保密文件管理流程及借阅流程
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保密文件管理流程及借阅流程1.文件分类和标记:所有文件在生成或收到时应根据其保密级别进行分类和标记。
常见的文件保密级别有机密、秘密和普通等级。
2.文件保管人员审批:所有的文件保管人员需要经过严格的审批程序,并签署保密责任承诺书。
3.保密文件存储:保密文件应存储在专门设立的保密文件库中,该库应设置专门的门禁和监控设备,只有经过授权的人员才能进入。
4.访问权限控制:根据文件的保密级别和需要知情人员的工作需要,对保密文件的访问权限进行细分和控制。
5.文件备份和存储:对于重要的保密文件,应设置定期备份,并存储在安全可靠的地方,以防止意外丢失。
6.文件归档和销毁:对于不再使用的保密文件,应及时排序、归档或者进行安全销毁,以防止泄密。
借阅流程:1.借阅申请:需要借阅保密文件的人员需要填写借阅申请表,并注明借阅目的和时间。
2.审批程序:借阅申请需要经过相关部门或上级主管的审批,并获得书面批准。
3.借用登记:经批准后,负责保密文件库的工作人员会将借用人的信息和借阅文件的详细信息进行登记,并生成借阅卡。
4.文件借阅:借阅人凭借阅卡到保密文件库签领借阅文件,并按规定的时间和条件使用。
5.文件监管:借阅人在使用期间需要对文件进行严格的保管和监管,不得擅自复制、外传或移动。
6.文件归还:借阅期限到期后,借阅人需要按时归还文件,并由保密文件库工作人员统计归还情况。
8.超时处理:如果借阅人未能按时归还文件,需要根据内部规定进行相应的超时处理,以保障文件安全。
9.损坏和丢失处理:如果文件在借用期间发生损坏或丢失,借阅人需要立即向保密文件库报告,并承担相应的责任和赔偿。
以上是一种典型的保密文件管理流程及借阅流程的概览,不同的组织或机构可能会根据自身具体情况进行调整和完善。
任何对于保密文件的管理和借阅都需要严格遵守相关法律法规,并加强内部培训和监督,以确保文件的安全和保密。
档案归档、保管、借阅、保密、登记及销毁制度为了管理和保护档案的安全和使用,可以建立以下制度:1. 档案归档制度:明确规定哪些文件需要归档,归档时间和归档位置等。
归档时应按照一定的分类、编号和档案目录进行统一管理。
2. 档案保管制度:建立专门的档案保管室或柜,并实行密钥管理,限制档案的存取权限,确保档案的完整性和安全性。
3. 档案借阅制度:明确借阅人员及借阅事由,建立借阅登记制度,借阅期限和使用范围,并规定借阅后的保管责任和归还流程。
4. 档案保密制度:明确档案保密的级别、范围和标识,建立保密档案的专门管理措施,限制档案的查阅和复制权限,加强档案的保密工作。
5. 档案登记制度:在档案的建立、收集、整理、归档等环节,建立档案登记制度,包括档案目录、信息载体、档案状态、销毁记录等。
6. 档案销毁制度:建立档案销毁的程序和规定,明确什么时候销毁、销毁的方式和销毁的人员,确保档案的定期更新和销毁。
同时要注意合规处理,如公开文件的销毁需要严格遵守法律法规的规定。
档案归档、保管、借阅、保密、登记及销毁制度(二)本单位实行档案集中统一管理的原则,按档案法的有关规定,由各部门收集齐全,并进行整理、立卷,定期移交档案室。
由档案人员负责____把关,分类排列,编制检索工具,妥善保管。
任何部门、个人不得将档案材料据为己有长期存放或拒绝归档。
资料档案归档、保管、借阅、保密、登记及销毁必须遵循以下规定。
一、归档凡属本单位职能活动中形成的具有查考利用价值的文件材料、图纸、表格、声像、实物、电子等各种门类、各种载体的文件材料都应列入归档范围。
1、归档时间。
各部门要按时收集、整理各类文件材料。
各业务部门在工作中形成的具有保存、利用价值的文字材料和声像资料,由兼职档案员收集好,统一归档。
文书档案应归档文件材料在每年底前收集齐全,整理归档完毕。
档案实行由项目主持人负责立卷提供资料,由相关业务人员归档的责任制。
设备档案、声像档案和实物档案随时归档。
档案借阅管理制度一、总则为了规范和加强档案借阅管理,提高档案利用效率,保护档案安全,特制定本档案借阅管理制度。
二、借阅范围本制度适用于本单位及其下属各部门、各单位的档案借阅活动。
三、借阅目的档案借阅目的是为了满足工作、学习和研究的需要,促进信息共享和知识传播。
四、借阅程序1.申请借阅:借阅人员向档案管理部门提出借阅申请,填写《档案借阅申请表》,注明借阅原因、借阅期限等信息。
2.审批管理:档案管理部门对借阅申请进行审批,并将审批结果通知借阅人员。
3.借阅手续:借阅人员凭借阅通知单或有效证件到档案管理部门办理借阅手续。
4.档案查阅:借阅人员按照规定时间段在指定地点查阅档案。
5.归还档案:借阅期满后,借阅人员应当按时归还档案,如需延期借阅,应提前申请,并得到档案管理部门的批准。
六、借阅注意事项1.借阅人员应当保护档案安全,妥善保管借阅档案,不得私自删除、涂抹或篡改档案内容。
2.借阅人员应当遵守档案使用规定,不得将档案外借他人或用于其他非法用途。
3.借阅人员应当按照规定时间段进行档案查阅,不得超时使用。
4.借阅人员对借阅档案造成的破损或遗失,应当及时向档案管理部门报告,并承担相应责任。
5.档案管理部门有权依照法律法规和有关规定,对借阅人员进行档案使用情况的检查和监督。
七、档案借阅违规处理1.对于严重违反档案借阅管理制度的行为,档案管理部门有权采取暂停借阅资格、取消借阅资格等措施,并向有关部门报告。
2.对于违规使用档案造成损失的,借阅人员应当承担相应的民事赔偿责任。
3.对于涉嫌犯罪的行为,将依法移交公安机关处理。
八、附则1.本制度由档案管理部门负责解释。
2.本制度自发布之日起施行,可以根据实际情况进行调整和修订。
总结:本档案借阅管理制度的制定,有助于规范和加强档案借阅管理,提高档案利用效率,保护档案安全。
根据本制度,借阅人员需按程序进行借阅申请和审批,遵守借阅注意事项,不得违规使用档案。
违反制度的行为将受到相应的处理和责任追究。
档案借阅管理制度一、各单位工作人员可直接查阅本单位一般档案资料,查阅有密级档案,须持签有单位负责人明确意见的条据,方可查阅;二、各单位借阅本单位一般档案,必须办理借阅手续,必须注明预计归还日期和联系电话。
借阅有密级档案,须写《档案借出审批单》并经公司相关领导批准,方可借阅;三、如延长借阅时间,须办理续借手续。
逾期不还者,档案管理员要及时催还。
若催还未果,档案管理员要向单位领导反映。
四、如情况特殊,外单位人员或集团其他单位人员查阅档案须持档案归属单位的介绍信,可查阅无密级档案。
档案主要供本集团公司利用,一般不外借。
五、珍贵的实物档案、重要的照片、底片、缩微胶卷等档案一律不借出;六、档案的借阅者应负责档案的完整和完全,不得私自影印复制、擅自拆散、调换、抽取、污损、加标注证、裁剪、撕毁等。
若有遗失,应及时联系档案管理人员。
七、凡有私下抄录、拍摄、描绘、拆散、删刮、撕毁档案等行为者,严格按照国家《档案法》、《保密法》予以追究法律责任。
公司行政部档案室档案室证件借阅、使用管理规定一、目的为了规范公司各类证照的使用管理,避免因管理不善给公司的风险,防止遗失、保证按时年检,特制订本制度。
二、范围各子公司及部门的移交的行政类(如营业执照、____机构代码证等)、财务类(如税务登记证、信用等级证等)以及其他各类证件的原件、电子档。
三、证照资料的使用管理1、需要借阅、借用证照资料,须到公司行政部填写《证照使用申请单》写明事由及拟用证照资料名称、件数、归还期限等,经部门主管审批,证照负责人签批确认后,可到档案室证件管理人员处办理相应手续;2、证件管理人员仅凭有证照负责人或由证照负责人指定或委托代理人签有批示“同意”的申请单办理相应部门证照的借用、借阅等业务,其它任何人员提出的任何要求,均不予受理;3、凡借阅、借用证照资料,必须在申请日期内归还,不能按时归还的应申请延期,手续与上述1相同,但最长不得超过____天;4、公司证照不得丢失、损坏。
涉密文件保密管理规定流程Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】涉密文件信息资料保密管理制度一、涉密文件信息资料保密管理坚持专人负责、专门登记、专柜存放、全程管理、确保安全的原则。
(一)、根据实际工作需要配备一名保密专干,具体负责涉密文件信息资料的日常管理工作。
(二)、建立专门的涉密文件信息制度资料登记制度,与非涉密文件信息资料分别登记管理。
(三)、建立涉密文件信息资料借阅、使用登记制度,借阅和使用涉密文件信息资料,要及时办理登记手续,随时掌握涉密文件信息资料的去向。
(四)、涉密文件的复印需有单位领导审批同意方可进行,复印件视同原件管理,要及时办理去向登记手续。
二、涉密文件的收文与传阅(一)、文件管理人员收到涉密文件后,应在专用的登记本上予以登记。
登记后,交局办公室负责人确定传阅范围。
(二)、文件管理人员应严格按照确定的传阅范围进行传阅。
送阅涉密文件应使用专用的文件夹,一般应当面送交,立等收回,严禁随意放置其办公桌上。
传阅领导或者工作人员确实因工作需要保留的,也应在阅读(使用)完毕后及时交还或者通知相关人员收回,不可直接转入下一环节。
文件管理人员应对滞留他处的涉密文件进行登记,随时掌握其去向。
(三)、涉密文件的批示件送达按涉密文件分发要求进行;批示件办理完毕后,应及时将批示件或者复印件退还文件管理人员。
三、涉密文件资料的使用保管(一)、涉密文件信息资料的借阅、复制、下载1、借阅涉密文件信息资料,应当经本机关、单位的主管领导批准,严格履行报批手续。
2、涉密文件信息资料一般不得复制、下载,确因工作需要的,应当向单位主管领导请求并经制发单位批准。
复制、下载的涉密文件信息资料视同原件管理。
3、复制涉密文件信息资料,要履行登记手续,并不得改变其密级、保密期限和知悉范围。
(二)、涉密文件信息资料的保存?1、涉密文件信息资料要存放在铁质文件柜中,与非涉密文件信息资料分别存放,并定期进行清查,核对。
档案归档、保管、借阅、保密、登记及销毁制度范文一、引言档案是组织和个人工作活动的记录和见证,对于保障公共利益、维护社会秩序、促进社会发展具有重要作用。
为了保证档案管理工作的规范性和高效性,制定档案归档、保管、借阅、保密、登记及销毁制度,是保证档案管理工作顺利进行的基础。
二、归档制度1. 归档责任人归档责任人是指承担将纸质档案及电子档案纳入档案系统并进行归档工作的人员。
其职责包括:规划归档方案、组织归档人员、制定归档标准、整理归档资料、登记归档信息等。
2. 归档流程归档是档案管理的关键环节,应按照以下流程进行:(1)整理档案资料:将纸质档案和电子档案按照一定的顺序整理分类,确保档案的完整性和可检索性。
(2)编制归档清单:对已整理好的档案资料编制清单,包括档案编号、文件题名、所属部门、归档日期等信息。
(3)纳入档案系统:将归档资料按照清单信息纳入档案系统中,形成档案馆或档案室。
(4)登记入册:对纳入档案系统的档案进行登记入册,包括档案编号、文件题名、归档日期等。
(5)存放保管:将归档的档案按照规定的存储条件和环境进行保管,确保档案的安全性和完整性。
三、保管制度1. 保管责任人保管责任人是指负责档案保管工作的人员,其职责包括:对档案室、档案馆的环境进行监督和管理、保证档案的安全、防止档案的灭失或损毁。
2. 保管条件为了保证档案的安全和可持续保存,应提供适宜的保管条件,包括:温湿度适宜、通风良好、无害虫侵扰、防火措施得当等。
3. 保管措施为确保档案的完整性和安全性,应采取以下措施:(1)定期巡查:保管责任人应定期(如每月)对档案室、档案馆进行巡查,检查保管环境和相关设施是否完好,及时消除安全隐患。
(2)防火措施:建立档案室、档案馆的防火制度,包括安装灭火器材、定期组织防火演练等。
(3)防盗措施:采取安全技术措施,如视频监控、门禁系统等,保护档案的完整性和安全性。
(4)防潮防霉措施:保管责任人应定期检查保管环境的湿度情况,及时处理潮湿环境,防止档案受潮、发霉。
秘密文件管理规定流程1.文件分类与标记首先,组织需要对所有文件进行分类,并根据其保密级别进行标记。
常见的保密级别包括“绝密”、“机密”、“秘密”和“内部使用”。
分类和标记应根据实际情况和组织的安全需求进行确定,确保文件得到适当的保护。
2.文件存储与访问保密文件应妥善存储,确保只有授权人员能够访问。
组织应建立一个安全的文件存储设施,例如密码锁柜或安全文件库房,并制定相应的访问权限管理制度。
只有经过身份验证和授权的人员才能进入该存储设施,并严格控制对保密文件的借阅和复制。
3.文件传输当需要传输秘密文件时,组织应采取一些额外的安全措施,确保文件的保密性不会被泄露。
首先,使用加密传输的技术或工具将文件进行加密,确保传输过程中的安全性。
其次,在传输过程中,应始终对文件进行监控和跟踪,并限制只有授权人员能够访问文件。
最后,在文件到达目的地后,接收方应及时确认文件的完整性和准确性。
4.文件使用与归还保密文件在使用完毕后,应立即归还到安全存储设施中。
组织应建立一个文件借阅登记制度,记录每个人员对文件的使用情况。
同时,对于长期借阅的文件,组织应定期进行复查和确认,确保文件的使用不会超出授权范围。
一旦发现异常情况,应立即采取措施进行调查和处理。
5.文件销毁当保密文件不再需要时,组织应制定一个安全的文件销毁流程。
这可以包括使用安全的文件碎纸机将纸质文件碎纸,或使用专业的数据销毁软件将电子文件完全删除。
需要注意的是,销毁过程应进行记录,并且应有权威人员进行监督。
6.监督与培训为了确保规定流程的有效执行,组织需要建立相应的监督机制,并定期对相关人员进行培训。
监督机制可以包括定期的文件使用审计,以查明是否存在违反规定的行为。
而培训则可以帮助人员了解秘密文件管理的重要性和操作细节,从而提高他们的安全意识和实践。
7.管理与改进最后,组织应建立一个有效的管理机制,定期评估和改进秘密文件管理规定流程。
这可以包括定期审查规定流程的可行性和有效性,并根据实际情况进行调整和改进。
文件存档借阅管理制度第一章总则第一条为了加强对文件存档的管理,规范借阅行为,保护信息安全,提高工作效率,根据《中华人民共和国档案法》和有关法律法规,制定本制度。
第二条本制度适用于全体单位内部文件及档案借阅管理。
第三条文件存档借阅管理应遵循“谁借谁还、借阅有限、登记保管、责任明确”的原则,确保文件资料安全、保密。
第四条文件存档的借阅对象仅限于本单位工作人员,借阅者需提供有效证件并经过审批。
第五条文件存档借阅应遵循“文件使用后应及时归还,不得私自带出单位,不得转借他人”的原则。
第六条借阅管理负责人应加强对文件存档的监督和检查,发现问题及时处理。
第七条未经授权的借阅行为将受到相应纪律处分,情节严重者追究法律责任。
第二章文件存档借阅管理流程第八条文件存档借阅管理包括申请、审批、借阅、归还等流程。
第九条工作人员如需借阅文件存档,须填写《文件存档借阅申请表》,并经直接主管领导审批。
第十条借阅申请表应包括借阅目的、时间、档案名称、档案编号等信息。
第十一条经过审批后,借阅者凭借阅申请表到档案管理处办理借阅手续。
第十二条档案管理处工作人员应核对借阅者的身份证明,确认借阅者的身份后方可借阅文件。
第十三条借阅者应在档案管理处规定的地点进行借阅,不得将文件带出单位。
第十四条借阅者应仔细阅读文件,保证文档完整无缺,不得私自拆改。
第十五条借阅者应按借阅期限如期归还文件,在规定时间内未归还的将被追究责任。
第十六条借阅者应在归还时填写《文件存档借阅归还登记表》,由档案管理处工作人员核对,确认无误后方可归还文件。
第十七条借阅者应在借阅期满后及时归还文件,逾期未归还的将被记入个人档案并受到相应处分。
第十八条文件存档借阅管理工作人员应及时将借阅记录上报至档案管理系统,及时更新借阅信息。
第三章文件存档借阅管理措施第十九条加强文件存档的保存管理,确保档案的完整性和完好性。
第二十条严格控制文件存档的借阅权限,做好权限控制和审批制度。
第二十一条加强对借阅者的审查和培训,提高借阅者的安全意识和保密意识。
文件的保密管理制度1、文件的管理规定(1)文件一律由本单位指定保管人签收、拆封、登记、清点。
收文登记一定要在当日内完成,经办公室主任批阅及时分送有关领导和主办单位,不得积压。
(2)传阅的文件,要严格按照规定的范围传阅;本委领导阅办文件,要做到随阅随清退,不积压和保存文件;领导之间不许横传,阅办后及时交保密员,妥善保管。
(3)借阅文件、查阅档案要经领导批准,履行借阅登记手续。
(4)文件只能在办公室阅读,不准外带。
确因工作需要必须把文件带出时,须经本会领导批准,办理借阅手续,用后及时退还。
借阅人不准把文件转借他人。
(5)文件要由保密员专人保管,存放文件要有专柜、专室。
专室要按安全保密要求(铁门、铁窗、铁柜)。
不准将文件放置在无专人管理、无严密加锁的箱柜内。
下班时不准将文件放在办公桌上。
发现下落不明(丢失)文件要及时报告,并认真查找、处理。
(6)未经批准不得擅自翻印(复印)上级文件和领导内部讲话。
(7)凡到上级部门开会带回的文件、资料、领导讲话等,必须交单位保管文件的同志注销保管,用时办理借阅手续,用后交还,禁绝历久保留在个人手里。
(8)在上缴文件、立卷归档工作结束后,要将计划销毁的文件资料逐一注销,经分管领导签批后交保密局会合销毁,禁绝个人私自销毁文件和资料。
(9)单位领导和机要保密人员在工作调动时,要严格履行交接手续。
保管文件、档案人员要将自己经管的文件、档案开列清单,核对无误后,双方签字交接清楚。
2、秘密文件、资料的保密管理规定(1)凡有秘密、机密、绝密文件(以下简称“三密”文件),要配有专(兼)职人员负责本单位的国家秘密文件、资料管理的工作。
经管“三密”文件的人员,须按规定通过考核、审查批准,报地区保密组织备案。
(2)“三密”文件必须存放在符合安全保密有“三铁"办法的专室,并建立健全有关制度,实行专人办理。
“三密”文件的收发、传递、借阅、移交、归档、销毁等都推行注销手续,严守保密制度。
档案文件借阅管理制度一、文件借阅的范围和条件1.1档案文件借阅适用于所有部门和员工。
1.2借阅者须为本企业的正式员工,必须持有有效的工作证件和许可。
1.3档案文件借阅必须符合国家有关法律法规和企业的规定。
二、文件借阅的申请和审批流程2.1文件借阅的申请2.1.1借阅者需填写《文件借阅申请表》,包括借阅目的、借阅文件的名称、编号等必要信息。
2.1.2借阅者需提前向档案管理部门或相关责任人提出书面的借阅申请。
2.2文件借阅的审批2.2.1档案管理部门或相关责任人收到申请后将根据借阅目的和文件的重要性进行审查,并作出是否批准借阅的决定。
2.2.2审批决定的结果将以书面形式通知借阅者。
三、借阅文件的限制3.1档案管理部门有权根据借阅者的职责和需要设置借阅文件的范围和限制。
3.2档案管理部门有权拒绝借出一些特殊和重要的文件,如涉密文件。
3.3对于重要文件的借阅,借阅者必须提供书面的借阅目的和说明,并经过相关部门的批准。
四、借阅期限和归还4.1文件借阅的期限一般不超过30天,如需延期,借阅者必须提前向档案管理部门或相关责任人申请,并经过批准。
4.2借阅者可通过书面或口头形式提出归还申请,档案管理部门在收到申请后将对文件进行检查,并填写《文件借阅归还记录表》。
五、文件借阅的安全保密5.1借阅者在借阅期间必须妥善保管文件,不得将文件外传或泄露给任何未经授权的人员。
5.2借阅者不得对文件进行任何形式的复制、摘抄或拍照。
5.3借阅者必须按时归还文件,如有遗失或损坏,应当赔偿相应的损失。
六、违反规定的处理6.1对于借阅者违反文件借阅管理制度的行为,将进行相应的处理,包括口头警告、书面警告、禁止借阅等处罚措施。
6.2对于恶意破坏、盗窃或泄露机密文件的行为,将依法追究相应的法律责任。
七、制度的管理和修改7.1档案管理部门负责制定和修改文件借阅管理制度,并将其通知到所有相关部门和人员。
7.2文件借阅管理制度的修改应当经过相应的程序和审批。
保密文件管理流程及借
阅流程
集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
保密文件管理流程及保密文件借阅流程
第一章总则
第一条为加强公司保密文件的管理和收集、整理工作,
有效地保护和利用文件,依据我公司保密文件管理值得,制
定保密文件管理流程。
第二章密级划分
第二条公司秘密按涉密程度分为绝密、机密、秘密三
级,保密期限为A、B、C分别表示永久、长期、短期。
例如
文件左上角标注为“绝密A”,表示该文件为绝密文件,保
密期限为永久。
第三条文件密级由各部门在正式归档前确定并在首页左
上角标注,最后由总经理确认。
第四条所有未公开的战略决策,投资意向,财务信息,
公司文件,在处理中的案件纠纷相关信息及主要证据材料,
泄露后会给公司造成重大损失的材料均定为绝密文件。
第五条注册、立项文件,尚未批准的计划方案,不宜公
开的信函、会议记录、会议纪要,核心技术资料,人事档
案、薪酬、利润,奖金分配,未完成的合同、标底及所有泄
露后会给公司造成一定损失的材料均为机密文件。
第六条对已完成的项目文件、合同、计划、策划方案以
及所属企业、部门上报材料等文件为秘密文件。
第六章档案移交
第七条所属各部门需将归公司保管的材料及时交综合部归档。
第七章档案查阅
第八条公司领导有权查阅主管工作范围的所有文件。
第九条查阅、复印绝密文件,办理申请手续后由经理批准。
第十条查阅、复印机密文件,办理申请手续后由副经理批准。
第十一条查阅、复印一般秘密文件,办理申请手续后由副经理批准。
第八章档案借用
第十二条任何人借用公司档案必须办理借用手续。
第十三条借用绝密文件使用时,办理申请手续后由总经理批准,必要时内务秘书一并前往,用后及时收回。
第十四条借用机密文件,办理申请手续后由副总经理批准,在规定时间必须收回,如果使用时间比较久,可以交办公室后再申请借用。
第十五条借用秘密文件,办理申请手续后由内务秘书批准。
第十六条借档人不得转借、拆卸、调换、污损所借档案,不得在文件上圈点、划线和涂改,未经批准不得复印。
第九章奖惩
第十七条公司部门领导要及时纠正违规现象,本规定的执行情况作为对部门和个人的考核依据之一。
第十八条坚持原则,克服困难,积极收集档案,避免了公司重大损失的给予100元-2000元的奖励。
第十九条未按以上规定办理,未及时归档,发现有材料丢失、损坏、泄密情况的责任人将被扣除当月的绩效工资,给公司造成损失,赔偿损失。