2018级一般公共预算支出表初稿
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丹东市人力资源和社会保障局部门预算(2018年)目录第一部分丹东市人力资源和社会保障局概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分丹东市人力资源和社会保障局2018年部门预算表一、2018年收支预算总表二、2018年收入预算总表三、2018年支出预算总表四、2018年按功能科目总表五、2018年一般公共预算支出表六、2018年财政拨款收入安排支出表七、2018年上级财政提前告知补助收入表(一般公共预算)八、2018年上级财政提前告知补助收入表(基金)九、2018年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表十、2018年纳入政府性基金预算管理收入安排支出表十一、2018年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表十二、2018年专项收入等非税收入安排支出表十三、2018年一般公共预算基本支出表十四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表十五、2018年债务支出明细情况表十六、2018年政府采购支出明细情况表十七、2018年政府购买服务支出明细情况表第三部分丹东市人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明一、关于2018年收支预算的总体说明二、关于2018年“三公”经费预算情况的说明三、丹东市人力资源和社会保障局机关及参公单位机关运行经费情况四、2018年政府采购支出预算情况第四部分名词解释第一部分丹东市人力资源和社会保障局概况根据《中共辽宁省委办公厅辽宁省人民政府办公厅关于印发<丹东市人民政府机构改革方案>的通知》(辽委办发[2009]56号),设立丹东市人力资源和社会保障局,正局级建制,为市政府工作部门。
一、主要职能:(一)贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规,组织起草人力资源和社会保障地方性法规并组织实施,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。
(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,承担市政府人才工作的综合管理,指导全市人力资源市场建设,规范全市人力资源市场。
南京市2018年预算执行情况和2019年预算草案表2019年1月— 1 —附表目录一、2018年预算执行情况表一2018年南京市一般公共预算收入执行情况表 (6)表二2018年南京市一般公共预算支出执行情况表 (7)表三2018年南京市政府性基金预算收入执行情况表 (8)表四2018年南京市政府性基金预算支出执行情况表 (9)表五2018年南京市国有资本经营预算收入执行情况表 (10)表六2018年南京市国有资本经营预算支出执行情况表 (11)表七2018年南京市社会保险基金预算收入执行情况表 (12)表八2018年南京市社会保险基金预算支出执行情况表 (13)表九2018年市本级一般公共预算收入执行情况表 (14)表十2018年市本级一般公共预算支出执行情况表 (15)表十一2018年市本级一般公共预算支出执行情况表(功能科目到款级) (16)表十二2018年市本级一般公共预算支出执行情况表(政府经济分类) (22)表十三2018年一般公共预算专项转移支付情况表(按功能科目分类) (24)表十四2018年一般公共预算专项转移支付情况表(分地区) (25)表十五2018年市本级政府性基金预算收入执行情况表 (26)表十六2018年市本级政府性基金预算支出执行情况表 (27)表十七2018年市本级国有资本经营预算收入执行情况表 (28)表十八2018年市本级国有资本经营预算支出执行情况表 (29)表十九2018年市本级社会保险基金预算收入执行情况表 (30)— 2 —表二十2018年市本级社会保险基金预算支出执行情况表 (31)二、2019年预算草案表二十一2019年南京市一般公共预算收入表 (33)表二十二2019年南京市一般公共预算支出表 (34)表二十三2019年南京市政府性基金预算收入表 (35)表二十四2019年南京市政府性基金预算支出表 (36)表二十五2019年南京市国有资本经营预算收入表 (37)表二十六2019年南京市国有资本经营预算支出表 (38)表二十七2019年南京市社会保险基金预算收入表 (39)表二十八2019年南京市社会保险基金预算支出表 (40)表二十九2019年市本级一般公共预算收入表 (42)表三十2019年市本级一般公共预算支出表(按功能科目分类) (43)表三十一2019年市本级一般公共预算支出明细表(按功能科目分类)表三十二2019年市本级一般公共预算支出表(按经济科目分类) (63)表三十三2019年市本级一般公共预算基本支出表(按经济科目分类) (64)表三十四2019年市级对区税收返还和转移支付表(分地区) (65)表三十五2019年市本级一般公共预算对下专项转移支付表(分项目) (65)表三十六2019年市本级一般公共预算对下专项转移支付表(按功能科目分类) (67)表三十七2019年市本级一般公共预算平衡情况表 (68)表三十八2019年市本级政府性基金预算收入表 (69)表三十九2019年市本级政府性基金预算支出表 (70)表四十2019年市本级政府性基金预算支出表(按经济科目分类) (72)— 3 —表四十一2019年市本级政府性基金预算对下专项转移支付表 (73)表四十二2019年市本级国有资本经营预算收入表 (74)表四十三2019年市本级国有资本经营预算支出表 (75)表四十四2019年市本级国有资本经营预算支出表(按经济科目分类) (76)表四十五2019年市本级社会保险基金预算收入表 (77)表四十六2019年市本级社会保险基金预算支出表 (78)表四十七2019年市本级预算重点项目安排表 (79)表四十八2019年市本级部门收支预算汇总表 (85)表四十九2019年市本级部门基本支出预算汇总表(按经济科目分类) (89)表五十2019年市本级一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费、机关运行经费表 (93)三、地方政府债务情况表五十一2018年南京市地方政府一般债务情况表 (95)表五十二2018年南京市地方政府专项债务情况表 (96)表五十三2018年市本级地方政府一般债务情况表 (97)表五十四2018年市本级地方政府专项债务情况表 (98)四、省提前下达转移支付情况表五十五省提前下达2019年度转移支付情况表 (100)— 4 —一、2018年预算执行情况— 5 —表一:2018年南京市一般公共预算收入执行情况表单位:万元1、一般公共预算收入增幅、税收收入增幅为考虑省下放金融保险业税收收入因素后的同口径增幅。
牡丹江市爱民区人民政府办公室2018年区本级部门预算及有关情况说明第一部分牡丹江市爱民区人民政府办公室基本情况一、主要职责按照《牡丹江市爱民区机构编制委员会关于印发<牡丹江市爱民区人民政府办公室主要职责、岗位设置和人员编制规定>的通知》(牡爱编〔2011〕1号),牡丹江市爱民区人民政府办公室主要职责为:(一)负责全区情况综合、政府信息、政府法制、应急管理、区志编撰、督办检查、调查研究、文件制发、档案管理、办公自动化、保密和文书等工作;负责筹备政府重要会议,起草、审核主要领导的讲话、报告,为领导提供政务工作;负责办理人大代表、政协委员的建议和提案工作;负责外事侨务工作。
(二)负责机关后勤、机关食堂管理、办公用品、机关楼内安全保卫、固定资产、房屋修缮、机关环境建设、职工福利;负责车辆的管理、使用、调配、维修工作;负责安排政务值班和日常值班;负责机关公益性劳动的组织、协调工作;负责政府领导交办的其他工作。
(三)负责民族与宗教日常工作;贯彻落实各项民族、宗教政策和法规;依法对宗教事务进行管理,协调处理有关宗教问题;研究制发少数民族和民族地区各项事业的方针和规划,指导、扶持民族经济发展。
(四)负责编制机关行政经费使用计划,财务记账,填报各种报表,固定资产等级和财务报销凭证的管理。
(五)集中统一管理本区党、政机关的重要档案、资料,保存党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全;负责接收征集、整理、保管区级机关的重要档案、资料;搞好档案信息的开发利用,为社会提供服务。
(六)组织和领导爱民区管辖的各单位人防工事和人防公用工事的维护管理和工程设备设施的维护和保养工作,负责区域内人防工程的开发和利用;负责人民防空组织指挥、宣传、预案修订工作;依据人民防空法和人防条例规定,收取人防工程使用费和人防四项费,开展人防工程平战结合工作以及宣传人防法、人防条例工作;开展人防条例、三防知识培训,负责辖区宣传教育职能工作,保证战时辖区重点目标防护和疏散工作。
年一般公共预算收入执行情况表表一单位:万元注:、增值税增幅较高主要是年月份实行营改增,增值税地方分享比例从提高至。
(全年增值税同口径下降)、国税征收企业所得税下降主要是金融业、矿产业以及电力行业效益下滑。
、地税征收企业所得税下降主要是建材、制药等制造业及小额贷款公司效益下滑。
、个人所得税增幅较高主要是股权转让等收入增加。
、房产税下降主要是上年清欠补缴较多。
、资源税下降主要是石灰石销量下降。
、印花税下降主要是上年清理补缴入库一次性因素。
、城镇土地使用税下降主要是试行差别化征收政策,兑现减免退库。
、耕地占用税增幅较高主要是清理历年欠缴入库。
、契税下降主要是土地出让大幅减少。
、残疾人就业保障金收入下降主要是省级分成比例从原先提高至以及残疾人职工安置人数增加相应减少残疾人就业保障金缴费。
、教育资金收入、农田水利建设资金收入主要是当年从土地出让收益中计提部分用于抵扣去年多计提部分。
、森林植被恢复费增幅较高主要是工程建设使用林地增加。
、水利建设专项收入下降主要是年月起按征收,月起暂停征收。
、罚没收入增幅较高主要是非法买卖外汇专案增加罚没收入。
、利息收入增幅较高主要是历年未缴利息收入上缴金库。
、计划亏损补贴下降主要是收入未能完成年初预算。
、社会抚养费下降主要是两孩政策因素。
、根据《财政部中国人民银行关于修订年政府收支分类科目的通知》(财预[]号)要求年将政府住房基金转列一般公共预算。
、水资源费收入、水土保持补偿费收入新增主要是从政府性基金收入转列一般公共预算。
、其他收入新增主要是公共资源交易中心招投标保证金利息收入。
年一般公共预算支出执行情况表表二单位:万元注:、一般公共服务支出增加主要是工资调整及车改经费。
、纪检监察事务支出增加主要是纪委人员增加以及工资调整。
、档案事务支出增加主要是档案局馆藏档案数字化加工项目经费增加。
、党委办公厅(室)及相关机构事务支出下降主要是屏蔽室暂缓建设。
、公共安全支出增加主要是峰会经费增加及公检法部门工作日外加班补贴、警衔津贴增加。
西宁市城西区桃李小学2018年部门预算目录第一部分西宁市城西区桃李小学概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分西宁市城西区桃李小学2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门项目支出表第三部分西宁市城西区桃李小学2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分西宁市城西区桃李小学概况一、主要职能我校主要是从事小学教育教学工作。
根据党的方针、政策和教育章程,实施小学义务教育,促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。
二、部门预算单位构成无纳入西宁市城西区桃李小学2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:序号单位名称1无23……第二部分西宁市城西区桃李小学2018年度部门预算表部门公开表1财政拨款收支总表单位:万元收入支出项目2018年项目(按功能分类)合计一般公共政府性基部门公开表2一般公共预算支出表单位:万元部门公开表3一般公共预算基本支出表单位:万元部门公开表4一般公共预算“三公”经费支出表单位:万元部门公开表5政府性基金预算支出表单位:万元注:此表为空表部门公开表6部门收支总表单位:万元部门公开表7部门收入总表单位:万元部门公开表8部门支出总表单位:万元部门公开表9部门项目支出表第三部分西宁市城西区桃李小学2018年度部门预算情况说明一、关于西宁市城西区桃李小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明西宁市城西区桃李小学2018年财政拨款收支总预算1125.57万元。
比2017年增加134.32万元,主要是人员工资收入增加。
收入包括:一般公共预算拨款1125.57万元,政府性基金预算拨款0万元;支出包括:二、关于西宁市城西区桃李小学2018年一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
西宁市城西区桃李小学部门2018年一般公共预算当年拨款1125.57万元,比2017年增加134.32万元,主要是人员工资收入增加。
关于黄岩区2018年财政预算收支情况及预算调整方案的报告区财政局局长苏忠阳(2018年12月26日)主任、各位副主任、委员:我受区人民政府委托,现向区人大常委会报告2018年财政预算收支情况及预算调整方案的报告,请予审议。
一、财政预算收支情况今年以来,在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下,我区深入贯彻党的十八届七中全会和十九大会议精神,全面落实区十三届二次党代会和十六届人大二次会议的各项决策部署,努力培植财源,优化支出结构,深化管理改革,全区财政收入平稳增长,支出重点保障有力,财政运行总体平稳。
(一)收支执行情况1、一般公共预算1-11月,全区实现一般公共预算收入440833万元,完成年度预算的98.4%,同比增长14.5%(以下简称增长)。
其中税收收入完成378605万元,增长17.4%,非税收入完成62228万元,同比下降0.6%(以下简称下降),主要是国有资源资产有偿使用收入下降48.9%,较去年同期减收13695万元。
1-11月,全区完成一般公共预算支出470696万元,增长19.5%,完成年度预算的93.7%。
2、政府性基金预算1-11月,全区实现政府性基金预算收入580020万元,完成年度预算的115.4%,主要是国有土地使用权出让收入563976万元,完成年度预算的118.7%。
1-11月,全区完成政府性基金预算支出267073万元,完成年度预算的57.2%,进度滞后的原因是1 / 5土地出让金成本集中在12月份结算,截至目前已完成年度预算的95%。
3、社会保险基金预算1-11月,全区实现社会保险基金预算收入30.7亿元,完成年度预算的101.6%,进度较快的主要原因是截至11月份我区失土农民转保企业职工养老保险一次性补缴收入4.5亿元,较年初预算增加1.5亿元。
1-11月,全区完成社会保险基金预算支出36.6亿元,完成年度预算的94.1%。
4、国有资本经营预算1-11月,全区实现国有资本经营预算收入7412万元,完成年度预算的99.5%。
2018年部门预算(临高角旅游度假区管理委员会)目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分临高角旅游度假区管理委员会概况一、主要职能(一)负责临高角沿海区域范围内的招商引资、基础设施建设、行政事务管理等工作;(二)按照有关程序处理区内的项目立项、选址、注册、环境评估、报建等工作;(三)按照有关程序处理区内土地的征收、出让、转让、回收等工作;(四)负责协调区内项目的招商、建设、经营等工作;(五)承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成临高角旅游度假区管理委员会是纳入政府(部门)本级2018年部门预算编制范围的单位。
第二部分 2018年部门预算表(此部分内容即为部门预算公开表)第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算134.68万元。
其中,收入总计134.68万元,包括一般公共预算本年收入129.08万元、上年结转5.6万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计0万元。
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明2018年一般公共预算当年拨款129.28万元,比上年预算数增加8.28万元,主要是党建、扶贫工作及日常工作等。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出为134.68万元,其中:人员经费86.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费3.75万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费等;项目经费44.35万元,主要包括旅游管理与商业服务等。
2018年全市一般公共预算支出结构图
2018年,全市一般公共预算支出250.94 亿元,其中:一般公共服务支出 21.79亿元,国防支出 0.1亿元,公共安全支出8.65 亿元,教育支出49.43 亿元,科学技术支出0.96 亿元,文化体育与传媒支出3.17亿元,社会保障和就业支出33.76亿元,医疗卫生与计划生育支出28.24亿元,节能环保支出6.64亿元,城乡社区支出7.12亿元,农林水支出62.99亿元,交通运输支出6.6亿元,资源勘探信息等支出1.61亿元,商业服务业等支出1.16亿元,国土海洋气象等支出3.83亿元,住房保障支出13.2亿元,粮油物资储备支出0.31亿元,其他支出 0.2亿元,债务付息及发行费支出1.18亿元。