委外加工作业流程
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5.6.3 委外加工产品,来料检验为不合格时,如果生产出货急需,本公司能处理的,可以安排为委外加工商代处理,由外发员以《品质异常报告单》知会委外加工厂商具体数量以及由此产生的费用,经其确认签回后,由生产部安排解决,并将相关单据交财务部,按要求扣除费用。
5.7 入库和退货:
5.7.1 委外加工产品经品管检验后,交仓库,良品仓库填写《入仓单》入库,不良品开具《退货单》退委外厂商。
5.7.2 不良品退货,仓库知会外发员及时退回外协厂。
5.7.3 《入仓单》《退货单》《品质异常处理单》须按要求及时交财务一份,财务严格按《入仓单》《退货单》《品质异常处理单》《外加工协议》内容与委外厂商结算费用。
5.7.4 外发员,根据《入仓单》和《退货单》的数量,跟进厂商的回货数量。
5.7.5 其它未尽事项,仓库按《仓储作业管理制度》执行。
6.0 相关文件:
6.1 《供应商管理程序》
6.2 《首件确认控制程序》
6.3 《进料检验控制程序》
6.4 《不合格品控制程序》
6.5 《纠正与预防措施程序》
6.6 《仓储作业管理制度》
7.0 附件及应用表单
7.1 委外加工作业流程图《附件一》
7.2《生产计划》。
委外加工流程委外加工:将原材料给外面的工厂负责加工,我们支付加工费。
请购单——委外订单(做材料出库单)——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证1、做请购单之前,我们先去做一个物料清单,因为既然要加工,肯定要配料单,所以先去做配料单生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核母件编码:配料表名称版本说明:目前版本的等级基本用量:生产一个主板,需要多少用量2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核3、委外管理——委外订货——委外订单——参照请购单生成——填写供应商(否则不能保存)——保存审核4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库:严格控制——确定注:若不勾选严格控制,,则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步,但在进行到结算的时候选不到出库单。
5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照委外订单生成——填写仓库——保存审核6、委外管理——委外到货——到货单——参照委外订单生成——填写部门(否则不能保存)——保存审核7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照委外到货单生成——填写仓库——保存审核8、委外管理——委外发票——参照入库单生成——保存复核9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击核销10、委外管理——委外结算——手工结算点击查询,点击查询,选择相应单据,点击确认,选择按数量分摊,点击结算11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击确定13、应付款管理——凭证处理——生成凭证类型:发票、收付款单。
委外加工工作流程1.需求分析和筹划首先,委外方需要与委托方充分沟通,了解委托方的需求,明确加工的产品或服务,以及相关的要求和标准。
同时,委外方也要对自身的能力进行评估,判断自身是否能够胜任这项任务。
在这个阶段,还需要确定工作的周期、价格等细节。
2.签订合同在需求分析阶段结束后,委外方与委托方需要签订正式的合同,明确双方的责任和义务。
合同内容包括但不限于产品或服务的描述、交付期限、价格、质量标准、付款方式、违约责任等条款。
3.流程规划和设计在签订合同之后,委外方需要根据合同的要求,对加工工作的流程进行规划和设计。
这其中包括人力资源的配置、技术设备的采购、生产线的布置等。
此外,还需要制定相关的工作计划和时间表,确保任务能够按时完成。
4.材料采购和准备在加工工作正式开始之前,委外方需要根据合同的要求,采购和准备加工所需的原材料和工具。
这其中可能涉及到供应商的选择、价格的谈判、货物的运输等。
5.生产和加工在材料采购和准备完成之后,委外方正式进入生产和加工阶段。
根据合同的要求和流程规划的设计,委外方按照相应的流程进行生产和加工。
在这个阶段,委外方需要保证生产的质量和效率,并及时调整工作进度,以应对可能出现的问题。
6.质量控制和检验在生产和加工完成后,委外方需要对产品或服务进行质量控制和检验。
这其中包括产品的外观检查、功能测试、规格检查等。
同时,委外方还需要制定相关的质量控制标准和检验程序,确保产品或服务的质量满足委托方的要求。
7.交付和验收在质量控制和检验通过之后,委外方将产品或服务交付给委托方,并进行验收。
委托方需要对产品或服务进行全面的验收和评估,确保其符合合同的要求和标准。
如果有问题或不符合要求的地方,委外方需要及时进行修正和改进。
8.售后服务和跟踪一旦产品或服务交付完成,委外方还需要提供相应的售后服务和跟踪。
这包括对产品或服务的质量进行跟踪和监控,及时解决可能出现的问题和投诉,确保委托方的满意度和持续合作关系。
委外加工流程委外加工是指将一部分或全部原始产品加工的流程外包给其他公司或组织进行处理的一种业务模式。
委外加工的流程主要包括以下几个步骤:1. 客户需求确认:首先,委外方与客户进行沟通,了解客户的具体需求,包括加工项目、数量、质量要求、交货时间等,明确双方的责任和权益。
2. 协议签订:在双方达成共识后,签订正式的合同或协议。
合同内容包括委外方的责任、委外加工的具体项目、质量要求、加工费用、交货时间等。
3. 原材料准备:委外方根据客户提供的原材料清单,准备所需的原材料。
原材料的选择和采购是保证加工品质量的重要环节。
4. 加工作业:委外方根据客户的要求进行加工作业,包括切割、焊接、打磨、喷涂等工艺过程。
在加工过程中,委外方需要确保加工品质量符合客户的要求。
5. 质量检测:委外方在加工完成后对加工品进行质量检测。
质量检测的内容包括尺寸、外观、力学性能等指标的检测,以确保加工品的质量符合客户的要求。
6. 包装和交货:加工品通过委外方进行包装,并按照约定的交货时间交付给客户。
包装的要求包括包装材料、包装方式、标识等。
7. 财务结算:委外方将加工费用、原材料费用等计算清楚,向客户提供详细的结算报告。
客户核对后,将加工费用支付给委外方。
8. 售后服务:委外方需与客户进行及时的沟通,协商解决在加工过程中出现的问题,保证客户的满意度。
总之,委外加工流程是一个复杂的过程,涉及到原材料准备、加工作业、质量检测、包装和交货等多个环节。
委外方需要与客户进行密切的合作,确保加工品的质量和交货时间符合客户的要求。
同时,委外方还需要注重售后服务,为客户提供及时的技术支持和解决问题的能力。
通过有效的委外加工流程,客户可以将一部分或全部加工工作外包给专业的委外方,以降低成本、提高效率。
委外加⼯作业流程说明:1.此份为试运⾏⽂件,该⽂件负责⼈为PMC组组长,其主要职责是维护该流程的运⾏、检查、培训指导、问题点收集、处理;2.运⾏过程中若同旧⽂件有冲突时,⼀律依本⽂件执⾏。
⽂件编制/更改⼀览表版本编制/更改内容⽇期编制/更改⼈ A/1 ⽂件试运⾏评审栏会签总经理稽核中⼼品牌中⼼管理中⼼制造中⼼营销中⼼资材部⼈⼒资源部财务部⽣产⼀部⽣产⼆部品保部⼯程部设备部市场⼀部市场⼆部市场三部市场四部市场推⼴部 1.0⽬的规范委外加⼯管理,对委外加⼯过程进⾏有效控制,确保委外加⼯计划的合理性及产品质量和交期满⾜规定的要求。
2.0范围适⽤于公司委外加⼯过程的控制与管理(不含模具外发)。
3.0职责3.1PMC:负责根据订单需要制定委外加⼯计划,跟进委外加⼯进度,统计委外加⼯产品数量,协调委外加⼯异常事项。
3.2采购:负责委外加⼯业务洽谈,执⾏委外加⼯计划,跟进委外加⼯进度。
3.3仓库:负责委外加⼯物料的发放和回收,委外加⼯产品的⼊库验收和退货。
3.4品保:负责委外加⼯物料及加⼯完成后产品的品质检验。
3.5⼯程:负责提供委外加⼯所需的图纸、作业指导书、样板等技术资料,负责委外加⼯样板的确认和签板。
3.6总经理:负责委外加⼯商的资历审查以及委外加⼯计划的审核。
4.0作业程序4.1委外加⼯洽谈4.1.1外发给⼭西德源祥、东莞⽴洋的《委外加⼯订单》由PMC负责洽谈与外发;外发给其它⼚商的《委外加⼯订单》,由采购部门负责洽谈与外发。
4.1.2PMC或采购部门与委外加⼯商进⾏询价、议价,要求加⼯商以书⾯形式进⾏报价,并报总经理或其指定负责⼈审批(⼭西德源祥、东莞⽴洋除外)。
4.1.3PMC或采购部门与委外加⼯商就委外加⼯⽅式、交期、物料需求、物料退补、运费、加⼯费结算⽅式、违约责任等进⾏洽谈和确认。
4.1.4⼯程部负责与委外加⼯商确定委外加⼯产品的品质标准、检验标准、检验⽅法等,并负责向委外加⼯商提供产品图纸、作业指导书、样板等相关技术资料。
下单流程图
委外发料流程图
OEM加工流程说明及补充要求
1.考察多家OEM工厂,评估能符合我方加工要求的工厂
2.落实加工意向的二至三家工厂,提供沙发样板打样
3.给我们厂家报价,并以我们内部成本清单对照,讨论给加工商单价
4.进行报价评审,符合公司质量要求,交货期最快,成本合理者为重点合作对象,
并对其加工和管理实力的考核,并最终落实两家为合作对象
5.上面情况符合要求,双方签订加工合同(合同另议)
6.由公司业务或PMC制定每月或每星期的下单计划;PMC计划好要发给加工商的
五金件及面料数量后,把下单计划传真给OEM厂家(流程审核见上图)
7.PMC把计划单中要给的材料数量送给仓库,并由仓库负责运输给OEM并签收。
如果遇到我方材料问题,可根据上面退料流程办事,并根据退料多少补上合格数
8.OEM商在进行生产我司产品前,由我方质检或开发人员参与监督生产和技术指
导,并把产品质量工艺要求落实好
9.在生产完成每批次,公司安排质检到现场进行验收,并贴上特别识别合格标签
以识别是哪家OEM公司生产,经检验合格后对方才能包装,包装后定为合格产品运到公司指定地点
10.在以后的售后或潜在的生产造成、运输过程中出现的质量问题,经过公司质
检检查,是OEM方造成的由其负责维修,公司方责任由公司生产解决问题11.双方人员为了保证产品的质量和交货期要定期沟通或在紧急事情情况快速
处理好,要随叫随到的形式服务好外协订单
12.为了保证外协加工的质量和交货期,公司安排专责的有经验及技术的质量监
督员跟进其加工过程
13.公司安排PMC人员作为跟进OEM厂家的生产进度,并用进度表格记录每天完
成情况
委外加工进度明细表
李文。
委外加工作业流程1.目的:根据生产总计划,合理有效利用外部资源,保证生产的顺利进行。
2.适用范围绣花片、面料印染等委外加工。
3.职责3.1品管部跟单员保证委外产品质量的跟踪与控制。
3.2 生产部采购员负责委外加工面料染色/印花价格商谈。
3.3总经理负责委外加工产品价格的审定核准。
4.作业程序4.1成品/半成品外发加工:4.1.1 生产部接到业务下发的“订单通知书”,准备生产的前期工作。
4.1.2生产计划员根据“订单通知书”编排计划,在订单交货时间内本公司无法完成的,下发“委外通知单”给外协人员,办理相关外协工作事宜。
4.1.3委外相关单据办理:外协人员联系外加工厂商,商谈价格,拟订“外加工合同”,拟订“委外加工调拨单”,拟订“委外跟单外派通知单”。
4.1.4原辅料出库:原辅料仓库接到外协“委外加工调拨单”按排发料。
4.1.5跟单及质量检查:品管部接到“委外跟单外派通知单”后安排人员跟单及质量检查。
并做好相关质量记录(巡检记录表)。
4.1.6委外回收入库:产品加工送回后,品管部安排抽检并填写“检验结论单”,合格办理入库手续,不合格产品按《不合格品控制程序》执行。
4.2关于绣花片加工4.2.1 外协联系外加工商,商谈价格,拟订“外加工合同(协议)”,拟订“委外加工调拨单”。
4.2.2锈花片料准备:裁剪需要加工绣花片的片料并入成品仓库(车间根据生产部提供的“作业指导书”裁片)。
4.2.3 成品仓库办理裁片出库单(成品仓库接到外协“委外加工调拨单”按排发料)。
4.2.4委外回收入库:产品送回后需加工厂商提供《锈花加工检验作业流程》及检验记录单及合格报告,品管部安排抽检,合格办理入库手续,不合格产品按《不合格品控制程序》执行。
4.3 面料委外加工染色,印花4.3.1 采购员下单采购之坯布,由供应商送达我公司指定的委外加工印染厂后,由印染厂做暂收处理。
4.3.2 印染厂收货后通知我公司采购跟单人员,由我公司面料采购员通知委外品质跟单员去印染厂检验此批坯布。
委外加工作业程序1目的规范委外作业流程,明确相关单位及委外厂商各自职责,满足客户订单交期与品质需求,保证本公司与委外厂商顺畅运作,维护本公司相关物料、资产和权益不受损失。
2适用范围适用第四事业部LCD厂3职责3.1技术部:委外项目的立项,BOM编制,委外作业指导书与图纸的制订和下发;3.2计划/物控科:委外计划的编制,委外清单的下达及委外厂商进度的跟踪;3.3仓务科:委外物料备料和发放,外协厂商交货的接收及外协厂商不良品的退货(含产线退库的属外协厂商责任的退货);3.4采购部:开发外协厂商;委外订单及扣款文件的下达,相关作业资料,工装夹具及样品的外借传递及管控;3.5IQC:委外交货检验,委外品质异常的处理及外协厂商品质的辅导;3.6制造部:委外前工序计划(清洗/切片)的执行,BYD责任不良品的返修处理。
4程序:4.1外协厂商开发评估:4.1.1 依据公司中长期计划及订单需求趋势,经过公司高层领导决策,采购部寻找委外加工厂商;4.1.2 采购汇同品质,工艺,技术等部门对供应商进行全面评估,确定合格厂商;4.1.3 采购按公司规定,结合实际状况与外协厂商签订委外加工协议。
4.2 委外项目立项:4.2.1计划/物控科依据公司产能与订单状况,确定委外加工产品型号,委外类型及需求时间,邮件通知技术部、采购部和委外计划员;4.2.2 技术部按需求,一个工作日内(急件4H)完成立项,编制委外BOM,委外加工作业指导书及图纸,并下发相关资料予采购和计划部;4.2.3 采购部同时将相关的BOM,委外加工作业指导书及图纸传递给外协商。
4.3 委外物料准备:4.3.1 委外计划员根据订单交期或公司生产计划需求,编制委外生产计划,并邮件发送给相应委外供应商;4.3.2 委外计划员下发备料清单或自制物料生产需求给仓库或对应生产车间;4.3.3 制造部按委外需求时间和数量生产入库;4.3.4 仓库按清单半天内完成备料(急料2H完成),通知委外计划员,安排厂商领料;4.3.5 仓库在每天早上8:30前将上一日的实际发料状况发送给物控和委外计划员;4.4 委外订单下达:4.4.1 委外计划员按实际发放套料数量和型号,通知采购部;4.4.2 采购部创建采购订单,按签核流程完成后传送予委外厂商;4.5 委外试产(新供应商或新型号):4.5.1 新供应商可新型号订单,厂商按我司委外计划员要求在7天内完成试产交货;4.5.2 厂商交货后,由我司IQC进行可靠性测试4.5.3 IQC测试通过,厂商安排批量加工生产;4.5.4 IQC测试不过,由厂商与我司相关人员检讨原因确定再次试产或停止委外;4.6 批量委外加工:4.6.1 IQC测试通过,委外计划员下达批量委外计划,并按双方协定损耗标准发放物料需求清单;4.6.2 采购部按委外计划员通知达订单给委外加工商;4.6.3 委外厂商按我司提供物料,需求时间和相关标准安排加工和交货;4.7 委外进度与异常处理:4.7.1 委外计划员依据委外计划对厂商的进度及交货状况进行管控,对厂商反馈的异常及时协调处理,保证按计划交货,满足厂内生产和出货;4.7.2 品质部应派驻品质人员对委外厂商的各环节品质进行辅导和监控,以确保委外厂商的品质符合我司要求,减少双方的损失;4.7.3 委外厂商反馈我司物料异常的,IQC在接到通知后1天内(必要时配合制造部有关工艺、品质人员)给出书面的处理方案;4.7.4 定期安排双方召开检讨会议,及时处理待解决事项,加强双方沟通;4.8 委外送货/退货:4.8.1 委外厂商送货到我司仓库,PM17:00前送达的,IQC当天检验完毕,并于当天入库到半成品仓;PM17:00后送达的,第二天中午前验收入库完毕;4.8.2 急料由委外计划员邮件通知,2H内检验入库完成;4.8.3 收料房与半成品仓的帐务要及时更新,为计划提供最新资讯;4.8.4 委外送货判定退货时,IQC在4H内将相关资讯反馈给委外计划员及外协厂商,书面通知厂商处理;4.8.5 委外厂商直接送往客户的,由委外计划员跟踪厂商送货进度,厂商提供我司客户加盖有效印章的送货单与我司委外计划员;4.8.6 仓库根据委外计划员提供的厂商送货单作空帐入库,出货人员按此送货单开立空出销货单;由成品仓统一作帐和销帐;4.8.7 委外厂商直接送货客户产生相关品质异常,由委外厂商、客户与我司相关人员依具体情况及时处理.4.9 委外退料/补料:4.9.1 委外厂商退回物料,必须经我司IQC人员的检验,仓库才能入帐,我司提供物料不良,委外厂商需付不合格检验报告;4.9.2 厂商制程不良退料,IQC可不用检验,仓库直接接收;4.9.3 委外计划员按厂商提供的退料明细,按实际需求安排补料(需结单的物料不需再补料),并回复厂商领料时间;4.9.4 属厂商超损耗补料部分,由委外计划员书面通知采购扣款处理(必须有厂商签回);4.10 产线不良物料的处理:4.10.1 当委外厂商加工物料在我司生产时发生异常,需批量退货时,产线立即书面通知IQC、委外计划员、仓库、采购相关人员,IQC主导立即通知外协厂商的品质部门,要求到我司查看并协商处理方案;4.10.2 产线挑选出来的委外物料不良,属于外协厂商责任的,经IQC/计划确认后退到仓库,由委外计划员通知外协厂商两天内处理完毕;属于BYD责任的,经IQC 确认后退仓由我司自行安排处理,责任划分到相关制程部门;4.11 对帐结单:4.11.1 按双方协定结款方式和时间,委外厂商提供对帐单于委外计划员;4.11.2 委外计划员依据发放套料数量与厂商实际送货数量,核对无误,提供给财务结算货款;4.11.3 结单时,所有应退物料厂商必须退回我司(包括备品物料),差数均视为良品短缺,由委外计划员通知采购作扣款处理;5 作业流程:。
4. 程序4.1委外供应商的认定及管理4.1.1 采购负责从生产相关产品的供应商中选取数家为预定供应商,由采购、质量、工程对预定厂商进行评估,选定适合本公司产品生产的厂商,并列入供应商管理清册,注明为委外加工厂商。
4.1.2 供应商的选择按照《供应商控制程序》的规定,对供应商品质、交付、技术、服务等方面进行绩效评估。
4.1.3 计划部计划员提出《请购单》,经部门主管核准后方可正式交采购委外。
4.1.4 质量部与工程部负责依据委外产品类型确认对委外厂商的审核。
初次委外产品及委外时间间隔在一个月之外的产品需现场审核。
4.2 价格确认采购负责向预定供应厂商询得报价单,由采购与其它厂商和市场价相比再与厂商议价后,经采购部经理核准后回传厂商做为交易价格。
4.3 委外合同的办理在委外加工前先要办理委外合同,委外合同需委外厂商签订《委外加工合作协议》及《质量保证协议》,且提供公司现行有效的法人代表身份证、法人代码证、营业执照等,备案合同之复印件和双方签署委外加工申请单,如有需要,并到上述资料,到海关办理委外合同,取得合法委外资格。
4.4 工治具、模具移交4.4.1 委外采购接到审批的委外申请单后,进行相关工治具、模具的移交工作,所有委外工治具、模具为产品工程部验收合格的工治具、模具。
4.4.2 工治具、模具委外由双方工程人员当场确认良好状况,并由委外方签核“工治具、模具保管书”后由公司采购部保管,所有委外之工治具、模具保管书需COPY一份给计划单位存查。
4.5 样品认证作业4.5.1厂商按照采购要求提供样品及样品承认书,由采购依《原材料样品承认管理规范》流程,转交工程部、质量部进行样品认证,确认OK后由采购部归档保存,若认证不合格,则由采购通知厂商重新送样。
样品认证制作过程中,任何异常,工程部、SQE负责派人协助指导,直至样品合格。
4.5.2 若产品属急件,未作认证前,采购可协调工程人员与品管人员到现场指导,且以公司现有的认证资料为依据,此类签样认证为限量生产,在此期间,采购应要求委外厂商依“5.5.1”要求再行补作认证作业4.6 请购单及排程作业4.6.1 计划部计划员依据生产需求,需进行委外加工时,通过填写委外《请购单》进行外协申请,经部门主管审批后,提交采购部核准。
委外加工工作流程【模板范本】1. 概述委外加工工作流程是指将企业内部某项业务活动委托外部合作伙伴完成的操作步骤和流程。
本文档旨在规范委外加工工作流程,确保委外加工工作的顺利进行。
2. 流程步骤2.1 审批与委托合作1. 提起委外加工需求:由业务部门填写《委外加工申请表》,包括业务描述、加工物品、数量、质量要求等信息。
2. 内部审批流程:提交审批申请至上级领导审批,包括项目经理、财务负责人等相关人员审批意见。
3. 确定合作伙伴:根据委外加工需求,寻找符合要求的合作伙伴,进行评估和筛选。
4. 签订合作协议:与合作伙伴签订委外加工合同,明确双方责任和业务约定。
2.2 业务洽谈与确认1. 业务洽谈会议:双方安排会议,进行业务洽谈,明确委外加工的目标、方式和注意事项等。
2. 报价与合同确认:合作伙伴提供委外加工报价,企业进行核对和确认,最终确定合作价值和最终合同内容。
3. 材料准备与交接:企业提供所需加工物品的详细材料,包括样品、图纸、技术要求等,并进行正式的交接手续。
2.3 加工过程管理1. 开工通知与计划:企业将委外加工需求通知合作伙伴,并制定加工计划,明确交付时间和进度要求。
2. 生产监督与质量管理:对合作伙伴的生产过程进行监督和管理,确保加工质量符合要求。
3. 问题沟通与解决:及时与合作伙伴沟通,协调解决加工过程中的问题和困难。
2.4 成品验收与结算1. 成品样品鉴定:企业收到加工完成的成品样品后,进行质量检验和鉴定。
2. 验收合格确认:如成品符合要求,确认验收合格,准备结算合作款项。
3. 结算与支付:与合作伙伴结算委外加工费用,按照合同约定支付款项。
3. 注意事项- 定期与合作伙伴开展业务评价和沟通,保持良好的合作关系。
- 与合作伙伴签订保密协议,确保加工过程中的商业机密和技术秘密得到保护。
- 监控委外加工过程,及时发现和解决问题,确保按时完成加工任务。
以上为委外加工工作流程的模板范本,具体流程可根据实际业务需求进行调整和修改。
1.目的:根据生产总计划,合理有效利用外部资源,保证生产的顺利进行。
2.适用范围绣花片、面料印染等委外加工。
3.职责3.1品管部跟单员保证委外产品质量的跟踪与控制。
3.2 生产部采购员负责委外加工面料染色/印花价格商谈。
3.3总经理负责委外加工产品价格的审定核准。
4.作业程序4.1成品/半成品外发加工:4.1.1 生产部接到业务下发的“订单通知书”,准备生产的前期工作。
4.1.2生产计划员根据“订单通知书”编排计划,在订单交货时间内本公司无法完成的,下发“委外通知单”给外协人员,办理相关外协工作事宜。
4.1.3委外相关单据办理:外协人员联系外加工厂商,商谈价格,拟订“外加工合同”,拟订“委外加工调拨单”,拟订“委外跟单外派通知单”。
4.1.4原辅料出库:原辅料仓库接到外协“委外加工调拨单”按排发料。
4.1.5跟单及质量检查:品管部接到“委外跟单外派通知单”后安排人员跟单及质量检查。
并做好相关质量记录(巡检记录表)。
4.1.6委外回收入库:产品加工送回后,品管部安排抽检并填写“检验结论单”,合格办理入库手续,不合格产品按《不合格品控制程序》执行。
4.2关于绣花片加工4.2.1 外协联系外加工商,商谈价格,拟订“外加工合同(协议)”,拟订“委外加工调拨单”。
4.2.2锈花片料准备:裁剪需要加工绣花片的片料并入成品仓库(车间根据生产部提供的“作业指导书”裁片)。
4.2.3 成品仓库办理裁片出库单(成品仓库接到外协“委外加工调拨单”按排发料)。
4.2.4委外回收入库:产品送回后需加工厂商提供《锈花加工检验作业流程》及检验记录单及合格报告,品管部安排抽检,合格办理入库手续,不合格产品按《不合格品控制程序》执行。
4.3 面料委外加工染色,印花4.3.1 采购员下单采购之坯布,由供应商送达我公司指定的委外加工印染厂后,由印染厂做暂收处理。
4.3.2 印染厂收货后通知我公司采购跟单人员,由我公司面料采购员通知委外品质跟单员去印染厂检验此批坯布。
ERP系统委外加工业务操作流程委外业务流程一、操作指南1、委外加工相关工作岗位1.1委外计划负责人、委外订单制单人、委外订单审核人、生产投料单审核人,工厂原材料仓库管理员、委外产品检验员、成品/半成品仓库管理员、采购/委外业务员、采购/委外付款计划负责人、财务往来会计、财务成本会计。
2、委外相关业务操作2.1委外计划负责人根据实际的委外加工计划需求(委外计划文件)填制委外加工订单,确认订单信息包括合同号和委外合同一致、委外日期和委外合同日期一致。
确认发料日期,计划交货日期,并提醒(委外订单审核人)进行委外订单审核。
ERP系统路径,登录系统、点击供应链进入,选择委外加工。
在界面中选择委外订单—新增进入单据录入界面,然后顺序填入相关项目。
所有项目填定完成后保存。
然后提醒(委外订单审核人)进行审核。
委外订单审核完毕后,要及时跟踪委外订单的回货情况,保证委外订单及时关闭,委外订单超期及时进行提交供应商品质异常报告。
2.2委外订单审核人检查委外订单中的日期、委外加工单位、委外产品型号、数量、加工单价、交货日期等信息无误后对委外订单进行审核。
委外订单审核人应在1个工作日之内确认并审核委外订单。
每一张委外订单制作完成后,(委外订单审核人)要对委外订单执行情况进行跟踪,委外订单是否执行,委外的产品是否按时准确入库。
委外订单在执行完毕后如有未关闭的,要及时协调相关负责人进行处理,保证委外订单及时回货,及时关单。
(行业务关闭标志为空表示未入库完毕)委外订单审核人应定期检查梳理确认委外订单执行情况,及时跟踪协调处理其中异常入库单据的情况。
2. 4原材料仓库管理员原材料仓库管理员根据已审核的委外订单及时确认发料时间,并在1个工作日之内完成下推委外加工出库单,同时通知外协供应商领料。
原材料仓库管理员审核对应的委外加工单然后打印出多联单据并根据其给外协厂商配料。
ERP系统路径,登录系统、点击供应链进入委外加工模块,选择委外加工。
页码序号流程责任人表单作业内容1 物控员《委外加工计划》在本公司有委外加工需求时,由物控员根据紧急程度编制《委外加工计划》提出物料委外加工申请。
2 PMC部主管/采购部主管《委外加工计划》PMC部主管、采购部主管分别对物控员送交的《委外加工计划》进行审核。
若同意则由签名确认后返交物控员;不同意则说明理由,并返交PMC部主管处理。
3 采购员《委外加计划》/《委外加工订单》采购员根据《委外加工计划》,进行委外加工周期、数量分析,在选择好加工厂后编制《委外加工订单》,并分发相关部门。
4 采购部主管/总主管《委外加工订单》采购部主管审核(或采购部主管指定的审核人员)或副总经理审批《委外加工订单》后分发相关部门,具体参照《采购作业流程》执行。
5 仓管员/物控员/采购员《委外加工订单》仓管员根据《委外加工订单》准备好委外加工物料;物控员跟进物料的准备情况;采购员跟进委外加工所需资料。
6 仓管员/采购员《物料/半成品出仓单》/《放行条》采购员通知加工厂来厂提货,仓管员准备好委外加工物料后开具《物料/半成品出仓单》、《放行条》交加工厂收货人员签收,并交仓库主管审核后予以放行。
采购员、物控员跟进委外加工进度。
7 仓管员/品管员仓管员根据《物料进仓作业流程》进行数量验收;进料品管员参照《来料检验作业流程》检验加工回厂的物料。
8 仓管员仓管员参照《物料进仓作业流程》收料进仓,对于委外物料不良信息以电话通知物控员。
9 加工厂责任人/采购员《订单变更通知单》对于加工过程中产生的异常,由加工厂责任人或公司采购员双方进行沟通、协商,如需变更委外加工内容的,由采购员开具《订单变更通知单》报请核准同意后传真至加工厂。
10 财务人员财务人员审查物料发出数量与进仓数量是否一致,若发生物料短缺的,须向加工厂索赔或按《供应商合作协议》处理。
11物控员/采购员物控员、采购员负责参照《来料不合格品处理作业流程》跟进不合格品的处理,并及时提出是否补充加工;仓管员将物料不良信息以电话委外加工申请NG审核OKOKNGOK审核/审批进料验收《委外加工订单》编制外发加工实施信息处理OKNG物料、资料准备后续跟进处理异常处理不合格品处理页码1.0目的为规范物料委外加工作业,确保满足生产需要,降低物料委外加工损失,特制订本作业流程。
2.0范围适用于物料委外加工全过程的控制。
3.0职责3.1总主管:负责《委外加工订单》与《物料请购单》的最终审批工作;3.2采购部:负责确认《委外加工计划》;进行物料委外加工经办、进度跟催及与加工方沟通和管理工作;3.3 PMC部:负责《委外加工计划》的制作、下发,《物料请购单》的审核、转发及物料进度控制工作;3.4 PMC部(仓库):负责委外加工物料的发放;委外加工回收产品的数量验收;按指令将不良物料退给加工方;对加工方准交情况进行考核、统计;3.5品管部:负责委外加工前物料及加工完成后产品的品质验收工作,对加工方品质情况进行考核、统计;进行委外加工样板确认与评估;3.6工程部:及时、准确地提供委外加工所需的图纸资料;进行委外加工样板确认与评估;3.7财务部:负责《委外加工订单》的订单结案作业及加工费用结算工作。
4.0作业程序4.1物控员将《客户订单》中有委外加工需求的生产物料,于每月20日前将下月委外加工情况,汇总在《委外加工计划》中,在进行物料需求分析后,计算出需要委外加工物料的净需求数量(仓库提供库存的时间为4个工作小时内)。
并结合委外加工周期、最小加工量等情况编制合理的《委外加工计划》;4.2 PMC部主管在接到《委外加工计划》后2个工作小时内完成审核工作。
若审核不同意,PMC页码部主管须说明理由,并退回物控员处理;若审核通过,则签名确认后直接返交物控员;4.3对于特别紧急的委外加工,要求物控员以《物料请购单》方式提出委外加工申请,PMC部主管在接到《物料请购单》后半个工作小时内完成审核工作;4.4物控员将PMC部主管审核同意的《委外加工计划》采购部主管确认。
若确认无误,则签名确认;若有误,则反馈给PMC部主管处理。
要求采购部主管分别在在4个工作小时内完成确认作业;4.5物控员将审核通过的《委外加工计划》转交采购部、仓库各一份,采购员对接到的《委外加工计划》(或《物料请购单》)进行审核,并结合委外加工周期、最小订购量、在途量等资料,进行委外加工期、量分析,要求在1个工作日内完成(紧急的要求在1个工作小时内完成);4.6采购员在选择好满足交货期、质量、成本要求的加工方后,编制完整、准确的《委外加工订单》交采购部主管审核(或采购部主管指定的审核人员)、经副总审批后分发相关部门(仓库须分发两份:收料员、仓管员各一份),具体参照《采购作业流程》执行;4.7必要时,采购员须提供外发加工作业所需资料(包括图纸、检验标准、作业要求书或其它相关资料等)和样品给加工方,如为技术方面的文件,须按《技术文件控制作业流程》、《供应商合作协议》中有关规定执行;4.8对于本厂需委外加工的成品或者半成品,由跟单员负责按《委外加工计划》中规定的完成日期跟进其生产进度。
若发现与规定的生产进度有异时,须在半个工作小时内上报PMC部主管处理,以保证委外加工作业的顺利进行。
若委外加工物料准备妥当后,由物控员通知仓管员、采购员做好委外加工前准备工作,采购员负责联系加工商来厂提货事项;4.9对于委外加工的外购、外协物料,仓管员在接到《委外加工订单》后,按订单要求准备好需委外加工的物料(至少在委外加工前1个工作日准备好)。
若无误,在准备妥当后,仓管员须通知采购员;若有误,须在半个工作小时内反馈给PMC部物控员,物控员确认无误后上报PMC 部主管处理(处理包括延迟委外加工日期、通知采购部与供方沟通等),以保证委外加工作业的顺利进行;页码4.10所有委外加工的物料都应是经过品管部品管员检验合格的物料,未经检验或检验不合格的物料,一律不允许委外加工;4.11若发现委外加工物料为超过呆滞规定期限或物料储存期限的物料,由仓管员在委外加工前以《复检通知单》方式通知品管员复检,具体依《呆废物料处理作业流程》中有关规定执行;4.12待委外加工所需物料、资料准备妥当后,由采购员通知加工厂来厂提货,仓管员开具好《物料/半成品出仓单》(要求详细填写委外加工订单编号、生产制令单号、产品型号、物料名称、规格/型号、单位、数量等内容,在“备注”栏中注明“委外加工”字样)、《放行条》,并与加工厂提货人员(须采购员参加;如为本厂人员拉物料到加工厂进行加工的,则交本厂收货人员签字确认)共同确认委外加工物料内容(包括物料名称、规格、数量、颜色等内容)。
若有误,则更改《物料/半成品出仓单》或多退少补;若无误,则要求加工厂提货人员在《物料/半成品出仓单》上签字确认;4.13仓管员将《物料/半成品出仓单》、《放行条》交仓库主管审核确认后将物料放行,保安根据《放行条》检查放行物品,具体依《保安管理制度》处理;4.14仓管员根据《物料/半成品出仓单》的实际出仓数量登录好台帐,并将《物料/半成品出仓单》分送至相关部门;4.15在整个委外加工过程中,物控员要随时掌握其进度,采购员以《委外加工进度跟催表》方式跟进加工进度,跟催至加工好的物料回厂;4.16加工厂送货人员或公司人员负责将加工完成的产品交至公司仓库,仓库收料员将《送货单》与《委外加工订单》核对无误后进行数量清点、报检,具体依《来料作业流程》处理;4.17品管部进料品管接到《报检通知单》后按照《进料检验作业流程》检验加工回厂的物料;4.18对于需确认样品后方可批量加工生产的情况,由采购员(或仓管员)将加工厂送来的样品交进料品管员进行样品品质鉴定(必要时,品管员须通知工程部技术员一起确认品质),并出具《样品检验报告》交品管部主管审核后转交相关部门,采购员(或仓管员)依据检验结果执行相应处页码编制审核批准理;4.19检验合格后,仓管员办理物品进仓手续,并在《物料/半成品进仓单》的“备注”栏内注明“外发加工物品进仓”字样;4.20当委外加工的原物料品质不良时,由加工厂填写《送货单》(须在《送货单》上注明“来料不良退货”字样),经品管员检验,确定为原物料品质不良时,仓管员开具红字《物料/半成品出仓单》登录台帐,具体依《账务处理规定》处理;4.21如委外加工回收产品不合格,仓管员在收到《进料检验报告》后1个工作小时内以电话告知物控员不良情况,物控员、采购员负责参照《进料不合格品处理作业流程》跟进不合格品的处理;并及时提出是否补充加工、向协力厂索赔事宜;4.22若委外加工物料尚未委外完成,则由仓管员继续委外;若因物料不良需补发物料且补发数量与进仓良品数量之和未超过委外加工订单的规定数量时,由物控员开具《物料请购单》,经PMC部主管审核同意后交仓库、采购各一份,采购员通知加工商到本厂提货;若因物料不良或其它原因导致需补发物料且所补发数量与进仓良品数量之和超过委外加工订单的规定数量时,由物控员开具《物料请购单》,经PMC部主管审核同意后交仓库、采购各一份,采购员对于超过委外加工订单的规定数量(未超过的则不需要)需编制《委外加工订单》,并通知加工商到本厂提货;4.22对于加工过程中产生的异常(包括公司或加工厂产生的品质、数量、价格等异常),由加工厂责任人或公司采购员以书面方式提出,双方进行沟通、协商,如需变更委外加工内容的,由采购员开具《订单变更通知单》报请核准同意后传真至加工厂。
对于涉及到损失赔偿的部分,双方具体参照《供应商合作协议》执行;4.23加工厂退回物料(包括半成品),仓管员在接到《退料检验报告》后1个工作小时内以电话告知物控员不良情况。
仓管员立即进行账务处理;4.24因委外加工回收的物料不良而需退/补料时,由装配车间物料员开具《退/补料单》,交车间页码编制审核批准主管审核后转PMC部主管(主管不在时,由物控员代审)审批同意后方可退仓、补料;4.25财务部负责审查物料发出数量与进仓数量是否一致,若发生物料短缺的,须与加工厂沟通,必要时,按《供应商合作协议》向加工厂索赔或扣减其加工费用;4.26委外加工过程中产生的所有表单,责任保管员都应按单据保管要求归档;5.0处罚规定5.1需委外加工而物控员未编制《委外加工计划》或《物料请购单》,造成影响生产的,处罚责任人员10元/种物料,若因此给公司造成经济损失的,根据情节轻重给予说造成损失的50%以上的处理;5.2相关人员未在规定的时间范围内完成审核、审批工作的,处罚责任人员10元/次;5.3仓管员对超过一定期限的物料未报检,处罚仓管员10元/种物料,发出未经品管员检验合格的物料,处罚仓管员30元/种物料;5.4物控员、采购员未及时跟进委外加工进度及不合格品处理的,或提供错误进度信息,致使生产受影响的,处罚责任人员10元/次;5.5仓管员未在《物料/半成品进仓单》上注明“外发加工物品进仓”字样的或未按规定将《物料/半成品进仓单》、《物料/半成品出仓单》交财务处理的,处罚责任人员20元/次;5.6若样品未确认合格而私自通知加工厂批量生产的,处罚责任采购员200元/次;5.7如委外加工异常或需更改的,而相关人员未按规定及时处理的,处罚责任人员50元/次;5.8委外加工物料数量不得超过《委外加工订单》规定的委外数量,若超发物料的,处罚仓管员30元/种物料的处罚;5.9若仓管员未在规定的时间内反馈委外加工物料不良信息给物控员的,处罚仓管员50元/次;5.10违反本流程末尽处罚规定事项者,一律处罚责任人员30元/次。