ISO9001质量管理体系内审检查表
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ISO9001-版-技术部-内审检查表
1. 检查目的与范围
本次内审检查旨在审核技术部在ISO9001:20XX质量管理体系中的质量管理实施情况。
本次内审涉及技术部的各项工作,包括但不限于设计、研发、试验、文档管理等方面。
2. 检查内容与标准要求
本次检查将参考ISO9001:20XX质量管理标准的相关要求,主要检查技术部的以下方面是否符合要求: - 审查技术部文件和记录 - 跟踪技术部过程的实施情况 - 确保技术部质量目标得以实现 - 检查技术部所设计的产品是否符合质量管理标准
3. 检查方式
本次内审检查将主要采用以下检查方式: - 文件审查 - 过程跟踪 - 面谈
4. 检查内容与状态记录
本次内审检查记录如下:
序号条款要求检查情况是否符合要求备注
1 文件和记录的控制对技术部的文件和记录进行审核√/x
2 过程跟踪对技术部的研发、设计、试验等过程进行跟踪√/x
3 质量目标实现检查技术部是否能够实现质量目标√/x
4 符合质量管理标准检查技术部所设计的产品是否符合标准√/x
5. 内审结论与建议
本次内审检查结论如下: - 技术部文件和记录的控制符合要求 - 技术部过程跟踪良好,没有发现重大问题 - 技术部成功实现了质量目标 - 技术部所设计的产品符合质量管理标准
结论:技术部的质量管理实施符合ISO9001:20XX质量管理标准的相关要求。
建议: - 进一步完善文件和记录管理,明确文件的申请、审批、发布和修改流程。
- 增强对现有工作流程的监督,确保全过程符合质量管理标准的要求。
6. 内审人员签名内审人员签名
XXX
XXX
XXX。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
ISO9001审核检查表②查阅程序文件,了解记录发布前的批准、评审与更新后的再次批准、修订状态的规定,以及记录的使用处的获得、保持清晰、外来记录的控制、作废记录的标识等。
2、了解受控记录的界定范围是否包括质量管理体系所要求的全部记录(包括五类记录)?是否纳入受控?①与部门负责人交谈;②查阅纳入受控的证据,如记录控制清单等。
3、了解记录在发布前是否得到批准?①抽样检查5-10份记录批准的证据,审批权限是否符合规定。
②抽样检查3-5份经批准的记录,查看其内容是否充分与适宜。
4、了解进行记录评审的时机?是否根据评审结果需要对记录进行必要的修改与更新,并再次批准?①与部门负责人交谈;②抽样检查3-5份修改的记录,查看经再次批准的证据。
5、了解记录的更改和现行修订状态是如何得到识别的?①与部门负责人交谈;6、了解是否能确保在使用处获得适用记录的有关版本?抽样检查3-5份记录发放的范围,与规定是否相符,评价其是否能确保在使用处获得适用记录的有关版本。
②抽样检查3-5份记录,去发放现场看其是否保持清晰,易于识别;7、了解记录是否能保持清晰,易于识别?8、了解外来记录是如何得到识别的,如何控制其分发?9、了解对作废记录是如何控制?二、去相关部门实施审核:1、了解现场所使用的记录是否经批准?2、了解现场所是否获得适用记录的有关版本?3、了解记录是否能保持清晰,易于识别?4、了解现场是否有非预期的作废记录使用?5、了解相关部门是否获得外来记录?抽样检查3-5份记录(含2份经修改记录)去相关部门查看批准情况、修改后的更新情况。
抽样检查3-5份记录去现场查看获得情况。
抽样检查3-5份记录,去发放现场看其是否保持清晰,易于识别。
抽样检查3-5份已作废记录去现场查看。
抽样检查3-4份外来记录去相关部门查看。
①与部门负责人交谈;②抽样检查3-5份外来记录,看其分放的控制情况;①与部门负责人交谈;②抽样检查3-5份作废保留的记录,看其标识与记录规定是否相符。
质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)注1: 文献查阅含记录查阅。
2:“检查成果记录”栏:符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×(有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认)。
表注1: 文献查阅含记录查阅。
2:“检查成果记录”栏:符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×(有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认)。
表注1: 文献查阅含记录查阅。
2:“检查成果记录”栏:符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×(有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认)。
表注1: 文献查阅含记录查阅。
2:“检查成果记录”栏:符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×(有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认)。
表注1: 文献查阅含记录查阅。
2:“检查成果记录”栏:符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×(有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认)。
表注1: 文献查阅含记录查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×(有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认)。
表注1: 文献查阅含记录查阅。
2:“检查成果记录”栏:符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×(有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认)。
表注1: 文献查阅含记录查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×(有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认)。
表注1: 文献查阅含记录查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×(有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认)。
表注1: 文献查阅含记录查阅。
2:“检查成果记录”栏:符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×(有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认)。
浙江天成机械有限公司
内
部
审
核
资
料
2020年2月
内审实施计划
内审会议签到表
内审实施计划
浙江天成机械有限公司
内审实施计划
浙江天成机械有限公司
内审检查表
编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:高管层审核员:B 审核日期:2020年2月2日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
浙江天成机械有限公司
编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:高管层审核员:B 审核日期:2020年2月2日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
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编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:高管层审核员:B 审核日期:2020年2月2日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
浙江天成机械有限公司
编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:高管层审核员:B 审核日期:2020年2月2日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
浙江天成机械有限公司
编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:高管层审核员:B 审核日期:2020年2月2日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
浙江天成机械有限公司
内审检查表
编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:高管层审核员:B 审核日期:2020年2月2日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
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内审检查表
编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:高管层审核员:B 审核日期:2020年2月2日
浙江天成机械有限公司
编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:办公室审核员:A 审核日期:2020年2月2日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
浙江天成机械有限公司
编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:办公室审核员:A 审核日期:2020年2月2日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
浙江天成机械有限公司
编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:生产部审核员:B 审核日期:2020年2月2日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
浙江天成机械有限公司
编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:生产部审核员:B 审核日期:2020年2月2日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
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内审检查表
编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:生产部审核员:B 审核日期:2020年2月2日
浙江天成机械有限公司
编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:销售部审核员:A 审核日期:2020年2月3日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
浙江天成机械有限公司
编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:销售部审核员:B 审核日期:2020年2月3日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
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编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:销售部审核员:B 审核日期:2020年2月3日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
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编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:采购部审核员:A 审核日期:2020年2月3日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
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编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:采购部审核员:B 审核日期:2020年2月3日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
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编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:品质部审核员:A 审核日期:2020年2月2日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
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编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:品质部审核员:A 审核日期:2020年2月2日
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编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:品质部审核员:A 审核日期:2020年2月2日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
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编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:生产车间审核员:B 审核日期:2020年2月3日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
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编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:生产车间审核员:A 审核日期:2020年2月3日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
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编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:仓库审核员:A 审核日期:2020年2月2日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
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编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:仓库审核员:A 审核日期:2020年2月2日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
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编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:技术部审核员:B 审核日期:2020年2月3日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
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编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:技术部审核员:A 审核日期:2020年2月3日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:技术部审核员:A 审核日期:2020年2月3日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:技术部审核员:A 审核日期:2020年2月3日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
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编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:技术部审核员:A 审核日期:2020年2月3日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
浙江天成机械有限公司
编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:高管层审核员:B 审核日期:2020年2月2日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
浙江天成机械有限公司
编号:QR-8.2.2-03 版次/修订次:A/0
受审核部门:高管层审核员:B 审核日期:2020年2月2日
注:判定一列合格划“√”,不合格说明是一般还是严重。
内审报告
编号:QR-8.2.2-06 共1页第1页
编制/日期:李XX2020年2月3日审批/日期:
不合格项报告(纠正措施)编号:QR-8.2.2-05 N0.1
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不合格项报告(纠正措施)编号:QR-8.2.2-05 N0.2。