固定资产领用申请单(代出库单)
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固定资产出库单
固定资产出库单年月日出库单号:资产编号资产名称规格型号资产类别单位数量单价(元) 金额(元) 备注合计领用部门:领用部门负责人(签字):资产管理员(签字):领用人员(签字):第一联财务部门______________________________________________________________ ______ 固定资产出库单年月日出库单号:资产编号资产名称规格型号资产类别单位数量单价(元) 金额(元) 备注合计领用部门:领用部门负责人(签字):资产管理员(签字):领用人员(签字):第二联资产管理部门______________________________________________________________ ______ 固定资产出库单年月日出库单号:资产编号资产名称规格型号资产类别单位数量单价(元) 金额(元) 备注合计领用部门:领用部门负责人(签字):资产管理员(签字):领用人员(签字):第三联采购部门。
填表日期:
2017 年 月
申领人所属单位职 位
资产编号资产名称规格型号单 位数 量单 价金 额备注
——申领原因/事由资产存放地点
申领人签字
资产管理员签字
备注/说明
填表日期:
2017年 月
申领人所属单位职 位
资产编号资产名称规格型号单 位数 量单 价金 额备注
——申领原因/事由资产存放地点
申领人签字资产管理员签字备注/说明
单位第一负责
人 签字
行政部签字
行政部管理文件固定资产领用出库单
单位第一负责
人 签字
行政部签字
行政管理文件资产金额总合计
固定资产领用出库单
资产金额总合计。
XXX有限公司固定资产管理制度(2019—9-20)一、总则第一条为了加强公司对固定资产的管理,明确资产管理和使用部门的职责,确保固定资产的安全与完整,提高固定资产的使用效率,特制定本制度。
第二条本制度所指的固定资产是指单位价值在1000元以上、使用期限超过一年,并且在使用过程中保持原有物质形态的资产,包括房屋及建筑物、用于生产经营的机器机械设备、运输设备、工具器具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等.非生产经营性设备单位价值在2000元以上,且使用年限在二年以上的也作为固定资产管理。
不具备以上条件的物质设备,则作为低值易耗品.第三条本制度适用于本公司及子公司与固定资产的取得、使用、盘点、处置、转移等活动有关的部门及个人。
二、固定资产分类与编码第四条公司的固定资产分为五大类:1、房屋及建筑物,是指公司拥有的供生产经营使用和为职工生活福利服务的房屋、建筑物及其附属设备,如厂房、办公用房、仓库、食堂、宿舍等。
2、机器机械设备,是指各种机器、机械、机组、生产线及其配套设备,各种动力、输送、传导设备等。
3、交通运输工具,是指企业所拥有的交通及运输工具,如汽车、叉车等.4、电子设备,本项所称的电子设备,是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成,应用电子技术(包括软件)发挥作用的设备,包括计算机、空调、复印机、投影仪、打印机等,以及由电子计算机控制的机器人、数控或者程控系统等。
5、办公家具,是指用于办公及生活用的桌椅、沙发、家具、书橱等.第五条公司对固定资产实行编码管理。
1、固定资产后取得后,由人事行政部予以分类编号并粘贴标签。
对于成套设备,各组成部分如单独领用,应分别编号,如购置一套计算机,主机、显示器应分别编号,键盘、鼠标易损可以不单独编号.2、固定资产的编码方法固定资产编码采用4层8位数字代码表示:第1位表示固定资产的类别;第2、3位表示固定资产取得年份的后两位数;第4、5位表示固定资产取得月份;第6、7、8位表示流水号.其分类结构如图所示。
公司库房管理办法为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制,保证相关物品的使用效率和使用周期,降低遗失、流失率,并有效xx浪费现象,特制定本管理办法。
一、库房管理机构设置1、本办法所指库房,是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品(以下统称“物品”)的库房。
2、每个库房设置库房管理员1人,专门对物品进出库进行管理。
公司行政部门是对口监督部门,每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。
二、库房管理实施细则库房物品的出入库管理,必须做到单、物、数、签字等信息相符,原则上必须做到程序规范及手续xx。
(一)入库管理规定1、物品采购回来后首先办理入库手续,库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量,并验收物品的型号、规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套xx,并在接收单上签字。
2、物品入库,要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。
3、要做到账货相符。
如有误差不能随意的更改,应xx原因,是否存在漏入库、多入库。
4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞、倒置,要做到妥善保存,贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存,不能存放库房,以防失窃。
5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作,严禁公司内外无关人员进出库房。
6、如出现以下情况,库管人员应拒绝办理入库:(1)物品未到货;(2)物品验收质量不符合要求;(3)数量不够,规格型号不符或物品清单内容不明确;(4)相关凭证、单据内容有涂改;(5)不按公司规定采购的物品。
(二)出库管理规定1、物品出库时,库管人员要做好记录,领用人签字。
2、物品出库数量要准确(账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符)。
做到账目、标牌、货物xx。
如有误差不能随意的更改,应xx原因,是否存在漏出库、多出库。
3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定,并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对,保证出库物品的正确性。
xxXX电气有限公司文件山东 XX总字( 2014)9 号★山东 XX电气有限公司固定财产管理制度一、总则第一条为了增强公司固定财产管理,明确管理和使用部门的职责,保障固定财产的安全完好,提升固定财产的使用效率,拟订本制度。
第二条本制度所指的固定财产是指单位价值在 1000 元以上、使用限期超出一年,并且在使用过程中保持原有物质形态的财产,包含房子、建筑物、用于生产经营的机器机械设施、运输设施、工具用具以及其余与生产、经营有关的设施、用具、工具等。
非生产经营性设施单位价值在 2000 元以上,且使用年限在二年以上的也作为固定财产管理。
不具备以上条件的物质设施,则作为低值易耗品。
第三条本制度合用于本公司及子公司与固定财产的获得、使用、保护、处理、转移等活动有关的部门及个人。
二、固定财产的分类和编码第四条公司的固定财产分为五大类:1、房子及建筑物,是指公司拥有的供生产经营使用和为员工生活福利服务的房子、建筑物及其隶属设施,如厂房、办公用房、库房、食堂、宿舍等。
2、机器机械设施,是指各样机器、机械、机组、生产线及其配套设施,各样动力、输送、传导设施等。
3、交通运输工具,是指公司所拥有的交通及运输工具,如汽车、自行车、摩托车、叉车等。
4、电子设施,本项所称的电子设施,是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件构成,应用电子技术(包含软件 )发挥作用的设施,包含计算机、空调、复印机、投影仪、打印机等,以及由电子计算机控制的机器人、数控或许程控系统等。
5、办公家具,是指用于办公及生活用的沙发、家具、书柜、桌椅等。
第五条公司对固定财产推行编码管理。
1、固定财产后获得后,由综合管理部予以分类编号并粘贴标签。
关于成套设施,各构成部分如独自领用,应分别编号,如购买一套计算机,主机、显示器应分别编号,键盘、鼠标易损能够不独自编号。
2、编码方法固定财产编码采纳 4 层 8 位数字代码表示,第 1 位表示固定财产类型,2、3 位表示固定财产获得年份的后两位数;4、5 位表示固定财产获得月份;67、8 位表示流水号。
公司固定资产管理制度XXX文件山东XX总字(2014)9号XXX★XXX固定资产管理制度一、总则第一条为了加强公司固定资产管理,明确管理和使用部门的职责,保障固定资产的安全完整,提高固定资产的使用效率,制定本制度。
第二条本制度所指的固定资产是指单位价值在1000元以上、使用期限超过一年,并且在使用过程中保持原有物质形态的资产,包括房屋、建筑物、用于生产经营的机器机械设备、运输设备、工具器具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。
非生产经营性设备单位价值在2000元以上,且使用年限在二年以上的也作为固定资产管理。
不具备以上条件的物质设备,则作为低值易耗品。
第三条本制度适用于本公司及子公司与固定资产的取得、使用、维护、处置、转移等活动有关的部门及个人。
二、固定资产的分类和编码第四条公司的固定资产分为五大类:1、房屋及建筑物,是指公司拥有的供生产经营使用和为职工生活福利服务的房屋、建筑物及其附属设备,如厂房、办公用房、仓库、食堂、宿舍等。
2、机器机械设备,是指各种机器、机械、机组、生产线及其配套设备,各种动力、输送、传导设备等。
3、交通运输工具,是指企业所拥有的交通及运输工具,如汽车、自行车、摩托车、叉车等。
4、电子设备,本项所称的电子设备,是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成,应用电子技术(包括软件)发挥作用的设备,包括计算机、空调、复印机、投影仪、打印机等,以及由电子计算机控制的机器人、数控或者程控系统等。
5、办公家具,是指用于办公及生活用的沙发、家具、书橱、桌椅等。
第五条公司对固定资产实行编码管理。
1、牢固资产后取得后,由综合管理部予以分类编号并粘贴标签。
关于成套设备,各组成部分如单独领用,应分别编号,如购置一套计算机,主机、显示器应分别编号,键盘、鼠标易损可以不但独编号。
2、编码方法固定资产编码采用4层8位数字代码表示,第1位表示固定资产类别,第2、3位表示固定资产取得年份的后两位数;第4、5位表示固定资产取得月份;第6、7、8位表示流水号。
风电场运行管理(答案)序号题型内容1问答题风电场主值的职责是?1在值长的领导下,自觉执行风力发电场运行规程和各项规章制度,密切配合值长完成各项运行生产任务和管理工作。
2认真监盘,接受值长的操作命令,进行拟票和审票,操作监护或倒闸操作工作。
3办理工作许可,做好施工现场的安全措施、验收、总结工作。
4做好设备巡回检查工作、定期切换试验和设备缺陷分析工作,发现缺陷及时向值班长汇报,做好记录。
5交接前负责做好安全用具、工器具、仪表、备品备件、消防器具、钥匙、各种记录簿册的清点整理工作。
6与值班员一起做好清洁卫生工作。
7值长不在时,代行值长职责。
2 问答题风电场副值职责是?1在值长领导下,认真学习和执行现场运行规程和各种规章制度,主动完成安排的各项任务。
2负责监视设备正常运行,掌握运行方式和风力机的运行情况。
3填写操作票并核对其正确性,进行模拟操作和倒闸操作。
4参加工作许可和安全措施的布置。
5定期巡视设备,积极参加设备缺陷分析,发现缺陷向值长汇报,并做好详细记录。
6认真学习技术,做好事故预想,技术问答,反事故演习,努力提高业务水平。
7负责保管运行现场各种技术资料,正确填写各种记录。
保持图表整齐、清洁,工器具完备,做好清洁卫生工作。
3 问答题风电场发生哪些情形不得交接班?下面情形之一不得交接班:1倒闸操作或事故处理为告一段落。
2接班人员酗酒或精神状态明显不好。
3在接班过程中发生事故或紧急操作任务,应在听交接班,此时接班人员应听从交班值长指挥,并积极主动协助处理。
4公司领导或风电场场长认为需暂缓交班的其他事项。
4 问答题对巡回检查时间是如何规定的?1值班人员在交班时,按规定巡视设备一次,交接班人员一起去。
2每天应对升压站设备进行一次巡视检查;至少一次,对风力发电机每周运行人员至少全场巡视一次。
3每周对升压站进行夜间熄灯检查一次。
主要对电气连接点发热和电气设备外绝缘放电情况进行检查。
5 问答题风电场的运行各种记录包括哪些?交接班记录、运行日志、风力机巡视、风力机特巡、变压器巡视、SF6断路器巡视、隔离开关巡视、电容器巡视、蓄电池、操作票管理、安全活动、反事故演习、安全工器具试验记录。
固定资产管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司固定资产的管理,维护公司固定资产的安全和合理使用,确保资产增值,根据公司相关规定制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的固定资产管理。
第三条公司固定资产包括房屋、土地、机器设备、车辆等有形资产以及专利、商标、版权等无形资产。
第四条公司固定资产管理应遵循保管、清查、更新、折旧、处置等原则。
第五条公司负责固定资产的管理和使用的部门是资产管理部门。
第六条公司所有员工都有义务保护公司的固定资产,任何人不得私自买卖、转让或私自处置公司的固定资产。
第七条资产管理部门应定期进行固定资产的清查,发现问题及时处理。
第八条公司固定资产的更新应根据实际需要和经济效益进行,更新申请应经过资产管理部门审核批准。
第九条公司固定资产的折旧计算应遵循相关会计准则和政府规定的折旧方法。
第十条公司固定资产的处置应在资产管理部门的监督下进行,处置方式包括出售、报废等。
第二章购买和验收第十一条公司购买固定资产前,需要提出购买申请,并经过相关部门审核批准。
第十二条公司购买固定资产应进行询价比较,选择性价比最优的供应商。
第十三条公司购买固定资产前,要进行验收,确定设备是否符合要求,验收结果应经过资产管理部门签字确认。
第十四条新购固定资产的入账和登记工作应及时完成,并将相应的资料及时归档。
第三章使用和保管第十五条公司固定资产的使用应遵循合理、安全、节约的原则。
第十六条使用固定资产的人员应接受相应的培训,熟悉设备的使用方法和安全注意事项。
第十七条外借固定资产需要经过资产管理部门批准,并签署相关的借出合同,借出方负责对借出的固定资产进行维护和保管。
第十八条固定资产的保管应由专门的保管人员负责,做到定期巡检、保养维修、防火防爆等工作。
第十九条资产管理部门应制定固定资产保管制度,监督保管人员的工作,并对其进行考核。
第四章报废和处置第二十条公司固定资产报废应按照相关规定进行,报废申请需要经过资产管理部门审核批准。
仓库单据管理办法总体原则:物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
保管做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
一.入库单1.办理入库依据:发货单位的送货单、采购部提供的及请购单。
2.入库:一式四联入库单分别由采购员、保管员、质检员签字,按入库单流程办理,未签字、未质检不能入库,不能收发货,财务判定为无效单据。
3.验收:注意验收数量品种是否相符,注意验收方法与产品是否符合要求,有无质量问题,部分货品包装是否破损。
4.填写:入库单按单中各项规范填写,按照不同种类分别登记,写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息,注意字迹清晰、工整。
5.对帐:月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计,并与财务部数量科目核对相符。
6.单据保管:入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定,装订成册由仓库保管。
二.产成品(半成品)入库单1.办理入库根据:根据生产部门填写入库表及入库记实,具体填写本入库单,具体注明名称、规格、数量。
2.入库:一式四联入库单分别由入库员(生产部)、保管员同时签字,按产成品入库流程办理,未签字、未质检的产品不能入库,不能收发货,财务判定为无效单据。
3.填写:入库单中各项应规范填写,生产部开具入库记实表,注销产品数量、规格、型号。
保管员填写入库单,办理产成品入库,同时作为财务部月末计较产品生产成本的根据。
4.对帐:入库单月末合计重量财务部相对应科目及生产部月报对账相符。
5.票据保管:入库单按生产编号及产品规格分类,装订成册。
6.验收:注意种类、数量、规格、质量有无问题.三.领料单:1.依据:由用料部门填写一式三联领料单,经领料人签字,保管员据此发料同时签字确认。
2.单据保管:按照原料种类分别装订成册。
3.对帐:月末领料单、材料收发结存月报表财务对应会计科目一致。
四.出库单(产成品):1.由业务部根据客户合同要求、通知开具一式五联《出库单》,由业务组开单员、保管员、提货人配合签字,仓库凭单签字发货。
固定资产采购申请单材料采购申请单本表格一式三份(综合保障部、财务部、申请部门各执一份)办公用品采购管理制度目录第一章:目的――――――――――――――――――2 第二章:适用范围――――――――――――――――2 第三章:定义――――――――――――――――――2 第四章:办公用品采购业务及管理方法―――――――2第一章:目的为了统一限量,控制办公用品规格以及节约经费开支、规范公司办公用品的采购、领用流程,降低办公用品库存的同时保证办公用品的供应,减少办公用品的浪费、私用现象,特制定本制度。
第二章:适用范围本制度适用于集团各公司、各部门。
第三章:定义办公用品包括个人办公用品、公用办公用品、固定资产。
个人办公用品:个人办公用品包括笔、本、纸、橡皮、笔筒、削笔刀、剪刀、胶带、文件夹、档案袋、档案盒、订书机、计算器、打孔器、起钉器等。
公用办公用品:非个人所需的办公物品及耗材,如打印纸、白板笔、墨盒、硒鼓、碳粉、电池、洗手液、纸巾、茶叶、拖把、垃圾袋、垃圾桶等。
固定资产:这里说的固定资产是指使用价值在一年以上的并且是由公司统一购买的办公用品,包括公司给各部门或个人配置的办公桌椅、文件柜、沙发等办公家具、电脑、通讯工具、U盘/硬盘等存储工具、机、打印机、扫描仪、空调、风扇、室内装饰品、照明电器、茶具、打卡机、饮水机等。
第四章:办公用品采购业务及管理方法一、办公用品购买原则1.卖家选择:坚持货比三家原则,选择守信誉、质量优、价格低的供货商,并建立长期合作关系。
做到定点采购,力争银行结账减少现金支出,降低采购成本。
2.小型或零星的办公用品的采购要由行政人员到指定的办公用品店选购或要求其送货,尽量做到定时定点购买。
3.大型办公用品(这里指单位价值在1000元以上的固定资产)的采购要两人或两人以上到大型商场询价,对比之后选购价格合适、质量合格的办公用品(固定资产)。
4.凡集团内部各公司员工申请的办公用品(固定资产)不可自行购买,汇总后交由行政部经领导批准后统一进行购买,特殊情况急需的物品且相关领导不在的情况下可由相关领导授权行政人员先行购买,事后及时补办手续并汇报给相关部门领导,及时登记入库以作备案。
中国银监会办公厅关于印发会机关固定资产管理规程的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2011.05.19•【文号】银监办发[2011]154号•【施行日期】2011.05.19•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】国有资产监管其他规定正文中国银监会办公厅关于印发会机关固定资产管理规程的通知(银监办发[2011]154号)机关各部门:《中国银监会机关固定资产管理规程》已经会领导同意,现印发给你们,请遵照执行。
二○一一年五月十九日中国银监会机关固定资产管理规程第一章总则第一条为规范和加强中国银监会机关(以下简称会机关)固定资产管理,合理配置和有效利用固定资产,确保国有资产的安全与完整,根据《中央级事业单位国有资产管理暂行办法》、《中央行政事业单位国有资产管理暂行办法》和《中国银行业监督管理委员会固定资产管理办法》等有关规定,制定本规程。
第二条会机关固定资产管理适用本规程。
第三条本规程所称固定资产,是指一般设备单位价值在500元以上,专用设备单位价值在800元以上,使用期限在1年以上,在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
单位价值虽未达到规定标准,但耐用时间在1年以上的大批同类物资,参照固定资产进行管理。
第四条会机关固定资产管理实行“统一领导、归口管理、分工负责、责任到人”的原则。
财务会计部负责资金账的统一核算及管理,机关服务中心负责实物账的统一归口及管理。
机关服务中心、信息中心和办公厅(以下简称“三部门”)按照固定资产的不同专业性能分类设置和登记实物明细账,负责固定资产实物的日常管理。
第五条会机关固定资产管理的内容包括:部门职责及分工、固定资产分类与计价、固定资产配置、固定资产使用、固定资产处置、固定资产清查、固定资产信息管理与统计报告和监督检查等。
第六条会机关固定资产实行从配置、使用到处置的全过程规范化管理,实现资产管理与财务预算管理、政府采购管理相结合。
固定资产管理细则第一条为加强公司资产管理,促进资产的有效使用,防止资产流失,严格控制成本,合理调配物资,更好地为公司规范发展服务,特制定本制度。
第二条根据固定资产管理“谁使用、谁管理、谁负责”的原则,建立《个人资产卡》(附件1)。
实行“一人一卡”责任制,每个人负责其资产的验收、使用、保管、保养、维修、调拨、移交、维修、报废、损坏或遗失赔偿的实施。
第三条每项资产落实使用人,部门内公共使用资产的使用人为该部门负责人。
公共办公区域资产的管理,原则上以存放地点远近、使用率高低划归到部门管理(资产调入时由公司资产管理部门指定接收部门的除外)。
公司任何部门、任何人员不得随意移交、挪用、搬迁、借用公司资产。
因工作需要的,须办理相应手续。
第四条固定资产申购流程及要点1、固定资产申请流程:需求部门填写《固定资产申购单》(附件2)需求部门负责人审批*行政经理签署意见*行政人力总监签署意见*总经理审批一董事长审批。
2、采购人员以《固定资产申购单》批准的内容为依据进行采购,以实际采购清况为依据填写《固定资产采购、验收、领用明细单》(附件3)中的相应内容。
3、申购办公设备等资产时,资产管理部门须严格审核,杜绝随意申购资产造成浪费的行为。
第五条固定资产验收流程及要点1、验收流程:购置部门组织联系资产管理员、采购人员和使用部门指定人员共同验收、依据资产购置审批表、送货单、明细及保修卡核对实物、公司资产管理员填写《固定资产采购、验收、领用明细单》并粘贴资产实物卡及登记台账*入库。
2、一切购进的物资材料,均须根据《固定资产采购、验收、领用明细单》检查购进物品的型号、规格、质量、数量等是否符合要求。
3、物资验收后资产管理员应及时将使用说明书、保修卡、图纸等相关资料存档,以备日后保养、维修使用。
第六条固定资产的出入库流程1、新购固定资产入库:库管员根据《固定资产采购、验收、领用明细单》填写入库单办理入库手续。
特殊物资(比如招待用烟酒或者即时需使用的物品等)可以经资产管理部门负责人同意不入库直接交由使用部门领用,事后要在两个工作日内补办出入库手续。
医院库房管理制度医院库房管理员岗位职责为保证医院各级各项物资保管得当,调度与使用合理、及时、有效,制定本制度。
一、适用范围凡医院办公用品、劳保用品、卫生材料、药品等均由库房保管,并适用本制度。
二、库房管理要求1、库存物品要建账建卡,做到入库有验收,出库有凭证,登记账目及时,保证库存物品数字准确,帐、卡、物相符,做到逐日清点。
2、各种物资按类存放,顺序编号建卡。
凡经批准报残物品和帐外物品,应登记明确,不得与其它物品混杂存放。
3、严格物品验收入库手续,验收人员须清点数量、验收质量后,方可签字办理入库手续。
4、库内不得代存其它物品(除极特殊情况,经院领导特批外),其它一律拒绝存放。
5、保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法,按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品,做到计划供应、满足需要、防止浪费。
6、各种物资不得外供和私用,特殊领用情况必须经院领导批准。
7、库房要保持通风、干燥、清洁,注意安全,做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠,严谨烟火。
三、出入库管理流程1、物资领用时必须持有院(科室)领导签批的领用申请单,库管员见单方能出货;2、物资出库前应先填写出库单,领用人应在出库单上签字,签字清晰完整;3、库管员收货入库前应认真核对采购清单,如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的物品应拒收,并与采购员及时联系更换或退货事宜;四、安全管理要求1、闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。
2、库房内严禁烟火,严禁在库房内吸烟,不得以任何理由秉烛入库。
3、库房严谨私拉乱接电源及电器。
4、库管员应爱护好库房内外消防设施,发现消防设施损坏应及时上报。
5、库房门窗应经常检查有无损坏,库房门应随开随关。
6、库管员下班离库前必须巡库一次,清查问题隐患。
第二章:医院低值易耗品管理制度一、医院低值易耗品实行定额管理、定期核销、科室核算的原则。
二、凡不够固定资产标准,又不属材料范围的用具设备(医用设备单位价值在1500元以下,通用设备单价在1000元以下,使用年限不够一年的,均属低值易耗品范围),例如低值仪器、仪表、工具、玻璃器皿、一般用具、脸盆、暖瓶,独立使用的元件、配件等,均属低值易耗品。
事业单位固定资产管理规定为了更好的控制XXX单位成本开支,规范办公资产及低值易耗品的申报、领用、发放管理工作,特制定本规定。
一、固定资产的管理范围:固定资产指金额在2000元以上,使用价值在一年以上的设备,包括(平板)电脑、复印机、打印机、传真机、扫描仪、移动硬盘、不间断电源、考勤机、投影仪、照相机、摄影机、麦克风、激光笔、对讲机、电话、手持探测仪、无线路由器、无线网卡、ADSL交换机等。
(一)申请各中心拟购置固定资产,须填写《申请报告》,行政管理中心根据配置标准及实际库存情况,进行资产调拨或申请购买。
(二)调配行政管理中心根据各中心资产的使用状况,经馆领导同意后对于某项闲置资产可调配到其他中心使用。
由各中心主任和财务管理中心审批后,开据调拨单,调出中心予以配合,并由财务管理中心调整帐目,由调入科室接收后签字予以存档。
(三)购买本着“先调配,后购买”的原则,确因工作需要、XXX 单位内部无可调配资源必须购置的,由使用中心填写《采购物品申请单》,报请中心主任和局长审批同意后,由采购管理中心负责询价采购。
(四)验收、登记与领用1.固定资产购置后,采购管理中心进行验收并办理入库手续。
首先填写《固定资产入库单》,一式二份,一份存留,一份交财务管理中心作为报销凭证。
财务管理中在报销时必须查验固定资产购置申请表、《固定资产入库单》,如手续不全,应拒绝报销。
2.固定资产验收合格后,财务管理中心应对固定资产进行分类编号,建立XXX单位账,录入固定资产的基本资料。
财务管理中心应通过固定资产核算及管理系统建立固定资产总账和XXX单位账。
使用中心在领用固定资产时应填写《固定资产使用保管登记表》,办理相应的领用手续。
3.各类办公固定资产的领用中心须指定责任人,由责任人在综合业务管理科签字后方可领用。
(五)借出借出办公固定资产,须严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》第二十一条、二十二条的规定,进行必要的可行性论证,并提出申请,经主管部门审核同意后,报同级财政部门审批。