内部质量体系审核检查表
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质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:王义成/梁彦奎
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:王义成/孙学梅
内审员:王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
内审员:王义成/梁彦奎 /孟令星
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
内审员:王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员:王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员:王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员:
内审员:孙学梅/孟令星
内审员:孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员:孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员:孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员:孙学梅/孟令星
内审员:孙学梅/孟令星
内审员:孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员:王义成/孙学梅
质量管理体系内部审核检查表
内审员:王义成/孙学梅
编制/日期:审核/日期:核准/日期:
编号:ZR-CX-15-02 版本:A 保存十年。
内部质量体系审核检查表一、背景介绍内部质量体系审核是指通过对组织内部质量管理体系进行全面、系统和独立的审查,以评估其有效性、合规性和持续改进能力的一种管理工具。
内部质量体系审核检查表是在内部质量体系审核过程中使用的一种工具,用于记录审核人员对各项审核要求的检查情况,确保审核工作的全面性和准确性。
二、内部质量体系审核检查表的编制1. 审核目的在编制内部质量体系审核检查表时,首先需要明确审核的目的和范围。
审核目的是为了评估组织的质量管理体系是否符合相关标准和要求,以及其在实际运作中的有效性和改进情况。
2. 审核标准和要求在编制内部质量体系审核检查表时,需要参考相关的质量管理标准和要求,例如ISO 9001质量管理体系标准。
根据标准的要求,将审核内容划分为各个方面,如质量政策、组织结构、资源管理、过程控制、持续改进等,以确保审核的全面性和准确性。
3. 检查项和评价准则在内部质量体系审核检查表中,需要列出各个检查项和评价准则。
检查项是对质量管理体系的具体要求进行细化和明确,评价准则是对每个检查项进行评价和判定的依据。
检查项和评价准则的编制应该具有针对性和可操作性,以便审核人员能够根据具体情况进行检查和评价。
4. 审核结果和改进建议在内部质量体系审核检查表中,需要预留相应的空间记录审核结果和改进建议。
审核结果是对每个检查项进行评价和判定的结果,可以分为符合、基本符合、不符合等不同等级。
改进建议是针对不符合或存在问题的检查项提出的改进措施和建议,以便组织能够及时改进和完善质量管理体系。
三、内部质量体系审核检查表的使用1. 审核计划和准备在使用内部质量体系审核检查表前,需要制定审核计划并进行相应的准备工作。
审核计划包括审核的时间、地点、范围、参与人员等信息,准备工作包括收集和整理相关文件和记录,明确审核的重点和关注的问题。
2. 审核执行和记录在进行内部质量体系审核时,审核人员需要按照审核计划和内部质量体系审核检查表的要求进行审核执行和记录。
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
内审员:年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:年月日。