(完整版)纠正措施表
- 格式:doc
- 大小:17.97 KB
- 文档页数:1
不合格和纠正措施管理程序(ISO9001-2015)1.目的:确保不合格发生后能及时调查原因,采取有效纠正措施,防止再发生同样的问题。
2.范围:本公司所采取的纠正措施及改善统计技术的运用。
3.权责:当以下情况发生时按下表执行纠正措施:4.定义:(无)5.作业流程5.1.1以上质量异常发生时,应由以上表中规定的部门填写适合表单送相关部门。
5.1.2供方的纠正措施:若供方来料不良,则由IQC填写《进料异常通知单》,采购部联络供方,由其分析原因并完成纠正措施;品质部应予以跟踪、确认。
5.1.3 本厂内部的纠正措施:a)本厂内部制程出现严重不良/不良连续发生或成品抽检不合格时,,由品质部开出《巡回检查异常联络书》或《品质异常处理单》交责任部门分析原因并采取纠正措施,品质部应予以跟踪、确认。
b)当质量/环境目标或环境绩效出现不符合时,管理部发出《纠正措施报告》,并由管理部进行跟踪确认直至问题改善。
c)内审发现不符合项依《内部审核控制程序》执行。
d)管理评审决议事项依《管理评审控制程序》执行。
e)客户满意度测量发现客户不满意时依《客户满意度测量控制程序》执行。
5.1.4客户投诉、退货之纠正状况:a)客户投诉/退货之纠正,由品质部负责组织相关部门填写《客户投诉处理单》,相关责任部门采取纠正措施直至问题改善,待品质部验证合格后将完成情况回复客户以取得客户满意。
具体参照《客户投诉控制程序》执行。
5.1.7 改善效果与确认:a)由(表一)所列权责部门依责任部门拟订措施及预估完成日期追踪。
b)若未改善,应要求重新分析原因及拟订对策,直到完全纠正。
5.1.5需要时,更新策划期间确定的风险和机遇,具体参见《风险管理程序》。
5.1.6如有必要,经确认有效的纠正措施应修订于相关的体系文件之中,具体的修订作业遵照《文件控制程序》执行。
5.1.7品质部或管理部应将所有纠正措施汇总登记在《纠正措施一览表》。
纠正措施实施情况应提交管理评审会议予以效果检讨、确认其合理性与有效性。
vda6第四部分质量管理体系纠正措施一览表模板
以下是一个可能的纠正措施一览表模板,供您参考:
序号纠正措施描述责任人执行时间完成时间备注
:--: :--: :--: :--: :--: :--:
1 审查并修订质量管理体系文件,确保其符合VDA6第四部分的要求。
质量经理 XXXX年XX月XX日 XXXX年XX月XX日
2 对全体员工进行质量管理体系培训,确保他们了解并遵循新的质量管理
体系要求。
人力资源部 XXXX年XX月XX日 XXXX年XX月XX日
3 对生产流程进行全面审查,识别并改进不符合VDA6第四部分要求的环节。
生产部 XXXX年XX月XX日 XXXX年XX月XX日
4 对供应商进行评估,确保他们能够提供符合VDA6第四部分要求的产品。
采购部 XXXX年XX月XX日 XXXX年XX月XX日
5 对检验设备进行校准和维护,确保其准确性和可靠性。
设备部 XXXX
年XX月XX日 XXXX年XX月XX日
6 定期进行内部审核,检查质量管理体系的执行情况,及时发现并纠正问题。
质量经理 XXXX年XX月XX日 XXXX年XX月XX日
请注意,这只是一个示例模板,具体内容可能需要根据您的组织实际情况进行调整和补充。
不合格纠正措施程序(IATF16949-2016/ISO14001-2015)1.0目的对实际存在的不符合品、环境的事件,尽可能及时进行事故调查,消除现存不合格原因,采取有效控制措施,防止事件扩大和减少事故损失,并做好事件报告和处理工作,分清责任,吸取教训,降低同类事故发生的机率,确保类似问题不再发生。
2.0范围适用于公司范围内的质量、环境事件调查处理及不符合所采取的纠正措施措施。
3.0术语和定义事件:发生或可能发生与工作相关的质量、环境、健康损害或人身伤害(无论严重程度)、或者死亡的情况。
事故:是一种发生财产损失、人身伤害、健康损害或死亡的事件。
紧急情况:是一种特殊类型的事件。
不符合或不合格:未满足要求。
4.0职责4.1质量部负责QMS/EMS管理体系中管理类事件调查,不合格项纠正措施的组织、协调、验证归口管理工作。
4.2生产部负责生产过程不符合事件调查及纠正措施的组织、协调、验证工作。
4.3各责任部门负责自身纠正措施的实施工作。
5.0内容及要求5.1不合格类别5.1.1质量不合格内审、外审、管理评审及自检提出的问题;产品交付安全质量持续不合格;产品质量、服务质量的顾客抱怨;服务过程中出现严重遗漏、差错;供方产品或供方服务出现安全或环保严重不合格项;生产运作中的质量隐患、相关方提出的质量隐患、公司职能部门在本部门工作中发现的质量隐患,与质量有关的其他不符合项。
5.1.2 环境不合格监测和测量的结果超过国家的地方的污染排放标准的;出现意外事件和紧急情况;发生有关环境社会影响较重的事故事件;经确认的相关方提出的投诉;出现严重环境污染与破坏的行为;严重违背、违反法律法规的行为;方针、目标和指标、(管理)方案的实施中出现严重偏差。
5.2纠正措施管理流程6.0相关文件化信息6.1文件化信息控制程序6.2内部审核控制程序6.3管理评审控制程序6.4不合格记录不合格评审处置记录表.doc6.5 纠正措施表纠正措施表.doc6.6持续改进计划及检查持续改进计划.doc6.7有关发生报告、通知、汇报、联系、记载等记录6.8有关调查、纠正、分析、处理、认定、预防与验证等记录6.9有关改进、纠正措施实施计划情况信息反馈、整改报告总结、验证评价等记录纠正和预防措施实施情况一览表.xls纠正措施实施效果验证记录.doc。