包括业务佣金、礼品费及业务餐费,在计划内的费用开支需经业务主管批准,超出计划的费用需由总经理批准方可报销;
3.现金支付的材料/辅料报销,需附上已核准的请购单、采购单及材料送货单、由仓库签收的材料入库单、供应商发票或收据;
4.工资的核算与发放:由人事统计好员工出勤状况表,交部门主管核对无误再交由会计制作工资单,工资单需经员工当事人签名确认工资金额,会计填写费用报销单附上工资明细,交由总经理审核无误后交出纳发放。
员工正常离职在当月25号之前的当月底结清全部工资,当月25日以后离职的当月发放上月工资,当月工资转下月底结清;急辞人员工资在7天内结清,需扣除总工资的35%。
流程图:
二、供应商对帐及付款流程;供应商对帐截止至每月25号,以我司仓库材料入库单日期为准;供应商需在28号前把帐单发给采购核对,
采购核对无误后将供应商对帐单并附上对应的请购单、采购单、供应商来料单、验收入库单交会计审核,会计审核单据无误后交会计主管核准,扫描回传对帐单并制作购销合同让供应商开据发票或收据。
供应商货款帐期到期后由采购填写付款申请书,附上供应商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核,会计审核单据齐全、金额无误后交总经理批准,出纳收到批准后的单据付款。
流程图:
审核:拟定人:。