差旅报销制度-模板
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公司差旅费报销规章制度(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销,提高差旅费用使用效率,根据国家有关法律、法规和公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。
第三条差旅费用包括但不限于:交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。
第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。
第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。
第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约,倡导出差合理安排,提倡出差联系方式多元化,推广使用视频会议和远程办公等方式。
第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督,确保差旅费用报销的及时、准确和合规。
第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请,并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。
第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性,进行审批,并及时将审批结果通知出差人员。
第十条出差申请应经过下列程序进行审批:(一)出差申请→(二)所在部门/职能单位审批→(三)财务部门审批→(四)出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时,应核实申请人的身份、出差地点和出差目的,并对出差预算进行评估和审核。
第十二条出差人员确认出差申请时,应确认出差事由是否符合实际情况,并签署出差报销承诺书。
第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差,并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。
第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料:(一)差旅费用报销申请单(二)原始发票或收据(三)出差申请和出差报销承诺书(四)其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容:(一)出差人员基本信息(二)差旅费用明细(三)出差任务和出差时间(四)签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头,并加盖相关单位的公章。
第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时,应核实差旅费用的真实性和合理性,并与出差任务和预算进行比对。
公司差旅费报销制度(共10篇)公司差旅费报销制度(一): 下面是某公司在差旅费方面的内部控制制度,对其出差报销标准和审批手续进行分析。
(1)住宿公司全体人员平均每天不能超过100元。
(2)出差补助按出差起止时间每天补助20元。
(3)车船票按出差规定的往返地点、里程,凭票据核准报销。
(4)市内交通费控制在人均每天10元以内,凭票据报销。
(5)其他杂费其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等,控制在人均每天50元以内,凭票据报销。
(6)报销审批手续根据出差人员事先整理好的报销单据,报财务经理审核后,才能报销。
(7)特别规定出差乘坐飞机需要部门经理批准,连续3个月亏损的单位的人员出差,一律不准乘坐飞机。
1、住宿要分一起住还是一人住,而且部分人员是实报实销的,比如董事长、总经理。
2、时间结点不对。
3、4、5、是否包含洗衣服或者其他费用6、时间结点未说明,对于票据缺失的控制也没有说明。
7、权限不对,如果是部门经理出差如何处理。
公司差旅费报销制度(二): 请帮我将这四句话翻成英语,答案请直接用消息或即时会话发给我,不要贴在这里,1,对销售合同签订过程中产生的销售费用采取定额报销制度.2,销售和服务人员出差前可以预支一定金额差旅费,出差回来后,必须在5个工作日内办理报销手续.3,销售人员支出业务招待费之前,必须进行省报,未经事先批准者一律不得报销.4,企划部每月底将申报次月广告及活动费用计划.每季度对广告和活动费用的使用情况考核一次.已发,请你查一下,没有我再发公司差旅费报销制度(三): 甲某出差回来,报销差旅费1500元,原预借2023元,交回剩余现金500元,这笔业务会计分录如下:借:管理费用.贷:其它应收款借:库存现金贷:其它应收款.这题中为什么不可以用应收账款而用其它应收款是不是应收账款一般只用在公司与其它公司发生业务的时候.公司差旅费报销制度(九): 求解,内部会计控制的题目根据下列资料判断其是否符合内部会计控制的要求,并说明理由。
差旅费报销制度(精选15篇)差旅费报销制度1公司级领导1、汽车不限;2、火车软座、硬卧;3、飞机经济舱;4、轮船二等舱;(随行人同上标准)5、原则上不得住宿三星级(合三星级)以上豪华房间,凭据报销。
6、特殊情况超标准时应及时请示,事后补办批准手续。
7、随行人同上标准。
8、外埠出差每人每天按照50元补助中层领导(含科级)火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间,原则上每人每天按80元(2人合计不超过150元)住宿标准控制,超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的,可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴40元。
其他人员火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间,原则上每人每天按60元(2人合计不超过120元)住宿标准控制,超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的,可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴30元。
备注1、航空保险费每人次一份;2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票;3、租赁车辆需经批准;4、乘出租车需事先请示。
5、住宿亲友家或无住宿发票的,按照允许报销标准额50%补助(报销时提供其他有效票据)。
6、实行差旅费包干的不在此列。
7、补贴天数以交通、住宿票据为依据,误几餐补几餐。
8、实行出差伙食补助费包干的不在此列。
一、出差期间,因特殊原因住宿费超标的,必须由公司主管领导签字方可报销,否则超出限额标准的部分自理;参加会议的人员报销旅费必须附上会议通知,按会议统一安排的标准报销。
二、出差人员全天误餐补贴按2︰4︰4分配补贴。
三、按以上标准报销出差伙食补助后,一律不得报销招待费。
四、因业务需要须招待客户(或与公司有关联的友好人士)时,须事先经主管领导批准后,方可报销。
五、凡有接待单位(或会议安排)免费提供住宿、用餐的,不予报销住宿费和误餐补贴。
六、工作人员被外单位抽调、或短期工作等,有外单位按照有关标准给予补贴,如外单位不予补贴时,有本公司按照相关标准给予补贴。
2023差旅费报销制度(15篇)差旅费报销制度1为加强差旅费用管理,在保证出差人员工作和生活需要的前提下,本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则,结合VN项目实际情况,特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法,按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法,按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行,实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理,不予报销。
2、乘坐火车,连续乘车时间超过4小时的,可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差,原则上不得乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经审批人批准后,方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票,少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的,其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告,报销时应书面说明超标金额及原因,并经审批人签字同意,否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间,市内交通费按每人每天发10元包干使用,不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间,若遇特殊紧急情况,并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法,凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干,凭据报销;原则上在本市内出差,只报销公交车票,公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况,不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费,也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理,不予报销。
出差期间无住宿发票的,一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
公司差旅费报销制度(精选17篇)1. 公司差旅费报销制度是指公司规定、管理和执行差旅费用报销的一套规章制度,旨在规范差旅费用报销流程,保证报销的合理性和规范性。
2. 差旅费报销制度应明确差旅费用的范围和报销标准,包括出差交通费、住宿费、餐饮费等,以及补贴、津贴等。
3. 差旅费报销制度应规定员工报销差旅费用的程序和流程,包括申请、审批、报销等环节,并明确相关的证明材料和凭证要求。
4. 差旅费报销制度应指明报销申请的时间限制和审核期限,以确保及时和有效地进行费用核算和报销处理。
5. 差旅费报销制度应规定违规报销的处理办法和纪律处分措施,以强化员工的合规意识和责任意识。
6. 差旅费报销制度应与财务制度相衔接,确保报销的准确性和合规性,防止财务风险和违规行为。
7. 差旅费报销制度应建立相应的报销管理系统和流程,实现电子化和自动化处理,提高报销的效率和准确性。
8. 差旅费报销制度应明确报销额度的限制和审批权限的分级,确保报销的合理性和透明度。
9. 差旅费报销制度应设立专门的差旅费用监督和管理岗位,负责监督和管理差旅费用的报销情况。
10. 差旅费报销制度应不断优化和完善,采用现代化的管理工具和技术手段,提高差旅费用管理的效率和质量。
11. 差旅费报销制度应建立有效的内控机制和审计制度,加强对差旅费用使用的监督和审计,保证资金的安全和合法性。
12. 差旅费报销制度应与公司的人力资源管理制度相衔接,建立差旅费用管理和绩效考核的关联机制。
13. 差旅费报销制度应建立培训和沟通机制,提高员工对差旅费用管理制度的理解和遵守度。
14. 差旅费报销制度应加强信息和数据的管理和保护,确保差旅费用报销的信息安全和保密性。
15. 差旅费报销制度应注重公平和公正,防止差旅费用的浪费和滥用现象的发生。
16. 差旅费报销制度应加强与供应商和合作伙伴的沟通和合作,共同推进差旅费用管理的改进和优化。
17. 差旅费报销制度应根据公司的具体情况和业务需求进行调整和完善,以适应公司发展的变化和要求。
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的:为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司经费开支管理,根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容:(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外,其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费:员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧),长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费:一般地区____元/天,经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销,超过部份自理。
3、伙食补助费:实行包干办法,每人每天____元,按出差的实际天数计发,不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况,按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜:1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的,经总经理批准可乘坐飞机,并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车,确因工作需要或携带贵重物品的,经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差,随行人员因工作需要,可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件,会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的,与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的,另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续,报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写,伙食补助费无票据,直接在报销单上填写,交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面,由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人:公司差旅费报销制度(2)是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度,旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明,并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
2024差旅费报销管理制度范本2024差旅费报销管理制度范本精选2篇(一)差旅费报销管理制度1. 目的本制度旨在规范公司员工的差旅费报销流程,确保差旅费用的合理支出和财务管理的规范性。
2. 适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅费报销管理。
3. 报销流程3.1 出差申请员工在出差前需向主管经理提出出差申请,并注明出差目的、地点、时间等必要信息。
主管经理根据公司政策的规定审批并颁发出差准证。
3.2 出差期间费用支出出差期间产生的差旅费用应尽量选择合理的住宿、交通和饮食,遵守节约用水、用电的原则。
员工需保存好所有消费凭证,以备后续报销申请使用。
3.3 差旅费报销申请员工在返回公司后,应在3个工作日内向财务部提交差旅费报销申请。
申请表应包括出差目的、时间、费用明细等重要信息,同时需附上所有消费凭证。
3.4 财务部审核财务部收到差旅费报销申请后,将进行费用的审核核对,确保报销申请中的费用合规合理。
如有不合规的费用,财务部将与员工进行沟通和调整。
审核通过后,财务部将向员工支付报销金额。
4. 补充条款4.1 出差补贴根据公司政策和员工级别,公司将向员工支付出差补贴。
具体补贴标准和计算方式由公司制定,并随时根据实际情况进行调整。
4.2 特殊费用如有特殊情况下产生的差旅费用,员工需提前向主管经理申请,并在报销申请中说明原因和费用明细。
特殊费用需要经过主管经理和财务部的审核才能进行报销。
以上为《差旅费报销管理制度》的范本,具体执行时应根据公司实际情况进行相应调整和规定。
2024差旅费报销管理制度范本精选2篇(二)根据2024年差旅费报销制度,以下是该制度的一般准则:1. 报销范围:差旅费报销适用于公务出差期间发生的必要费用,包括交通费、住宿费、伙食费、通信费、办公用品费等。
2. 报销标准:差旅费的报销标准应根据当地物价及公务出差地的等级确定,一般以合理合规的标准执行。
3. 报销限额:差旅费报销限额根据不同职务和出差目的设置。
公司差旅费报销制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费用的报销管理,减少因差旅费用产生的费用浪费,提高差旅费用的使用效率,特制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工出差期间的差旅费用报销管理。
第三条差旅费用指员工出差所产生的差旅交通费、差旅食宿费、差旅招待费、差旅通讯费以及其他因差旅所发生的合理费用。
第二章差旅基本信息第四条员工出差需提前向公司申请,并填写《出差申请表》,该表需要包含以下基本信息:1. 出差目的;2. 出差时间段;3. 出差地点和详细地址;4. 出差预算;5. 出差交通工具和预计往返时间;6. 出差期间住宿安排;7. 出差期间的招待对象和活动安排;8. 其他所需费用。
第五条出差期间,员工应及时将出差计划、行程、费用情况等信息向公司汇报。
并且在出差过程中,如遇费用上的变动情况,应立即向上级汇报并取得批准。
第六条公司将根据员工出差情况,及时配送员工出差所需的费用凭证,如发票、发票副联、交通工具票据等。
第七条员工出差结束后,应尽快向公司提供差旅费用报销申请。
报销申请应包括以下基本信息:1. 出差期间的详细行程;2. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证;3. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料;4. 其他支持差旅费用的相关证明。
第八条公司将指定专人负责差旅费用的审批和报销工作,同时设立差旅费用管理制度监督委员会,负责对差旅费用的使用情况进行监督和检查。
第九条差旅费用按照公司相关财务制度进行报销,需经过公司审批后,方可报销。
未经公司批准擅自进行报销行为的,公司将不予报销。
第十条公司对差旅费用报销情况进行定期统计,制定差旅费用的使用情况分析报告,并根据情况进行调整和改进。
第三章差旅费用报销第十一条员工差旅费用报销需携带以下材料:1. 差旅费用报销申请表;2. 出差期间的详细行程;3. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证;4. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料;5. 其他支持差旅费用的相关证明。
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度(通用12篇)在日新月异的现代社会中,制度对人们来说越来越重要,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度,希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要,加强费用管理,控制支出,避免浪费,特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的,相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差,均应事先填写出差申请表,按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况,经项目总监审核批准后方可出差(否则差旅费不予报销),遇特殊情况亦须事先口头报告,且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续,又没有合理理由的,财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的,不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准:1)出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所,但长期出差在外的,应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销,超支自负。
2)不具备上述条件的,经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆,住宿费用按如下标准实报实销,超支自负。
3)住宿费凭正式发票报销,并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期,并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准:1)出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2)出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准:1)长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车,费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的,必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的,其超标部分的差价自行承担。
2)晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的,可乘坐火车硬卧,符合此条件而乘坐硬座的,按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
差旅报销制度
目录
1目的 (2)
2适用范围 (2)
3差旅的报销范围及标准............................................................................... 错误!未定义书签。
3.1差旅费报销标准 (2)
3.3.1住宿费标准 (2)
3.3.2伙食补贴标准 (2)
3.3.3市内交通费标准 (2)
3.3.4市内交通费、伙食补贴天数计算方法............................... 错误!未定义书签。
3.3.5驾驶员出差住宿费、伙食补贴报销 (3)
3.3.6其他补贴 (3)
3.3.7其他费用 (3)
3.2可乘坐的交通工具 (3)
3.4.1乘坐火车、长途汽车或轮船管理规定 (3)
3.4.2乘坐飞机管理规定 (3)
3.4.3私车公用就近出差 (3)
3.3报销流程 (3)
4罚则 (4)
5附则 (4)
1 目的
为进一步加强对公司员工出差的管理,合理控制费用,规范报销程序,根据国家有关规定,结合本公司实际情况与管理要求,制定本制度。
2 适用范围
本制度适用于杭州智沃建筑设计有限公司范围。
3 差旅的报销范围及标准
3.1 差旅费报销标准
1、差旅费包括住宿费、市内交通费、伙食补贴及其他费用。
2、实行凭据报销的办法,按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补贴、市内
交通费实行包干办法,按出差的自然天数(日历)计算。
3、出差期间,因游览或非因工作需要开支的一切费用,均由个人自理。
3.1.1 住宿费标准
注:一类城市指:北京、上海、深圳、杭州、南京、广州;
二类城市指:重庆、宁波、大连、青岛、厦门以及除杭州、南京、广州以外的所有省会城市;
三类城市指:一类、二类以外的所有城市。
1、住宿费标准指每天每间,原则上住当地酒店标准房,若二人(或三人)出差应同住一间,
按一间房标准报销;下级与上级领导同住的,按就高报销的原则;
2、凡出差当地有办事处或当天能往返办事处的,应在当地办事处住宿;
3.1.2 伙食补贴标准
1、不分途中与住勤,伙食费补贴标准统一为45元/天/人;
2、凡已报销应酬餐费的,按每次应酬扣除当天伙食费补助15元计算。
3.1.3 市内交通费标准
出差期间,不分职务,市内交通费标准为100元/天/人,凭票报销。
3.1.4 驾驶员出差住宿费、伙食补贴报销
按上述标准执行,不予报销市内交通费。
随车出差情况,不予报销市内交通费。
3.1.5 其他补贴
参加会议、学习、培训等活动时,如举办单位要求统一住宿,住宿费用可实报实销,报销时需附上有关会议培训等通知,已由举办单位统一支付的费用(如住宿费、市内交通费、伙食费),不得重复报销,否则视为虚报;
3.1.6 其他费用
1、出差人员凭有效票据可据实报销订票费、保险费及行李托运费,除特殊情况外退票
费一律不予报销;
2、所有差旅费需在上述标准以内进行报销,因特殊情况超标,需在《费用报销说明单》
上进行详细说明,经部门负责人审批后方可报销。
3.2 可乘坐的交通工具
3.2.1 乘坐火车、长途汽车或轮船管理规定
1、出差人员一般应乘坐火车、长途汽车或轮船,乘坐火车一般为普快、高铁和动车组。
2、对出差人员要定任务、定人数、定线路、定交通工具、定地点、定时间、
定差旅费控制数,严格执行出差交通费和住宿费开支标准。
3、从严控制出差乘飞机。
出差需要乘座飞机的,一律由主要领导审批。
凡是
能乘火车直接到达目的地的(6个小时以内),一般不得乘座飞机。
3.2.2 乘坐飞机管理规定
1、从严控制出差乘飞机。
出差需要乘座飞机的,一律由主要领导审批。
凡是
能乘火车直接到达目的地的(6个小时以内),一般不得乘座飞机。
2、外出人员原则上不允许以飞机做为交通工具,如遇特殊、紧急情况,需提前申请,但
不允许乘坐头等舱,并尽量选择折扣机票;由部门负责人同意、审批;
3、当机票价格(含机场建设费、燃油附加费等总和)低于或等于当日的火车票价格时,
可乘坐飞机;
3.2.3 驾驶私家车就近出差
私车公用就近出差的,可根据出差路程报销合理的油费、过路费及停车费,同时不报销市内交通费。
3.3 报销流程
1、报销流程图
2、
出差前应提交出差申请表,经审批后方可出差。
出差借款应提前一天通知财务部准
备资金,在出差返回公司后应在两周内报销完毕结清借款。
3、所有人出差报销时要提供《差旅费用报销单》和《费用报销说明清单》。
需在上面
填写所属项目名称;如:xxxx服务区,必需填写情况说明
4、销售、工程部门负责人有责任调研各地住宿费用水平,并根据调研情况制定出差部
门内控标准。
5、报销时应按规范填写《差旅费用报销单》,报销凭证必须真实、准确、合法,有效
报销凭证为:
1)、乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票,
乘坐飞机的为机制行程单;
2)、住宿应有宾馆填制的服务业发票,收据不得作为报销凭证;住宿发票(仅限报销
房费)必须据实开具,不得报销入住期间产生的电话费、餐费、食品费、娱乐费
等金额,否则视为虚报;
3)、车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合,否则视为虚报;
4)、车船及住宿发票丢失,原则上不予报销,特殊情况应由个人填写《票据丢失报
销审批单》,经部门领导及同行人证明后方可报销,其中车船费及其他费用按
丢失的票面金额的80%报销,住宿费报销金额最高不超过住宿标准的80%;
5)、任何差旅费报销发票有多开的,必须按实际金额报销,并在票面上注明实报金
额,否则,一律视为虚报;
6、出差期间有其他费用发生的,应规范填写《差旅费用报销单》,与差旅费同时报销,
除餐费以外。
4 罚则
1、以下行为视为虚报:1、虚假发票;
2、业务行为不存在或存在夸大事实;
2、第一次虚报的,对虚报的金额不予报销,并扣发虚报金额二倍绩效奖金;
3、第二次虚报的,扣发虚报金额五倍的绩效奖金,并通报全公司;
4、对有虚报差旅费行为者,其直接领导应负连带责任,并视其情况扣发虚报金额30%
的绩效奖金。
5 附则
1、本制度由行政部负责解释。
2、本制度自颁布之日起执行。