安全管理体系内部审核报告
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质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告一、审核目的:评价我司所建立的管理体系,确保持续实现其规定目标的有效性,满足ISO9001:2015,ISO4001:2015,ISO45001:2018标准的要求。
二、审核范围:参考管理手册中体系范围;三、审核依据:1)ISO9001:2015idt GB/T19001-2016标准;2)GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准3)ISO45001:2018标准4)本公司发布的管理手册及程序文件,各部门工作手册;5)相关法律法规;四、受审核部门:公司管理层、行政人事部、商务部、采购部、质量部、工程部、生产部、财务部、仓库。
五、审核小组:审核组长:XXX组员:A组:XXX 、XXX B组:XXX 、XXX C组:XXX 、XXX D组:XXX 、XXX六、审核过程综述:在审核前,审核组按照《内部审核程序》的规定作了充分准备工作并确认了本次审核的重点是体系实施及日常工作的薄弱环节,由审核员编制了本次审核的实施计划,并按照文件要求编制了检查表。
审核组于xxx年xx月xx日分四组完成了审核计划中规定的内容。
审核过程中发现了3项不符合项,均为一般(轻微)不符合项。
针对不符合项,检查组开出了不合格项报告,并得到相关部门负责人的认可,采取了纠正预防处理措施。
七、不合格统计与分析:通过现场审查,一共分别发现有3个不合格项,均为一般(轻微)不符合项:①不良品放置区无区域标识②无员工xx本年度的职业健康体检报告③仓库门口的灭火器挪在门口用来挡门八、对管理体系评价:本公司于xx年xx月xx日按照ISO9001:2015idt GB/T19001-2016,GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、ISO45001:2018和法律法规的要求,结合公司现有体系文件要求进行了内审,本次审核范围包括管理层与管理体系所有有关的部门和人员,覆盖了标准的全部要求。
职业健康安全管理体系内部审核报告第一部分:引言在本次内部审核报告中,将对公司的职业健康安全(OHS)管理体系进行审核。
本次审核的目的是评估公司是否符合相关的法律法规、国际标准和公司内部规定,以确保员工的健康和安全得到充分保障。
第二部分:审核范围和目标本次审核的范围包括公司内所有相关的职业健康安全管理流程和实践。
审核的目标是评估公司的OHS管理体系是否能够有效地识别、评估和管控潜在的风险,以及是否能够持续改进OHS绩效。
第三部分:审核方法和程序本次审核采用了文件审查和现场实地观察相结合的方法。
审核过程包括以下步骤:1. 文件审查:对公司的相关文件,包括OHS政策、程序、指南、记录等进行审查,以了解公司的OHS管理体系的设立和实施情况。
2. 现场实地观察:对公司现场进行实地观察,包括工作区域、设备、工具、操作过程等,以评估公司的OHS管理体系是否能够有效地应对潜在的风险。
第四部分:审核结果根据审核的结果,公司的OHS管理体系整体上符合相关的法律法规、国际标准和公司内部规定。
以下是审核的具体结果和发现:1. OHS政策:公司已经建立和实施了一套完善的OHS政策,其中明确了管理层对OHS的承诺和责任,并提出了明确的目标和指标。
政策与公司的业务目标相一致。
2. OHS流程和程序:公司已经建立了一系列OHS流程和程序,包括风险评估、事故报告、事故调查等。
这些流程和程序能够有效地识别、评估和管控潜在的风险,并能够及时采取措施进行改进。
3. 培训和意识:公司已经建立了培训计划,对员工进行必要的职业健康安全培训,提高员工的意识和责任感。
员工对OHS管理体系的认识和理解程度较高。
4. 员工参与:公司重视员工参与,建立了员工参与的机制和渠道,员工可以通过各种途径提出改进方案和建议。
5. 监控和改进:公司进行了一系列监控和改进活动,包括OHS绩效评估、管理评审等。
管理层对改进行动的实施情况进行了跟踪和评估。
第五部分:审核结论和建议基于本次审核的结果和发现,我提出以下结论和建议:1. 公司的OHS管理体系整体上符合相关的法律法规、国际标准和公司内部规定。
信息安全管理体系内审报告1. 审核目的检查内部信息安全管理体系涉及各部门的活动是否符合计划安排及规定要求;信息安全管理体系是否有效地保持、实施和改进,为管理体系的改进提供依据。
2. 审核依据依据国家相关法律法规、ISO/IEC27001:2013等标准和公司的规章制度以及其它适用的要求作为本次内审的审核依据。
3. 审核范围组织范围:XX部、XX部、XX部、XX部、XX部、XX部等共6个部门物理范围:XXXX大厦XX层4. 审核时间20XX年XX月XX日----20XX年XX月XX日5. 审核过程为审核公司信息安全管理体系的运行情况,是否与标准相符合,于XX月开展内部审核工作。
本次内部审核主要是检查公司信息安全管理工作的执行情况,发现公司在信息安全管理工作中存在的问题,寻找改进机会,同时,也为提高员工的信息安全意识,为体系外部审核做准备。
范围为信息安全管理体系覆盖的部门。
内审小组通过查阅文件记录、询问、访谈、现场观察等活动,对内审范围内的项目进行了全面的检查。
信息安全管理体系检查情况简述如下:1) 信息安全方针公司员工主要通过参加相关信息安全培训对公司信息安全管理体系文件进行学习。
2) 信息安全组织检查发现公司建立了信息安全组织,包括保密及信息安全委员会和信息安全工作小组,及时将信息安全相关文件及方针进行上传下达,员工都签订了保密协议以及信息安全承诺书。
3) 人力资源安全检查发现公司已在信息安全管理体系文件中说明信息安全相关职责,员工都签署了保密承诺书,其中规定了相关的信息安全职责。
对重要岗位,会进行背景调查。
开展过课堂式培训,对于人数不太多的培训会安排考核。
抽查人员的离职记录完整,相关审批程序齐全。
4) 资产管理检查发现公司所有部门均完成了年度资产识别表和风险评估表,内容齐全,符合公司信息安全风险评估程序的要求。
清楚公司员工岗位变动和离职时资产归还的要求。
5) 访问控制检查发现员工主机设备使用的是本地账号,口令设置方面要求口令长度至少8位,大小写字母、特殊字符、数字至少含有3类;定期更换密码,满足公司的管理要求,但是存在部分员工使用简单的口令,需要进一步改进。
企业安全体系内审报告范文1.引言1.1 概述引言部分概述企业安全体系内审报告的目的是为了评估企业安全体系的有效性和完整性,以确保企业在日常运营中能够有效应对各种安全风险和挑战。
本报告将对企业安全体系的内审过程进行详细描述,并总结内审过程中发现的问题和提出改进建议,以及展望未来对企业安全体系的改进和重要性。
通过本报告的撰写,旨在为企业提供有效的安全管理和运营指导。
1.2文章结构文章结构部分内容可以按照以下方式编写:文章结构:本报告分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分概述了本次内审报告的背景和目的,同时对文章的结构做了简要介绍。
正文部分包括企业安全体系概述、内审目标和程序、内审结果和问题发现三个方面的内容,对企业安全体系进行全面审查和分析。
结论部分总结了内审过程中发现的问题和建议,并对企业安全体系的重要性和未来改进进行了展望。
整个报告结构清晰,内容充实,逻辑严谨。
1.3 目的内审报告的目的是评估企业安全体系的有效性和合规性。
通过内审过程,我们可以发现企业安全体系存在的问题,提出改进建议,确保企业安全体系能够持续改进和适应新的挑战。
此外,内审报告还可以为企业高层管理层提供决策依据,帮助他们更好地了解企业安全体系的运行状况,制定有效的管理策略和措施。
企业安全体系内审报告的编写旨在通过客观、全面的审查和评估,为企业的安全管理提供专业建议和支持,确保企业安全体系的有效运行和持续改进。
2.正文2.1 企业安全体系概述企业安全体系是指企业为了确保员工和资产的安全而采取的一系列措施和制度。
它涉及到多个方面,包括物理安全、网络安全、信息安全、应急响应等。
企业安全体系的建立旨在保护企业的利益,保障员工的生命财产安全,维护企业的正常运营和发展。
在企业安全体系中,首先要做好物理安全。
这包括对企业厂房、办公室、仓库等场所进行安全保卫,采取监控摄像、门禁系统等措施,确保无人闯入和非法侵入。
其次是网络安全,企业需要建立健全的网络安全体系,保护企业信息不被非法获取和利用。
食品安全管理体系内部审核报告一、引言近年来,随着人们对食品安全的关注不断增加,食品安全管理体系得到了广泛应用和推广。
本文通过对某食品企业的内部审核进行了全面而深入的调研和分析,旨在提出相应的改进意见,进一步加强该企业的食品安全管理。
二、企业介绍被审核企业为一家食品加工企业,专注于生产和销售多种冷冻食品。
该企业拥有先进的生产设备和技术,拥有一支经验丰富的员工队伍,以及一套完善的食品安全管理体系。
三、审核目的与范围本次内部审核的目的是评估企业食品安全管理体系的有效性和符合性。
范围包括企业的原材料进货、生产加工、质量控制和产品出货等环节。
四、审核过程1. 运营管理通过对企业的运营管理程序进行初步了解,发现企业在原材料采购时存在未严格执行供应商评估及追溯制度的问题。
建议企业加强对供应商的评估和选择,确保原材料的质量和食品安全。
2. 生产加工在生产加工环节中,审核人员重点关注了食品加工过程中的卫生条件和设备维护情况。
通过现场观察和抽样检测,发现企业污染控制不到位,设备维护不及时,存在一定的卫生隐患。
建议企业加强员工培训,提高员工的卫生意识,并定期对设备进行维护保养。
3. 质量控制在质量控制环节中,审核人员重点关注了产品检验、样品留存和记录管理等方面。
通过检查相关记录,发现企业在产品检验过程中存在抽样不充分、检测项目不全面的问题。
建议企业完善产品检验程序,确保产品符合国家和行业标准。
4. 产品出货针对产品出货环节,审核人员对企业的出货记录、运输管理以及客户投诉情况进行了核查。
虽然企业有一套完整的产品追溯系统,但存在记录不完整和客户投诉反馈不及时等问题。
建议企业加强对出货记录和客户投诉的管理,并及时对相关问题进行处理。
五、审核结果综合以上分析,本次内部审核发现了企业在食品安全管理体系中存在的问题,主要包括原材料采购、设备维护、产品检验和客户投诉等方面。
这些问题虽然有一定的影响,但并不影响整个企业的食品安全管理体系的有效性。
ISO45001-2018职业健康安全管理体系内部审核报告1000字本文旨在撰写ISO45001-2018职业健康安全管理体系内部审核报告,对本单位进行内部审核,将整个过程进行记录,以期实现对职业健康安全管理体系的逐步改进。
一、审核原因本单位ISO45001-2018职业健康安全管理体系已经实施了一段时间,需要对该体系进行内部审核,以便对其中存在的问题进行深入分析,及时发现和纠正问题,提高体系的管理水平和效益。
二、审核内容本次内部审核内容为整个公司职业健康安全管理体系,包括职业健康安全政策、职业健康安全目标、职业健康安全管理体系文件、管理责任、资源管理、安全风险管理、监测和测量,以及内部审核等方面,其中重点关注如下方面:1. 组织的职业健康安全管理政策是否符合法规要求;2. 是否有针对性的培训计划,是否有培训记录;3. 有没有对职业健康安全风险的评估,有没有采取相应的措施来控制风险;4. 职业健康安全管理体系档案是否完整及合格;5. 是否有监测和测量程序,是否有测量记录;6. 内部审核计划是否合理及内部审核员的能力和素质。
三、审核人员本次内部审核由公司的职业健康安全管理体系工作小组成员参与,其中审核员是内部资深审核员,具有丰富的审核经验和知识。
四、审核结果1. 针对职业健康安全管理政策,包括政策的公布、了解及持续改进,以及法规合规方面,公司在政策制定过程中有严格遵守有关法规,政策制定方式也较为科学,对所有员工进行了公告及贯彻实施。
但对职业健康方面的管理细节,比如对疫情期间员工隔离和防疫注意事项的规定较为简略,可能需要在后续的政策制定中进一步完善。
2. 针对公司的员工培训,虽然公司已经建立了培训计划和培训记录,但需要进一步增强针对不同部门、不同岗位的培训计划制定,以及员工自主学习和复习的补充。
3. 针对职业健康安全风险的评估,公司建立了比较完善的风险评估制度,但在实施过程中,还需增加风险评估层次,对一些潜在风险进行及时预警和暴露分析,以及制定相应的控制措施。
某某有限公司内审报告本次内审概述:本次内部审核通过2022年10月31日一天的审核,在内审小组的努力和各部门的配合下,本次内审取得了圆满的成功。
审核目的:了解本公司职业健康安全管理体系的建立和运行情况,寻求改进的机会,为第三方审核做准备审核范围:本公司职业健康安全管理体系涉及到的所有产品、活动等部门和人员审核依据(准则):ISO45001:2018(GB/T28001-2011)标准、职业健康安全管理体系文件、相关的法律法规及其他要求、合同等。
审核组成员:(见内审实施计划)审核发现:本次内部审核形成了书面不符合项报告2份,分别为:总经理把脓水不符合项1项【部部门提供的法律法规清单中没有及时对“中华人民共和国职业病防治法”、“中华人民共和国消防法”等进行更新,要求部门及时进行完善。
不符合ISO45001:2018(GB/T28001-2011)标准6.1.3(4.3.2)条款要求。
】,铸造一车间不符合项1项【铸一车间现场,发现:1、制壳现场部分员工未佩戴口罩;2、准备组现场部分员工未佩戴耳塞。
不符合ISO45001:2018(GB/T28001-2011)标准8.1(4.4.6)条款要求。
】。
本次内部审核形成的不符合具体见“内审不符合项报告”。
不符合项的整改要求:针对本次内审发现的不符合项,各部门要在2周内认真分析原因,采取纠正措施,并落实整改,举一反三,进行内部自查,将所有问题得到改善,相关内审员要做好不符合项整改情况的跟踪验证工作,确保不符合得到有效整改,对于跟踪发现不符合纠正措施没有能够得到有效整改的,要将信息及时传递到管理者代表,由管理者代表协助解决。
内审综述:通过本次内部审核,发现各部门都按照标准的要求建立了文件化的职业健康安全管理体系,并得到了实施和保持。
从内审情况看来,本公司依据标准要求建立并保持了文件化职业健康安全管理体系,并建立了职业健康安全管理手册、程序文件、运行控制文件和相应的记录,组织各部门按照文件的要求进行了实施。