EHS内审和管理评审报告-模板
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EHS管理评审报告报告目的:本报告旨在对企业的环境、健康和安全(EHS)管理进行评审,以评估和改进企业的EHS表现,并提供相关建议和措施。
通过评审,我们希望确保企业能够合规、持续改善和保护员工、环境和公众的健康与安全。
评审范围:本次评审覆盖了企业的环境管理、健康管理和安全管理。
我们对企业的EHS政策、管理体系、工作条件、培训计划和应急响应程序进行了全面评估。
评审结果:经过评审,我们得出以下结论:环境管理方面:1.企业已制定明确的环境政策,并明确表达对环境保护的承诺。
2.企业具备一套环境管理体系,包括目标设定、责任分工和绩效评估等。
3.在环境监测和报告方面,企业做得相对较好,但仍有进一步改进的空间。
健康管理方面:1.企业已制定和执行了健康管理计划,包括员工健康评估和健康风险管理等。
2.健康监测和职业病防护方面的工作需要进一步加强,建议采用更先进的监测方法和技术。
安全管理方面:1.企业已建立安全管理体系,并制定了安全政策和工作程序。
2.安全培训和意识提高需要加强,尤其是针对新员工和临时工。
改进建议和措施:1.加强环境监测和报告,特别是对关键指标进行系统记录和分析,以便更好地控制环境风险。
2.优化健康监测方法,提高职业病防护和员工健康管理水平。
3.加强安全培训,包括提供更频繁的培训机会和将培训内容与实际工作紧密结合。
4.完善应急响应程序,不断改进演练计划,确保员工在紧急情况下能够做出正确的反应。
结论:在EHS管理方面,企业已经取得了一定的成绩,但仍有改进的空间。
通过采取上述措施和建议,企业将能够持续完善EHS表现,确保员工的健康和安全,保护环境,并增强公众对企业的信任和认可。
报告结尾。
质量体系管理评审报告2018年12月目录一.质量体系管理评审计划 (2)二.质量体系管理评审会议纪要 (3)三.各部门汇报情况1、质量负责人工作情况汇报 (3)2、技术负责人工作情况汇报 (4)3、综合室负责人工作情况汇报理 (5)4、能源检测室负责人工作情况汇报 (6)5、化检验室负责人工作情况汇报 (8)6、站长总结讲话四.质量体系管理评审综述 (10)五.质量体系管理评审结论 (11)六.发现问题及跟踪验证记录 (12)一、质量体系管理评审(审核)计划管理评审时间:2018年11月27日开始至2018年11月30日结束。
审核组组长:###审核组成员:### ###审核目的:由站长主持对本站管理体系的适宜性、充分性、有效性及其效率进行综合评价,识别管理体系存在的问题,采取措施持续改进管理体系,确保质量方针目标的实现。
审核范围(部门):综合办公室、检测室、化验室审核依据:1.RB/T214 检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求2.本站的质量管理手册管理评审内容:本次管理评审主要就以下内容进行管理评审输入应包括以下信息:1)检验检测机构相关的内外部因素的变化;2)目标的可行性;3)政策和程序的适用性;4)以往管理评审所采取措施的情况;5)近期内部审核的结果;6)纠正措施;7)由外部机构进行的评审;8)工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化;9)客户反馈;10)投诉;11)实施改进的有效性;12)资源配备的合理性;13)风险识别的可控性;14)结果质量的保障性;15)其他相关因素,如监督活动和培训。
管理评审输出应包括以下内容:1)管理体系及其过程的有效性;2)符合本标准要求的改进;3)提供所需的资源;4)变更的需求。
质量负责人、技术负责人及各部门负责人按下列图标做准备:(带※部分的内容为必须准备的内容)管理评审会议签到表JTSNC/CX-10-03二、质量体系管理评审会议纪要会议召开时间:2018年11月27日会议主持者:###会议参加人:#########################记录及整理:###会议中心内容:本次管理评审会于2018年11月27日上午8:00-12:00在站长办公室召开,由站长###主持,质量负责人###通过对质量体系的管理评审,确保我站质量体系的正常运行,更好的执行质量体系文件、贯彻质量方针、实现质量目标、保证质量体系持续有效和不断完善,使各项质量活动处于受控状态,力求使我站各项工作自我完善、自我发展,不断减少、预防和纠正质量缺陷。
EHS内部审核报告项目: EHS内审审核日期:审核部门:审核员:审核积极项:1、磨装2车间成立应急小组,小组成员分工明确;2、磨装2车间分组分工段进行了全面的危险源和环境因素识别;3、行政部医务室医疗废物一周一次送羽林街道卫生所处理;4、行政部医务室及时补充药品和更换过期药品,符合OCP13药品的规范管理程序。
审核不符合项:行政部1、审核员问医务室医务人员医务室存在哪些重大危险源和重要因素,医务人员说没有进行危险源识别和环境因素识别。
(4.3.1)2、审核员问医务室医务人员适用于医务室的相关法律法规有哪些,何种渠道获得。
医务人员说从网上搜索,适用的法律法规有献血有关的法律法规,但是无法提供法律法规识别清单。
(4.3.2)3、审核员问医务室医务人员药品如何管理,唯一的医务人员说她从医药大楼购进后由她验收后放入货柜,如验收后药品有问题她协调医药大楼。
审核员问唯一的医务人员操作标准来自哪里,她说她来公司后一直就是这样操作的,没有标准。
(4.4.6)4、审核员问医务室现场药品如何维护,唯一的医务人员说每月由她检查药箱一次,如现场急救箱内药品不足车间人员来医务室直接领取。
审核员问唯一的医务人员操作标准来自哪里,她说没有标准。
(4.4.6)5、审核员问医务室医务人员员工的体检是通过何种渠道来与员工沟通的。
如体检结果不好直接电话通知员工,其他人员由部门主管通知员工到医务室查询结果。
(4.4.3)6、审核员问医务室医务人员医疗废物有哪些和如何处理。
医务室唯一的医务人员说主要是感染性医疗废物,用自己购置的黄色塑料袋装好后直接送羽林街道卫生所统一处理,审核员查看处理协议,协议上没有写明医疗废物处理类型。
(4.4.6)7、审核员问医务室唯一的医务人员当公司发生紧急情况时,医务室做哪些工作。
医务室唯一的医务人员说不知道。
而查看公司应急组织架构图,发现医务室承担急救工作。
(4.4.7)8、审核员现场使用的血压计没有校准合格标志,唯一的医务人员说这个是新买的备用的,是作为健康管理小组学测血压用的,医务室原本两台血压计都送检了。
EHS内部审核实施计划及报告范例一、EHS内部审核实施计划1.目的:通过内部审核,评估公司EHS管理体系的有效性和符合性,及时发现问题并提出改进建议,确保公司EHS工作持续改进。
2.范围:公司EHS管理体系的各个方面,包括但不限于环境管理、健康与安全管理、应急管理等。
3.审核周期:每年至少进行一次内部审核。
4.审核团队:由公司内部组建,涵盖各个部门和岗位,确保全面性和客观性。
5.审核方法:采用文件审核、现场检查、访谈等方式进行。
6.内部审核计划:审核项目,审核时间,负责人---------------,--------,--------环境管理体系,3月,环境部门健康与安全管理体系,6月,安全部门应急管理体系,9月,应急部门事故调查和事故处理,12月,安全部门7.审核报告:内部审核结束后,由审核团队撰写审核报告,包括发现的问题、改进建议和改进计划等内容。
二、EHS内部审核报告范例1.审核对象:环境管理体系2.审核时间:2024年3月3.审核团队成员:环境部门负责人、生产部门负责人、质量部门负责人4.审核内容:4.2现场检查:随机抽查生产现场和储存场所,检查环境设施是否符合规定,污染物处理是否及时有效等。
4.3访谈:与相关部门负责人和员工进行访谈,了解他们对环境管理的重视程度和实施情况。
5.发现问题:5.1环境文件不完善:公司环境管理文件存在不完备的情况,部分程序和操作规范需要进一步完善和明确。
5.2生产现场管理不规范:生产现场存在废水溢漏和废气排放不明确的情况,需要加强现场管理和监督。
5.3员工培训不到位:部分员工对环境管理政策和操作规范不了解,需要加强员工培训和意识提升。
6.改进建议:6.1完善环境文件:补充完善环境管理文件,明确程序和操作规范,确保环境管理工作的规范性和有效性。
6.2加强生产现场管理:加强现场巡查和监督,确保废水和废气排放符合要求,防止环境污染。
6.3增加员工培训:加强员工对环境管理政策和操作规范的培训,提升员工的环保意识和责任感。
EHS管理评审报告一、评审目的为了确保企业环境、健康和安全管理体系(EHS)的有效实施和持续改进,对企业EHS管理体系进行评审是必不可少的。
本次评审的目的是评估企业EHS管理实践的合规性、有效性和持续改进性,发现存在的问题和不足之处,并提出改进建议,促进企业EHS管理体系的不断完善和提升。
二、评审范围本次评审主要针对企业EHS管理体系的整体运作情况,包括但不限于以下方面:1.环境管理:包括环境影响评价、环境管理计划、废物管理、废水处理等;2.健康管理:包括职业卫生评估、健康监护、职业病防治等;3.安全管理:包括安全生产管理、风险评估与控制、事故应急预案等;4.法律法规遵从:包括相关EHS法规的遵守情况、证照管理等。
三、评审方法本次评审采用文件审查、现场检查和访谈等方法进行,详细了解企业EHS管理体系的实施情况和运行效果。
评审专家组成员分别负责不同领域的评审工作,并按照评审标准和程序进行评定和打分。
四、评审结果1.环境管理方面通过对企业环境管理文件的审查和现场检查,评审专家发现企业环境管理工作相对完善,环境影响评价与环境管理计划的编制实施得当,废物管理和废水处理也符合相关标准和要求。
但在环保设施的维护和管理方面还存在一些不足,建议加强设施管理和维护工作,确保环保设施的正常运行。
2.健康管理方面企业健康管理工作较为薄弱,职业卫生评估和健康监护工作不够完善,职业病防治体系建设不够健全。
评审专家建议企业加强职业卫生监测和检测工作,完善健康监护制度,加强职业病防治宣传教育,保障员工健康与安全。
3.安全管理方面企业安全管理工作相对较好,安全生产管理规范,风险评估与控制较为有效,事故应急预案得到较好的执行。
但在安全意识教育和培训方面还需加强,防范生产安全事故。
评审专家建议企业加强安全意识培训,提高员工安全素质,确保生产安全。
4.法律法规遵从企业法律法规遵从较好,相关证照齐全,但对新颁布的EHS法规和标准了解还不够深入。
健康安全环境Health Safety Environment编码:/HSE-16 2018年HSE管理体系内部审核报告编制:批准:2018-10-23编制2018-10-23批准XXXXXX有限公司2018年度内部管理体系审核报告1、审核目的评价公司HSE管理体系的符合性和有效性。
2、审核范围油田助剂、水处理剂的生产及服务的健康、安全与环境管理。
3、审核依据(1)Q/SY1002.1-2013 Q/SHS000.1-2001标准;(2)管理手册、程序文件及其它相关文件;(3)适用的法律、法规和其他要求。
4、审核日期2018年10月22日至23日5、受审核部门领导层、生产部、办公室、化验室、供销部、技术部。
7、审核综述根据公司HSE管理体系的运行要求,公司于2018年10月22日至23日进行了2018年度内部管理体系审核。
本次审核是对公司HSE管理体系覆盖的所有部门及体系所涉及的全部标准条款,现场审核为二天。
本次分两个审核组同时开展审核工作。
本次审核的重点就是公司HSE管理体系文件实施后,结合公司基础工作检查而进行的,同时对HSE管理体系运行的有效性和符合性进行验证。
本次审核是对HSE管理体系覆盖的所有部门、标准和HSE管理体系文件涉及的全部内容进行的审核,通过现场检查、询问、索要证据等方式审核组做了大量细致的工作,收集了大量的客观证据。
审核组依据大量的客观证据,对公司现阶段的HSE管理体系运行情况给予了充分、客观、公正的评价,确定了本次审核的1个一般不合格项,并得到责任部门负责人认可。
从本次审核的总体情况看,未有严重的不合格,各部门基本上能够按照公司的管理体系要求开展各项工作,各部门对管理体系运行工作的态度还是积极的,各项基础管理工作也在逐渐地形成了规范。
因此公司管理体系的整体运行是有效的,符合标准的要求。
同时无论是岗位人员,还是管理干部都充分地意识到:标准所体现的规范化、程序化、法制化的企业管理思想和理念,必将代替原有的传统的管理方式,科学的管理模式在公司的管理工作中逐渐地发挥出其本身的作用。
XXX有限公司
社
会
责
任
内
审
报
告
2022年度
XXX有限公司
社会责任内审计划
1、审核目的:评价新建立的社会责任管理体系符合社会责任行为守则的程度及有效性、适宜性;
2、审核范围:公司所有中工及其在厂区内之活动区域;
3、审核准则:公司社会责任体系文件、适用的法律法规、相关方之要求。
4、审核时间: 2022 年 XX 月 XX 日
5、审核组长:XXX
组员:XXX
6、日程安排
附:审核内容一览表。
注:以上被审核人员不一定指该部门负责人,可以是随机抽问该部门的员工。
制作:XXX 日期:2022-XX-XX 核准:XXX 日期:2022-XX-XX
社会责任内部审核总结报告
纠正与预防措施实施表
复核生效。
●此单需存档。
XXX有限公司
社
会
责
任
管
理
评
审
报
告
2022年度
社会责任管理评审计划
社会责任管理评审报告
评审日期:2022/XX/XX
评审地点:公司会议室
主持人:XXX
参加人:各部门负责人、管理者代表、健康安全代表、员工代表、内审组全体成员、各车间主管
一、评审目的:验证本公司社会责任管理体系的充分性、适宜性和有效性。
二、评审方式:通过举行中高层管理人员会议,根据社会责任体系的运行情况,从资源投入、管理绩效等方面来实现评审目的。
三、评审内容:
1.社会责任政策
2.内审报告和不符合项整改情况
3.守法情况
4.体系运行绩效
四、评审概述
(一).社会责任政策
我公司的社会责任政策为:遵守国家法规和社会责任标准,持续改进
(二)内审报告和不符合项整改情况见内审报告(见附件)。
(三)守法情况
社会劳动保障局等相关政府主管部门对本公司作了例行检查,出具了具有法律意见的书面资料,认为我公司的消防设施和消防管理制度、劳动保障方面均符合法律或地方要求。
(四)体系运行绩效
1.本公司根据国家和地方的法律法规、职业健康有关标准、消防安全标准的要求、参考职业健康安全管理体系的管理思想,结合本公司的实际情况和行业的特点,经过周密的策划,建立一套较为完善的文件体系,从社会责任管理手册、管理文件及其记录表式,保证本公司的社会责任管理体系有制度可依。
2.用工情况
童工:本公司严格把好招工的关,禁止招用童工,通过认真识别身份证的真伪、招工面谈、员工举报等方式来防止误用童工,本公司通过员工严格排查,未发现童工。
未成年工:无。
如果特殊情况下招聘未成年工时,我公司将对使用的未成年工建立未成年工档案,并向当地劳动局备案,对其身心健康按规定进行定期跟踪检查,并按规定不得安排其从事危险的、有害的岗位工作。
3强迫劳动、惩戒措施和申诉
公司制定的《员工手册》和《奖惩条例》,对员工的违纪情况作了规定,严禁管理人员体罚员工或进行精神上的胁迫和辱骂,为了防止管理人员有令不守,欺上瞒下,公司行政部以还公平选举的方式组织各车间员工选举了员工代表,同时在公司区域内设立意见箱,公开管理者代表、健康安全代表、员工代表的电话,保证员工的申诉渠道畅通无阻。
4. 宣传与公开
公司的社会责任政策、薪酬管理规定、劳动法法规、最低工资规定、员工行为规范、健康知识宣传等资料分别在公司厂区宣传栏和各车间张贴,力求每个员工基
本了解社会责任标准和国家的法律法规。
5.员工健康与安全管理
公司参考职业健康与安全管理体系的管理思路,根据评价结果列出重大危险源,利用制度、警示、加强防护等方式融合于公司的日常管理中,并在以下几个方面加强职业健康安全管理:
1)培训:公司对新进员工进行了公司管理制度的培训和三级安全教育,培训合格率达100%。
公司消防安全、灭火培训、紧急疏散演习,公司所有员工均有参加。
2)消防
公司制定了消防管理网络,成立消防安全委员会,配置灭火器,应急灯,警铃和药箱等设施和管理制度经过法定管理部门年检合格。
3)设备:公司对生产设备制定了相应的操作规程,对机器进行定期检查,未发现有不合格。
4]饮用水:公司提供了充足和清洁的饮用水,水质经检验合格,员工可以随意饮用。
5]厕所:办公区域和生产车间均有配置男女厕所,蹲位足够。
6)化学品管理:公司对每种化学品建立MSDS,对人体有害的化学品,公司为使用工人配备了防护用品。
7)伤害防护:在各车间设置了急救箱,配置基本药品,车间配置经过专业医疗机构培训并认可的急救人员一名,以对受轻伤或微伤的员工进行及时救治。
8)警示标识:对所有车间的疏散通道、消防设备、电气设备、重大危险源均进行了标识。
6.工会
本公司未成立工会,但已经选举了员工代表2名,员工代表会认真履行员工代表的职责、协调管理层于员工之间的利益关系。
7.工作时间
公司为了树立生产型企业社会责任的典范,加强质量管理,提高生产效率,降低了工人的工作时间,公司实施了周48个小时工作制,目前工人加班时间暂时无法满足月加班不超36小时的规定。
8、工资福利
公司实施以年为单位综合计算工时制,采用基本工资+加班工资的计薪方式,工人月工资符合市当地最低工资标准。
员工自愿不参加保险的,公司有尊重员工意愿。
五、评审结论
总经理听取了相关部门的汇报,认为本公司的社会责任管理体系经过推进部门行政部与其他配合部门的共同努力下,所取得的成绩显著,与会人员也一致认为,本公司的社会责任管理体系是充分、适宜和有效的,但也存在以下不足:
一些支持性部门对社会责任管理体系的认识不够,配合力度不强,要求加强培训和宣传。
虽然在体系建立后,公司对工厂管理人员进行多次相关的培训,由于偏重于完成生产任务,对社会责任相关标准的真正涵义和实施意义理解尚不够透彻,应加强学习。
六、改进需求
由管理者代表,组织各部门主管进行学习,并对学习效果进行考核。
编制:XXX 审核:XXX
社会责任体系审核检查表。