检查表及记录
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业务检查情况记录表
日期:XXXX年XX月XX日
检查人员:XXX
检查对象:XX业务部门
一、检查目的
本次业务检查旨在评估XX业务部门的运营状况,查找潜在问题,并提出改进建议,以确保业务部门能够高效、合规地开展工作。
二、检查内容
1. 业务流程
2. 业务数据
3. 人员操作规范
4. 业务风险控制
5. 合规性
三、检查结果
1. 业务流程:业务部门已建立较为完善的业务流程,但在某些环节上仍存在优化空间。
2. 业务数据:数据记录基本完整,但部分数据存在异常,需进一步核实。
3. 人员操作规范:大部分员工能够按照操作规范进行工作,但仍有个别员工操作不规范。
4. 业务风险控制:风险控制体系基本健全,但在风险应对措施方面仍有待加强。
5. 合规性:业务部门在合规性方面表现良好,未发现违规操作。
四、改进建议
1. 对业务流程进行优化,提高工作效率。
2. 对异常数据进行深入调查,确保数据准确性。
3. 加强员工培训,提高操作规范意识。
4. 完善风险应对措施,提高风险控制能力。
五、总结
本次业务检查总体情况良好,但仍存在一些需要改进的地方。
建议业务部门认真对待本次检查结果,积极采取措施进行改进,以确保业务部门能够持续、稳定地发展。
附件 6及审批教育及现场检测1) 实施有限空间作业前,应对作业环境危害状况进行评估,制定消除、控制危害的措施,确保整个作业期间处于安全受控状态。
2)凡进入有限空间进行施工、检修、清理作业的,应实施作业审批,未履行审批手续的,任何人不患上进入有限空间作业。
各项安全措施、应急措施应明确。
3)有限空间作业现场应明确作业负责人、监护人员和作业人员,不患上在没有监护人的情况下作业。
4)安监总局令[69] 《有限空间安全作业五条规定》的贯彻落实。
1)进入有限空间作业前,对所有工作人员,应根据具体工作性质,事先学习必须注意的事项(如使用电气工具应注意事项,气体中毒、窒息急救法等)。
2)现场各项安全措施(包括防火、防窒息及逃生等措施)落实到位,工作负责人对所有工作人员进行安全措施交底。
1) 进入存在有害气体或者存在有可能发生有害气体的残留物质的有限空间(如煤仓、粉仓、脱硫吸收塔、脱硝反应器及其它容器、槽箱等)内作业,应严格执行“先检测、后作业”的原则,根据作业现场和周边环境情况,检测有限空间可能存在的危害因素。
检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度值、有毒气体浓度值等。
未经检测,严禁作业人员进入有限空间。
2)在作业环境条件可能发生变化时,应对作业场所中危害因素进行持续或者定时检测。
作业工作面发生变化时,视为进入新的有限空间,应重新检测后再进入。
3)实施检测时,检测人员应处于安全环境,检测时要做好检测记录,包括检测时间、地点、气体种类和检测浓度等。
4)在有限空间内进行衬胶、涂漆、刷环氧玻璃钢工作,在容器、槽箱内部进行检查、清洗和检修工作,或者在密闭容器内使用氩、二氧化碳或者氦气进行焊接作业,应强力通风,加强通风换气,并严禁向内部输送氧气。
1)进入有较高温度的有限空间内(如燃烧室、烟道、电除尘器、脱硝反应器、沟道、井下、地下维护室)作业,应降温到 40℃以下才进入工作。
2) 不患上进入 50℃以上的有限空间内工作,特殊情况下必须短期进入 50℃以上的有限空间内作业时,应经过主管生产的领导批准,并设专人监护。
内部审核检查表及记录内部审核是指组织自身对其运营、管理、财务等方面的内部工作进行自查、自评、自检的过程。
通过内部审核,可以及时发现问题,及时纠正,提高运营效率,保证组织的稳定运行。
为了规范内部审核的过程,制定一份内部审核检查表及记录是必不可少的。
内部审核检查表应包括以下内容:1.业务流程审核:检查组织的各项业务流程是否符合规范和标准化要求,是否存在跳过环节或流程不畅等问题。
2.资金管理审核:检查组织的财务管理是否规范,资金流动是否合理,是否存在资金亏空或滥用等情况。
3.内部控制审核:检查组织的内部控制机制是否健全,是否存在管理层失职、控制不严等问题。
4.人员管理审核:检查组织的人员配备是否合理,是否存在人员素质低下、职责混乱等问题。
5.合规性审核:检查组织的各项工作是否符合法律法规要求,是否存在违规操作、违法行为等情况。
6.信息系统审核:检查组织的信息系统是否安全可靠,是否存在信息泄露、网络攻击等问题。
内部审核检查表的记录应包括以下要点:1.检查时间和地点:记录内部审核的具体时间和地点,方便查阅和追溯。
2.检查人员和职责:记录参与内部审核的人员名单和各自的职责,明确责任。
3.检查内容和结果:记录每项审核内容的细节和结论,包括问题的描述、原因分析、解决方案等。
4.纠正措施和整改进展:记录对发现的问题所采取的纠正措施和整改进展情况,包括责任人、时间节点等。
5.领导意见和批示:记录领导对内部审核结果的意见和批示,为后续工作提供指导和支持。
通过内部审核检查表的记录,可以发现问题,找出原因,采取相应的纠正措施,持续改进组织的运营和管理水平。
同时,记录的内容也可以作为内部控制和管理的参考,为后续的工作提供指导和参考。
在内部审核过程中,要注重事实真实可靠的记录,做到全面、客观、公正,真实反映组织的实际情况。
督导检查记录表范本
一、基本信息
检查日期:XXXX年XX月XX日
检查人员:XXX、XXX
被检查单位:XX公司
检查内容:产品质量、安全生产、环境保护等
二、检查情况
1. 产品质量
产品合格率:98%
主要问题:部分产品外观存在瑕疵
整改建议:加强生产过程中的质量控制,对工人进行培训,提高操作技能2. 安全生产
安全生产制度执行情况:良好
安全生产设施设备:齐全且运行正常
应急预案及演练:已制定,但演练不够频繁
整改建议:加强应急预案的演练,提高员工应对突发事件的能力
3. 环境保护
环保设施运行情况:正常
污染物排放情况:达标
环境管理制度执行情况:基本符合要求
整改建议:加强环保设施的维护保养,确保正常运行,提高环境管理水平
三、结论与建议
本次检查总体情况良好,但仍存在一些问题需要整改。
建议被检查单位加强质量、安全和环保方面的管理,确保各项制度得到有效执行。
同时,加强员工培训,提高整体素质。
对于发现的问题,要认真整改,并及时反馈整改情况。
四、被检查单位反馈
被检查单位负责人签字:XXX(日期:XXXX年XX月XX日)。
周检查表⽇期
第⼀步:整理信息
•⽂件整理
•是否有待处理⽂件需要重新列⼊新的⾏动清单
•本周有哪些创意想法
第⼆步:本周复盘
•本周已完成的事(是本周特别有成就感的事)
•本周遗憾的事(可以是⾃⼰未完成的,或者是没有做好的事)
第三步:提前计划
•下周重要的三个⽬标
•具体的⾏动清单(为了完成这三个⽬标需要做的事)
第四步:提前准备
•⽂件准备(打印、放到电脑桌⾯等)
•其他需准备
第五步:提出问题
•下周的任务清单中有哪些是⽐较复杂困难的?
•⾏动清单上有哪些事持续了好⼏周的
•有哪些事是让我很抵触的
•有什么⽅法可以增加⼯作动⼒
•我的注意⼒和精⼒的规律是怎么样的
现在你已经完成本周的检查!
可以开启新的⼀周啦!。
班组名称:设备、管路完日期时间好,无跑、冒、滴、漏班组日常安全检查表车间:压力表、温度计、操作要求明确,消防器材、应劳动防护用品佩安全标志完好,物安全防护等安全设安全措施到位,料、工器具放置规检查人备注急器材完好戴规范,放置规范施有效交接班规范范,现场整洁注:现场情况符合打“√” ,不符合打“×” ,异常情况填入备注栏。
车间:设备、管路完日期时间好,无跑、冒、滴、漏车间日常安全检查表压力表、温度计、员工操作规范,消防器材、应劳动防护用品佩安全标志完好,物安全防护等安全设料、工器具放置规检查人备注遵章守纪急器材完好戴规范,放置规范施有效范,现场整洁注:现场情况符合打“√” ,不符合打“×” ,异常情况填入备注栏。
综合安全检查表车间(部门):年月日序号检查内容检查标准符合性备注否不适用是1运行管理目标指标、隐患整改措施执行到位2安全职责明确,定期召开安全会议,对职工进行安全教育安全责任定期开展安全活动和安全检查特种作业人员持证上岗3人员管理人员遵章守纪无违章现象劳动防护用品穿戴规范设备完好,设备管道无跑、冒、滴、漏4设备标识正确齐全,检查、保养责任落实到人生产设备设备运行正常,转动装置有防护安全附件(压力表、温度计、安全阀等)符合规定消防设施、应急设施齐全可靠,消防报警、可燃气体报警等装置运行正常5安全设施自控联锁等防护装置运行正常防雷、防静电接地与跨接系统齐全、有效,接地电阻定期检测,记录齐全工作场所安全警示标志完好,设备、管道、物料标识齐全清晰、无破损化学品存放规范,现场有安全技术说明书,容器张贴安全标签工、器具、原辅料定置定位防火管理执行到位,易燃易爆场所不使用产生火花的工具6生产现场进入生产区的机动车手续完备,有防火措施,规范停放动火、受限空间等危险作业审批手续齐全电气设备按规范配置,运行正常严格执行交接班制度,记录及时个人防护用品规范放置,柜内无杂物7应急预案定期演练,评估及时应急管理化学品存放处有围堰和防泄漏装置器材,围堰内无杂物清浊分流、雨污分流设施完好有效8环境保护废弃物分类收集、储存、标识清楚,处置规范车间废气处理设施、除尘装置运行正常,无异常排放。
班组日常安全检查表
班组名称:车间:
车间日常安全检查表车间:
综合安全检查表
危险化学品专项安全检查表
防雷、防静电专项安全检查表
压力容器专项安全检查表
检查人签字:
报警系统、消防设施专项安全检查表
电气专项安全检查表
防尘防毒专项检查表
季节性安全检查表
节假日安全检查表
检查人/时间:
不符合项整改一览表
填表人:
关键装置、重点部位一览表JEK EHS/BD-4618-01
填表人:
关键装置、重点部位安全检查表 JEK EHS/BD-4618-01 关键装置/重点部位名称:检查日期:
部门负责人签字:检查人:。